portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
034/2024
objednávka
Ján Dučák
41960904
144,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás údržbárske práce: demontáž a montáž zásobníkov na ohrev vody, oprava WC. Celková práca 8 hodín á 18,- €, spolu 144,- €.
Z 64/2024
zmluva
Dušan Jankura
31252257
1 500,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Predmetom Rámcovej kúpnej zmluvy č. 003/2024 je dodávka kancelárskeho tovaru podľa potreby Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok. Za dodaný tovar vystaví predávajúci faktúru v rozsahu príslušnej špecifikácie položiek tovaru, ktorú doručí kupujúcemu spolu s dodaným tovarom.
142/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
103,28 EUR
23.09.2024
Predmet: Čistiace potreby: Papierové utierky Katrin classic 2 vrst. = 40 ks á 2,08 €, metly drevené 25 cm s násadou 120 cm = 2 ks á 3,87 €, utierky zelené papierové 10 ks á 1,21 €, celkom 103,28 €.
141/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
69,61 EUR
23.09.2024
Predmet: Čistiace prostriedky: Domestos 750 ml pink fresch = 2 ks á 1,75 €, Domestos ext. power 750 ml á 1,75 €, Indulona 75 ml červ.,modrá = 3 ks á 1,70 €, Jar 900 ml pomegranate = 2 ks á 3,19 €, Jar aloe vera 900 ml á 3,50 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,40 €, Lilien mydlo 5 litrov oliva á 6,21 €, Linteo kozm. utierky 200 ks = 3 kr. á 2,03 €, obrúsky 33x33 = 2 ks á 1,06 €, obrúsky 33x33 = 2 ks á 0,87 €, Sidolux 5 litrov marseiles á 8,44 €, vrecia na odpad 50x60*30 litr. 25 ks = 3 bal. á 2,37 €, vrecia na odpad 60x70*60 litr. 20 ks = 3 ks á 2,18 €, celkom 69,61 €.
140/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
33,92 EUR
23.09.2024
Predmet: Čistiace potreby: Utierky zelené papierové 20 ks á 1,20 €, Brait osviežovač vzduchu 300 ml relaxing á 2,21 €, Jar aloe vera 900 ml á 3,16 €, Kodak baterky AA 4 ks obyčajné (2 bal.) á 1,53 €, AAA 4 ks (1 bal.) á 1,54 €. Celkom 33,92 €.
033/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
103,28 EUR
23.09.2024
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: Papierové utierky Katrin classic 2 vrst. = 40 ks á 2,08 €, metly drevené 25 cm s násadou 120 cm = 2 ks á 3,87 €, utierky zelené papierové 10 ks á 1,21 €, celkom 103,28 €.
032/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
69,61 EUR
23.09.2024
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Domestos 750 ml pink fresch = 2 ks á 1,75 €, Domestos ext. power 750 ml á 1,75 €, Indulona 75 ml červ.,modrá = 3 ks á 1,70 €, Jar 900 ml pomegranate = 2 ks á 3,19 €, Jar aloe vera 900 ml á 3,50 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,40 €, Lilien mydlo 5 litrov oliva á 6,21 €, Linteo kozm. utierky 200 ks = 3 kr. á 2,03 €, obrúsky 33x33 = 2 ks á 1,06 €, obrúsky 33x33 = 2 ks á 0,87 €, Sidolux 5 litrov marseiles á 8,44 €, vrecia na odpad 50x60*30 litr. 25 ks = 3 bal. á 2,37 €, vrecia na odpad 60x70*60 litr. 20 ks = 3 ks á 2,18 €, celkom 69,61 €.
031/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
33,92 EUR
23.09.2024
Predmet: Objednávame si: Utierky zelené papierové 20 ks á 1,20 €, Brait osviežovač vzduchu 300 ml relaxing á 2,21 €, Jar aloe vera 900 ml á 3,16 €, Kodak baterky AA 4 ks obyčajné (2 bal.) á 1,53 €, AAA 4 ks (1 bal.) á 1,54 €. Celkom 33,92 €.
030/2024
objednávka
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
600,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: úpravu projektu v časti vykurovanie - hlavný objekt z dôvodu nálezu pamiatkovo vzácnej podlahy na 3.NP v budove gymnázia, pri investičnej akcii pod názvom: "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku v hodnote 600,- €."
139/2024
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 530,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 09/2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
029/2024
objednávka
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
2 500,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Objednávame si verejné obstarávanie na dodávateľa pre investičnú akciu pod názvom: Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku - interiérové vybavenie pre objekt SO.01.1 Obnova a prestavba objektu Gymnázia P. O. Hviezdoslava (BLOK A) v hodnote 2 500,- € bez DPH.
028/2024
objednávka
Marián Kiska KISKA- SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
675,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Objednávame si servisnú prehliadku 26 ks plynových konvektorov Modratherm (1 ks á 25,- €) + cestovné náklady 25,- €
138/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
19,69 EUR
16.09.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
137/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
176,65 EUR
16.09.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
136/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 112,46 EUR
16.09.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie august 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
135/2024
faktúra
Marián Kiska KISKA - SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
675,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Servisná prehliadka 26 ks plynových konvektorov Modratherm (1 ks á 25,- €), cestovné náklady 25,- €
KV008/24
faktúra
GMT development, s.r.o.
47981563
960 312,24 EUR
16.09.2024
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023
134/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
10.09.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.08.2024 - 31.08.2024
133/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,60 EUR
10.09.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.08.2024 - 31.08.2024
132/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
10.09.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024