portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
310/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
21.06.2013
Predmet: kúpa akcií
407/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
19.08.2013
Predmet: kúpa akcií
569/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
22.10.2013
Predmet: kúpa akcií
668/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
22.10.2013
Predmet: kúpa akcií
678/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
22.10.2013
Predmet: kúpa akcií
839/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
08.02.2014
Predmet: kúpa akcií
875/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
10.02.2014
Predmet: kúpa akcií
029/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
588,51 EUR
09.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie verejného osvetlenia Dobropis 11.4.-31.12.2010
086/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Verejné osvetlenie- energia za 2/11
152/11
faktúra
FIN.M.O.S, a.s.
35925094
1 298,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Elektrická energia marec 2011
248/11
faktúra
FIN.M:O:S:
35925094
1 298,00 EUR
28.04.2011
Predmet: Elektrická energia 4/11
321/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
23.05.2011
Predmet: el.energ. verej.osvetlenia 4/11
350/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 578,17 EUR
20.07.2011
Predmet: vyúčtov. elektr. 1.1.-19.4.11 verejné osvetlenie
398/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
21.07.2011
Predmet: elektrická energia 6/11 - verejné osvetlenie
483/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
26.08.2011
Predmet: elektrická energia do VO za 7/11
539/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
31.10.2011
Predmet: el.energia VO 8/11
606/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
18.11.2011
Predmet: elektr. energia na VO za 9/11
695/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
26.01.2012
Predmet: elektr. energia do VO-10/11
767/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
26.01.2012
Predmet: elektr. energia VO za 11/11
842/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
26.01.2012
Predmet: elektr. energia VO za 12/11
015/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
07.03.2012
Predmet: elektrická energia 1/12-VO
089/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
07.03.2012
Predmet: elektrická energia 2/12-VO
159/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
810,01 EUR
31.05.2012
Predmet: elektr. energia VO za 3/12
238/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
810,01 EUR
31.05.2012
Predmet: elektrina VO za 4/12
300/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
101,45 EUR
07.09.2012
Predmet: vyúčtovanie elektr.energie 1-4/12 -VO
301/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
201,49 EUR
07.09.2012
Predmet: vyúčtovanie elektr. energie 1-4/12 - VO
302/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
271,10 EUR
07.09.2012
Predmet: vyúčtovanie elektr. energie 1-4/12 - VO
303/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
524,84 EUR
07.09.2012
Predmet: vyúčtovanie lektr. energie 1-4/12 - VO
304/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
755,58 EUR
07.09.2012
Predmet: vyúčtovanie lektrickej energie 1-4/12 - VO
305/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
871,57 EUR
01.10.2012
Predmet: vyúčtovanie elektr. energie 1-4/12 - VO
314/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
810,01 EUR
23.07.2012
Predmet: elektrická energia za 5/12 - VO
401/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
26.10.2012
Predmet: elektr. energia VO 6/12
476/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
14.12.2012
Predmet: elektrina VO za 7/12
696/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 057,00 EUR
14.12.2012
Predmet: elektrina VO za 10/12
774/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 057,00 EUR
02.01.2013
Predmet: elektrická energia VO 11/12
51/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 132,51 EUR
01.03.2013
Predmet: elektr. energia VO 1/13
58/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 489,01 EUR
01.03.2013
Predmet: vyúčt. el. energie VO 4-12/121489,01
95/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 132,51 EUR
24.04.2013
Predmet: elektrická energia VO 2/13
113/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
190,00 EUR
24.04.2013
Predmet: elektr. energia VO 2/13
182/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
24.04.2013
Predmet: elektrická energia do VO 3/13
284/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
21.06.2013
Predmet: elektrina - verejné osvetlenie
347/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
17.07.2013
Predmet: lektrická energia do siete VO
426/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
12.09.2013
Predmet: el. energia do VO
538/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
22.10.2013
Predmet: elektrická energia VO
593/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
22.10.2013
Predmet: elektr. energia VO
661/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
04.12.2013
Predmet: elektr. energia VO
760/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
10.02.2014
Predmet: el.energia VO
821/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
10.02.2014
Predmet: elektrina do VO
233/13
faktúra
IRIS - Vydavateľstvo a tlač
35926376
36,90 EUR
24.04.2013
Predmet: MŠ - predplatné časopisu
718/12
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
76,80 EUR
14.12.2012
Predmet: Program Obce.info
022/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
45,96 EUR
30.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
081/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
86,17 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
168/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
56,17 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
242/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
106,27 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
319/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
65,75 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
344/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
32,47 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
383/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
83,27 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
486/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
44,94 EUR
30.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
595/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
38,88 EUR
01.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
676/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
98,12 EUR
26.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
27/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
88,54 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
97/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
60,40 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
185/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
53,82 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
263/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
71,80 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
342/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
115,08 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
358/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
39,53 EUR
21.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
429/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
39,70 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
523/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
12,59 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
646/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
112,49 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
757/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
89,45 EUR
30.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
770/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
21,77 EUR
30.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
835/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
47,95 EUR
08.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
885/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
57,86 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
067/11
faktúra
Simkor, s.r.o.
36014354
12 668,27 EUR
09.03.2011
Predmet: Práce a dodávky na stavbe 16 byt.jednotiek
068/11
faktúra
Simkor, s.r.o.
36014354
29 886,76 EUR
09.03.2011
Predmet: Práca a dodávky na stavbe 24 bytových jednotiek
069/11
faktúra
Simkor, s.r.o.
36014354
43 044,17 EUR
09.03.2011
Predmet: Práce a dodávky na stavbe tech.vybavenosť
138/11
faktúra
SIMKOR s.r.o.
36014354
40 804,50 EUR
22.03.2011
Predmet: Práce a dodávky na stavbe 24 bztových jednotiek, február 2011
139/11
faktúra
SIMKOR s.r.o.
36014354
43 151,20 EUR
22.03.2011
Predmet: Práce a dodávky na stavbe 16 bytových jednotiek, február 2011
228/11
faktúra
Simkor s.r.o.
36014354
1 897,34 EUR
28.04.2011
Predmet: Práce a dodávky Technická vybavenosť na stavbe 3/11
229/11
faktúra
Simkor s.r.o.
36014354
46 968,30 EUR
28.04.2011
Predmet: Práce a dodávky na BJ 16, na stavbe 3/11