portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dulov
Trenčiansky kraj, okres Ilava
zverejnené dokumenty: 8047
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
683_2021
zmluva
Milan Trenčan
0,00 EUR
19.07.2021
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
684/2020
zmluva
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
17.06.2020
Predmet: Rámcová zmluva o poskytovaní poradenskej činnosti
69
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.
0017323266
49,73 EUR
12.04.2012
Predmet: Pracovné zošity do ZŠ
69
zmluva
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
42,00 EUR
04.12.2012
Predmet: zneškodňovanie odpadu skládkovaním
690/2021
zmluva
SPP- distribúcia, a.s.
0,00 EUR
20.07.2021
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete.
69/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Zvoz skla a železa
69/2014
zmluva
Marcela Bryndzová
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
69/2014
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
73,84 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
69/2015
faktúra
František Prekop naturaplus
35362791
825,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Predaj a montáž plastových dverí na ZŠ
69/2015
zmluva
Roman Haluščík
0,00 EUR
07.07.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
69/2016
faktúra
Mária Majanová
35362871
182,40 EUR
16.03.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
69/2017
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
77,42 EUR
06.03.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
69/2017
objednávka
Ladislav Dujka
31.10.2017
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov v budovách obce
69/2018
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ Dulov
82,00 EUR
18.01.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - Školský ples
69/2018
faktúra
Ing. Mičuda Ľubomír
33489858
398,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Znalecký posudok - Hrubá Niva
69/2018
objednávka
Badger Meter Slovakia s. r. o.
17.10.2018
Predmet: Servisné práce prietokového meradla na ČOV Dulov
69/2019
faktúra
Asociácia vzdelávania samosprávy
37902938
93,80 EUR
06.03.2019
Predmet: Príručka miestna samospráva 8 ks OZ
69/2019
objednávka
Pavol Vlkovič - Bioplyn
30.10.2019
Predmet: Servis plynových kotlov a zariadení + revízie
69/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
315,12 EUR
31.03.2020
Predmet: Zber a odvoz plastov
69/2020
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
30.12.2020
Predmet: Pranie KD
69/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
30,49 EUR
28.04.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ŠJ
69/2021
objednávka
AME s.r.o.
30229049
06.10.2021
Predmet: Objednávka kanc. a hyg. potrieb.
69/2022
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
318,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Vyúčtovanie softvéru - ročná platba
69/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
743,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Plyn KD 2/23
697/2019
zmluva
ATK DULOV
42376581
100,00 EUR
21.05.2019
Predmet: Kúpna zmluva a Zmluva o bezodplatnom poskytovaní služieb
7
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu
7
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
40,00 EUR
21.03.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
7
objednávka
Rastislav Hudec
24.04.2012
Predmet: preprava cementu
70
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
12.04.2012
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
70
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
40,00 EUR
06.12.2012
Predmet: nájom KD
700/2021
zmluva
Štefanec Anton
0,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
70/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
135,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu 23.2.2013
70/2014
zmluva
Milan Panenka
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
70/2014
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Zvoz skla a železa
70/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
921,67 EUR
10.04.2015
Predmet: Odber zemného plynu 3/2015
70/2015
zmluva
Mischinger Vladimír
20,00 EUR
20.07.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
70/2016
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu na skládku 2/2016
70/2017
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
06.03.2017
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
70/2017
objednávka
Agrodúlov s.r.o.
10.11.2017
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd zo stavebných objektov ČOV Dulov z dôvodu rekonštrukcie ČOV
70/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
566,16 EUR
20.03.2018
Predmet: Prenájom vozidla + uloženie TKO
70/2018
objednávka
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
150,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Odber a rozbor vody zo studne ČOV
70/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
144,81 EUR
06.03.2019
Predmet: Potraviny Šj
70/2019
objednávka
Miroslav Zuzík - Murárske a klampiarske práce
34748423
30.10.2019
Predmet: Revízie komínov v KD a MŠ Dulov
70/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
142,06 EUR
31.03.2020
Predmet: Vývoz a uloženie VK
70/2020
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
118,47 EUR
30.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
70/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
540,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Testovanie obyvateľov COVID 28.02.21
70/2021
objednávka
ARCH. PROJEKT - Ing. arch. Emil Michálek
37188267
06.10.2021
Predmet: Objednávka na vypracovanie proj. dokumentácie MŠ Dulov.
70/2022
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
226,80 EUR
21.03.2022
Predmet: Vytvorenie nových účtov - mailov
70/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
247,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Plyn MŠ 2/23
702/2016
zmluva
Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo
37920880
0,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 25.3.2010
702/2021
zmluva
Štefanec Anton
0,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00859/2021
703/2016
zmluva
Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo
37920880
1,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Zmluva o dlhodobom prenájme pozemku p.č. KN E 727
704/2020
zmluva
Kováčová Emília
0,00 EUR
24.06.2020
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o nájme HM
705/2022
zmluva
Anton Prekop
0,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizácou.
706/2020
zmluva
Generali poisťovňa a.s.
35709332
0,00 EUR
24.06.2020
Predmet: Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č. 2405236962
71
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
42,33 EUR
12.04.2012
Predmet: Vývoz VOK so sklom
71
zmluva
FO
17,00 EUR
11.12.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov KD
71/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
15.03.2013
Predmet: Zvoz plastov
71/2014
zmluva
František Pagáč
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
71/2014
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
51,96 EUR
27.05.2014
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
71/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
24,00 EUR
10.04.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
71/2015
zmluva
Mischinger Vladimír
20,00 EUR
20.07.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
71/2016
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
16.03.2016
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 2/2016
71/2017
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu na skládku odpadov za 02/2017
71/2017
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
10.11.2017
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
71/2018
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
8,87 EUR
20.03.2018
Predmet: Tlačiarenské služby OU
71/2018
objednávka
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
17.10.2018
Predmet: Vykonanie jesennej deratizácie
71/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
32,66 EUR
06.03.2019
Predmet: Prenájom vozidla a poplatok za zber plastov
71/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
05.11.2019
Predmet: Pranie KD
71/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,72 EUR
05.03.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil starosta
71/2020
objednávka
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 402,40 EUR
30.12.2020
Predmet: Šatňová zostava MŠ - skrinky, lavičky
71/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
1,74 EUR
28.04.2021
Predmet: El. energia MŠ vyúčtovanie
71/2021
objednávka
ŠEVT Prevádzkareň školských tlačív
06.10.2021
Predmet: Objednávka na kanc. potreby
71/2022
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
17,97 EUR
21.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
71/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
551,11 EUR
15.03.2023
Predmet: El. energia VO 2/23
712/2016
výpoveď
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
06.07.2016
712/2016
výpoveď
Generali Slovensko Poisťovňa
35709332
06.07.2016
712/2016
výpoveď
Generali Poisťovňa, a.s
35709332
06.07.2016
712/2016
výpoveď
Generali Poisťovňa, a.s
35709332
06.07.2016
712/2016
výpoveď
Generali Poisťovňa, a.s
35709332
06.07.2016