portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dulov
Trenčiansky kraj, okres Ilava
zverejnené dokumenty: 8047
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11
objednávka
Stavebniny Pruské, s.r.o.
36344788
04.05.2012
Predmet: kari rohož 20x20sila5
11
zmluva
FO
0,00 EUR
21.03.2012
Predmet: odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a jej čistenie
11
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
33,24 EUR
20.03.2012
Predmet: Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
1099/2023
objednávka
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
18.04.2023
Predmet: Pranie obrusov
1097/2023
objednávka
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
28.03.2023
Predmet: Pranie obrusov
1094/2016
zmluva
Inex group s.r.o.
44735944
34,00 EUR
11.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1093/2022
zmluva
Jednota dôchodcov Dulov
0,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu
109/2023
faktúra
interNETmania SK s.r.o.
50462164
0,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Canon toner 2x OÚ - vyúčtov. fa
109/2022
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
46,58 EUR
30.03.2022
Predmet: Pranie KD
109/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
367,31 EUR
28.04.2021
Predmet: Hygienické potreby Covid a respir. ZŠ
109/2020
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,72 EUR
17.04.2020
Predmet: Telekomunikačné služby - mobil starosta
109/2019
faktúra
SPP - Distribúcia, a. s.
35910739
216,36 EUR
03.04.2019
Predmet: Faktúra k prijatej platbe - Pripojenie ZŠ
109/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
36919805
939,60 EUR
18.04.2018
Predmet: Verifikácia cintorína Dulov
109/2017
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
3 441,60 EUR
10.05.2017
Predmet: Rekonštrukcia bufetu v KD Dulov
109/2016
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
223,04 EUR
05.05.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
109/2015
zmluva
Mišovcová Oľga
20,00 EUR
02.11.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
109/2015
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
150,53 EUR
18.05.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
109/2014
faktúra
TIRAMEX, s.r.o.
36317659
25,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Oprava kopírovacieho stroja
109/2014
zmluva
Peter Pagáč
0,00 EUR
30.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
109/2013
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
132,14 EUR
15.05.2013
Predmet: Oprava zariadenia WC
1091/2021
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
100,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Zmluva o nájme Kultúrneho domu
1090/2023
zmluva
Kristína Panáčková
150,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Zmluva o nájme KD
109
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,15 EUR
23.05.2012
Predmet: Publikácia - dieťa a jeho svet - apríl 2012
1088/2016
zmluva
Figúr Dušan
17,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1085/2023
zmluva
INISOFT, s.r.o.
45234469
99,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Zmluva o dodávke softvérových služieb a poskytovaní servisných služieb
1084/2022
zmluva
Podpora rozvoja v Púchove
42376360
500,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Zmluva o sponzorskom dare č. 77/2022
1083/2023
zmluva
Obec Horovce
00317306
0,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
1083/2022
zmluva
FIMAD s.r.o.
36297844
600,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Zmluva o zabezpečení reklamy č. 001/2019
1083/2016
zmluva
Jana Ondrášková
50,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1082/2023
zmluva
Edusteps
52152219
70,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Zmluva o dielo
1082/2021
zmluva
Cíbik Peter
0,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Zmluva o nájme Kultúrneho domu
108/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 154,67 EUR
27.03.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 2/23
108/2022
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
30.03.2022
Predmet: BOZP a OPP
108/2021
faktúra
Obec Dulov
00317217
1 878,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Oprava budovy ZŠ
108/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
39,46 EUR
17.04.2020
Predmet: Evaluácia v MŠ - učebné pomôcky preddavok
108/2019
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
24,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
108/2018
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
18.04.2018
Predmet: Odmeny umelcom
108/2017
faktúra
Peter Barcík
50291181
101,25 EUR
10.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
108/2016
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
89,14 EUR
05.05.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
108/2015
zmluva
FIMAD s.r.o.
36297877
400,00 EUR
17.10.2015
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
108/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
5,29 EUR
18.05.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
108/2014
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
93,51 EUR
27.05.2014
Predmet: Vodné
108/2014
zmluva
Jozef Trenčan
0,00 EUR
30.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
108/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
275,61 EUR
15.05.2013
Predmet: Poplatky za uloženie vyvezených odpadov na skládku
1081/2023
zmluva
Green Gas Corp, s.r.o.
54 479 525
35,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Zmluva o odbere materiálu - Kaly z ČOV
108
faktúra
Mária Majanová
35362871
130,32 EUR
23.05.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
1076/2023
objednávka
Lombard, s.r.o.
36240125
2 998,27 EUR
21.03.2023
Predmet: Notebook + 8 GB ram - 8 ks pre ZŠ
1076/2017
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
26.10.2017
Predmet: Dodatok - Internet
1075/2023
objednávka
INSGRAF, s.r.o.
47078839
2 559,20 EUR
21.03.2023
Predmet: Školský nábytok pre ZŠ
1073/2021
objednávka
DEMA Senica,a.s.
36244490
131,76 EUR
10.11.2021
Predmet: Objednávka na pomôcky ZŠ
107/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
52,56 EUR
27.03.2023
Predmet: Pranie obrusov, utierok a uterákov KD
107/2022
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
26,66 EUR
30.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
107/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
384,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
107/2020
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
23,59 EUR
02.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
107/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 800,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Stravné lístky
107/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
24,68 EUR
18.04.2018
Predmet: Kancelárske potreby a učebné pomôcky - ZŠ
107/2017
faktúra
OBIM, s. r. o.
36307777
137,65 EUR
10.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
107/2016
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Služby BOZP a OP 3/2016
107/2015
zmluva
DDO s.r.o.
36344541
400,00 EUR
17.10.2015
Predmet: Zmluva o reklame
107/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,77 EUR
18.05.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
107/2014
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
98,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Oprava rebríka na ČOV
107/2014
zmluva
Veronika Mišovcová
0,00 EUR
30.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
107/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
120,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu
1071/2022
objednávka
Čistiareň a práčovňa
322967711
0,00 EUR
11.10.2022
Predmet: Objednávka čistenia prádla KD
1070/2022
objednávka
Textillux.sk
86,23 EUR
10.10.2022
Predmet: Objednávka zatváracích špendlíkov - BOD
1070/2016
zmluva
Toman Oskar
26,00 EUR
07.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
107
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
78,40 EUR
23.05.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
1067/2021
objednávka
Drevoprogres Plus s.r.o.
0,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Objednávka sieťok na okná do pivničných priestorov MŠ
1067/2021
objednávka
Drevoprogres Plus s.r.o.
09.11.2021
Predmet: Objednávka na zakúpenie a osadenie sieťok na okná do pivničných priestorov a to 4 ks.
1065/2016
zmluva
Daniela Hrehušová
0,00 EUR
05.10.2016
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1062/2017
zmluva
FIMAD, s. r. o.
400,00 EUR
13.10.2017
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
1062/2016
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
17,00 EUR
04.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
106/2023
faktúra
Imperion s.r.o.
47566272
26,50 EUR
27.03.2023
Predmet: Toaletný papier do zásobníkov KD
106/2023
objednávka
FORK, s.r.o.
44311061
728,40 EUR
26.01.2023
Predmet: Tlač a dodanie Dulovský spravodaj 2022 - 400 ks
106/2022
faktúra
B-HYDROSERVIS s.r.o.
36845809
2 222,40 EUR
30.03.2022
Predmet: Materiál - meradlo ČOV
106/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
288,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Odhŕňanie snehu 11.2.
106/2020
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
199,87 EUR
02.04.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
106/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
587,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Uloženie TKO a nájom za vozidlo
106/2018
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
198,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Oprava dataprojektora - MŠ
106/2017
faktúra
HORKA s. r. o.
36314196
88,97 EUR
10.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ