portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4202
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
26393811
faktúra
INPROST s.r.o..
31363091
67,60 EUR
04.12.2017
Predmet: Obecné noviny 2018
201718
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
160,60 EUR
04.12.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 11/17
153/17
faktúra
JEEL, s.r.o.
36 058 572
304,08 EUR
04.12.2017
Predmet: Odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodových zariadení v objektoch OÚ a DS
57/2017
objednávka
JEEL, s.r.o.
36 058 572
04.12.2017
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodových zariadení v objektoch OÚ a DS
2017/109
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
30,00 EUR
06.12.2017
Predmet: Vypracovanie zdravotných posudkov pre občanov obce
095/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
140,00 EUR
06.12.2017
Predmet: Oprava obecného rozhlasu
8104675807
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
49,51 EUR
06.12.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
2017001957
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
121,03 EUR
06.12.2017
Predmet: Ročná licencia KEO
58/2017
objednávka
Ing. Lukáš Gaži LUMIGREEN
43818064
06.12.2017
Predmet: Pluh na odhŕňanie snehu
171401821
faktúra
Ing. Lukáš Gaži LUMIGREEN
43818064
576,00 EUR
06.12.2017
Predmet: Pluh na odhŕňanie snehu
20/2017
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
126,15 EUR
07.12.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 12/2017
2017201
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
175,62 EUR
08.12.2017
Predmet: Kancelárske potreby
3291702369
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
421,26 EUR
08.12.2017
Predmet: Zneškodnenie odpadu
3291702334
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 234,42 EUR
08.12.2017
Predmet: Zneškodnenie odpadu
2017541
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
384,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Servisné práce na rok 2018, poplatky CE
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Zemný plyn
59/2017
objednávka
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
13.12.2017
Predmet: Údržba miestnych komunikácií - najme posyp pieskom a soľou
417371
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
144,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Využívanie služby eGov- Zmluvy 2018
1700844
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za 11/2017
600003052
objednávka
GOTANA,s.r.o.
46279491
14.12.2017
Predmet: Lietajúci lampion Farebný mix ŠTANDARD
1700201241
faktúra
GOTANA,s.r.o.
46279491
70,60 EUR
14.12.2017
Predmet: Lietajúci lampion Farebný mix ŠTANDARD
2017011
faktúra
Prima Anna Ráchelová
33329303
262,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Mikulášske balíčky 131 ks
2422017
faktúra
Šipikal Karol
41413601
282,70 EUR
18.12.2017
Predmet: Odvoz kontajnerov
60/2017
objednávka
Šipikal Karol
41413601
18.12.2017
Predmet: Odvoz kontajnerov
61/2017
objednávka
Anna Peťková
33997926
19.12.2017
Predmet: Občerstvenie na akcii Mikuláš dňa 9.12.2017
02122017
faktúra
Anna Peťková
33997926
168,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Občerstvenie na akcii Mikuláš dňa 9.12.2017
9104714341
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,46 EUR
19.12.2017
Predmet: Služby pevnej siete
170100342
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
212,92 EUR
21.12.2017
Predmet: Všeobecný materiál
100/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
80,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Služby s AVIA --PM/oprava VO,opilovanie stromov
170100350
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
22 820,40 EUR
21.12.2017
Predmet: Rozobratie zámkovej dlažby, podsypanie podkladu,pokládka zámkovej dlažby -chodník v dedine
62/2017
objednávka
SB PRESS s.r.o.
36526924
21.12.2017
Predmet: Kalendáre na rok 2018
20170480
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
691,20 EUR
21.12.2017
Predmet: Grafické spracovanie a tlač kalendára na r. 2018
P1250/2017
zmluva
Pierott, n.o.
45740372
40,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Poskytnutie peňažného daru-na liečebné účely
63/2017
objednávka
CONTROLECO s.r.o.
44392923
150,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Program odpadového hospodárstva obce na roky 2016-2020
17037
faktúra
CONTROLECO s.r.o.
44392923
150,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Vypracovanie dokumentu : Program odpadového hospodárstva obce na roky 2016-2020
140470
faktúra
Prima banka Slovensko,a.s.
31575951
55,97 EUR
28.12.2017
Predmet: Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov
1/2018
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
03.01.2018
Predmet: Práce s ÁVIA -MP počas roka 2018
001/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
80,00 EUR
03.01.2018
Predmet: Služby s AVIA - MP /oprava VO
2018002
faktúra
Ing. Ján Janec - MMJ
33763178
8 952,00 EUR
04.01.2018
Predmet: Rozšírenie kanalizácie časť Kamenie-projekty
501733
faktúra
AMAZONIT s.r.o.
44557175
270,00 EUR
04.01.2018
Predmet: Údržba obecnej komunikácie- odhŕňanie snehu
8200038658
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
40,70 EUR
05.01.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
8200077314
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
59,90 EUR
05.01.2018
Predmet: Služby pevnej siete
3291702520
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
2 419,65 EUR
05.01.2018
Predmet: Zneškodnenie odpadu
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Zemný plyn
18001
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
180,00 EUR
10.01.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
2/2018
objednávka
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
10.01.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV počas roka 2018
2811006799
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
52,28 EUR
10.01.2018
Predmet: N Elektrická energia ČOV
006/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Služby s AVIA -MP/vianočná výzdoba-zloženie
10/2017/626
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
264,96 EUR
16.01.2018
Predmet: Zimná údržba miestnej komunikácie
243825
faktúra
INPROST s.r.o..
31363091
30,97 EUR
16.01.2018
Predmet: Tlačivá - Daň z nehnuteľností
3/2018
objednávka
INPROST s.r.o..
31363091
16.01.2018
Predmet: Daňové tlačivá
4/2018
objednávka
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
16.01.2018
Predmet: Poklop
2180004
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
82,32 EUR
16.01.2018
Predmet: Poklop
1700926
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 12/2017
1700986
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
217,44 EUR
16.01.2018
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory z ČOV
201803
faktúra
Šipikal Karol
41413601
30,55 EUR
22.01.2018
Predmet: Odvoz kontajnera
5/2018
objednávka
Šipikal Karol
41413601
22.01.2018
Predmet: Odvoz kontajnerov počas roka 2018
6/2018
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
25.01.2018
Predmet: Kancelárske potreby počas roka 2018
2018019
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
138,92 EUR
25.01.2018
Predmet: Kancelárske potreby
2180015
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
167,04 EUR
25.01.2018
Predmet: Poklop 2 ks
16012018
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
1 260,00 EUR
25.01.2018
Predmet: Cyklomapa Tekov deťom
10/2018-TB
objednávka
TEKDAN spol.s r.o.
31332552
240,00 EUR
25.01.2018
Predmet: Zákres a prešetrenie v teréne verejné osvetlenie, amplióny naplnenie do MA Cleerio
7/2018
objednávka
Smaltovňa Mišík s.r.o
44717342
136,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Domové čísla 20 ks á 6,80
180093
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
600,00 EUR
01.02.2018
Predmet: ZF - Maľované mapy
8/2018
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
02.02.2018
Predmet: Jedálne kupony
8801012307
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
94,54 EUR
02.02.2018
Predmet: Jedálne kupony
20181
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
148,53 EUR
05.02.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 1/18
3291800027
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
171,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Plastové nádoby 240 l
3291800028
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 511,16 EUR
05.02.2018
Predmet: Zneškodnenie odpadu
013/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
60,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Služby s AVIA - MP/oprava stĺpa
9/2018
objednávka
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
07.02.2018
Predmet: Vypracovanie zdravotných posudkov pre občanov na rok 2018
2018/008
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
30,00 EUR
07.02.2018
Predmet: Vypracovanie zdravotných posudkov pre občanov
8201992163
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
38,32 EUR
07.02.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
07.02.2018
Predmet: Zemný plyn
8202032628
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
64,97 EUR
07.02.2018
Predmet: Služby pevnej siete
2811025640
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
102,80 EUR
08.02.2018
Predmet: ČOV elektrická energia -nedoplatok
2811023693
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
34,44 EUR
08.02.2018
Predmet: Nedoplatok elektrická energia DS
2181102576
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
12.02.2018
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
2181102575
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
12.02.2018
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
10/2018
objednávka
SoftServis
30466491
12.02.2018
Predmet: Aktualizácia programu WinIBEUe počas roka 2018