portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/12/0177
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
8,74 EUR
24.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0178
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
146,36 EUR
24.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0179
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
269,93 EUR
24.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0180
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
141,52 EUR
24.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0181
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
19,57 EUR
24.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
82/12/0097
faktúra
SPP, a.s.
35815256
120,00 EUR
24.04.2012
Predmet: spotreba plynu
82/12/0104
faktúra
Milan Tomko - TOMEL
22909001
318,35 EUR
24.04.2012
Predmet: odb.prel.el.inšt.
82/12/0103
faktúra
Milan Tomko - TOMEL
22909001
300,00 EUR
24.04.2012
Predmet: odb.prehl.el.inšt.
82/12/0102
faktúra
Milan Tomko - TOMEL
22909001
594,37 EUR
24.04.2012
Predmet: odborná prehl.el.inšt.
82/12/0101
faktúra
versity, a.s.
36396222
25,49 EUR
24.04.2012
Predmet: nove verzie
82/12/0100
faktúra
Ladislav Goban - LAGON
10743316
58,56 EUR
24.04.2012
Predmet: oprava brúsky
82/12/0099
faktúra
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.
36485161
62,11 EUR
24.04.2012
Predmet: hosting k doméne
82/12/0098
faktúra
Asseco Solutioun, a.s.
00602311
387,14 EUR
24.04.2012
Predmet: servisné práce
13/12/0082
faktúra
Tomáš Rudolf AUTOSUČIASTKY
22906398
194,84 EUR
25.04.2012
Predmet: Nákup ťažného zariadenia
13/12/0083
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
322,68 EUR
25.04.2012
Predmet: Nákup tonerov a xerox A4
13/12/0084
faktúra
GRANIT Prešov, s.r.o.
31677622
356,40 EUR
25.04.2012
Predmet: Vodoinštalačný materiál
13/12/0085
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
209,82 EUR
25.04.2012
Predmet: Spojovací materiál - matice, skrutky,drevoskrutky.
13/12/0086
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
1 151,76 EUR
25.04.2012
Predmet: Ponorka SCM 4 plus 250/100T+
252
objednávka
Milk - Agro spol. s r.o.
17147786
18,00 EUR
26.04.2012
Predmet: Nákup potravín
251
objednávka
HISPA SK, s.r.o.
46307222
10,83 EUR
26.04.2012
Predmet: Nákup ovocia a zeleniny
250
objednávka
Milk - Agro spol. s r.o.
17147786
575,88 EUR
26.04.2012
Predmet: Nákup potravín
249
objednávka
Ryba Košice spol. s r.o.
17147522
258,20 EUR
26.04.2012
Predmet: Nákup mrazených výrobkov
248
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
99,68 EUR
26.04.2012
Predmet: Nákup mäsových výrobkov
247
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
15 307,00 EUR
26.04.2012
Predmet: Nákup mäsa
253
objednávka
Ryba Košice spol. s r.o.
17147522
69,30 EUR
26.04.2012
Predmet: Nákup mrazených výrobkov
254
objednávka
PD Sekčov v Tulčíku
00200981
120,00 EUR
26.04.2012
Predmet: Nákup zemiakov
255
objednávka
HISPA SK, s.r.o.
46307222
66,54 EUR
26.04.2012
Predmet: Nákup ovocia a zeleniny
256
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
286,28 EUR
27.04.2012
Predmet: Nákup mäsa
12/12/0182
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
402,72 EUR
30.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0183
faktúra
MINERÁLNE VODY a.s.
31711464
36,86 EUR
30.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0185
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
258,11 EUR
30.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0186
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
99,05 EUR
30.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0187
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
154,16 EUR
30.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
82/12/0105
faktúra
Messer
00685852
94,88 EUR
02.05.2012
Predmet: náplň do fliaš
12/12/0188
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
1 358,06 EUR
02.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0189
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
68,77 EUR
02.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0191
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
120,00 EUR
02.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
261
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
46,87 EUR
02.05.2012
Predmet: nákup ovocia,zeleniny
264
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
252,81 EUR
02.05.2012
Predmet: nákup mrazenej zeleniny,mäsa
265
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
114,52 EUR
02.05.2012
Predmet: nákup ovocia,zeleniny
266
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
549,83 EUR
02.05.2012
Predmet: nákup potravín
260
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
130,16 EUR
02.05.2012
Predmet: nákup mäsa
259
objednávka
Minerálne vody a.s.
31711464
70,56 EUR
02.05.2012
Predmet: nákup minerálnej vody
258
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
41,78 EUR
02.05.2012
Predmet: nákup ovocia zeleniny
257
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
304,32 EUR
02.05.2012
Predmet: nákup potravín
238
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
226,24 EUR
02.05.2012
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
202
objednávka
JeS trading s.r.o.
45951225
734,58 EUR
02.05.2012
Predmet: nákup mäsových výrobkov
201
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
159,11 EUR
02.05.2012
Predmet: nákup potravín
268
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
36,95 EUR
03.05.2012
Predmet: nákup zeleniny
272
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
113,41 EUR
04.05.2012
Predmet: nákup ovocia,zeleniny
271
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
130,56 EUR
04.05.2012
Predmet: nákup mrazenej hydiny
270
objednávka
PD Sekčov v Tulčiku
120,00 EUR
04.05.2012
Predmet: nákup zemiakov
269
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
193,24 EUR
04.05.2012
Predmet: nákup potravín
12/12/0192
faktúra
MINERÁLNE VODY a.s.
31711464
71,02 EUR
07.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0193
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
290,18 EUR
07.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0194
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
156,33 EUR
07.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0195
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
126,83 EUR
07.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0196
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
122,50 EUR
07.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0197
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
224,76 EUR
07.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
13/12/0087
faktúra
Školské hospodárstvo
00158216
116,48 EUR
07.05.2012
Predmet: Drevársky tovar
13/12/0088
faktúra
MPL TRADING spol.s r.o.
31388639
608,54 EUR
07.05.2012
Predmet: Spojovací materiál
13/12/0089
faktúra
GRANIT Prešov, s.r.o.
31677622
274,57 EUR
07.05.2012
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0090
faktúra
VIKOL-N , Ing. Kalina Vladimír
32928203
162,92 EUR
07.05.2012
Predmet: Obstaranie mater. pre prax
13/12/0091
faktúra
SPS Servis spol. s.r.o.
44256418
93,95 EUR
07.05.2012
Predmet: Nákup tonerov
13/12/0092
faktúra
Milan Molnár PREDOM - Železiarstvo
30292956
23,68 EUR
07.05.2012
Predmet: Vodoinštalačný materiál
13/12/0093
faktúra
Ton Tech s.r.o.
46272313
34,80 EUR
07.05.2012
Predmet: toner
277
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
140,11 EUR
09.05.2012
Predmet: nákup mrazenej zeleniny, mäsa
276
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
123,50 EUR
09.05.2012
Predmet: nákup mäsa
275
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
81,88 EUR
09.05.2012
Predmet: nákup mäsových výrobkov
273
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
61,75 EUR
09.05.2012
Predmet: nákup mäsa
274
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
4,20 EUR
09.05.2012
Predmet: nákup zeleniny
278
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
107,04 EUR
09.05.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
283
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
135,40 EUR
10.05.2012
Predmet: nákup potravín
282
objednávka
HISPA SK s.r.o
46307222
99,45 EUR
10.05.2012
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
281
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
57,00 EUR
10.05.2012
Predmet: nákup mäsa
280
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
11,01 EUR
10.05.2012
Predmet: nákup úd.slaniny
279
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
920,49 EUR
10.05.2012
Predmet: nákup potravín
262
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
207,40 EUR
10.05.2012
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
82/12/0106
faktúra
versity, a.s.
36396222
193,28 EUR
11.05.2012
Predmet: systémová podpora
82/12/0107
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
169,57 EUR
11.05.2012
Predmet: pranie prádla