portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
289/11
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
615,20 EUR
23.05.2011
Predmet: strava žiakov 4/11
207/11
faktúra
SSUŠ
42003784
922,40 EUR
28.04.2011
Predmet: Strava žiakov 3/11
141/11
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola Jána Peterku
42003784
567,20 EUR
22.03.2011
Predmet: Strava žiakov február 2011
073/11
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola J. Peterku
42003784
524,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Strava žiakov január 2011
515/13
faktúra
LLB Ľubomír Sapák
41913051
319,65 EUR
19.08.2013
Predmet: oprava komínov - dom č. 174
17-2013
oznam
LLB Sapák Ľubomír
41913051
469,65 EUR
21.06.2013
Predmet: demontáž a montáž komína na bytovke č. 174
278/13
faktúra
FIRE systém
41827449
394,50 EUR
21.05.2013
Predmet: požiarny materiál
466/13
faktúra
Mgr. Iveta Pastorková - Kníhviazačstvo
41626281
21,00 EUR
17.07.2013
Predmet: väzba kroniky - spevokol DH
488/12
faktúra
Mgr. Iveta Pastorková - Kníhviazačstvo
41626281
163,00 EUR
01.10.2012
Predmet: kníhviazačské práce
820/13
faktúra
Peter Jurík - LISA
41590465
27,88 EUR
04.12.2013
Predmet: prezent. obce na www
758/12
faktúra
Peter Jurík - LISA
41590465
27,88 EUR
14.12.2012
Predmet: prezetácia obce na port. www
507/13
faktúra
Róbert Svetlík - AKAR
41412397
290,00 EUR
22.10.2013
Predmet: televízor - KD DH
174/13
faktúra
Roman Židek Z+Z
41078489
114,00 EUR
24.04.2013
Predmet: revízie hasiacich prístrojov
166/12
faktúra
Roman Židek Z+Z
41078489
80,40 EUR
31.05.2012
Predmet: kontrola HP, revízne správy
434/13
faktúra
Milan Glab - SPIRIT
41049039
233,28 EUR
17.07.2013
Predmet: tričká - príspevok KST
632/12
faktúra
Milan Glab - SPIRIT
41049039
36,00 EUR
26.10.2012
Predmet: nášivky "Hodruša-Hámre"
521/13
faktúra
ELEKTRO Cimmermann
40535002
134,00 EUR
19.08.2013
Predmet: revízia bleskozvodov MŠ
791/12
faktúra
ELEKTRO Cimmermann
40535002
51,50 EUR
16.12.2012
Predmet: oprava elektrospotrebičov MŠ, ŠJ
414/12
faktúra
ELEKTRO Cimmermann
40535002
196,00 EUR
01.10.2012
Predmet: odbor. prehl. elektrozariadení - MŠ
026/12
faktúra
ELEKTRO Cimmermann
40535002
15,00 EUR
30.04.2012
Predmet: revízia elektrozar. - bytovky
776/13
faktúra
Norbert Romanec
40534804
303,41 EUR
10.02.2014
Predmet: oprava vodovodu BH
643/13
faktúra
Norbert Romanec
40534804
235,08 EUR
22.10.2013
Predmet: Materiál na opravu MK
517/13
faktúra
Norbert Romanec
40534804
62,52 EUR
12.09.2013
Predmet: všeobecný materiál
363/13
faktúra
Norbert Romanec
40534804
119,17 EUR
21.06.2013
Predmet: stavebný materiál - MK
362/13
faktúra
Norbert Romanec
40534804
401,02 EUR
17.07.2013
Predmet: stavebný materiál - vodojem
883/12
faktúra
Norbert Romanec
40534804
242,81 EUR
01.03.2013
Predmet: stavebný pracovný materiál
036/12
faktúra
Norbert Romanec
40534804
116,52 EUR
30.04.2012
Predmet: stavebný materiál
766/13
faktúra
Stavebné práce, Ján Zrebený
40534669
1 815,00 EUR
30.10.2013
Predmet: zemné práce na MK BH
765/13
faktúra
Stavebné práce, Ján Zrebený
40534669
724,50 EUR
04.12.2013
Predmet: zamné práce na MK
575/13
faktúra
Rybár Jaroslav
40533794
512,00 EUR
12.09.2013
Predmet: oprava MK - chodníky
506/13
faktúra
Dana Horánska
40243346
160,00 EUR
17.07.2013
Predmet: hudobná produkcia - kultúrne leto
318/12
faktúra
Giertlová Viera - JEWEL SK
40043169
100,00 EUR
23.07.2012
Predmet: HUDOBNá PRODUKCIA 4.8.2012
317/12
faktúra
Giertlová Viera - JEWEL SK
40043169
100,00 EUR
31.05.2012
Predmet: za hudobnú produkciu 14.7.12
109/12
faktúra
Giertlová Viera - JEWEL SK
40043169
170,00 EUR
31.05.2012
Predmet: hudobná produkcia 17.2.2012
016/12
faktúra
Giertlová Viera - JEWEL SK
40043169
100,00 EUR
30.04.2012
Predmet: hudobná produkcia - 17.2.2012
200/13
faktúra
Michalský Juraj
40041123
750,00 EUR
24.04.2013
Predmet: opiľovanie stromov na cinoríne DH
839/12
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
78,12 EUR
02.01.2013
Predmet: kalibrácia váh a závažia -ŠJ
10-2013
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
37949624
0,00 EUR
24.04.2013
Predmet: úprava práv a povinností účstníkov pri poskytnutí príspevku na podpotu nezamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriad situácie podľa §50j zák o službách zamestnanosti
50-2012 č. 27/§52/2012/NP V-2
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
37949624
2 123,00 EUR
28.12.2012
Predmet: zabezpečenie realizácie aktivačnej činnostiformou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z.
40-2012
zmluva
ÚPSVaR
37949624
0,00 EUR
12.10.2012
Predmet: poskytovanie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenienásledkov mimoriad situácie podľa §50j
22/2012 24§50j
zmluva
ÚPSVaR
37949624
0,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa §50j zákona o službách zamestnanosti
21/2012 č. 12 §52
zmluva
ÚPSVaR
37949624
0,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb
20/2012, č. 13§ 52
zmluva
ÚPSVaR
37949624
0,00 EUR
18.07.2012
Predmet: zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa §52 zákona č. 5/2004
20/2012 č. 13/!52/2012/NP V-2
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
37949624
860,00 EUR
31.05.2012
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa §52 zák. č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v zmysle Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia
18 23/§50-NS/2011
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
37949624
16.12.2011
Predmet: príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača
3/§51/2011
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
37949624
16.12.2011
Predmet: Úprava práv a povinnosti zamestnávateľa a úhradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len "účastníci dohody") pri zabezpečení a vykonávaní sbsolventskej praxe pre absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie, u zamestnávateľa na stanovenom druhu pracovného miesta za účelom získania praktických skúseností zodpovedajúcich jeho dosiahnutému stupňu vzdelania, ktoré rozšíria jeho možnosti uplatnenia sa na trhu práce.
33/2012, Dodatok č.1 ÚPD,Krátky
oznam
Ing. Krátky Bohumír
37948997
22 903,80 EUR
05.09.2012
Predmet: Spracovanie prieskumov a rozborov Spracovanie Konceptu ÚPN obce Hodruša Hámre
266/13
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
24.04.2013
Predmet: odborný seminár - p. Dirnbachová
907/13
faktúra
Domov dôchodcov a DSS SOCIETA
37889320
12,06 EUR
08.02.2014
Predmet: dodávka SV č.283
692/13
faktúra
Domov dôchodcov a DSS SOCIETA
37889320
6,70 EUR
22.10.2013
Predmet: voda č. 283 - kader.
519/13
faktúra
Domov dôchodcov a DSS SOCIETA
37889320
28,15 EUR
19.08.2013
Predmet: dodávka vody č. 283
229/13
faktúra
Domov dôchodcov a DSS SOCIETA
37889320
12,03 EUR
24.04.2013
Predmet: refundácia vody I.Q.13 - č.283
852/12
faktúra
Domov dôchodcov a DSS SOCIETA
37889320
13,23 EUR
25.01.2013
Predmet: voda IV.Q.12 - kaderníctvo
628/12
faktúra
Domov dôchodcov a DSS SOCIETA
37889320
10,58 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.Q.12 - Kadern.
482/12
faktúra
Domov dôchodcov a DSS SOCIETA
37889320
14,54 EUR
31.07.2012
Predmet: voda II.Q.12
240/12
faktúra
Domov dôchodcov a DSS SOCIETA
37889320
26,45 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 (prefakt.)
9/2012
zmluva
Domov dôchodcov a DSS SOCIETA
37889320
0,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje dodať vodu do: Viacúčelový objekt pre obchod a služby z vlastného vodovodného rozvodu v Domove dôchodcov a DSS SOCIETA
518/13
faktúra
Banskoštiav.-hodrušský banícky spolok
37832107
150,00 EUR
22.10.2013
Predmet: publikácia "Hodrušské hlbiny"
893/12
faktúra
Základná škola
37831861
67,60 EUR
25.01.2013
Predmet: prenájom telocvične 9-12/12
416/12
faktúra
Základná škola
37831861
120,00 EUR
31.07.2012
Predmet: prenájom telocvične 1-6/12
762/12
faktúra
Úrad BSK
378281000
222,57 EUR
16.12.2012
Predmet: daň z nehnuteľnosti 2012
487/12
faktúra
Úrad BSK
378281000
528,01 EUR
01.10.2012
Predmet: energetický certifikát - SOCIETA
14-2013
oznam
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 200,00 EUR
21.06.2013
Predmet: poskytnutie finančnej dotácie na rok 2013 Žiadateľovi z vlast príjmov Poskytovateľa na základe VZN č.19/2012 a to za účelom podporenia projektu názov projektu : Kultúrno-športové leto 2013
45 č.993/2011/ODDSM
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
0,00 EUR
26.01.2012
Predmet: DD a DSS Societa - zmluva o dočasnom užívaní
84/13
faktúra
Agentúra vzdelávania
37392212
38,00 EUR
01.03.2013
Predmet: odborný seminár
131/13
faktúra
Jaroslav Ďurč - elektro
37151614
1 000,79 EUR
24.04.2013
Predmet: materiál na VO
688/11
faktúra
Jaroslav Ďurč - Elektro Kopanice
37151614
1 136,39 EUR
26.01.2012
Predmet: elektroinštal.práce-has.zbroj. Kopanice
197/12
faktúra
Miloš Pečuch -ELMI
37150910
255,00 EUR
31.05.2012
Predmet: opravy a údržba v obci za 1-3/12
097/11
faktúra
Miloš Pečúch- ELMI
37150910
357,30 EUR
09.03.2011
Predmet: Údržbárske práce
791/13
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
151,97 EUR
10.02.2014
Predmet: preprava a dodávka štrku
719/13
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
42,67 EUR
22.10.2013
Predmet: preprava materiálu - MK
479/13
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
91,88 EUR
12.09.2013
Predmet: preprava a práce autožeriavom
73/13
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
57,41 EUR
01.03.2013
Predmet: zimná údržba MK
845/12
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
54,24 EUR
25.01.2013
Predmet: štrk na posyp MK, práce na vianoč. stromčeku
806/12
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
60,48 EUR
16.12.2012
Predmet: protiúpovodňové zemné práce
600/12
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
482,62 EUR
14.12.2012
Predmet: práce na vybudovaní protipovod. zdrže
068/12
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
404,62 EUR
31.05.2012
Predmet: štrk na zimnú údržbu MK
156/13
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
222,96 EUR
24.04.2013
Predmet: koncesionársky poplatk 2013
130/13
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
223,96 EUR
24.04.2013
Predmet: koncesionársky poplatok 2012
078/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
223,96 EUR
31.05.2012
Predmet: licenčné poplatky r. 2012