portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6163
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
12.01.2023
Predmet: fa za seminár
11/2022
objednávka
JaM Trade
46691367
195,87 EUR
15.03.2022
Predmet: objednávka korálikov
11/2022
faktúra
ZMO
31826385
20,00 EUR
11.01.2022
Predmet: fa za školenie
11/2021
objednávka
ACTIVELIGHT, s.r.o.
52194507
600,00 EUR
19.03.2021
Predmet: objednávka respirátorov
11/2021
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
960,00 EUR
14.01.2021
Predmet: fa za služby pri implementácii projektu
11/2020
objednávka
Alza. cz
27082440
54,80 EUR
14.09.2020
Predmet: objednávka - koše, hodiny, telefón
11/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
100,52 EUR
13.01.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
11/2019
faktúra
Jablotron
31645976
10,76 EUR
14.01.2019
Predmet: fa za bezpečnostnú SIM
11/2018
faktúra
TYCAN
46197940
81,60 EUR
11.01.2018
Predmet: fa za výmenu valca v tlačiarni
11/2017
faktúra
Peter Boriš
47159294
77,50 EUR
11.01.2017
Predmet: fa za opravu okvap. systému na MŠ
11/2016
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
14.01.2016
Predmet: faktúra za - alarm zabezp. systém
11/2015
objednávka
B2B Partner
36080870
279,60 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - lekárnička, skartovačka
11/2015
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za školenie
11/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
858,01 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za energie
11/2013
faktúra
Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
85,92 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúry za potraviny ŠJ
11/2012
faktúra
Ille
36226947
20,52 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za hygienické potreby MŠ
11/2011
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
515,96 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
111/2025
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
2 630,12 EUR
31.03.2025
Predmet: fa za rekonštrukciu rozvádzača
111/2024
faktúra
Slovesnký plynárensky priemysel
26 532,00 EUR
25.03.2024
Predmet: faktúra preddavková za plyn od 3-12/2024
111/2023
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
188,54 EUR
21.04.2023
Predmet: fa za vodné a stočné
111/2022
faktúra
ZMO
31826385
20,00 EUR
06.04.2022
Predmet: fa za školenie
111/2021
faktúra
Energie2
46113177
313,00 EUR
04.05.2021
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
111/2020
faktúra
LEMAX
17672562
80,00 EUR
25.05.2020
Predmet: fa za tabuľu
111/2019
faktúra
Energie2
46113177
112,08 EUR
07.05.2019
Predmet: fa za dodávku elektriny - nedoplatok MŠ
111/2018
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
486,79 EUR
30.04.2018
Predmet: fa za mixér, taniere do ŠJ
111/2017
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
07.04.2017
Predmet: fa za mesačný IT servis
111/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
34,18 EUR
19.04.2016
Predmet: FA za tel.
111/2015
faktúra
Ing. Viera Karádyová
34619038
800,00 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za prípravu vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov ZŠ s MŠ, správu registratúry v registratúrnom stredisku
111/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
554,85 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za príspevok zamestnávateľa
111/2013
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
296,00 EUR
12.11.2014
Predmet: tonery
111/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
5,27 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ a ŠJ
111/2011
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
64,02 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
110/2025
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
2 039,61 EUR
31.03.2025
Predmet: fa za výmenu LED svietidiel v triedach
110/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,02 EUR
18.03.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
110/2023
faktúra
Energie2
46113177
615,00 EUR
20.04.2023
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
110/2022
faktúra
INTO Slovakia
36276316
129,00 EUR
06.04.2022
Predmet: fa za tonery
110/2021
faktúra
FasterComp
50559
130,00 EUR
04.05.2021
Predmet: fa za mesačný IT servis
110/2020
faktúra
RAABE
35908718
20,00 EUR
25.05.2020
Predmet: fa za publikáciu k prerušeniu vyučovania
110/2019
faktúra
Energie2
46113177
18,08 EUR
07.05.2019
Predmet: fa za dodávku elektriny - nedoplatok ZŠ
110/2018
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
117,01 EUR
26.04.2018
Predmet: fa za "Verejná správa SR - ročný prístup"
110/2017
faktúra
ILLE
36226947
42,72 EUR
07.04.2017
Predmet: fa za hygienické potreby - MŠ
110/2016
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
151,20 EUR
19.04.2016
Predmet: FA za online knižnicu
110/2015
faktúra
Mária Markovičová
47945516
165,00 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za periodickú činnosť technika požiarnej ochrany, bezpečnostného technika, odborných činností civilnej ochrany, výkon prac. zdravot. služby u zamestnancov samostatne
110/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
112,00 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za hmotnú núdzu MŠ a ZŠ
110/2013
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
12.11.2014
Predmet: BOZP a PO školenie zamestnancov, preventívne prehliadky objektov, technických zariadení a aktualizáciu dokumentácie
110/2012
faktúra
RWE GAS Slovensko
1 137,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za plyn ZŠ a MŠ
110/2011
faktúra
Demifood, spol. s r.o.
36324124
26,50 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
10-Z-2025
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury
31825451
0,00 EUR
23.05.2025
Predmet: Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
10-Z-2024
zmluva
Zdravo a Chutne.com, s.r.o.
50791079
0,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie
10-Z-2023
zmluva
Zdravo a Chutne.com, s.r.o.
50791079
0,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie na školský rok 2023/2024
10-Z-2022
zmluva
Zdravo a Chutne, s.r.o.
50791079
0,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie na školský rok 2022/2023
10-Z-2020
zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
0,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
10-Z-2019
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
30794536
6 380,57 EUR
23.08.2019
Predmet: Dohoda č. 19/08054/13 o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni"
10-Z-2018
zmluva
aSc Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
0,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Zmluva o ochrane osobných údajov
10-Z-2017
oznam
Organika
44555156
0,00 EUR
25.09.2017
Predmet: Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov
10-Z-2016
oznam
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
30794536
0,00 EUR
04.10.2016
Predmet: Dohoda č. 16/08/051/148 o zabezpečení podmienok vykonávania absolvenstkej praxi absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu ,, Absolventská prax štartuje zamestnanie ´´
10-Z-2015
oznam
OTP banka Slovensko
31318916
0,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Zmluva o OTP Biznis konte
10-Z-2014
oznam
Helena Fialová
35709332
30,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
109/2025
faktúra
Mgr. Darina Feiglová
55017037
70,00 EUR
28.03.2025
Predmet: fa za revíziu komínov
109/2024
faktúra
Smarttshop
54824656
408,46 EUR
18.03.2024
Predmet: fa za pracovné odevy
109/2023
faktúra
Energie2
46113177
805,00 EUR
20.04.2023
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
109/2022
faktúra
Educaplay
44889780
254,50 EUR
06.04.2022
Predmet: fa za pomôcky na telesnú výchovu
109/2021
faktúra
Ľuboš Šaray
35387262
91,20 EUR
04.05.2021
Predmet: fa za opravu školského rozhlasu
109/2020
faktúra
Orange
35697270
61,30 EUR
25.05.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
109/2019
faktúra
SWAN
47258314
8,52 EUR
07.05.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
109/2018
faktúra
INTO
36276316
35,00 EUR
24.04.2018
Predmet: fa za toner
109/2017
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
06.04.2017
Predmet: fa za ochranu objektu
109/2016
faktúra
RAABE
35908718
45,65 EUR
19.04.2016
Predmet: FA za dokumentáciu ZŠ
109/2015
faktúra
Mária Markovičová
47945516
150,00 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany
109/2014
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
17,27 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za tlač poštového peňažného poukazu za február 2014
109/2013
faktúra
Chovanec Michal
43964486
560,00 EUR
12.11.2014
Predmet: botník, vešiakový panel
109/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, ŠJ
109/2011
faktúra
Peter Vaško
14122073
654,25 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
108/2025
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
15 056,91 EUR
28.03.2025
Predmet: fa za rekonštrukciu elektrických rozvodov
108/2024
faktúra
Energie2
46113177
-68,96 EUR
18.03.2024
Predmet: fa za elektrinu do zš - preplatok
108/2023
faktúra
Čarovné farby
50232240
37,73 EUR
20.04.2023
Predmet: fa za materiál
108/2022
faktúra
Energie2
46113177
96,11 EUR
06.04.2022
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok ZŠ
108/2021
faktúra
Ľuboš Vidlička-LUKA
33209618
21,60 EUR
29.04.2021
Predmet: fa za opravu PSN
108/2020
faktúra
ILLE
36226947
47,09 EUR
15.05.2020
Predmet: fa za hygienické potreby- MŠ
108/2019
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
35,86 EUR
07.05.2019
Predmet: fa za ochranu objektu