portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
524/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
19.08.2013
Predmet: telefónne poplatky
548/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
12.09.2013
Predmet: telefónne poplatky
562/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
213,86 EUR
12.09.2013
Predmet: telefónne poplatky
588/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,87 EUR
12.09.2013
Predmet: telefónne poplatky
616/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
621/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
201,06 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
648/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,59 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
731/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónné poplatky
732/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
185,65 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
761/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
30.10.2013
Predmet: tel.poplatok
801/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
201,44 EUR
04.12.2013
Predmet: telefónne poplatky
802/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
04.12.2013
Predmet: telefónne poplatky
811/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
04.12.2013
Predmet: telefónne poplatky
865/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
08.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
866/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
198,40 EUR
08.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
895/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
08.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
901/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,58 EUR
08.02.2014
Predmet: telefónny poplatok
939/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
08.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
940/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
204,62 EUR
08.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
034/12
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
18,00 EUR
30.04.2012
Predmet: ovocie ŠJ MŠ
103/12
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
30,01 EUR
31.05.2012
Predmet: ovocie ŠJ MŠ
174/12
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
15,25 EUR
31.05.2012
Predmet: ovocie ŠJ MŠ
725/12
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
30,91 EUR
16.12.2012
Predmet: ovocie ŠJ MŠ
798/12
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
30,22 EUR
16.12.2012
Predmet: ovocie ŠJ MŠ
851/12
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
15,76 EUR
25.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
45/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
25,94 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
123/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
25,26 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
178/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
30,50 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
695/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
14,29 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
769/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
20,80 EUR
30.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
843/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
20,99 EUR
08.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
899/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
19,80 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
091/12
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
133,20 EUR
31.05.2012
Predmet: inzercia - OVS č.408
001/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
217,00 EUR
09.03.2011
Predmet: dodavka zemneho plynu
003/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
318,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Dodávka zemného plynu
004/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 306,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Dodávka zemného plynu
005/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 522,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Dodávka zemného plynu
080/11
faktúra
SPP a.s.
35815256
211,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Plyn 2/11
081/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
259,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Plyn 2/11
082/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
308,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Plyn 2/11
083/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 266,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Plyn- 2/11
084/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 475,00 EUR
09.03.2011
Predmet: zemny plyn 2/11, športový dom
145/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
199,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Plyn marec 2011
146/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
244,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Plyn marec 2011
147/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
290,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Plyn marec 2011
148/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 193,00 EUR
22.03.2011
Predmet: zemny plyn MŠ,ŠJ marec 2011
149/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 390,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Plyn marec 2011
419/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 155,74 EUR
21.07.2011
Predmet: vyúčtovanie plynu 19.6.10-18.6.11 - Šport. dom vyúčtovanie plynu 19.6.10-18.6.11 - Šport. dom
420/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 921,97 EUR
26.08.2011
Predmet: vyučtovanie plynu 19.6.10 - 18.6.11 - č.447
421/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 199,97 EUR
26.08.2011
Predmet: vyučtovanie plynu 19.6.10 - 18.6.10 -MŠ č. 256
33
zmluva
SPP, a.s.
35815256
16.12.2011
Predmet: Zmluva o dodávke plynu č.d.408
693/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
816,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn 10/11 - MŠ, ŠJ
694/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
837,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn 10/11-Šport. areál
772/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 349,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn 11/11 - MŠ, ŠJ
773/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 384,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn 11/11 - Športový dom
847/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 590,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn 12/11 - MŠ, ŠJ
848/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 630,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn za 12/11 - Športový dom
087/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 642,00 EUR
07.03.2012
Predmet: plyn 2/12 - MŠ
088/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 684,00 EUR
07.03.2012
Predmet: plyn 2/12 - Športový dom
153/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 548,00 EUR
24.04.2012
Predmet: plyn 3/12 - MŠ a ŠJ
154/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 588,00 EUR
05.04.2012
Predmet: plyn 3/12 - Športový dom
12/2012 9104589960
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Zmluva o dodávke plynu č.d. 447 MŠ byt
005/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
30,00 EUR
30.04.2012
Predmet: plyn 1/12 - č.408
006/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
292,00 EUR
30.04.2012
Predmet: plyn 1/12 - bufet OŠK
007/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
302,00 EUR
30.04.2012
Predmet: plyn 1/12 - Ocú
008/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
641,00 EUR
30.04.2012
Predmet: plyn 1/12 - MK a KD Ban.Hodruša
009/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 694,00 EUR
30.04.2012
Predmet: plyn 1/12 - MŠ 256
010/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 738,00 EUR
30.04.2012
Predmet: PLYN 1/12 - šPORT. DOM
014/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
304,60 EUR
30.04.2012
Predmet: poplatok za pripojenie - nové bytovky
083/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
30,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 2/12 č.408
084/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
282,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 2/12 - bufet OŠK
085/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
293,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 2/12 - Ocú
086/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
622,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 2/12 - KD a MK Ban. Hodruša
149/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
30,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 3/12 - č.408
150/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
266,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 3/12 - bufet OŠK
151/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
276,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 3/12 - Ocú
152/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
586,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 3/12 KD a MK Ban. Hodruša
232/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
30,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 4/12 - č.408
233/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
146,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 4/12 - bufet OŠK
234/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
151,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 4/12 - Ocú