portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4209
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
006/2018
faktúra
Ing. Gašparík Martin GAMA
40538443
180,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Vyhotovenie položkovitého rozpočtu v cenách r. 2018 a výkazu výmer pre Rekonštrukcia telocvične a sociálnych zariadení ZŠ.
23/2018
objednávka
MK hlas, s.r.o.
45352305
21.05.2018
Predmet: Oprava rozhlasovej ústredne
1805032
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
384,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Oprava rozhlasovej ústredne
1801589
faktúra
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
150,00 EUR
23.05.2018
Predmet: Budget1, 951/201901/ONLINE
24/2018
objednávka
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
23.05.2018
Predmet: Budget1, 951/201901/ONLINE
9018800057
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
30,00 EUR
23.05.2018
Predmet: Poskytnutie služby verejného obstarávania
25/2018
objednávka
AMIRE, s.r.o.
50354540
24.05.2018
Predmet: Verejné obstarávanie na stavebné práce : oprava MK v obci Tekovská Breznica pri Cintoríne a Lesnej správe.
18010048
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
159,90 EUR
24.05.2018
Predmet: Čerpadlo DRAin 20000 HD
182582
faktúra
MEVA - SK s.r.o. Rožňava
31681051
1 864,68 EUR
30.05.2018
Predmet: Silo 900 l
38130
faktúra
SoftServis
30466491
94,80 EUR
31.05.2018
Predmet: WinKons-Inštalacia a úpravy programu
2018079
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
113,26 EUR
04.06.2018
Predmet: Kancelárske potreby
46/18
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
960,00 EUR
04.06.2018
Predmet: Revízia kotlov 16 bytov
26/2018
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
04.06.2018
Predmet: Revízia kotlov v 16 bytovom dome
72/2018
objednávka
SLAV-ART s.r.o.
48311456
05.06.2018
Predmet: Nafotenie virtuálnej prehliadky
20180052
faktúra
SLAV-ART s.r.o.
48311456
275,00 EUR
05.06.2018
Predmet: Nafotenie virtuálnej prehliadky
26393811
faktúra
INPROST s.r.o..
31363091
20,80 EUR
05.06.2018
Predmet: Doplatok Obecných novín 2018
28/2018
objednávka
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
05.06.2018
Predmet: Kontajner 1100 l a plastové nádoby
3291800885
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
966,00 EUR
05.06.2018
Predmet: Kontajnery a plastové nádoby
10/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
115,14 EUR
06.06.2018
Predmet: Stravné deti a žiakov HN 5/18
8209995422
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
52,66 EUR
06.06.2018
Predmet: Služby pevnej siete
8209955471
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
37,80 EUR
06.06.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
Tz2018-05-15jv1
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
0,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov - nariadenie GDPR
2018049
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
08.06.2018
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
3291800979
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 878,36 EUR
11.06.2018
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
29/2018
objednávka
Dušan Tužinský
50510878
11.06.2018
Predmet: Maľovanie v základnej škole s materskou školou po vytopení
2/2018
faktúra
Dušan Tužinský
50510878
472,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Maliarske práce v ZŠ s MŠ po vytopení
180603
faktúra
AMIRE, s.r.o.
50354540
300,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Verejné obstarávanie - Oprava miestnych komunikácií
1800382
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,71 EUR
12.06.2018
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku ČOV
1800332
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
052/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
20,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Oprava VO
180100142
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
32,60 EUR
14.06.2018
Predmet: Všeobecný materiál
20180135
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 069,20 EUR
14.06.2018
Predmet: Oprava UNC
30/2018
objednávka
Štefan Kapitančík
33851905
19.06.2018
Predmet: Generálna oprava elektroinštalácie ČOV, revízie a osvedčenie, montážne práce,
01202018
faktúra
PROX T.E.C. s. r.o.
31677550
240,00 EUR
20.06.2018
Predmet: Servisné práce na ČOV
4419010357
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurace Group
31 595 545
1 134,20 EUR
21.06.2018
Predmet: Poistná zmluva
31/2018
objednávka
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
22.06.2018
Predmet: Overenie účtovnej uzávierky za rok 2017
1800026
faktúra
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
499,20 EUR
22.06.2018
Predmet: Overenie účtovnej závierky za rok 2017
8499308
faktúra
IVES Košice
00162957
143,65 EUR
26.06.2018
Predmet: Služby STP APV
12/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
120,63 EUR
02.07.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 6/2018
18100266
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
136,63 EUR
02.07.2018
Predmet: Školské potreby pre I.ročník
18100266
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
136,63 EUR
03.07.2018
Predmet: Školské potreby pre I.ročník
8400139909
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
540,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Poplatok za pripojenie SPP
32/2018
objednávka
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
03.07.2018
Predmet: Pripojenie na plyn
02072018
zmluva
CITYPLAN, s.r.o.
47626208
950,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Mandátna zmluva
20180144
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 131,48 EUR
04.07.2018
Predmet: Oprava UNC
300/2018
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
195,12 EUR
14.07.2018
Predmet: Likvidácia odpadových vôd
8212119887
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,08 EUR
14.07.2018
Predmet: Služby pevnej siete
8212079731
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
36,72 EUR
14.07.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
2018/061
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
45,00 EUR
14.07.2018
Predmet: Zdravotné posudky
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,90 EUR
14.07.2018
Predmet: Zemný plyn
1810719
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
223,21 EUR
14.07.2018
Predmet: Školské potreby I. ročník
3291801189
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
2 863,30 EUR
14.07.2018
Predmet: Zneškodnenie odpadu
2018095
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
165,37 EUR
14.07.2018
Predmet: Kancelárske potreby
33/2018
objednávka
EZAJ s.r.o.
50534041
16.07.2018
Predmet: Oprava ponorného čerpadla DN BO r.2018
1020180069
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
623,58 EUR
16.07.2018
Predmet: Oprava ponorného čerpadla DN BO
34/2018
objednávka
Pohrebné služby , KAMENOSTAV - ANNA ADAMCOVÁ
33997772
16.07.2018
Predmet: Pohrebné služby pre občana obce Emila Chovanca
35/2018
objednávka
SIVEX, s.r.o.
46485732
16.07.2018
Predmet: Dopravné zrkadlo 800x600 mm
1020180143
faktúra
SIVEX, s.r.o.
46485732
171,60 EUR
16.07.2018
Predmet: Dopravné zrkadlo 800x600 mm
1800411
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
9/2018
zmluva
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
1 100,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
08/2018
zmluva
RENOVIA s.r.o.
31627684
38 397,33 EUR
20.07.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 08/2018
2018029
faktúra
Pohrebné služby , KAMENOSTAV - ANNA ADAMCOVÁ
33997772
686,30 EUR
20.07.2018
Predmet: Pohreb Emil Chovanec
2018
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
12 480,00 EUR
20.07.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2018
1852392
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
23,29 EUR
24.07.2018
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 18.6.2018 -15.7.2018
18050104
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
88,80 EUR
24.07.2018
Predmet: Aerofoto Jar/Leto 2018
2018009
faktúra
Turová beats s.r.o.
51650274
1 000,00 EUR
24.07.2018
Predmet: Hudobná produkcia Rusín Čendeš Orchestra/Pivný festival
066/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
120,00 EUR
26.07.2018
Predmet: služby s AVIA - MP /oprava rozhlasu
18020006
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
660,00 EUR
27.07.2018
Predmet: Maľovaná cyklomapa Tekov deťom
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,90 EUR
07.08.2018
Predmet: Zemný plyn
180522
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
56,40 EUR
07.08.2018
Predmet: Mapa 1.Československej republiky - laminátový plagát
20180444
objednávka
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
07.08.2018
Predmet: Mapa 1. Československej republiky - laminátový plagát
20180093
faktúra
BELLIS COSMETICS
48311456
275,00 EUR
07.08.2018
Predmet: Vytvorenie virtuálnej prehliadky
8214057587
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
56,44 EUR
07.08.2018
Predmet: Služby pevnej siete
18800093
faktúra
RENOVIA s.r.o.
31627684
46 076,80 EUR
08.08.2018
Predmet: Oprava miestnych komunikácií MK do cintorína, MK pri starej lesnej správa
8214014702
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,74 EUR
13.08.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
2811142216
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
106,61 EUR
13.08.2018
Predmet: Nedoplatok elektrická energia VO
1020180074
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
100,80 EUR
13.08.2018
Predmet: Oprava čerpadla ČOV
36/2018
objednávka
Knihy a tapety, s.r.o.
50542117
13.08.2018
Predmet: Kniha nálepiek Hugo a Grétka v Dolnom Pohroní Reklamná plocha v knihe Hugo a Grétka v Dolnom Pohroní
18018
faktúra
Knihy a tapety, s.r.o.
50542117
250,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Kniha nálepiek Hugo a Grétka v Dolnom Pohroní, reklamná plocha v knihe
18800094
faktúra
RENOVIA s.r.o.
31627684
18 648,18 EUR
15.08.2018
Predmet: Oprava MK - križovatka Závoz,ryha oproti pekárni,pri Belúskom