portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201610110
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
-1 827,29 EUR
11.02.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody
201610292
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
11 827,54 EUR
03.03.2016
Predmet: Teplo a TÚV
201610404
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
10 893,55 EUR
06.04.2016
Predmet: Kúrenie
201610505
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
6 296,50 EUR
05.05.2016
Predmet: Kúrenie
201610606
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
3 951,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Energia
201610712
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 846,39 EUR
06.07.2016
Predmet: Teplo
201610812
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 804,65 EUR
05.08.2016
Predmet: vykurovanie a teplá voda
201610913
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 792,40 EUR
07.09.2016
Predmet: vykurovanie a teplá voda
201611015
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 858,64 EUR
06.10.2016
Predmet: vykurovanie a teplá voda
201611122
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
7 728,60 EUR
08.11.2016
Predmet: vykurovanie a dodávka teplej vody
201611222
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
11 903,05 EUR
07.12.2016
Predmet: teplo TÚV, ÚK
201611325
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
7 306,02 EUR
09.01.2017
Predmet: vykurovanie a dodávka teplej vody
20151395
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47 132 884
498,31 EUR
16.12.2015
Predmet: Umývadlo do jedálne
20161384
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47 132 884
710,02 EUR
16.12.2016
Predmet: vybavenie kuchyne/príbory, nože...
GA 102/2013
zmluva
ALATERE s.r.o.
47158166
55,00 EUR
20.12.2013
Predmet: zmluva o zbere,preprave a skladovaní
2014010005
faktúra
ALATERE,s.r.o.
47158166
55,00 EUR
12.02.2014
Predmet: školská jedáleň zberné listy
2014010035
faktúra
ALATERE,s.r.o.
47158166
41,25 EUR
19.03.2014
Predmet: Poskytovanie služieb zbernych liistov
2014010078
faktúra
ALATERE,s.r.o.
47158166
55,00 EUR
22.04.2014
Predmet: likvidácia odpadu
2014010133
faktúra
ALATERE,s.r.o.
47158166
55,00 EUR
16.05.2014
Predmet: poskytovanie služieb zberných listov za obdobie od 01.04.2014 do 30.4.2014
2014010192
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
55,00 EUR
09.06.2014
Predmet: zber odpadu
2014010257
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
55,00 EUR
11.07.2014
Predmet: služba za odpady
2014010380
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
55,00 EUR
13.10.2014
Predmet: zber odpadu
2014010454
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
55,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Zber odpadu
1
dodatok
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
10.11.2014
Predmet: cena a platobné podmienky
2014010574
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
41,25 EUR
17.12.2014
Predmet: Zber a preprava VŽP
6/2015
zmluva
ALATERE s.r.o
47158166
55,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb -kuchynský odpad
2015010031
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
06.02.2015
Predmet: Zber a preprava VŽP kategórie 3
2015010096
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Zber a preprava VŽP
2015010166
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
52,50 EUR
09.04.2015
Predmet: Zber a preprava VŽP kategórie 3
2015010240
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
11.05.2015
Predmet: zber odpadu z jedálne
201510315
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
05.06.2015
Predmet: zber odpadu
2015010394
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Zber a preprava VžP kategorie 3
2015010475
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
35,00 EUR
18.08.2015
Predmet: zber odpadu z jedálne
2015010539
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
08.10.2015
Predmet: odvoz odpadu z jedálne
2015010622
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
06.11.2015
Predmet: odvoz odpadu z jedálne
2015010711
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
07.12.2015
Predmet: Odvoz odpadu z jedálne za 11/2015
2015010798
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Odvoz odpadu z jedálne 12/2015
9/2016
zmluva
ALATERE s.r.o.
47158166
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva odpad
2016010055
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
52,50 EUR
09.02.2016
Predmet: Odvoz odpadu z jedálne za 1/2016
2016010147
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
52,50 EUR
09.03.2016
Predmet: Odvoz odpadu z jedálne za 2/2016
2016010239
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Zber a preprava VŽP
2016010331
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
87,50 EUR
06.05.2016
Predmet: Zber
2016010429
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
09.06.2016
Predmet: zber a preprava VŽP
2016010525
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Zber a preprava VŽP
2016010621
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
35,00 EUR
10.08.2016
Predmet: zber odpadu šj
2016010666
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
11.10.2016
Predmet: zber odpadu
2016010761
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
11.11.2016
Predmet: zber a preprava odpadu z jedálne
2016010945
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
12.12.2016
Predmet: zber odpadu
2016010854
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
12.12.2016
Predmet: zber odpadu
2014010533
faktúra
ALATERE s.r.o.
47 158 166
55,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Zber a preprava VŽP
1102/2015
zmluva
UniCreditBank Czech Republik and Slovakia, a.s.pobočka zahraničnej banky
47251336
0,00 EUR
15.12.2015
Predmet: zmluva o bežnom účte
13L022
faktúra
Poly Lightiq
47322926
272,50 EUR
20.12.2013
Predmet: žiarivková trubica
1020140008
faktúra
EXTEP s.r.o.
47343788
64,80 EUR
22.04.2014
Predmet: revízia meračov tepla
28/2016
objednávka
Tilia pharmacy, s.r.o.
47356286
197,40 EUR
07.07.2016
Predmet: vybavenie lekárničiek
48/091014
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47405279
35,00 EUR
13.10.2014
Predmet: školenie
250414
faktúra
Akadémia vzdelávania
47410001
42,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Akadémia vzdelávania Trnava
1400075
faktúra
Prokis.r.o.
47490373
244,45 EUR
29.05.2014
Predmet: medaile, trofeje
47/2014
objednávka
Proki s.r.o.
47490373
100,00 EUR
17.09.2014
Predmet: objednavka CVČ futbal
1401107
faktúra
Proki s.r.o.
47490373
55,71 EUR
03.10.2014
Predmet: medaile
1401108
faktúra
Proki s.r.o.
47490373
82,50 EUR
03.10.2014
Predmet: pomocky CVC futbal
1502139
faktúra
Proki s.r.o.
47490373
62,00 EUR
05.10.2015
Predmet: medaile
16VF03368
faktúra
Proki s.r.o.
47490373
191,10 EUR
29.09.2016
Predmet: medaile poháre,
42/2016
objednávka
Proki s.r.o.
47490373
192,10 EUR
29.09.2016
Predmet: medaile pohare
16VF03429
faktúra
Proki s.r.o.
47490373
70,20 EUR
06.10.2016
Predmet: poháre, medaile
042-2016
objednávka
PROKI s.r.o.
47 490 373
192,10 EUR
05.12.2016
Predmet: medaile
015/2014
faktúra
Milan Šiška
47880139
216,40 EUR
03.10.2014
Predmet: čistenie kanalizácie
013/2015
faktúra
Radovan Šiška
47880139
216,40 EUR
17.03.2015
Predmet: Prečistenie kanalizácie hydročističom
063/2015
faktúra
Radovan Šiška
47880139
252,40 EUR
29.12.2015
Predmet: čistenie kanalizácie
054/2015
faktúra
Radovan Šiška
47880139
252,40 EUR
14.10.2016
Predmet: čistenie kanalizácie
060/2015
faktúra
Radovan Šiška
47880139
252,40 EUR
06.12.2016
Predmet: čistenie kanalizácie
10160013
faktúra
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
12 899,99 EUR
08.03.2016
Predmet: Školský nábytok
0102016
objednávka
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
12 653,76 EUR
21.03.2016
Predmet: školský nábytok
011/2016
objednávka
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
246,23 EUR
21.03.2016
Predmet: skrinka na notebooky
013/2016
objednávka
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
2 255,00 EUR
21.03.2016
Predmet: Školský nábytok
014/2016
objednávka
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
2 239,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Školský nábytok
10160022
faktúra
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
2 250,50 EUR
23.03.2016
Predmet: Školský nábytok
10160025
faktúra
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
1 200,01 EUR
23.03.2016
Predmet: Školský nábytok
10160024
faktúra
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
2 239,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Školský nábytok
027/2016
objednávka
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
300,00 EUR
07.07.2016
Predmet: krytky školský nábytok
10160089
faktúra
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
311,40 EUR
22.08.2016
Predmet: náhradné diely