portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20132937
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
162,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Mäso
7563
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
485,81 EUR
30.09.2013
Predmet: Potraviny
20130121
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
106,56 EUR
02.10.2013
Predmet: prenájom vys.zariadenia
7309913105
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
94,07 EUR
02.10.2013
Predmet: telefon
130200052
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
153,36 EUR
02.10.2013
Predmet: toner a servis
130200053
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
233,33 EUR
02.10.2013
Predmet: servisne prace
130200054
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
332,40 EUR
02.10.2013
Predmet: tonery
2211723847
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,12 EUR
02.10.2013
Predmet: telefon
20130120
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
106,56 EUR
02.10.2013
Predmet: prenajom vysielacieho zariadenia
133028
faktúra
MULTITECHNA, s.r.o.
36543314
281,49 EUR
02.10.2013
Predmet: revizia
130068
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
41,64 EUR
02.10.2013
Predmet: vodoinstalacny material
201309195
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
125,44 EUR
02.10.2013
Predmet: spotrebny material
7683
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
461,39 EUR
02.10.2013
Predmet: Mliečne
130005888
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
31,68 EUR
02.10.2013
Predmet: Vajcia
20133033
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
201,76 EUR
02.10.2013
Predmet: Mäso
20133012
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
137,88 EUR
02.10.2013
Predmet: Mäso
2013112
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
932,92 EUR
02.10.2013
Predmet: Ovocie zelenina
180113
faktúra
Deák s.r.o
31445837
74,88 EUR
02.10.2013
Predmet: Mrazené
20132980
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
293,18 EUR
02.10.2013
Predmet: Mäso
2013108017
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
1 325,18 EUR
03.10.2013
Predmet: elektrina
2013111198
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
585,00 EUR
03.10.2013
Predmet: elektrina
48/2013
objednávka
My Dva Slovakia s.r.o.
35937548
676,68 EUR
03.10.2013
Predmet: objednávka šatňových skriniek
1302000057
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
296,81 EUR
07.10.2013
Predmet: tonery do tlačiarní
6800466906
faktúra
Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group
31595545
782,12 EUR
07.10.2013
Predmet: poistenie majetku
1300108
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
32,07 EUR
07.10.2013
Predmet: farby
201311160
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
3,38 EUR
07.10.2013
Predmet: kanc.potreby
49/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
104,58 EUR
07.10.2013
Predmet: obedy
20130075
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
79,68 EUR
07.10.2013
Predmet: prenájom bazéna
48/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
964,46 EUR
07.10.2013
Predmet: obedy
030/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
100,00 EUR
08.10.2013
Predmet: sprava pc siete jul
029/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
211,50 EUR
08.10.2013
Predmet: servis a správa PC august september
7928
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
119,83 EUR
09.10.2013
Predmet: Mliečne
20133098
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
291,84 EUR
09.10.2013
Predmet: Mäso
7924
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
1 002,60 EUR
09.10.2013
Predmet: Potraviny
7921
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
170,72 EUR
09.10.2013
Predmet: Potraviny
187713
faktúra
Deák s.r.o
31445837
304,56 EUR
09.10.2013
Predmet: Mrazené
20133038
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
162,12 EUR
09.10.2013
Predmet: Mäso
2754703857
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
09.10.2013
Predmet: telefon skd a cvc
5754701241
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,13 EUR
09.10.2013
Predmet: telefon skola spolu
2754705123
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
09.10.2013
Predmet: telefon ekonom
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
14.10.2013
Predmet: Virtuálna knižnica
1358132
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
25,81 EUR
14.10.2013
Predmet: prenájom rohoží
1213003893
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-62,41 EUR
14.10.2013
Predmet: dodávka elektriny
7340132396
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
64,20 EUR
14.10.2013
Predmet: predplatné mesačníka MANAŽMENT ŠKOLY
3/2013
faktúra
Róbert Kupec - KVETINÁRSTVO
34950443
30,00 EUR
14.10.2013
Predmet: pohrebný veniec
OF130141
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
1 452,96 EUR
14.10.2013
Predmet: spracovanie účtovníctva
13/2013
oznam
Lambert Martin
9,00 EUR
14.10.2013
Predmet: prenájom telocvične
1288/2013
oznam
Miloš Mičáni
41591305
600,00 EUR
14.10.2013
Predmet: zmluva na vykonávanie činností BOZP
14/2013
oznam
Martin Lopaška
9,00 EUR
14.10.2013
Predmet: prenájom telocvične
130006096
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
15.10.2013
Predmet: Vajcia
301113
faktúra
Velapek s.r.o
36275620
364,22 EUR
15.10.2013
Predmet: Chlieb
20133124
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
40,56 EUR
15.10.2013
Predmet: Mäso
190113
faktúra
Deák s.r.o
31445837
183,74 EUR
15.10.2013
Predmet: Mrazené
2013116
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
738,50 EUR
15.10.2013
Predmet: Ovocie-zelenina
130006215
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
15.10.2013
Predmet: Vaiajc
193313
faktúra
Deák s.r.o
31445837
254,88 EUR
15.10.2013
Predmet: Mrazené
20133168
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
94,46 EUR
15.10.2013
Predmet: Mäso
20133190
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
145,31 EUR
15.10.2013
Predmet: Mäso
1013011
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
70,80 EUR
16.10.2013
Predmet: oprava gastro techniky v jedálni
8/2013
zmluva
AGRO TAMI a.s.
36467430
0,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Kúpna zmluva
2013/2014
zmluva
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
0,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Kúpna zmluva
7413899202
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
1 546,28 EUR
17.10.2013
Predmet: preplatok plynu
333001523
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 204,07 EUR
17.10.2013
Predmet: vodné stočné
074/2013
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
17.10.2013
Predmet: odborné práce BOZP
2/10/2013
faktúra
IRIS GROUP, s.r.o.
46412531
236,60 EUR
17.10.2013
Predmet: záhradkárske potreby
130030
faktúra
PD HRUŠOV
587478
140,11 EUR
17.10.2013
Predmet: školské ovocie
130006417
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
21.10.2013
Predmet: vajcia
8302
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
98,10 EUR
21.10.2013
Predmet: Potraviny
8270
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
456,02 EUR
21.10.2013
Predmet: Potraviny
20133217
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
186,20 EUR
21.10.2013
Predmet: Mäso
591302955
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
61,28 EUR
21.10.2013
Predmet: Školské mlieko
8236
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
627,08 EUR
21.10.2013
Predmet: Mliečne
20133198
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
109,80 EUR
21.10.2013
Predmet: Mäso
3313000378
faktúra
IRIS - Vydavateľstvo a tlač s.r.o.
35926376
49,90 EUR
21.10.2013
Predmet: časopis predplatné
1301860
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
2 713,44 EUR
21.10.2013
Predmet: plyn
13101106
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
166,00 EUR
21.10.2013
Predmet: školské pomôcky HN
131014497
faktúra
TRIPSY s.r.o.
36276464
207,28 EUR
21.10.2013
Predmet: školské pomôcky
51/2013
objednávka
FEBOMONT František Czibula
33893047
400,00 EUR
21.10.2013
Predmet: výmena žiaroviek a výbojok v telocvični
50/2013
objednávka
FEBOMONT František Czibula
33893047
300,00 EUR
21.10.2013
Predmet: revízia elektroinštalácie
49/2013
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
100,00 EUR
21.10.2013
Predmet: žiarovky