portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Komenského č.21, Nesvady
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 1541
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
52/2024
objednávka
SPN Mladé letá s.r.o.
31333176
210,70 EUR
24.07.2024
Predmet: Vás učebnice pre 8.roč. Občiansku náuku pre 8r. v počte 30ks
31/2024
objednávka
SPN Mladé letá s.r.o
31333176
48,00 EUR
27.05.2024
Predmet: Pre najlepšiu mamičku odmeny pre žiakov
130/2014
objednávka
Mladé letá
31333176
64,99 EUR
16.12.2014
Predmet: Knihy
18/2016
objednávka
Koratex a.s. Nové Zámky
31332277
158,36 EUR
03.03.2016
Predmet: Objednávka PVC
26/2024
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
211,80 EUR
16.04.2024
Predmet: List-bianco s vodotlačou 500ks
58/2023
objednávka
ŠEVT a.s
31331131
47,02 EUR
01.11.2023
Predmet: špec.ped. individuálneho vzdelávanie žiaka
40/2022
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
194,14 EUR
15.10.2022
Predmet: list-bianco s vodotlačou- so štátnym znakom - vysvedčenia
29/2021
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
124,50 EUR
06.07.2021
Predmet: žiacke knižky pre 1-9 roč, v počte 250ks
92/2017
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
76,68 EUR
23.08.2017
Predmet: triedne knihy, výkazy pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie
68/2017
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
168,16 EUR
01.06.2017
Predmet: Obaly tvrdé z PVC modrej a červenej farby -triedne výkazy, žiacke knižky a list bianco karta 160g
71/2016
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
84,25 EUR
22.08.2016
Predmet: školské tlačivá na školský rok 2016/2017
66/2014
objednávka
Ševt a.s.
31331131
111,80 EUR
10.07.2014
Predmet: Školské tlačivá
39/2014
objednávka
Ševt a.s.
31331131
96,31 EUR
19.05.2014
Predmet: Obal z PVC. žiacke knižky
23/2014
objednávka
Ševt a.s.
31331131
2,51 EUR
14.04.2014
Predmet: Kancelárske potreby
129/2013
objednávka
Ševt a.s.
31331131
42,08 EUR
20.12.2013
Predmet: Tlačivá školské
103/2013
objednávka
Ševt a.s.
31331131
16,75 EUR
07.11.2013
Predmet: Záznam o individuálnej špeciálnopedagogickej starostlivosti..
76/2013
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
10,56 EUR
27.09.2013
Predmet: List bianco
1132200019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
28,18 EUR
09.04.2013
Predmet: Tlačivá
1132200276
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
50,68 EUR
09.04.2013
Predmet: Tlačivá
1132200276
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
50,68 EUR
30.01.2013
Predmet: Vysvedčenia
11332200019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
28,18 EUR
30.01.2013
Predmet: Kancelarske poteby
1112204128
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
29,89 EUR
16.06.2011
Predmet: List bianko
2112201269
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
51,42 EUR
04.03.2011
Predmet: Vysvedčenia
18/2020
objednávka
Ševt a.s
3133113
184,96 EUR
06.03.2021
Predmet: List bianco so štátnym znakom – vysvedčenia
26696
zmluva
RAJO a.s
31329519
0,00 EUR
12.11.2015
Predmet: Školský mliečny program
147/2017
objednávka
TESCO
31321828
1 170,00 EUR
20.12.2017
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov základnej školy.
148/2016
objednávka
Tesco STORES SR, a.s.
31321828
16,62 EUR
21.12.2016
Predmet: potravinársky tovar na krúžok varenia
47/2015
objednávka
TESCO STORES SR a.s.
31321828
16,49 EUR
13.05.2015
Predmet: Darčekové predmety
6/2025
objednávka
RVC Košice
31268650
49,00 EUR
30.01.2025
Predmet: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025
62/2024
objednávka
RVC Košice
31268650
42,00 EUR
06.10.2024
Predmet: školenie – prehľad zmien v oblasti výchovy a vzdelania od šk. roka 2024/2025
47/2024
objednávka
RVC Košice
31268650
42,00 EUR
28.06.2024
Predmet: RVC školenie – webinár + záznam z podujatia
70/2016
objednávka
Kelcom int.spol.s.r.o.
31105491
21,42 EUR
22.08.2016
Predmet: oprava signalizačného zariadenia
23/2015
objednávka
Kelcom spol.s.r.o.
31105491
29,42 EUR
12.03.2015
Predmet: Oprava signalizačného zariadenia
22/2015
objednávka
Kelcom spol.s.r.o.
31105491
129,55 EUR
12.03.2015
Predmet: Oprava sign. zariadenia
65/2013D
zmluva
Kelcom spol.s.r.o.
31105491
312,38 EUR
03.07.2013
Predmet: Zm,luva o dielo
3160/11
faktúra
Kelcom spol.s.r.o.
31105491
40,39 EUR
27.06.2011
Predmet: oprava sign. zariadenia
94/2013
objednávka
Vojtech Horváth
30920833
56,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Kontrola a čistenie komínov
8/2024
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
30794536
5 834,74 EUR
28.04.2025
Predmet: o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania udržateľných pracovných miest
7/2025
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
30794536
7 276,32 EUR
28.04.2025
Predmet: poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania udržateľných pracovných miest zamestnávateľovi, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto a obsadí ho znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie (ďalej len „ZUoZ“),
106/2016
objednávka
Danka Bosárová MONTANA
307 72 486
26.10.2016
Predmet: učebné pomôcky na vyučovaciu hodinu svet práce
72/2017
objednávka
Danka Bosárová MONTANA
30772486
14,70 EUR
09.06.2017
Predmet: chemický postrek proti burinám
34/2014
objednávka
Montana
30772486
15,75 EUR
30.04.2014
Predmet: Touchdiwn-postrek na burinu
83/2016
objednávka
Montána záhr. ptreby
307724486
6,78 EUR
19.09.2016
Predmet: Črepníky
39/2015
objednávka
Montána záhr. ptreby
307724486
5,28 EUR
27.08.2015
Predmet: ores granule
5/2024
zmluva
Alžbeta Barkociová –A.B.
30 734 177
408,00 EUR
12.09.2024
Predmet: nájom nebytových priestorov
1/2023
dodatok
Alžbeta Barkociová A.B
30734177
408,00 EUR
26.01.2023
Predmet: nájme nebytových priestorov nasledovne
6/2019
zmluva
Alžbeta Barkociová A.B
30734177
360,00 EUR
13.09.2019
Predmet: prenájom nebytových priestorov
38/2014
objednávka
A.B.
30734177
21,00 EUR
14.05.2014
Predmet: Pečivo. nealk. nápoj
7/2012
zmluva
Barkóciová Alžbeta
30734177
33,20 EUR
04.12.2012
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
66/2017
objednávka
Juraj Štefuň, GEORG
30577225
19,00 EUR
01.06.2017
Predmet: pracovné materiály Výchova umením pre žiakov 8. – 9. Ročníka ZŠ
84/205
objednávka
Kazán Ladislav
30331811
620,00 EUR
21.08.2015
Predmet: Plastové okná
125/2013
objednávka
Ladislav Kazán
30331811
0,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Dvere dvojkrídlové
44/2025
objednávka
Lehotský Ondrej- LINOSTICK
30057175
1 836,61 EUR
24.06.2025
Predmet: odstránenie povlakových podláh vrátane vyčistenia povrchu, dodávku a montáž heterogénnej PVC podlahoviny vrátane príslušenstva
94/2024
objednávka
Lehotský Ondrej- LINOSTICK
30057175
7 171,87 EUR
30.12.2024
Predmet: dodávku a montáž podlahových PVC vrátane príslušenstva
36/2023
objednávka
Ondrej Lehotský - Linostick
30057175
9 993,21 EUR
03.07.2023
Predmet: podlahovú krytinu zo vzorkovníka č.2805-52 na základe vašej cenovej ponuky zo dňa 17.4.2023 a s tým spojené práce.
70/2022
objednávka
Ondrej Lehotský Linostick
30057175
702,72 EUR
30.12.2022
Predmet: dodávku a montáž podlahy syntet. hmot s úpravou betónovej podlahy 12m² kabinet TV
89/2021
objednávka
Linostick-Ondrej Lehocký
30057175
1 215,91 EUR
05.01.2022
Predmet: dodávku a montáž podlahárskych prác v areály školy
46/2021
objednávka
Ondrej Lehocký - LINOSTICK
30057175
3 127,61 EUR
03.12.2021
Predmet: – DODÁVKA A MONTÁŽ heterogénnej PVC podlahoviny
61/2016
objednávka
Ondrej Lehotský - LINOSTICK
30057175
4 929,91 EUR
15.07.2016
Predmet: Dodávka, montáž, lepenie PVC podlahy vrátane PVC sokla v ŠJ
000
zmluva
Linostick
30057175
4 929,91 EUR
14.07.2016
Predmet: dodávka a montáž heterogénnej PVC
17/2014
objednávka
Linostick
30057175
502,19 EUR
26.03.2014
Predmet: Náte čiar športového ihriska
48/2014
zmluva
Linostick
30057175
502,19 EUR
21.03.2014
Predmet: Zmluva o dielo-Náter čiar v telocvični
2/2011
zmluva
Ondrej Lehocký-Linostick
30057175
2 720,08 EUR
11.11.2011
Predmet: linostick
1/2011
zmluva
Linostick
30057175
17 021,47 EUR
17.10.2011
Predmet: Linostick
51/2014
objednávka
Zábavní učení s.r.o
29261651
0,00 EUR
11.06.2014
Predmet: Učebnice- Čísla počítanie, Píšeme si abecedu
145/2017
objednávka
Krimar s.r.o.
28626249
1 373,98 EUR
20.11.2017
Predmet: športové potreby Bežecké tretry atletické veľ. 35,36,37,39,40,41,42 po 1 ks, veľ. 36trtra 318-01A – 2ks, cvičnú gumu na skok do výšky, latka laminátová a merač výšky latky do skoku výšky, žinenka a stojany pre skok do výšky ciachované, s dopravou
00249
objednávka
Terasport-Muller
28486617
71,27 EUR
13.06.2013
Predmet: Informačný stojan
80/2024
objednávka
Petr Mrázek -Bio Enzym
281 44
216,00 EUR
31.10.2024
Predmet: biologické ošetrenie odpadov a kanalizačného potrubia
57/2016
objednávka
Malunet,s.r.o.
27858162
406,22 EUR
01.07.2016
Predmet: Vás WIN tretry – středné trate v počte 7 ks vo veľkostiach 38,39,41,42,43,44,46 a rozlišovacie dresy – MLT 6 ks
1/2014
objednávka
Malunet s.r.o
27858162
320,50 EUR
03.04.2014
Predmet: Športové potreby
12/2021
objednávka
Seminaria, s.r.o
26426218
69,00 EUR
11.04.2021
Predmet: webinár zostavovanie školských jedálničkov prakticky
42/2025
objednávka
Mega knihy
24141828
18,96 EUR
24.06.2025
Predmet: Knižné odmeny pre absolventov školy
87/2015
objednávka
Amzler Ladislav
22708/286
964,60 EUR
27.08.2015
Predmet: Maliarske a natieračské práce
87/2015
objednávka
Martinus s.k. sr.o
22708286
31,49 EUR
27.08.2015
Predmet: Detská univerzita aj pre dospelýh
16/2020
objednávka
Briston s.r.o.
2023032891
369,98 EUR
06.03.2021
Predmet: Čistiace potreby nie bežne dostupné na trhu
42/2020
objednávka
UNIKOR trade s.r.o
2020306
295,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Photon robot, vzdelávaciu podložku a USB vysielač do PC pre deti SZP
5/2025
objednávka
Pyrokom spol. s.r.o.
18048455
0,00 EUR
30.01.2025
Predmet: kontrolu a opravu hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov so sprievodnou dokumentáciou
4/2024
objednávka
Pyrokom spol.s.r.o.
18048455
354,01 EUR
06.02.2024
Predmet: kontrolu požiarnych hydrantov, tlakovú skúšku hydrantných hadíc
3/2023
objednávka
Pyrokom spol.s.r.o
18048455
363,04 EUR
26.01.2023
Predmet: kontrolu/ revíziu hasiacich prístrojov, kontrolu a opravu požiarnych hydrantov, tlakovú skúšku hydrantných hadíc so sprievodnou dokumentáciou
4/2022
objednávka
Pyrokom spol.s.r.o
18048455
259,86 EUR
07.02.2022
Predmet: kontrolu/ revíziu hasiacich prístrojov, kontrolu a opravu požiarnych hydrantov, tlakovú skúšku hydrantných hadíc so sprievodnou dokumentáciou