portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2013104363-65
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
470,71 EUR
13.03.2013
Predmet: elektrina
13100163
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
99,60 EUR
14.03.2013
Predmet: pomocky skolske
8330010757
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
370,93 EUR
14.03.2013
Predmet: vodne a stocne
121293380
zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
0,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Zmluva o pripojení elektrického zariadenia
2013036
faktúra
S.I.P.- Ing. Jela Hložková
43180710
50,00 EUR
15.03.2013
Predmet: školenie elektrotechnikov
062013
faktúra
Ladislav Lukáčik - SMELL
43460950
30,00 EUR
19.03.2013
Predmet: tréningy tenisu v krúžku
260001143
faktúra
Úrad MV SR
00151866
7,80 EUR
19.03.2013
Predmet: časopis CO
130027
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
2 904,20 EUR
22.03.2013
Predmet: kúrenie
130028
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
599,97 EUR
22.03.2013
Predmet: kúrenie
1313000055
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
142,17 EUR
25.03.2013
Predmet: Preplatok
1313000055
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
253,21 EUR
25.03.2013
Predmet: Preplatok
0042013
faktúra
Mgr. Roman Benčič
45520569
163,20 EUR
25.03.2013
Predmet: Prekážky
10130014
faktúra
Alusys s.r.o.
36356344
1 182,00 EUR
26.03.2013
Predmet: výmena dverí
420130442
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
202,80 EUR
02.04.2013
Predmet: Vema, kurz- spracovanie miezd
1620015397
faktúra
Mesto Sereď
306169
33,23 EUR
03.04.2013
Predmet: CvČ - miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
20130035
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
102,85 EUR
03.04.2013
Predmet: Prenájom vysielacieho zariadenia
130017
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
38,47 EUR
03.04.2013
Predmet: vodoinštalačný materiál
162013
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
219,12 EUR
04.04.2013
Predmet: Obedy za mesiac marec/2013
6300169465
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
562,00 EUR
04.04.2013
Predmet: plyn upomienka
613062
faktúra
Alena Nemetzová
229,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Sporák Amico
130102353
faktúra
Hladamfarby.sk, s.r.o.
46534831
119,20 EUR
04.04.2013
Predmet: Farby do tlačiarní
420130522
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
54,00 EUR
05.04.2013
Predmet: Seminár PAM
7302989742
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,98 EUR
05.04.2013
Predmet: Telefónne služby
8/2013
objednávka
Meggy s.r.o.
36535290
118,48 EUR
08.04.2013
Predmet: školské potreby
13090785
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
5,38 EUR
08.04.2013
Predmet: Pracovné potreby
20130027
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
88,29 EUR
08.04.2013
Predmet: Prenájom bazéna CVČ 3/2013
20130028
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
08.04.2013
Predmet: Prenájom bazén 3/2013
7174425053
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
558,00 EUR
08.04.2013
Predmet: Dodávka plynu
7174424833
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
57,00 EUR
08.04.2013
Predmet: Dodávka plynu
7/1/2013
objednávka
Alena Nemetzová
229,00 EUR
09.04.2013
Predmet: sporak do skolskeho bytu
4130755
faktúra
EDOS-PEM s.r.o.
36287229
49,00 EUR
11.04.2013
Predmet: školenie
7748912697
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
11.04.2013
Predmet: telefon
0748914245
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
11.04.2013
Predmet: telefon
7748910510
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,10 EUR
11.04.2013
Predmet: telefon
112013
faktúra
Ladislav Lukáčik - SMELL
43460950
30,00 EUR
11.04.2013
Predmet: tenis
2013104363-65
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
470,71 EUR
11.04.2013
Predmet: elektrina
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
11.04.2013
Predmet: virtualna kniznica
13100292
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
118,49 EUR
11.04.2013
Predmet: kancelarske a skolske potreby
0172013
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
11.04.2013
Predmet: odborné práce BOZP
9/2013
objednávka
KIZZE D&S spol. s.r.o.
46079777
144,57 EUR
12.04.2013
Predmet: čistiace a kancelárske potreby
8330020705
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
356,18 EUR
12.04.2013
Predmet: vodne a stocne
201351
faktúra
Energet s.r.o.
34111671
287,69 EUR
16.04.2013
Predmet: zníženmie bilancie platby za elektrinu za rok 2012
1232013
faktúra
Mgr. Marian Bačík Odborné prehliadky, oprava, predaj telovýchovného náradia
33326967
132,24 EUR
16.04.2013
Predmet: Prehliadka a odstránenie závad na telovýchovnom zariadení
130038
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
400,50 EUR
16.04.2013
Predmet: Prenájom telocvične
130039
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
1 519,64 EUR
16.04.2013
Predmet: Záloha za plyn
6300007704
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
18,00 EUR
16.04.2013
Predmet: vystavenie fa na žiadosť zákazníka
23/2013
faktúra
Igor Kollárik
41596013
49,00 EUR
18.04.2013
Predmet: montáž plynového sporáka v služobnom byte
130042
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
476,13 EUR
18.04.2013
Predmet: kúrenie marec
5131943
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
29,88 EUR
18.04.2013
Predmet: dodávka vody
74011726677
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
45,58 EUR
18.04.2013
Predmet: plyn
130200021
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
169,20 EUR
18.04.2013
Predmet: tonery do tlačiarní
0122013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
300,00 EUR
18.04.2013
Predmet: servis a správa počítačovej siete za II-IV 2013
10/2013
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
180,00 EUR
22.04.2013
Predmet: maliarske a dezinfekčné prostriedky do telocvične
121302734
zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
0,00 EUR
22.04.2013
Predmet: pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
130040
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
885,40 EUR
22.04.2013
Predmet: spracovanie a vedenie účtov.agendy, licencia softwaru od 1.1.2013, zálohovanie na externom storage
029201304
faktúra
KIZZE D&S spol. s.r.o.
46079777
146,59 EUR
30.04.2013
Predmet: čistiace a kancelárske potreby
1302346
faktúra
Ing. Ján Strapec - OXICO
11667958
18,45 EUR
30.04.2013
Predmet: Knihy jazykov do knižnice
1300034
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
173,85 EUR
03.05.2013
Predmet: farby a dezinfekcia na telocvičnu
131078
faktúra
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.
36418404
41,79 EUR
03.05.2013
Predmet: knihy do knižnice
7304114616
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,78 EUR
03.05.2013
Predmet: mobilné služby
11/2013
objednávka
Peter Snop
41594975
722,00 EUR
03.05.2013
Predmet: prehliadka a oprava ponorného čerpadla
2013104363-65
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
470,71 EUR
03.05.2013
Predmet: odber el.energie
130006
faktúra
SATINA ELEKTRO s.r.o.
45590788
25,20 EUR
03.05.2013
Predmet: náhradné diely do kosačky
5/2013
objednávka
Alusys s.r.o.
36356344
1 356,00 EUR
07.05.2013
Predmet: oprava a výmena dverí
12/2013
objednávka
SATINA ELEKTRO s.r.o.
45590788
25,20 EUR
07.05.2013
Predmet: náhradné diely na kosačku
13/2013
objednávka
Stavebniny Kurbel s.r.o.
15,00 EUR
07.05.2013
Predmet: materiál na opravu schodov
11221
faktúra
Stavebniny Kurbel s.r.o.
36228303
13,26 EUR
07.05.2013
Predmet: materiál na opravu schodov
23/2013
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
433,26 EUR
07.05.2013
Predmet: poplatky za obedy zamestnancov
7242786791
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
558,00 EUR
07.05.2013
Predmet: plyn
7242786579
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
22,00 EUR
07.05.2013
Predmet: plyn byt
0749901288
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,59 EUR
10.05.2013
Predmet: telefon ekonom
8749897648
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,84 EUR
10.05.2013
Predmet: telefóny školy
8749900030
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,22 EUR
10.05.2013
Predmet: telefón ŠKD
23613
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o.
31320007
13,72 EUR
10.05.2013
Predmet: predplatné 2013/2014 Naša škola
130055
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
702,48 EUR
13.05.2013
Predmet: spracovanie a vedenie účtovníctva
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
13.05.2013
Predmet: služby virtuálnej knižnice
13091097
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
43,06 EUR
13.05.2013
Predmet: pomôcky na drobné bežné opravy
20130039
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
13.05.2013
Predmet: prenájom bazéna apríl
20130040
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
13.05.2013
Predmet: prenájom bazéna apríl
08/2013
faktúra
Peter Snop
41594975
721,68 EUR
16.05.2013
Predmet: oprava ponorného čerpadla