portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17237
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510140199
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
17,33 EUR
20.10.2014
Predmet: servis výťahu
510140200
faktúra
GTS Slovakia
35795662
540,00 EUR
20.10.2014
Predmet: internet-mesač.poplatok
510140201
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
48,00 EUR
20.10.2014
Predmet: L.Doričakova plotr.písmo
510140202
faktúra
PENHAY ,s.r.o
47068507
295,00 EUR
20.10.2014
Predmet: E.Fuchs vyves bannera
510140203
faktúra
Kunsttrans Praha
40615243
275,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Mucha vybalen.exp.v Prahe
510140204
faktúra
Petra Nováková-Ondreičková
440,80 EUR
20.10.2014
Predmet: Katalogy KP Ondreicková
510140205
faktúra
Juraj Bartoš
50,00 EUR
20.10.2014
Predmet: fot.diela do kat.Dovičaková
510140206
faktúra
T - Com
35763469
180,29 EUR
20.10.2014
Predmet: Telekomunikačné služby
510140207
faktúra
T - Com
35763469
180,72 EUR
20.10.2014
Predmet: Telekomunikačné služby
510140208
faktúra
Areaprint s.r.o.
35707437
123,40 EUR
20.10.2014
Predmet: Dovičakova tlač plagatov
510140209
faktúra
Danový úrad
31,30 EUR
20.10.2014
Predmet: úrok z omeškania DU
510140210
faktúra
JOMA-Jozef Čurilla
33572534
180,00 EUR
20.10.2014
Predmet: rekl.inzerat v cestovnom inf.
510140211
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
139,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Strom života plagáty
510140212
faktúra
Kukal Jan Ing.
32066619
4 205,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Mucha KP vyučt.
510140213
faktúra
PhDr. Marcela Macharáčková
250,00 EUR
20.10.2014
Predmet: J.Kostka spolupr.pri výst.
510140214
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
151700
995,00 EUR
20.10.2014
Predmet: K.Sokol poistenie
510140215
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
696,96 EUR
20.10.2014
Predmet: lic.antivir.progr.Eset
510140216
faktúra
DOSA tlaciaren
35838752
202,80 EUR
20.10.2014
Predmet: Dovičakova tl.pozv.
510140217
faktúra
DOSA tlaciaren
35838752
218,40 EUR
20.10.2014
Predmet: J.Kostka tl.pozv.
510140218
faktúra
DOSA tlaciaren
35838752
151,20 EUR
20.10.2014
Predmet: Strom života tl.pozv.
510140219
faktúra
Danový úrad
24,00 EUR
20.10.2014
Predmet: pokuta DU
510140220
faktúra
Mgr.Art Ľubica Sajkalová
340,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Vzdel. umením vytv.diela
510140221
faktúra
Peter Pivoda
155,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Vzdel. umením vytv.diela
510140222
faktúra
Mgr.Art. Eva Masaryková ArtD.
35,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Vzdel. umením vytv.diela
510140223
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
360,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Strom života-texty
510140224
faktúra
Štefan Papčo
8 600,00 EUR
20.10.2014
Predmet: nák. um.diela Papčo
510140225
faktúra
Igor Benko Arc,
10936904
3 570,00 EUR
20.10.2014
Predmet: gr.upr.monogr.Mlynarčík
510140226
faktúra
Kominárstvo Jozef Róža
30375312
50,00 EUR
20.10.2014
Predmet: kontr.a čist.komínov
510140227
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
162,72 EUR
20.10.2014
Predmet: vodne,stocne PP
510140228
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
100,31 EUR
20.10.2014
Predmet: vodne,stočne MP
510140229
faktúra
FaxCopy a.s.
35729040
503,48 EUR
20.10.2014
Predmet: tlačiareň na EO
510140230
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
329,00 EUR
20.10.2014
Predmet: klimatizácia
510140231
faktúra
Pézman Andrea Mgr.art.
450,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Strom života gr.návr.baner,pozv.
510140232
faktúra
Zsuzsa Szenczi Németh
549,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Strom života gr.návr.pozv.banner
510140233
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
18,85 EUR
20.10.2014
Predmet: Čistenie a nájom koberca
510140234
faktúra
Areaprint s.r.o.
35707437
72,48 EUR
20.10.2014
Predmet: Str. života banner
510140235
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
20.10.2014
Predmet: fotografovanie
510140236
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
20.10.2014
Predmet: fotografovanie
510140237
faktúra
Vladimír Eliáš
40413462
100,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Dovičakova fot,pre kat.
510140238
faktúra
Areaprint s.r.o.
35707437
72,48 EUR
20.10.2014
Predmet: Kovačovský banner
510140239
faktúra
Star Art Media s.r.o.
47140437
100,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Mlynarčík dopr.tabul
510140240
faktúra
DOSA tlaciaren
35838752
1 925,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Strom života katal.300ks
510140241
faktúra
DOSA tlaciaren
35838752
4 605,70 EUR
20.10.2014
Predmet: Dovičakova katal.500ks
510140242
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
450,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Údržba programov
510140243
faktúra
Star Art Media s.r.o.
47140437
400,00 EUR
20.10.2014
Predmet: záv.tabule,montáž Mlynarčík
510140244
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 199,55 EUR
20.10.2014
Predmet: stravne listky
510140245
faktúra
Zap.energetika
35823551
1 529,50 EUR
20.10.2014
Predmet: spotreba elekt.ener.Pánska
510140246
faktúra
Zap.energetika
35823551
4 036,45 EUR
20.10.2014
Predmet: spotr. el.ener.MP 7-12/14
510140247
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
94,90 EUR
20.10.2014
Predmet: Komunálny odpad MP,PP, DNV
510140248
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
54,19 EUR
20.10.2014
Predmet: zrážková voda Panská PP
510140249
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
56,40 EUR
20.10.2014
Predmet: zrážková voda MP
510140250
faktúra
GTS Slovakia
35795662
540,00 EUR
20.10.2014
Predmet: internet-mesač.poplatok
510140251
faktúra
Zap.energetika
35823551
98,92 EUR
20.10.2014
Predmet: spotreba elekt.ener.DNV
510140252
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
418,00 EUR
20.10.2014
Predmet: plyn MP,PP, DNV
510140253
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
17,33 EUR
20.10.2014
Predmet: servis výťahu
510140254
faktúra
PHOTOPORT
30864020
25,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Artplan rekl.a inzercia
510140255
faktúra
OLO
681300
15,60 EUR
20.10.2014
Predmet: komunálny odpad MP
510140256
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
191,70 EUR
20.10.2014
Predmet: vodne,stocne PP
510140257
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
20.10.2014
Predmet: fotografovanie
510140258
faktúra
Advokátska kancelária Detvai
230,00 EUR
20.10.2014
Predmet: právne služby
510140259
faktúra
T - Com
35763469
160,45 EUR
20.10.2014
Predmet: Telekomunikačné služby
510140260
faktúra
T - Com
35763469
189,89 EUR
20.10.2014
Predmet: Telekomunikačné služby
510140261
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
1 734,00 EUR
20.10.2014
Predmet: spät. preprava Mucha
510140262
faktúra
DENOVA
17314054
118,56 EUR
20.10.2014
Predmet: Vývoz fekálii DNV
510140263
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
18,85 EUR
20.10.2014
Predmet: Čistenie a nájom koberca
510140264
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
100,31 EUR
20.10.2014
Predmet: vodne,stočne MP
510140265
faktúra
Lanugo s.r.o.
47614595
1 200,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Dovičakova graf.navr.kat.,pozv.
510140267
faktúra
Plateau s.r.o.
47370602
138,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Dovič.korekt.textov
510140268
faktúra
Plateau s.r.o.
47370602
133,20 EUR
20.10.2014
Predmet: Strom života korekt.textov
510140269
faktúra
I.P.P.servis kop.tech.
35768355
101,17 EUR
20.10.2014
Predmet: servis tlač. HP LJ
510140270
faktúra
Kovotyp s.r.o.
35808705
1 773,36 EUR
20.10.2014
Predmet: kartotečné skrine
510140271
faktúra
A JE TO - stolárstvo s.r.o.
43897053
606,84 EUR
20.10.2014
Predmet: Mlynarčík rez.MDFdosiek
510140272
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
450,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Údržba programov
510140273
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
3 934,20 EUR
20.10.2014
Predmet: stravne listky
510140274
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
58,61 EUR
20.10.2014
Predmet: zrážky MP
510140275
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
56,40 EUR
20.10.2014
Predmet: zrážky PP
510140276
faktúra
Zap.energetika
35823551
98,92 EUR
20.10.2014
Predmet: spotreba elekt.ener.DNV
510140277
faktúra
Zap.energetika
35823551
1 529,50 EUR
20.10.2014
Predmet: spotreba elekt.ener.Pánska
510140278
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
418,00 EUR
20.10.2014
Predmet: plyn MP,PP, DNV
510140279
faktúra
Liftstav s.r.o.
31385851
17,33 EUR
20.10.2014
Predmet: servis výťahu