portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
121/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
06.08.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.07.2024 do 31.07.2024
120/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
77,00 EUR
06.08.2024
Predmet: Čistiace prostriedky : Clin 750 ml okná, rámy = 2 ks á 2,39 €, Janegal Flowers utierka micro = 2 ks á 1,06 €, Janegal utierka microvlákno = 2 ks á 2,46 €, Jar 900 ml Apple = 1 ks á 3,16 €, Jar extra+red for 650 ml = 2 ks á 3,16 €, Krezosan 950 ml = 2 ks á 3,36 €, Mop bavlna NN 180g = 3 ks á 2,06 €, Mydlo Vione 5 litrov biela perlet á 4,03 €, rukavice spokar 8-M = 2 ks á 1,35 €, Savo 4 kg originál á 7,67 €, Savo proti plesni 500 ml = 2 ks á 3,79 €, Sidolux 5 litrov japonská višňa á 7,38 €, Utierka z mikrovlákna á 1,44 €, Utierky zelené papierové = 6 ks á 1,20 €, Utierky zelené papierové = 4 ks á 1,20 €.Cena spolu 77,- €.
119/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
24,71 EUR
06.08.2024
Predmet: Čistiace potreby : Brait osviežovač 300ml relaxing á 2,21 €, Mop N Profi Fix 40 cm bavlna = 3 ks á 4,22 €, Papierové utierky roll 400 á 4,46 €, Pronto intervento na odpad 1 liter á 5,38 €. Cena spolu 24,71 €.
024/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
77,00 EUR
06.08.2024
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky : Clin 750 ml okná, rámy = 2 ks á 2,39 €, Janegal Flowers utierka micro = 2 ks á 1,06 €, Janegal utierka microvlákno = 2 ks á 2,46 €, Jar 900 ml Apple = 1 ks á 3,16 €, Jar extra+red for 650 ml = 2 ks á 3,16 €, Krezosan 950 ml = 2 ks á 3,36 €, Mop bavlna NN 180g = 3 ks á 2,06 €, Mydlo Vione 5 litrov biela perlet á 4,03 €, rukavice spokar 8-M = 2 ks á 1,35 €, Savo 4 kg originál á 7,67 €, Savo proti plesni 500 ml = 2 ks á 3,79 €, Sidolux 5 litrov japonská višňa á 7,38 €, Utierka z mikrovlákna á 1,44 €, Utierky zelené papierové = 6 ks á 1,20 €, Utierky zelené papierové = 4 ks á 1,20 €.Cena spolu 77,- €.
023/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
24,71 EUR
06.08.2024
Predmet: Objednávame si čistiace potreby : Brait osviežovač 300ml relaxing á 2,21 €, Mop N Profi Fix 40 cm bavlna = 3 ks á 4,22 €, Papierové utierky roll 400 á 4,46 €, Pronto intervento na odpad 1 liter á 5,38 €. Cena spolu 24,71 €.
118/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
1 878,80 EUR
06.08.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac JÚL 2024: výdavky na elektrickú energiu = 292,60 €, výdavky na tepelnú energiu = 1540,- €, výdavky na vodné = 15,40 €, výdavky na stočné = 30,80 €. Výdavky spolu 1878,80 €.
117/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
06.08.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 08/2024
116/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
589,00 EUR
05.08.2024
Predmet: aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov pre stredné školy na školský rok 2024/2025
022/2024
objednávka
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
600,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: rozdelenie výkazu výmer interiérového vybavenia zvlášť pre objekt SO.01.1 Obnova a prestavba pôvodného objektu Gymnázia P. O. Hviezdoslava (BLOK A) a zvlášť pre objekt SO.01.2 Prístavba Školy umeleckého priemyslu a multifunkčného priestoru (BLOK B) a aktualizáciu cien na III.Q 2024 pre účely VO na výber dodávateľa interiérového vybavenia za cenu 600,- €.
115/2024
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 952,68 EUR
30.07.2024
Predmet: Oprava a overenie meračov tepla v kotolni telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
114/2024
faktúra
DETOX s.r.o.
31582028
1 262,40 EUR
17.07.2024
Predmet: Likvidácia chemikálií z chemického laboratória školy: odpady obsahujúce ortuť 2 kg = 240 €, odber chémie = 180 €, ostatné chemikálie 22 kg = 158,40 € (1 kg = 7,20 €), výjazd chemika 684 €, spolu 1262,40 €
113/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
25,49 EUR
17.07.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.07.2024 do 30.09.2024 (mzdový program)
112/2024
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
983,05 EUR
17.07.2024
Predmet: Vyúčtovanie spotreby energie na výrobu tepla a TÚV do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 za obdobie od 01.01.2024 - 24.06.2024.
111/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 112,46 EUR
17.07.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie jún 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
110/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
185,57 EUR
17.07.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
109/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
26,95 EUR
17.07.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
108/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
135,29 EUR
11.07.2024
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.04.2024 do 30.06.2024 (mzdový program)
107/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
143,80 EUR
11.07.2024
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.04.2024 - 30.06.2024 (množstvo 92,492 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
106/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,60 EUR
11.07.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.06.2024 - 30.06.2024
105/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,18 EUR
11.07.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.06.2024 - 30.06.2024