portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15087
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
224547
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
451,11 EUR
03.03.2025
Predmet: mobil 12/24 Oú
224548
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,54 EUR
03.03.2025
Predmet: internet VO 12/24
224549
faktúra
DPP Briatka, s.r.o.
47127716
300,00 EUR
03.03.2025
Predmet: preprava autobusom
224550
faktúra
JUDr. Matúš Radosa, PhD., advokát
53644573
100,00 EUR
03.03.2025
Predmet: práv. sl.
224551
faktúra
BORTEX, s.r.o.
47711671
818,60 EUR
03.03.2025
Predmet: OPP Oú
224552
faktúra
INSEMPRE s.r.o.
47563028
1 028,40 EUR
03.03.2025
Predmet: mreže, poklopy liatinové
224553
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
12 516,00 EUR
03.03.2025
Predmet: pos.sl. Vodozádrž. opatrenia
224554
faktúra
Základná škola
31201741
508,80 EUR
03.03.2025
Predmet: MŠ strava 12/24
224555
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
63,50 EUR
03.03.2025
Predmet: vodné 6/24-11/24 Cintorín
224556
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
918,78 EUR
03.03.2025
Predmet: reklam.predm.
224557
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
646,80 EUR
03.03.2025
Predmet: reklam.predm.
224558
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
478,08 EUR
03.03.2025
Predmet: odobratie kontajnerov
224559
faktúra
OZ Šťastné labky
42197759
252,00 EUR
03.03.2025
Predmet: popl. r. 2024 odchyt psov
224560
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-0,36 EUR
03.03.2025
Predmet: vyučt. el.en.
224561
faktúra
BEAN consult s.r.o.
55137831
350,00 EUR
03.03.2025
Predmet: real.ver.obst.-zber,likv.odpadov 2025
224562
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
213,36 EUR
03.03.2025
Predmet: PHM 12/24
224563
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
139,75 EUR
03.03.2025
Predmet: telefón 12/24 Oú+MŠ
224564
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 174,18 EUR
03.03.2025
Predmet: vyučt. el.en.12/24
224565
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 896,30 EUR
03.03.2025
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
224566
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
227,27 EUR
03.03.2025
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224567
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 213,81 EUR
03.03.2025
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224568
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
77,40 EUR
03.03.2025
Predmet: prenáj.roh.MŠ 2.12.-29.12.24
224569
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-872,29 EUR
03.03.2025
Predmet: vyučt.el.en.rok 2024
224570
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
46,13 EUR
03.03.2025
Predmet: rozhlas.ústred. SMS správy
224571
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
03.03.2025
Predmet: správa bytov 12/24
224572
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
420,00 EUR
03.03.2025
Predmet: revízia komínov byt.domy
224573
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-298,87 EUR
03.03.2025
Predmet: vyuč.plyn rok 2024 TJ Slovan
224574
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 395,25 EUR
03.03.2025
Predmet: vyuč.plyn rok 2024 Oú
224575
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-2 803,86 EUR
03.03.2025
Predmet: vyuč.plyn rok 2024 MŠ
224576
faktúra
SPP,a.s.
35815256
264,08 EUR
03.03.2025
Predmet: vyuč.plyn rok 2024 KD
224577
faktúra
SPP,a.s.
35815256
219,98 EUR
03.03.2025
Predmet: vyuč.plyn rok 2024 amfit.
224578
faktúra
Branislav Jaroš-M-Tech
43188648
144,00 EUR
03.03.2025
Predmet: rental PIO CDJ3000
224579
faktúra
Ďuvel - Tlač a reklama s.r.o.
54852561
100,80 EUR
03.03.2025
Predmet: viazanie,tlač kroniky
3545.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
00223883
2 100,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie TJ SLOVAN
3546.
dodatok
Benet, s.r.o.
36299219
702,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve na správu obecných bytov vo vlastníctve obce Oslany zo dňa 08.02.2024
3547.
zmluva
Lucia Meňhartová
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3548.
zmluva
Martina Rakická
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3549.
zmluva
SLOVGRAM
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zmluva v zmysle autorského zákona
3550.
zmluva
ERGAprojekt s.r.o.
46935452
16 482,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo
2025/001
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
350,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Vypracovanie žiadosti, projekt inkluzívne detské ihrisko
2025/002
objednávka
Bareh_fyzio_logo
55396526
450,00 EUR
13.03.2025
Predmet: MŠ - mentálna aritmetika
2025/004
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
262,73 EUR
13.03.2025
Predmet: Balík služieb 2025
2025/005
objednávka
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
258,30 EUR
13.03.2025
Predmet: Účtovníctvo a právo pre ROPO a Obce 2025
2025/003
objednávka
HaniCold s.r.o.
54957672
36,90 EUR
13.03.2025
Predmet: Servis klimatizácii - fitness
2025/006
objednávka
Autoklem SK, s. r. o.
50298381
69,75 EUR
13.03.2025
Predmet: PVC dosky na lavičky v obci
2025/007
objednávka
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
31592503
131,20 EUR
13.03.2025
Predmet: PaM 2025
2025/008
objednávka
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
250,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Reklamné predmety
2025/009
objednávka
Tomáš Bullo
00318043
3 000,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Zemné a výkopové práce r. 2025
2025/010
objednávka
Združenie obcí - RVC samosprávy
34006656
60,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2025
2025/011
objednávka
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
455,10 EUR
13.03.2025
Predmet: MŠ - preprava korčuľovanie
2025/012
objednávka
Hokejový Klub ISKRA Partizánske, o.z.
34075810
560,00 EUR
13.03.2025
Predmet: MŠ kurz korčuľovania
2025/013
objednávka
REKUK, spol.s.r.o.
36284319
2 472,30 EUR
13.03.2025
Predmet: Osliansky spravodaj č. 43
2025/014
objednávka
Korvas Ján
35254076
150,00 EUR
13.03.2025
Predmet: MŠ pretláčanie odpad. potrubia
2025/015
objednávka
Euroelectronics.eu Sp. z o. o Sp. K.
31,20 EUR
13.03.2025
Predmet: Materiál - svietidlá
2025/016
objednávka
Ladicky s.r.o.
4680884
444,53 EUR
13.03.2025
Predmet: Elekto. materiál - fitness
2025/017
objednávka
ELMIK VRÁBLE s.r.o.
46093672
51,66 EUR
13.03.2025
Predmet: Kontrola rozhl. ústredne
2025/018
objednávka
BRIDA-STAV s.r.o.
55588611
660,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Prípojka splašk. kanalizácie - fitness
2025/019
objednávka
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
31592503
233,70 EUR
13.03.2025
Predmet: Prístup verejn. správy 2025
2025/020
objednávka
MICHLOVSKÝ, spol. s r. o.
36230537
27,99 EUR
13.03.2025
Predmet: Vyjadrenie k exist. sieťam
2025/021
objednávka
TENDER GROUP s. r. o.
52101410
1 168,50 EUR
13.03.2025
Predmet: Realiz. verej.obst - Triedený zber KO
225001
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
49,20 EUR
13.03.2025
Predmet: os. údaj 1/25
225002
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
110,70 EUR
13.03.2025
Predmet: kyberbezp. 1/25
225003
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 196,73 EUR
13.03.2025
Predmet: el.ener. mes. 1/25
225004
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 086,03 EUR
13.03.2025
Predmet: el.ener. ročne 1/25
225005
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
13.03.2025
Predmet: BOZP 1-3/25
225006
faktúra
Nuaktiv s.r.o.
35722533
1 697,40 EUR
13.03.2025
Predmet: správa registratúry
225007
faktúra
Autoklem SK, s.r.o.
50298381
69,75 EUR
13.03.2025
Predmet: PVC dosky na lavičky
225008
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
131,20 EUR
13.03.2025
Predmet: PaM 2025
225009
faktúra
Ing. Stanislav Kurbel
46333461
250,00 EUR
13.03.2025
Predmet: rekl. predmety
225010
faktúra
Bareh-fyzio-logo
55396526
450,00 EUR
13.03.2025
Predmet: MŠ vzdeláv.
225011
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
199,00 EUR
13.03.2025
Predmet: správa servera rozhlas 2025
225012
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
215,25 EUR
13.03.2025
Predmet: montáž,elektr.práce rozhlas
225013
faktúra
HaniCold s.r.o.
54957672
36,90 EUR
13.03.2025
Predmet: serv.prehl. klimat.fitnes
225014
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
262,73 EUR
13.03.2025
Predmet: balík sl. weby 2025
225015
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,91 EUR
13.03.2025
Predmet: internet VO 1/25
225016
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
350,01 EUR
13.03.2025
Predmet: mobil Oú 1/25
225017
faktúra
Ján Korvas
35254076
150,00 EUR
13.03.2025
Predmet: pretláč.potrubia MŠ
225018
faktúra
MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o.
36230537
27,99 EUR
13.03.2025
Predmet: popl. za vyjadrenie
225019
faktúra
Euroelectronics.eu Sp, z o.o Sp.K.
31,20 EUR
13.03.2025
Predmet: svietidlo Oú
225020
faktúra
Vojtech Straňák MICHAELA
11985992
455,10 EUR
13.03.2025
Predmet: MŠ preprava korčuľovanie