portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3733
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
92/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,86 EUR
15.07.2014
Predmet: telefón internet ŠJ 06/2014
92/2017
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
66,36 EUR
20.07.2017
Predmet: odvoz a likvidácia komunálneho odpadu 06/2017
92/2018
faktúra
BVS, a.s.
35850370
196,15 EUR
27.07.2018
Predmet: voda úžitková 25.5. až 24.6.2018
92/2019
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
49,97 EUR
01.07.2019
Predmet: čistiace prostriedky
92/2020
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
0,00 EUR
13.07.2020
Predmet: jedálenské kupóny 6/2020 - vyúčt.fa
92/2021
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
0,00 EUR
24.09.2021
Predmet: strav.poukážky - vyúčt.
92/2022
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
-66,36 EUR
15.07.2022
Predmet: rozdiel miestneho poplatku za komunálny odpad 2022 - preplatok
92/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 320,51 EUR
11.07.2023
Predmet: plyn na kúrenie
92/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
330,00 EUR
12.06.2024
Predmet: ekovýchovný program pre predškolákov
92/2024
objednávka
Safe Guard s.r.o.
35710977
150,00 EUR
18.12.2024
Predmet: oprava elektrického zámku vchodových dverí, materiál, montáž, oprava, výjazd
9/22/sj/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
207,72 EUR
18.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/22/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
448,24 EUR
27.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/23/sj/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
169,60 EUR
18.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/23/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
256,27 EUR
30.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/24/sj/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
55,73 EUR
18.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/24/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
140,08 EUR
30.09.2024
Predmet: pekárenské výrobky
9/25/sj/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
25,76 EUR
18.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/26/sj/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
42,87 EUR
18.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/27/sj/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
337,92 EUR
18.10.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/28/sj/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
908,73 EUR
18.10.2023
Predmet: zelenia a ovocie
9/29/sj/23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
150,68 EUR
18.10.2023
Predmet: pekárenský tovar
9/2/ŠJ/2022
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
65,12 EUR
03.10.2022
Predmet: potravinársky tovar
9/2/SJ/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
321,23 EUR
19.09.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/2/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
282,51 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
93/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,05 EUR
15.07.2014
Predmet: telefón internet MŠ 06/2014
93/2015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
42,02 EUR
13.07.2015
Predmet: voda zrážková 06/2015
93/2016
faktúra
Ing. Milan Horanský
32078391
200,00 EUR
30.06.2016
Predmet: účtovníctvo 05/2016
93/2016
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
482,93 EUR
22.07.2016
Predmet: elektrika 07/2016
93/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
20.07.2017
Predmet: voda zrážková 06/2017
93/2018
faktúra
Ing. Milan Horanský
32078391
200,00 EUR
27.07.2018
Predmet: účtovníctvo 6/2018
93/2019
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
138,00 EUR
02.07.2019
Predmet: jedálenské kupóny - 36 ks
93/2020
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
16.07.2020
Predmet: poplatok za 3.štvrťrok 2020 - program majetok
93/2021
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
226,82 EUR
24.09.2021
Predmet: elektrina 8/2021
93/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
15.07.2022
Predmet: prevádzka a údržba kotolne
93/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
736,09 EUR
11.07.2023
Predmet: elektrina 6/23
93/2024
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
12.06.2024
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
93/2024
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 205,50 EUR
19.12.2024
Predmet: edukačné pomôcky pre Zdravie a pohyb: horolezecká stena – 2ks, lezecké úchyty – 2ks, Pyramídová stavebnica – 3ks, s dopravou
9/3/ŠJ/2022
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
84,07 EUR
03.10.2022
Predmet: potravinársky tovar
9/3/sj/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
193,19 EUR
19.09.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/3/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
160,72 EUR
24.09.2024
Predmet: pekárenský tovar
94/2014
faktúra
Ing. Horanská Gabriela
40254356
200,00 EUR
15.07.2014
Predmet: spracovanie účtovníctva 06/2014
94/2015
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
501,17 EUR
13.07.2015
Predmet: elektrika 07/2015
94/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
10,87 EUR
30.06.2016
Predmet: Termming servis hasiacich prístrojov pre kotolňu
94/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
289,78 EUR
20.07.2017
Predmet: voda úžitková 26.05.2017 až 23.06.2017
94/2018
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
27.07.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby 7/2018
94/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
54,00 EUR
04.07.2019
Predmet: dodávka ZP 7/2019
94/2020
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
402,49 EUR
16.07.2020
Predmet: dodávka elektriny 6/2020
94/2021
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
24.09.2021
Predmet: činnosť ZO 9/2021
94/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
471,80 EUR
15.07.2022
Predmet: elektrina 6/2022
94/2023
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
11.07.2023
Predmet: prevádzka kotolne
94/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
12.06.2024
Predmet: prevádzka kotolne
94/2024
objednávka
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
180,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v rozsahu a kvalite požadovanej zákonom v rámci pracovnej zdravotnej služby na rok 2025
9/4/ŠJ/2022
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
379,44 EUR
03.10.2022
Predmet: potravinársky tovar
9/4/sj/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
145,48 EUR
19.09.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/4/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
53,56 EUR
24.09.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
95/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
21,30 EUR
15.07.2014
Predmet: školské tlačoviny: 6x Triedna kniha, 6x Evidencia dochádzky detí MŠ, 60x Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie, poštovné a balné
95/2015
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
82,95 EUR
13.07.2015
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 06/2015
95/2016
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
22.07.2016
Predmet: služby technika BTS a PO II/2016
95/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
139,00 EUR
20.07.2017
Predmet: ŠEVT komplexná školská agenda pre materské školy - licencia platná 36 mesiacov so zľavou
95/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
28.08.2018
Predmet: plyn 8/2018 pre ŠJ pri MŠ
95/2019
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
04.07.2019
Predmet: Služby technika BTS PO za II.štvrťrok 2019
95/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
34,28 EUR
16.07.2020
Predmet: tlačoviny
95/2021
faktúra
BVS, a.s.
35850370
73,33 EUR
24.09.2021
Predmet: vodné, stočné, zrážky
95/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
11.07.2023
Predmet: telekom.služby pre ŠJ
95/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
643,33 EUR
12.06.2024
Predmet: elektrina 5/2024
9/5/ŠJ/2022
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
85,40 EUR
03.10.2022
Predmet: potravinársky tovar
9/5/sj/23
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
99,98 EUR
19.09.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/5/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
130,42 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
96/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
254,10 EUR
15.07.2014
Predmet: voda úžitková 28.05. až 24.06.2014
96/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
13.07.2015
Predmet: prevádzka kotolne 06/2015
96/2017
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
28,32 EUR
20.07.2017
Predmet: ŠEVT školské tlačivá, 6x triedna kniha, 6x evidencia dochádzky detí MŠ, 40x osobný spis dieťaťa, 1x poštovné a balné
96/2018
faktúra
OTIS Výťahy s.r.o.
35683929
51,55 EUR
28.08.2018
Predmet: revízia výťahov ŠJ
96/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,08 EUR
12.07.2019
Predmet: telekomunikačné služby ŠJ pri MŠ 6/2019
96/2020
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
16.07.2020
Predmet: prevádzka kotolne
96/2021
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
24.09.2021
Predmet: prevádzka kotolne 8/2021
96/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
555,88 EUR
28.07.2022
Predmet: dodávka plynu 6/2022
96/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
11.07.2023
Predmet: telekom.služby pre MŠ
96/2024
faktúra
iDeratizácia s.r.o.
55 616 267
100,00 EUR
12.06.2024
Predmet: dezinsekcia - odstraňovanie sršnieho hniezda
9/6/ŠJ/2022
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
101,64 EUR
10.10.2022
Predmet: mäso a mäsové výrobky
9/6/sj/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
292,89 EUR
19.09.2023
Predmet: potravinársky tovar