portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-10175135
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
39,25 EUR
10.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20173725
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,68 EUR
10.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0848
faktúra
Vardar
40410200
93,13 EUR
11.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
99/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
50,44 EUR
12.10.2017
Predmet: Mobilné služby
100/2017
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
12.10.2017
Predmet: aktualizácia softvéru
101/2017
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
29,37 EUR
12.10.2017
Predmet: stravné za zamestnancov
102/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
44,88 EUR
12.10.2017
Predmet: služby pevnej siete
103/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
12.10.2017
Predmet: zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 3. štvrťrok 2017
104/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
12.10.2017
Predmet: zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 3. štvrťrok 2017
105/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
57,00 EUR
12.10.2017
Predmet: odber zemného plynu
106/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
56,57 EUR
12.10.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie
šj-530725886
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
19,63 EUR
12.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
530726432
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
121,84 EUR
13.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175235
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,92 EUR
13.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170011
faktúra
Juty
462256
44,45 EUR
16.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
108/2017
faktúra
GASTMA
36171522
37,20 EUR
17.10.2017
Predmet: Čistiaci prostriedok do myčky
šj-10175327
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,32 EUR
17.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0869
faktúra
Vardar
40410200
63,62 EUR
17.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175338
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,11 EUR
18.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530726722
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
163,75 EUR
18.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170107748
faktúra
Hook
36216224
8,82 EUR
18.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175389
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,73 EUR
19.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
110/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
74,72 EUR
20.10.2017
Predmet: Mobilné služby
109/2017
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
20.10.2017
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj-530727284
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
62,59 EUR
23.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530727245
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
70,55 EUR
23.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530727455
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
50,69 EUR
26.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175540
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,30 EUR
27.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0902
faktúra
Vardar
40410200
54,12 EUR
27.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530727784
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
106,95 EUR
27.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20174015
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,42 EUR
27.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201800643
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
23,04 EUR
27.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017004399
faktúra
Remetské Hámre 85
34833504
202,66 EUR
02.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
111/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
95,00 EUR
02.11.2017
Predmet: Dodávka plynu
112/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
06.11.2017
Predmet: Služby pevnej siete
šj-10175622
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,33 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20174085
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,77 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530728922
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
77,29 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530728918
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
150,65 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0951
faktúra
Vardar
40410200
77,56 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20174127
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,92 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175734
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,69 EUR
06.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170108399
faktúra
Hook
36216224
9,09 EUR
08.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
113/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
50,86 EUR
09.11.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie
114/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
536,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Dodávka elektrickej energie
šj-530729376
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
193,42 EUR
10.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20174196
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,64 EUR
10.11.2017
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530729485
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
46,84 EUR
13.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
115/2017
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
29,26 EUR
13.11.2017
Predmet: Stravné za zamestnancov
116/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
48,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj-0968
faktúra
Vardar
40410200
15,90 EUR
14.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0974
faktúra
Vardar
40410200
47,72 EUR
14.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-17328
faktúra
Juty
462256
48,87 EUR
14.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10175906
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
47,01 EUR
16.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
117/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
929,20 EUR
20.11.2017
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová faktúra
118/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 040,95 EUR
20.11.2017
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová faktúra
šj-530730294
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
189,97 EUR
20.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530729812
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
56,34 EUR
20.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0994
faktúra
Vardar
40410200
72,23 EUR
21.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10176032
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,88 EUR
22.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
22112017
dodatok
Hook
36216224
3 999,99 EUR
23.11.2017
Predmet: Dodatok k Zmluve na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich z dôvodu zmeny právnej úpravy, prijatia nových právnych predpisov na predmet zmluvy
119/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
72,23 EUR
27.11.2017
Predmet: Mobilné služby
120/2017
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 656,28 EUR
27.11.2017
Predmet: Vodné, stočné
šj-20174430
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,96 EUR
28.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10176155
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,22 EUR
28.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar pod*ľa telefonickej objednávky
šj-530731303
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
207,44 EUR
28.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1018
faktúra
Vardar
40410200
63,90 EUR
28.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530731340
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
22,38 EUR
28.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201801017
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
17,28 EUR
30.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10176200
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,69 EUR
30.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar pod*ľa telefonickej objednávky
šj-2017004912
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
205,77 EUR
30.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530731604
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
57,96 EUR
30.11.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2017Z6041
zmluva
osobnyúdaj.sk, s.r.o.
50528041
219,50 EUR
01.12.2017
Predmet: vypracovanie Bezpečnostného projektu informačného systému v dikcii § 20 zákona číslo 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov a o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
121/2017
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
31,24 EUR
01.12.2017
Predmet: Stravné za zamestnancov
122/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
112,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu
šj-1037
faktúra
Vardar
40410200
47,36 EUR
05.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0174538
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,16 EUR
05.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10176327
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,70 EUR
05.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530732209
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
7,60 EUR
05.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530732233
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
158,62 EUR
05.12.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky