portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2014013
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom PC učebne
2014014
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom PC učebne
2014015
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom PC učebne
2014016
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom PC učebne
2014017
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom PC učebne
2014018
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom PC učebne
2014019
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
14.02.2014
Predmet: nájom PC učebne
2014031
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
26.03.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne
2014032
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
26.03.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne - Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ
2014033
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
26.03.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne - Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ
2014034
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
26.03.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne - Rozvíjanie grafomotorických zručností v MŠ
2014043
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
26.03.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne - Kreslenie v grafickom programe RNA
2014044
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
26.03.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne - Kreslenie v grafickom programe RNA
2014045
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
26.03.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne - Kreslenie v grafickom programe RNA
2014046
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
26.03.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne - Kreslenie v grafickom programe RNA
2014050
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
26.03.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne - Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ
2014051
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
26.03.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne - Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ
2014052
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
26.03.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne - Rozvíjanie grafomotorických zručností detí v MŠ
2014053
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
26.03.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne - Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ
2014054
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
08.04.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 27.3.2014 - Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ
2014055
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
08.04.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 28.3.2014 - Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti
2014056
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
08.04.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 29.3.2014 - Kreslíme na počítači v MŠ
2014057
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
08.04.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 29.3.2014 - Kreslíme na počítači v MŠ
2014058
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
08.04.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 30.3.2014 - Kreslíme na počítači v MŠ
2014059
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
08.04.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 30.3.2014 - Kreslíme na počítači v MŠ
2014060
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
08.04.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 31.3.2014 - Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ
2014071
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
08.04.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 5.4.2014 - Kreslíme na počítači v MŠ
2014072
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
08.04.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 6.4.2014 - Kreslíme na počítači v MŠ
2014074
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
16.04.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 12.4.2014 - Kreslenie v grafickom programe RNA
2014075
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
16.04.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 12.4.2014 - Kreslenie v grafickom programe RNA
2014076
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
16.04.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 13.4.2014 - Kreslenie v grafickom programe RNA
2014077
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
16.04.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 13.4.2014 - Kreslenie v grafickom programe RNA
2014078
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
07.05.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 22.4.2014 - Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti
2014079
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
07.05.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 23.4.2014 - Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ
2014080
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
07.05.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne dňa 24.4.2014 - Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ
22.2.2015
zmluva
COOP Jednota Galanta
00168840
35,00 EUR
02.06.2015
Predmet: prenájom telocvične
10/2016
zmluva
COOP Jednota Galanta
00168840
30,00 EUR
01.06.2016
Predmet: prenájom telocvične
4/2014
objednávka
Slovenský červený kríž
00177466
100,00 EUR
18.02.2014
Predmet: objednávka školenia prvej pomoci
OF614092
faktúra
Slovenský červený kríž,sekretariát
00177466
100,00 EUR
05.03.2014
Predmet: školenie prvej pomoci
Zmluva č.9/2016
zmluva
Detský dpmov
00180661
0,00 EUR
19.10.2016
Predmet: odber stravy pre Detský domov Sereď
91632013
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
442,00 EUR
18.11.2013
Predmet: prenájom telocvicne
92052013
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
382,50 EUR
09.01.2014
Predmet: prenájom Športovej haly
90222014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
459,00 EUR
17.03.2014
Predmet: faktúra za prenájom ŠH za mesiac 1/2014
90382014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
382,50 EUR
17.03.2014
Predmet: prenájom ŠH za mesiac 2/2014
90492014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
612,00 EUR
14.04.2014
Predmet: Fakturujeme vam prenájom ŠH za mesic 3/2014
90672014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
467,50 EUR
16.05.2014
Predmet: Prenájom ŠH za mesiac 04/2014
90852014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
514,25 EUR
13.06.2014
Predmet: prenájom haly
91022014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
459,00 EUR
08.07.2014
Predmet: prenájom telocvične
25/2014
zmluva
Obchodná akadémia
00400238
17,20 EUR
29.09.2014
Predmet: prenájom telocvične
91452014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
670,80 EUR
06.11.2014
Predmet: Florbal
31/2014
zmluva
Obchodná akadémia
00400238
17,20 EUR
01.12.2014
Predmet: prenájom telocvične
91622014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
516,00 EUR
08.12.2014
Predmet: prenájom telocvične
91592014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
77,40 EUR
08.12.2014
Predmet: Prenájom telocvične
91742014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
464,40 EUR
22.12.2014
Predmet: prenájom telocvične
91752014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
154,80 EUR
22.12.2014
Predmet: prenájom telocvične
90082015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
129,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Prenájom ŠH za mesiac 1/2015 (futsal)
90062015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
516,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Prenájom ŠH za mesiac 1/2015 (florbal)
90202015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
567,60 EUR
09.03.2015
Predmet: Prenájom ŠH
90222015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
77,40 EUR
25.03.2015
Predmet: Prenájom ŠH za mesiac 2/2015 (futsal)
90372015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
465,20 EUR
13.04.2015
Predmet: Prenájom ŠH za mesiac marec - florbal
90462015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
567,60 EUR
11.05.2015
Predmet: prenájom telocvične florbal
90532015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
516,00 EUR
03.06.2015
Predmet: prenájom haly
90612015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
670,80 EUR
06.07.2015
Predmet: prenajom floorball
90712015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
722,40 EUR
05.10.2015
Predmet: prenájom ŠH
90792015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
825,60 EUR
09.11.2015
Predmet: prenájom ŠH za 10/2015 - floorbal
90922015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
739,60 EUR
04.12.2015
Predmet: Prenájom ŠH za 11/2015
91032015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
508,20 EUR
29.12.2015
Predmet: prenájom 12/2015
90052016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
619,20 EUR
10.02.2016
Predmet: Prenájom ŠH za 1/2016
90252016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
567,60 EUR
16.03.2016
Predmet: Prenájom ŠH za 2/2016 - floorball
90342016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
800,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Faktúra za prenájom
90402016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
799,80 EUR
05.05.2016
Predmet: Prenájom športovej haly
90482016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
903,00 EUR
03.06.2016
Predmet: Prenájom ŠH
90572016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
653,60 EUR
04.07.2016
Predmet: Prenájom ŠH za jún 2016
90682016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
234,00 EUR
11.10.2016
Predmet: prenájom telocvične
90732016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
945,00 EUR
15.11.2016
Predmet: prenájom telocvične
90762016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
819,00 EUR
08.12.2016
Predmet: prenájom telocvične
90852016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
666,00 EUR
27.12.2016
Predmet: prenájom telocvične
OF66/2016
faktúra
Slovenský červený kríž
00415995
40,00 EUR
04.10.2016
Predmet: Kurz prvej pomoci
241/2015
faktúra
Mestské kultúrne stredisko
00500879
135,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Štartovné na TOP DANCING
6577166272
faktúra
Kooperativa poisťovňa a.s.
00585441
978,42 EUR
02.10.2014
Predmet: poistenie