portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Brodzany
Trenčiansky kraj, okres Partizánske
zverejnené dokumenty: 4069
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7131964029
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-131,80 EUR
06.12.2023
Predmet: preplatok elektrina
6826206002
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
32,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Poistné
6803705909
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
26,93 EUR
06.12.2023
Predmet: Poistenie
24/2023
zmluva
Dodok a Habala
0,00 EUR
05.12.2023
Predmet: Dohoda o vybudovaní a odovzdaní vyvolaných investícií-inžinierskych sietí
23/2023
zmluva
Dodok a Habala
0,00 EUR
05.12.2023
Predmet: Dohoda o spolufinancovaní Zmien a doplnkov územného plánu obce Brodzany
20230082
faktúra
Ivan Kňazo IK-service
287,82 EUR
30.11.2023
Predmet: interiérové žalúzie
202307463
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.,
36046884
42,00 EUR
30.11.2023
Predmet: seminár
23VF007
faktúra
Dušan Oravec
53505654
233,70 EUR
30.11.2023
Predmet: preprava a štrk
7122166170
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-21,74 EUR
30.11.2023
Predmet: elektrina-preplatok
7112480646
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-7,57 EUR
30.11.2023
Predmet: elektrina-preplatok
7171448237
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-30,20 EUR
30.11.2023
Predmet: elektrina-preplatok
7171448238
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-33,94 EUR
30.11.2023
Predmet: elektrina-preplatok
7171448239
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-33,07 EUR
30.11.2023
Predmet: elektrina-preplatok
7171448240
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-25,13 EUR
30.11.2023
Predmet: elektrina-preplatok
23138
faktúra
JUDr. Peter Marko
37864718
300,00 EUR
30.11.2023
Predmet: dohoda o právnej moci
2023248
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
367,85 EUR
30.11.2023
Predmet: náklady SOcÚS
13102023
faktúra
Lukáš Kmeť - LUMAR
45849447
3 657,00 EUR
30.11.2023
Predmet: materiál ku kamerám
2023279
faktúra
Katarína Kluková-GIGA, reklamná agentúra
40267393
16,80 EUR
30.11.2023
Predmet: tlač
76/23
faktúra
KOMINÁRSTVO URMINCE s.r.o.
52009271
76,00 EUR
30.11.2023
Predmet: kontrola komínov
2023657
faktúra
EKO HUNKA s.r.o.
36693189
3 600,00 EUR
30.11.2023
Predmet: odvoz odpadu
1492023
faktúra
Avil s.r.o.,
52535959
120,00 EUR
30.11.2023
Predmet: maľovanie na tvár
1138807
faktúra
BFL s.r.o.
48137146
0,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Potraviny šj
32319682
faktúra
MILSY a.s.
31412572
22,78 EUR
30.11.2023
Predmet: Potraviny šj
123285498
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
128,16 EUR
30.11.2023
Predmet: Potraviny šj
235000959
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
149,53 EUR
30.11.2023
Predmet: Potraviny šj
230102370
faktúra
FOODSERVICE Nitra s.r.o.
50963511
84,54 EUR
30.11.2023
Predmet: Potraviny šj
523106708
faktúra
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.
31412408
16,01 EUR
30.11.2023
Predmet: Potraviny šj
32319288
faktúra
MILSY a.s.
31412572
28,82 EUR
30.11.2023
Predmet: Potraviny šj
2023142
faktúra
Tibor Majtan
36883638
281,34 EUR
30.11.2023
Predmet: Potraviny šj
3582023131
faktúra
Pavol Zachar - P+F-P
17624487
390,73 EUR
30.11.2023
Predmet: Potraviny šj
23500897
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
209,09 EUR
30.11.2023
Predmet: Potraviny šj
523106627
faktúra
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.
31412408
16,28 EUR
30.11.2023
Predmet: Potraviny šj
523106348
faktúra
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s.
31412408
21,74 EUR
30.11.2023
Predmet: Potraviny šj
230102150
faktúra
FOODSERVICE Nitra s.r.o.
50963511
184,89 EUR
30.11.2023
Predmet: Potraviny šj
32318075
faktúra
MILSY a.s.
31412572
141,86 EUR
30.11.2023
Predmet: Potraviny šj
23500847
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
128,88 EUR
30.11.2023
Predmet: Potraviny šj
32317644
faktúra
MILSY a.s.
31412572
19,58 EUR
30.11.2023
Predmet: Potraviny šj
4010620
zmluva
Beáta Petrášová
0,00 EUR
28.11.2023
Predmet: Zmluva o opakovanom nájme bytu
40008153
zmluva
Iveta Kúdelová
0,00 EUR
28.11.2023
Predmet: Zmluva o opakovanom nájme bytu
3991220007
zmluva
Mária Hrkotáčová
0,00 EUR
28.11.2023
Predmet: Zmluva o opakovanom nájme bytu
22/2023
zmluva
TJ S lovan Oslany
5,00 EUR
13.11.2023
Predmet: Nájomná zmluva TJ Slovan Oslany
21/2023
zmluva
Terézia Mária Halová
50,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci-Terézia Mária Halová
20/2023
zmluva
Monika Škrabanová
50,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci-Monika Škrabanová
19/2023
zmluva
Martina Harcegová
50,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci-Martina Harcegová
18/2023
zmluva
Mgr. Tomáš Zárecký DiS. art.
100,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci-Mgr. Tomáš Zárecký DiS. art.
17/2023
zmluva
Mgr.art. Jaroslav Hruška
100,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci-Mgr. art. Jaroslav Hruška
16/2023
zmluva
Tomáš Krist
30,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci Tomáš Krist
15/2023
zmluva
Simanek Development,s.r.o.
51560917
300,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Mandátna zmluva
32317083
faktúra
MILSY a.s.
31412572
16,01 EUR
23.10.2023
Predmet: potraviny ŠJ
523106083
faktúra
Topec a.s.
31412408
14,54 EUR
23.10.2023
Predmet: potravinyŠJ
592302338
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
23.10.2023
Predmet: potraviny ŠJ
2023118
faktúra
Tibor Majtan
36883638
254,21 EUR
23.10.2023
Predmet: potravinyŠJ
32316143
faktúra
MILSY a.s.
31412572
28,28 EUR
23.10.2023
Predmet: potraviny ŠJ
32316695
faktúra
MILSY a.s.
31412572
9,24 EUR
23.10.2023
Predmet: potraviny ŠJ
23500793
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
191,93 EUR
23.10.2023
Predmet: potraviny ŠJ
3022023131
faktúra
Pavol Zachar - P+F-P
17624487
282,28 EUR
23.10.2023
Predmet: potraviny ŠJ
523105886
faktúra
Topec a.s.
31412408
10,54 EUR
23.10.2023
Predmet: potraviny ŠJ
2301505601
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
195,29 EUR
23.10.2023
Predmet: potraviny ŠJ
523105639
faktúra
Topec a.s.
31412408
12,26 EUR
23.10.2023
Predmet: potraviny ŠJ
6826065414
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
444,51 EUR
19.10.2023
Predmet: poistná zmluva
2023651
faktúra
EKO HUNKA s.r.o.
36693189
153,60 EUR
19.10.2023
Predmet: odvoz odpadu
20230005
faktúra
Andrej Mifkovič
40949541
40,00 EUR
19.10.2023
Predmet: oprava žalúzií
1052357789
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-380,72 EUR
19.10.2023
Predmet: elektrina-preplatok
772023
faktúra
VODOSTAV Kňaze Ladislav
34583777
270,00 EUR
19.10.2023
Predmet: revízia tlakových nádob
TN3230468
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,80 EUR
19.10.2023
Predmet: zber a odvoz odpadu 200108
8336051618
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
19.10.2023
Predmet: pevná linka
8336051682
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
106,12 EUR
19.10.2023
Predmet: pevná linka+mobil
1020230597
faktúra
HAS JP s.r.o.
51009561
106,00 EUR
19.10.2023
Predmet: BOZP a PO
FVA23100550
faktúra
SkyLan s.r.o.
36333026
9,90 EUR
19.10.2023
Predmet: internet
23125
faktúra
JUDr. Peter Marko
37864718
261,14 EUR
19.10.2023
Predmet: právne služby
23126
faktúra
JUDr. Peter Marko
37864718
261,14 EUR
19.10.2023
Predmet: právne služby
1123311112
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
210,00 EUR
19.10.2023
Predmet: prenosné wc
8698501922
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 345,00 EUR
19.10.2023
Predmet: plyn
1012363553
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
347,32 EUR
19.10.2023
Predmet: elektrina
1012363552
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
938,74 EUR
19.10.2023
Predmet: elektrina
1023100907
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
19.10.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
23121
faktúra
JUDr. Peter Marko
37864718
261,14 EUR
19.10.2023
Predmet: právne služby
51031123
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
297,82 EUR
19.10.2023
Predmet: odvoz odpadu 200307
51030123
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 676,72 EUR
19.10.2023
Predmet: vývoz odpadu 200301
23190107
faktúra
Jednota COOP Slovensko
35697547
1 020,00 EUR
19.10.2023
Predmet: poukážky