portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dulov
Trenčiansky kraj, okres Ilava
zverejnené dokumenty: 8047
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
77/2013
zmluva
Pavol Sivák
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
77/2014
faktúra
SLOVGRAM
17310598
27,92 EUR
27.05.2014
Predmet: Odmena za zvukový verejný prenos 2014
77/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,32 EUR
10.04.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
77/2015
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ Dulov
173196171/2689
0,00 EUR
19.08.2015
Predmet: Darovacia zmluva
77/2016
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
77/2017
faktúra
Mobil - Tab
47473070
27,64 EUR
24.03.2017
Predmet: Mobilné príslušenstvo OcÚ
77/2017
objednávka
Ing. Peter Petráš - IVPEK
41805461
750,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Stavebný dozor na stavbe "1.etapa - odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie - ČOV Dulov"
77/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
57,64 EUR
07.03.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
77/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
32,66 EUR
06.03.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
77/2019
objednávka
Ing. Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
2 000,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Rekonštrukcia kaplnky na pozemku KN C 443
77/2020
faktúra
RG Protection s. r. o.
52227944
120,00 EUR
31.03.2020
Predmet: BOZP a OPP
77/2021
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
578,00 EUR
28.04.2021
Predmet: PC a výp. technika ZŠ
77/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
330,00 EUR
21.03.2022
Predmet: El. energia VO 2/22
77/2023
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
132,67 EUR
15.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
772/2018
zmluva
Peter Monček
5,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM - Urna
773/2016
zmluva
Mončeková Irena
0,00 EUR
19.07.2016
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
773/2018
zmluva
Anna Huňová
20,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
774/2017
zmluva
AGROFARMA spol. s r. o. Červený Kameň
17,00 EUR
19.07.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
774/2018
zmluva
Anna Huňová
10,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
775/2018
zmluva
Anna Huňová
20,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
776/2018
zmluva
Margita Turzíková
10,00 EUR
02.05.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
777/2018
zmluva
Alena Michalíková
10,00 EUR
02.05.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
778/2018
zmluva
Fúsková Alena
10,00 EUR
23.05.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
779/2018
zmluva
Bednárová Mária
10,00 EUR
01.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
78
faktúra
Ing. Ján Vlček - TOPSET
32643748
43,15 EUR
12.04.2012
Predmet: Aktualizácia programov na rok 2012
780/2018
zmluva
Lukáč Jozef
10,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
781/2018
zmluva
Lukáč Jozef
20,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
78/2013
faktúra
Swan, a.s.
35680202
98,39 EUR
15.03.2013
Predmet: Služby digitálnej kancelárie január a február
78/2013
zmluva
Ferdinand Novosad
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
78/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
27.05.2014
Predmet: Internet MŠ
78/2015
faktúra
Superdiskont s.r.o.
11,34 EUR
11.03.2015
Predmet: Sada kolečiek na stoličku
78/2015
zmluva
Juraj Ridoško
48146102
34,00 EUR
19.08.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
78/2016
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
78,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Aktualizácia programu Cintorín
78/2017
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
116,26 EUR
24.03.2017
Predmet: Potraviny pre ŠJ
78/2017
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
11.01.2018
Predmet: Servis PC - OÚ, MŠ
78/2018
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
189,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
78/2018
objednávka
Kelcom Dubnica spol s r.o.
10.12.2018
Predmet: Oprava zabezpečovacieho systému OU
78/2019
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r.o.
31563490
119,21 EUR
06.03.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
78/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
27.11.2019
Predmet: Pranie KD
78/2020
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
131,35 EUR
05.03.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
78/2021
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
28.04.2021
Predmet: BOZP a OPP
78/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
275,00 EUR
21.03.2022
Predmet: El. energia 2/22
78/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
72,47 EUR
15.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
782/2018
zmluva
Lukáč Jozef
10,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
782/2020
zmluva
PLANTEX, s.r.o.
34141481
0,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Zmluva o spolupráci - Školské ovocie
783/2018
zmluva
Zuzana Amrichová
10,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
784/2017
zmluva
Hlaváč Miroslav
17,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
784/2018
zmluva
Ing. Jana Pristašová
10,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
785/2019
zmluva
Ing. Poupová Marianna
20,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
786/2019
zmluva
Kišš Marcel
20,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
786/2020
zmluva
Iveta Mináriková
26,00 EUR
09.07.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD - RO
787/2017
zmluva
Galbavý Ján
26,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
787/2019
zmluva
Kučo Stanislav
20,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta - Dvojhrob
787/2022
objednávka
Fire-shop.sk
164,50 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka zásahovej hadice DHZ
788/2016
zmluva
Poliak Ivan
26,00 EUR
22.07.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
788/2019
zmluva
Jozef Kojtal
10,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta - Jednohrob
789/2019
zmluva
Ing. Siekel Marek
10,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
79
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
76,14 EUR
12.04.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
790/2019
zmluva
Melišíková Jana
10,00 EUR
17.10.2019
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
791/2019
oznam
Ing. Ján Ciesar
20,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Zmluva o nájme - Dvojhrob
791/2022
zmluva
Gabrišová Katarína
50,00 EUR
22.07.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní Kultúrneho domu
79/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja február 2013
79/2014
zmluva
František Bajzík
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
79/2014
faktúra
Odpadový hospodár s.r.o.
46708740
150,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Vypracovanie POH
79/2015
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
140,31 EUR
11.03.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
79/2015
zmluva
Alžbeta Gažová
26,00 EUR
21.08.2015
Predmet: Zmluva o nájme KD
79/2016
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
302,33 EUR
16.03.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke 2/2016
79/2017
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
53,39 EUR
24.03.2017
Predmet: Potraviny pre ŠJ
79/2017
objednávka
Kováčik Jozef
35363649
300,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Interiérové opravy MŠ vyplývajúce z pripomienok hygienika
79/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,41 EUR
20.03.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - starosta
79/2018
objednávka
Ľubomír Suchánek
10.12.2018
Predmet: Zábradlie OU
79/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
21,73 EUR
06.03.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
79/2019
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
700,00 EUR
14.01.2020
Predmet: PC HP Slim + monitor + inštalácia programov do ŠJ
79/2020
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
138,36 EUR
05.03.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
79/2021
faktúra
EKOKONZULT Ing. Vladimír Valentíny
32285493
60,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Systémové služby učto, účt. závierka
79/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
926,81 EUR
21.03.2022
Predmet: El. energia ČOV - nedoplatok
79/2023
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
36022047
43,82 EUR
15.03.2023
Predmet: Údaje o odpadovej vode na odtoku z ČOV
792/2019
zmluva
Remšíková Eva
20,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
793/2019
zmluva
Kubíčková Patrícia
0,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
794/2019
zmluva
Kubíčková Patrícia
5,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Zmluva o nájme HM - Detský hrob