portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6208
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
114/2020
faktúra
ICVZ
51424266
30,00 EUR
25.05.2020
Predmet: fa za videoseminár
114/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
90,52 EUR
10.05.2019
Predmet: fa za telefón
114/2018
faktúra
Energie2
46113177
314,00 EUR
04.05.2018
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
114/2017
faktúra
SILCOM Multimedia
36665134
129,95 EUR
07.04.2017
Predmet: fa za školské multilicencie- slovné úlohy
114/2016
faktúra
ISS FACILITY SERVICES
31345212
186,00 EUR
21.04.2016
Predmet: FA za deratizáciu - ŠJ
114/2015
faktúra
PROEKO s.r.o.
35900831
138,00 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za školenie
114/2014
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
112,22 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za čistiace postriedky
114/2013
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
287,97 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
114/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
196,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok v hmotnej núdzi na stravu pre deti
114/2011
faktúra
Štefan Vacula, Slovex
43287247
46,48 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
113/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
3 096,00 EUR
01.04.2025
Predmet: fa za dodávku plynu
113/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
25.03.2024
Predmet: faktúra za energie OK 4/2024
113/2023
faktúra
Energie2
46113177
615,00 EUR
27.04.2023
Predmet: fa za elektrinu -ZŠ
113/2022
faktúra
Jablotron
31645976
10,76 EUR
11.04.2022
Predmet: fa za bezpečnostnú SIM
113/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 069,00 EUR
04.05.2021
Predmet: fa za dodávku plynu
113/2020
faktúra
ICVZ
51424266
30,00 EUR
25.05.2020
Predmet: fa za videoseminár
113/2019
faktúra
CK Slniečko
43840949
2 200,00 EUR
09.05.2019
Predmet: fa za pobyt - škola v prírode
113/2018
faktúra
Energie2
46113177
305,00 EUR
04.05.2018
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
113/2017
faktúra
ZSE
36677281
559,71 EUR
07.04.2017
Predmet: fa za elektrinu
113/2016
faktúra
ISS FACILITY SERVICES
31345212
198,00 EUR
21.04.2016
Predmet: FA za deratizáciu - MŠ
113/2015
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
99,60 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za HN pomôcky
113/2014
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
9,94 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
113/2013
faktúra
RVC Trnava
31826385
14,00 EUR
12.11.2014
Predmet: školenie
113/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
721,99 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok 55% na stravu pre zamestnancov
113/2011
faktúra
Demifood, spol. s r.o.
36324124
4,18 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
112/2025
faktúra
FasterComp
50559419
133,25 EUR
01.04.2025
Predmet: fa za mesačný IT servis
112/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
25.03.2024
Predmet: faktúra za energie 4/2024 ZŠ
112/2023
faktúra
JOSPA
50253259
240,00 EUR
27.04.2023
Predmet: fa za deratizáciu
112/2022
faktúra
Energie2
46113177
119,27 EUR
06.04.2022
Predmet: fa za elektrinu - MŠ nedoplatok
112/2021
faktúra
Energie2
46113177
324,00 EUR
04.05.2021
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
112/2020
faktúra
LEMAX
17672562
33,72 EUR
25.05.2020
Predmet: fa za papiernický tovar
112/2019
faktúra
LEMAX
17672562
235,38 EUR
07.05.2019
Predmet: fa za kancelársky tovar
112/2018
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
30.04.2018
Predmet: mesačný IT servis
112/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
87,06 EUR
07.04.2017
Predmet: fa za telefónne hovory
112/2016
faktúra
ISS FACILITY SERVICES
31345212
270,90 EUR
21.04.2016
Predmet: FA za deratizáciu - ZŠ
112/2015
faktúra
Waste for taste s.r.o.
46549625
37,50 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
112/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
858,01 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za energie
112/2013
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá
31333176
16,20 EUR
12.11.2014
Predmet: knihy-zošity-učebné pomôcky
112/2012
faktúra
Pavol Ujhelyi
92,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za montáž a opravu v kotolni
112/2011
faktúra
CKD Market
14120054
180,52 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
11/2025
objednávka
Poklop & Kanál s.r.o
17868785
79,88 EUR
26.05.2025
Predmet: objednávka plastového poklopu
11/2025
faktúra
Energie2
46113177
414,00 EUR
09.01.2025
Predmet: fa za elektrinu - zš
11/2024
objednávka
JUTEX
36250643
6 129,90 EUR
23.02.2024
Predmet: objednávka podlahovej krytiny
11/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
103,38 EUR
12.01.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
11/2023
objednávka
MŠVVaŠ SR
00164381
0,00 EUR
12.06.2023
Predmet: objednávka digitálneho vybavenia v rámci NP Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces
11/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
12.01.2023
Predmet: fa za seminár
11/2022
objednávka
JaM Trade
46691367
195,87 EUR
15.03.2022
Predmet: objednávka korálikov
11/2022
faktúra
ZMO
31826385
20,00 EUR
11.01.2022
Predmet: fa za školenie
11/2021
objednávka
ACTIVELIGHT, s.r.o.
52194507
600,00 EUR
19.03.2021
Predmet: objednávka respirátorov
11/2021
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
960,00 EUR
14.01.2021
Predmet: fa za služby pri implementácii projektu
11/2020
objednávka
Alza. cz
27082440
54,80 EUR
14.09.2020
Predmet: objednávka - koše, hodiny, telefón
11/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
100,52 EUR
13.01.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
11/2019
faktúra
Jablotron
31645976
10,76 EUR
14.01.2019
Predmet: fa za bezpečnostnú SIM
11/2018
faktúra
TYCAN
46197940
81,60 EUR
11.01.2018
Predmet: fa za výmenu valca v tlačiarni
11/2017
faktúra
Peter Boriš
47159294
77,50 EUR
11.01.2017
Predmet: fa za opravu okvap. systému na MŠ
11/2016
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
14.01.2016
Predmet: faktúra za - alarm zabezp. systém
11/2015
objednávka
B2B Partner
36080870
279,60 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - lekárnička, skartovačka
11/2015
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za školenie
11/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
858,01 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za energie
11/2013
faktúra
Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
85,92 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúry za potraviny ŠJ
11/2012
faktúra
Ille
36226947
20,52 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za hygienické potreby MŠ
11/2011
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
515,96 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
111/2025
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
2 630,12 EUR
31.03.2025
Predmet: fa za rekonštrukciu rozvádzača
111/2024
faktúra
Slovesnký plynárensky priemysel
26 532,00 EUR
25.03.2024
Predmet: faktúra preddavková za plyn od 3-12/2024
111/2023
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
188,54 EUR
21.04.2023
Predmet: fa za vodné a stočné
111/2022
faktúra
ZMO
31826385
20,00 EUR
06.04.2022
Predmet: fa za školenie
111/2021
faktúra
Energie2
46113177
313,00 EUR
04.05.2021
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
111/2020
faktúra
LEMAX
17672562
80,00 EUR
25.05.2020
Predmet: fa za tabuľu
111/2019
faktúra
Energie2
46113177
112,08 EUR
07.05.2019
Predmet: fa za dodávku elektriny - nedoplatok MŠ
111/2018
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
486,79 EUR
30.04.2018
Predmet: fa za mixér, taniere do ŠJ
111/2017
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
07.04.2017
Predmet: fa za mesačný IT servis
111/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
34,18 EUR
19.04.2016
Predmet: FA za tel.
111/2015
faktúra
Ing. Viera Karádyová
34619038
800,00 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za prípravu vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov ZŠ s MŠ, správu registratúry v registratúrnom stredisku
111/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
554,85 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za príspevok zamestnávateľa
111/2013
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
296,00 EUR
12.11.2014
Predmet: tonery
111/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
5,27 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ a ŠJ
111/2011
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
64,02 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
110/2025
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
2 039,61 EUR
31.03.2025
Predmet: fa za výmenu LED svietidiel v triedach
110/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,02 EUR
18.03.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
110/2023
faktúra
Energie2
46113177
615,00 EUR
20.04.2023
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ