portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
943/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
91,47 EUR
10.02.2014
Predmet: kancelárske potreby
853/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
76,67 EUR
10.02.2014
Predmet: kancelárske potreby
784/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
132,50 EUR
04.12.2013
Predmet: kancelárske potreby
705/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
54,30 EUR
22.10.2013
Predmet: kancelárske potreby
609/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
44,36 EUR
22.10.2013
Predmet: Kancelárske potreby
568/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
72,49 EUR
12.09.2013
Predmet: kancelárske potreby
468/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
73,51 EUR
19.08.2013
Predmet: kancelárske potreby
399/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
193,57 EUR
19.08.2013
Predmet: kancelárske potreby
312/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
205,39 EUR
21.06.2013
Predmet: kancelárske potreby
228/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
156,81 EUR
24.04.2013
Predmet: kancelárske potreby
147/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
181,05 EUR
24.04.2013
Predmet: kancelárske potreby
49/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
51,20 EUR
01.03.2013
Predmet: kancelárske potreby
881/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
97,13 EUR
25.01.2013
Predmet: kancelárske potreby
814/2012
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
196,38 EUR
02.01.2013
Predmet: kancelárske potreby
728/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
207,18 EUR
16.12.2012
Predmet: kancelárske potreby
655/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
105,70 EUR
26.10.2012
Predmet: kancelárske potreby
571/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
82,97 EUR
01.10.2012
Predmet: kancelárske potreby
502/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
98,80 EUR
07.09.2012
Predmet: kancelárske potreby
430/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
149,70 EUR
30.07.2012
Predmet: kancelárske potreby
352/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
153,21 EUR
19.07.2012
Predmet: kancelárske potreby
280/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
117,52 EUR
31.05.2012
Predmet: kancelárske potreby
184/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
240,88 EUR
31.05.2012
Predmet: kancelárske potreby
122/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
184,89 EUR
31.05.2012
Predmet: kancelárske potreby
060/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
80,55 EUR
30.04.2012
Predmet: kancelárske potreby
2014
zmluva
Muhová Beáta MUDr. NEURIKA sro
43796338
10,00 EUR
15.04.2014
Predmet: posudková činnosť lekára
748/13
faktúra
Rádio-opravovňa D.Ertla 11
43691692
103,40 EUR
04.12.2013
Predmet: oprava MR - Kopanice
587/13
faktúra
RÁDIO-opravovňa Milan Strieborný
43691692
198,40 EUR
12.09.2013
Predmet: oprava verejného osvetlenia
780/12
faktúra
RÁDIO-opravovňa Milan Strieborný
43691692
252,20 EUR
25.01.2013
Predmet: oprava miestneho rozhlasu
923/13
faktúra
Lesné a zemné práce Miroslav Zrebený
43503471
342,00 EUR
10.02.2014
Predmet: opiľovanie stromov na Kopaniciach
923/13
faktúra
Lesné a zemné práce Miroslav Zrebený
43503471
342,00 EUR
10.02.2014
Predmet: opiľovanie stromov na Kopaniciach
831/13
faktúra
Lesné a zemné práce Miroslav Zrebený
43503471
315,00 EUR
10.02.2014
Predmet: opiľovanie stromov
290/13
faktúra
Lesné a zemné práce Miroslav Zrebený
43503471
2 574,00 EUR
22.10.2013
Predmet: zimná údržba MK
225/12
faktúra
Lesné a zemné práce Miroslav Zrebený
43503471
846,00 EUR
31.05.2012
Predmet: zimná údržba MK
482/13
faktúra
Ján Ivanovič
43178022
420,00 EUR
19.08.2013
Predmet: zemné práce pri úprave MK
855/12
faktúra
Ján Ivanovič
43178022
315,00 EUR
25.01.2013
Predmet: zemné práce, rozvoz štrku
282/12
faktúra
Ján Ivanovič
43178022
120,00 EUR
31.05.2012
Predmet: rozvoz piesku v obci
37/13
faktúra
Región Banská Štiavnica
42197813
2 189,00 EUR
24.04.2013
Predmet: členský príspevok na rok 2013
51-2012
zmluva
Región Banská Štiavnica
42197813
1 500,00 EUR
28.12.2012
Predmet: spolupráca na realizácii projektu "Kultúrno-športové leto 2012"
003/12
faktúra
Región Banská Štiavnica, OOCR
42197813
2 189,00 EUR
07.03.2012
Predmet: členský príspevok r.2012
964/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
43,84 EUR
26.02.2014
Predmet: občerstvenie - Mikuláš
963/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
8,88 EUR
26.02.2014
Predmet: občerstvenie - zasad. OZ
908/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
680,00 EUR
08.02.2014
Predmet: strava žiakov ZŠ
892/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
24,36 EUR
08.02.2014
Predmet: občerstvenia - zasadnutia OZ
847/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
908,00 EUR
10.02.2014
Predmet: strava žiakov ZŠ
842/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
186,00 EUR
08.02.2014
Predmet: strava ˇ- voľby VÚC
810/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
204,60 EUR
04.12.2013
Predmet: stravné - voľby do VÚC
804/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
1 145,60 EUR
04.12.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ
727/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
928,00 EUR
30.10.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ
726/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
138,18 EUR
22.10.2013
Predmet: šport. deň JD - občerstvenie
627/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
177,08 EUR
22.10.2013
Predmet: občerstvenie - schôdzaa SZPB a JD
445/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
804,00 EUR
17.07.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ
431/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
46,69 EUR
17.07.2013
Predmet: reprezentačné - poľov. združenie
386/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
926,40 EUR
26.06.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ
298/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
116,32 EUR
21.05.2013
Predmet: občerstvenie - záver kolkár. turnaja
297/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
951,20 EUR
21.05.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ
206/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
851,20 EUR
24.04.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ 3/13
192/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
335,76 EUR
24.04.2013
Predmet: občerstvenie - obecný ples
191/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
32,04 EUR
24.04.2013
Predmet: občerstvenie fašiangy detí ZŠ
190/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
8,88 EUR
24.04.2013
Predmet: občerstvenie -zasadnutie OZ
139/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
676,80 EUR
24.04.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ za 2/13
72/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
577,60 EUR
01.03.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ za 1/13
43/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
122,14 EUR
01.03.2013
Predmet: reprezentačné - občerstvenie
865/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
649,60 EUR
25.01.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ za 12/12
807/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
746,40 EUR
02.01.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ za 11/12
750/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
1 041,60 EUR
16.12.2012
Predmet: strava žiakov ZŠ 10/12
700/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
828,00 EUR
14.12.2012
Predmet: strava žiakov za 9/12 - ZŠ
436/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
821,60 EUR
07.09.2012
Predmet: stravné žiakov ZŠ za 6/12
362/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
820,80 EUR
19.07.2012
Predmet: strava žiakov ZŠ za 5/12
291/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
702,40 EUR
31.05.2012
Predmet: strava žiakov ZŠ za 4/12
260/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
122,78 EUR
31.05.2012
Predmet: reprezentačné - záver kolkár. turnaja
259/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
69,19 EUR
31.05.2012
Predmet: reprezentačné - výroč. schôdza SZPB
258/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
25,26 EUR
31.05.2012
Predmet: reprezentačné - zasadnutie OZ
190/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
695,20 EUR
31.05.2012
Predmet: strava žiakov ZŠ za 3/12
179/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
281,60 EUR
31.05.2012
Predmet: strava - Parlamentné voľby
145/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
380,00 EUR
31.05.2012
Predmet: strava na kultúrno-spoločenské podujatie
133/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
802,40 EUR
31.05.2012
Predmet: strava žiakov ZŠ za 2/12
079/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
649,60 EUR
31.05.2012
Predmet: stravné žiakov ZŠ za 1/12
873/11
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
647,20 EUR
26.01.2012
Predmet: strava žiakov ZŠ 12/11
837/11
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
804,80 EUR
26.01.2012
Predmet: strava žiakov ZŠ za 11/11
780/11
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
762,40 EUR
26.01.2012
Predmet: strava žiakov ZŠ za 10/11