portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Brodzany
Trenčiansky kraj, okres Partizánske
zverejnené dokumenty: 4069
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/18/8209927273
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
27.06.2018
Predmet: za telekomunikačné služby
16/18/7459504415
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
106,20 EUR
27.06.2018
Predmet: dodávka elektriny
VS/25/18
zmluva
Ing.Eva Ďuržová
30704731
400,00 EUR
14.06.2018
Predmet: zmluvy o vykonaní auditu účtovnej uzávierky
2/2018
zmluva
Husiarik Brodzany
42285062
1 000,00 EUR
14.06.2018
Predmet: dotácia z rozpočtu obce
1/2018
zmluva
TJ Slovan Brodzany
318726191
3 500,00 EUR
14.06.2018
Predmet: dotácia z rozpočtu obce
EM064/2015/Za
zmluva
Loyal Service, spol. s.r.o.
51463172
0,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Dohoda o zmene zmluvy o službách
166/18/20180664
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
135,65 EUR
28.05.2018
Predmet: kontrola has.prístrojov a tlak.skúšky
165/18/701180442
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
153,16 EUR
28.05.2018
Predmet: preprava autobus
164/18/18020
faktúra
Ľudovít Dilong - D.L. Veľkoobchod
33569622
72,00 EUR
28.05.2018
Predmet: kosenie zelene
163/18/2018050419
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
42,24 EUR
28.05.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby
162/18/601036918
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
55,45 EUR
28.05.2018
Predmet: kosenie porastov
161/18/181401265
faktúra
CWS-boco Slovensko, s.r.o.
31411045
57,60 EUR
28.05.2018
Predmet: skladacie utierky,toalet.papier
158/18/51019918
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
689,88 EUR
28.05.2018
Predmet: vývoz KO a DSO
157/18/51021218
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
294,98 EUR
28.05.2018
Predmet: preprava VOK
156/18/00453/2018
faktúra
Jozef Smrhola - OLYMP
32581190
750,00 EUR
28.05.2018
Predmet: reklamné predmety
155/18/18013
faktúra
Ľudovít Dilong - D.L. Veľkoobchod
33569622
50,40 EUR
28.05.2018
Predmet: kosenie zelene
154/18/8207919143
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
28.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
153/18/8207914751
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,20 EUR
28.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
152/18/8207914715
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
28.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
151/18/4477247948
faktúra
inoggy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
28.05.2018
Predmet: dodávka plynu
147/18/20180005
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
60,00 EUR
28.05.2018
Predmet: správa webu
146/18/7551342461
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
363,32 EUR
28.05.2018
Predmet: dodávka elektriny
145/18/7551340063
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,84 EUR
28.05.2018
Predmet: dodávka elektriny
144/18/7551340087
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7,21 EUR
28.05.2018
Predmet: dodávka elektriny
143/18/7551340666
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
242,85 EUR
28.05.2018
Predmet: dodávka elektriny
15/18/8207918867
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
28.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
14/18/7551340665
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
106,20 EUR
28.05.2018
Predmet: dodávka elektriny
142/18/8880023286
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
04.05.2018
Predmet: vodné a stočné
141/18/8880023285
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
2,59 EUR
04.05.2018
Predmet: vodné a stočné
140/18/8880023284
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
5,18 EUR
04.05.2018
Predmet: vodné a stočné
139/18/8880023283
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
5,18 EUR
04.05.2018
Predmet: vodné a stočné
138/18/8880023282
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
11,66 EUR
04.05.2018
Predmet: vodné a stočné
138/18/8880023280
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
20,74 EUR
04.05.2018
Predmet: vodné a stočné
136/18/20002318
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
88,08 EUR
04.05.2018
Predmet: práca s plošinou
135/18/180248
faktúra
Mapa Slovakia Digital, s.r.o.
45325600
380,00 EUR
04.05.2018
Predmet: poplatok mapový portál
134/18/1402018
faktúra
Ing. Martina Ďurišová - TVS
48291374
13,00 EUR
04.05.2018
Predmet: príručka správny poriadok
133/18/8207569499
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
63,29 EUR
04.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
132/18/0182018
faktúra
Jozef Mlynek-elektroinštalaciemlynek
37284339
445,00 EUR
04.05.2018
Predmet: rozšírenie rozhlasu
131/18/20180059
faktúra
RegMedia, s.r.o
45593914
72,00 EUR
04.05.2018
Predmet: správa vebhosting
130/18/18951660
faktúra
Verglas Dashofer, s.r.o.
35730129
147,00 EUR
04.05.2018
Predmet: smernice pre obec
129/18/INV1800299
faktúra
ABAMET, s.r.o.
47966947
1 002,96 EUR
04.05.2018
Predmet: archívna skriňa s dverami
128/18/2018074
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
251,63 EUR
04.05.2018
Predmet: za spoloč.staveb.úrad
127/18/38116
faktúra
SoftServis
30466491
62,70 EUR
04.05.2018
Predmet: inštalácia programu
126/18/2018043
faktúra
OPEN DOOR s.r.o.
46466339
300,00 EUR
04.05.2018
Predmet: vypracovanie monitor.správy
125/18/20002018
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
21,22 EUR
04.05.2018
Predmet: práca s plošinou
124/18/11800006
faktúra
Peter Blaho
32812485
379,90 EUR
04.05.2018
Predmet: kamera sony
123/18/601025318
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
301,15 EUR
04.05.2018
Predmet: čistenie komunikácii
122/18/2018005
faktúra
Radoslav Marko - Autodoprava
41681657
288,54 EUR
04.05.2018
Predmet: preprava piesku
121/18/8205917482
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
04.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
120/18/3010091280
faktúra
inoggy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
04.05.2018
Predmet: dodávka plynu
119/18/2018411421
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
144,00 EUR
04.05.2018
Predmet: posúdenie dokumentácie
118/18/9001108546
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
8,87 EUR
04.05.2018
Predmet: tlač.služby šeky
117/18/8205917517
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,20 EUR
04.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
116/18/8205921925
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
04.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
115/18/51013718
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
634,91 EUR
04.05.2018
Predmet: odvoz KO a DSO
114/18/51014918
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 213,91 EUR
04.05.2018
Predmet: preprava VOK a zneškodnenie odpadu
113/18/7459459220
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
242,85 EUR
04.05.2018
Predmet: dodávka elektriny
112/18/7459458468
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7,21 EUR
04.05.2018
Predmet: dodávka elektriny
111/18/2018
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,84 EUR
04.05.2018
Predmet: dodávka elektriny
110/18/7459461487
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
363,32 EUR
04.05.2018
Predmet: dodávka elektriny
109/18/20180004
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
60,00 EUR
04.05.2018
Predmet: správa web
108/18/18025
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
831,00 EUR
04.05.2018
Predmet: práca stroja JCB
107/18/21813803
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
138,50 EUR
04.05.2018
Predmet: učebné pomôcky do MŠ
106/18/8801030389
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
999,40 EUR
04.05.2018
Predmet: stravné lístky
105/18/201800074
faktúra
Žalúzie Cibula
47693860
135,00 EUR
04.05.2018
Predmet: oprava žalúzii
103/18/8205574467
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
50,00 EUR
04.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
13/18/8880023281
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
125,74 EUR
04.05.2018
Predmet: vodné a stočné
12/18/8205921743
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
04.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
11/18/2018
faktúra
Petr Mrázek
69639485
150,00 EUR
04.05.2018
Predmet: biologické ošetrenie odpadov
10/18/7459459219
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
106,20 EUR
04.05.2018
Predmet: dodávka elektriny
204/2018
oznam
Pôdohospodárska platobná agentúra
0,00 EUR
20.04.2018
Predmet: Oznámenie o zahájení realizácie projektu Kód projektu 072TN130007
Kúpna zmluva
zmluva
Peter Žúži
12 000,00 EUR
18.04.2018
Predmet: o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
102/18/601020818
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
52,60 EUR
28.03.2018
Predmet: vývoz fekálii
101/18/201803060
faktúra
RM SOUND, s.r.o.
36559717
54,00 EUR
28.03.2018
Predmet: tlakový reproduktor
100/18/8880009721
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
28.03.2018
Predmet: vodné
99/18/20001118
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
100,30 EUR
28.03.2018
Predmet: práca s plošinou
98/18/180013
faktúra
INPREX spol.s.r.o.
31420443
245,00 EUR
28.03.2018
Predmet: laminátor Jupi
97/18/2018009
faktúra
ing. Štefan Pucko
46336206
200,00 EUR
28.03.2018
Predmet: spracovanie žiadosti
96/18/18030119
faktúra
CBS spol.s.r.o.
36754749
577,50 EUR
28.03.2018
Predmet: kniha čarovná horná Nitra
93/18/8203933598
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
28.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby