portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2/20
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
29,21 EUR
04.12.2020
Predmet: čistenie rohoží
3/19
zmluva
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
4,60 EUR
31.01.2020
Predmet: prenájom rohoží
205/19
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
23,37 EUR
31.01.2020
Predmet: rohože čistenie
184/19
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
23,37 EUR
30.01.2020
Predmet: rohože
165/19
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
29,21 EUR
30.01.2020
Predmet: rohože čistenie
109/19
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
29,21 EUR
16.10.2019
Predmet: čistenie rohoží
87/19
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
23,37 EUR
19.07.2019
Predmet: rohože
71/19
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
23,37 EUR
10.07.2019
Predmet: rohože
50/19
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
29,21 EUR
10.07.2019
Predmet: rohože
31/13
faktúra
Marián Šupa - ŠUPA
11906022
145,36 EUR
22.05.2013
Predmet: Servisná kontrola motorovej jednotky
146/12
faktúra
Jana Bunčiaková -Pameko
11857684
63,90 EUR
22.05.2013
Predmet: Obrusy
237/23
faktúra
Bošácky Jozef
11856998
66,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Oprava na vodovodnom potrubí
184/21
faktúra
Bošácky Jozef
11856998
114,00 EUR
07.12.2021
Predmet: oprava vodovodného potrubia
19/19
faktúra
Bošácky Jozef
11856998
210,00 EUR
10.07.2019
Predmet: montážne práce
19/21
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
26,00 EUR
29.03.2021
Predmet: odborná literatúra
171/20
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
22,90 EUR
11.12.2020
Predmet: odborná literatúra
38/20
faktúra
MMedlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
08.12.2020
Predmet: odborná literatúra
162/19
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
19,80 EUR
30.01.2020
Predmet: odborná literatúra
66/19
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
10.07.2019
Predmet: odborná literatúra
85/18
faktúra
MMedlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
27.11.2018
Predmet: časopis škola predplatné
77/17
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
12.12.2017
Predmet: časopis škola
149/16
faktúra
MMedlen - JurisDat
11821973
16,70 EUR
28.02.2017
Predmet: odborná literatúra
112/15
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
23,00 EUR
18.05.2016
Predmet: časopis predplatné
141/14
faktúra
M.Medlen - JurisDat
11821973
16,45 EUR
20.05.2015
Predmet: predprimárne vzdelávanie
111/20
faktúra
AD REM distribučná agentúra
11782889
549,50 EUR
10.12.2020
Predmet: učebnice
106/18
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
162,73 EUR
30.11.2018
Predmet: knihy
122/15
faktúra
Alžbeta Fančovičová - MOBILSERVIS
1081975224
142,26 EUR
18.05.2016
Predmet: obrusy, uteráky
173/14
faktúra
Alžbeta Fančovičová - MOBILSERVIS
1081975224
180,40 EUR
21.05.2015
Predmet: obrusovina
79/24
faktúra
Fast advert s. r. o.
09640584
198,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Pomôcky
238/23
faktúra
Sharplayers, s. r. o.
08097437
1 128,13 EUR
05.06.2024
Predmet: 3D tlačiareň
42/24
faktúra
Kocjak invest, s. r. o.
06484883
478,40 EUR
05.06.2024
Predmet: Pomôcky do telocvične
13/18
faktúra
Nerliano s.r.o.
03988716
184,45 EUR
26.11.2018
Predmet: rozprávky
202/18
faktúra
IKAR, a.s.
00678856
106,80 EUR
04.07.2019
Predmet: knihy
81/17
faktúra
IKAR, a.s.
00678856
46,60 EUR
12.12.2017
Predmet: knihy
94/23
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
0037954521
78,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Váhy triedy presnosti
97/21
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
0037954521
60,00 EUR
27.10.2021
Predmet: overenie váh
93/19
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
0037954521
54,00 EUR
19.07.2019
Predmet: overenie váhy
76/17
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
0037954521
54,00 EUR
12.12.2017
Predmet: kontrola váh
94/17
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
37,39 EUR
13.12.2017
Predmet: kancelársky tovar
13/17
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
10,21 EUR
11.12.2017
Predmet: administratívne tlačivá
179/16
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
222,40 EUR
14.03.2017
Predmet: papierenský tovar
120/16
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
152,35 EUR
28.02.2017
Predmet: kancelársky tovar
36/16
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
103,69 EUR
27.01.2017
Predmet: kancelársky tovar
135/15
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
14,90 EUR
18.05.2016
Predmet: krieda, pripináčiky
108/15
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
347,35 EUR
18.05.2016
Predmet: papierenský tovar
51/15
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
92,20 EUR
18.09.2015
Predmet: potreby, pomôcky
40/15
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
10,00 EUR
18.09.2015
Predmet: pomôcky
116/14
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
23,30 EUR
14.11.2014
Predmet: kanc.materiál
103/14
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
172,00 EUR
14.11.2014
Predmet: kancelársky materiál
92/14
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
105,11 EUR
14.11.2014
Predmet: kanc.potreby
51/14
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
50,50 EUR
12.08.2014
Predmet: kanc.tovar
21/14
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
73,98 EUR
20.03.2014
Predmet: kancelársky tovar
116/13
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
408,66 EUR
17.12.2013
Predmet: kancelársky tovar
76/13
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
119,76 EUR
08.10.2013
Predmet: kancelárske potreby
61/13
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
61,28 EUR
08.10.2013
Predmet: kancelárske potreby
25/13
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
96,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Toner do tlačiarne
18/13
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
29,38 EUR
22.05.2013
Predmet: Kancelárske potreby
111/12
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
64,50 EUR
22.05.2013
Predmet: Kancelárske potreby
89/12
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
68,00 EUR
24.01.2013
Predmet: tlačivá
60/12
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
216,20 EUR
24.01.2013
Predmet: toner, papier
11_12
objednávka
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
22.05.2012
Predmet: kancelársky tovar
04_12
objednávka
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
104,70 EUR
22.05.2012
Predmet: kancelársky tovar
03_12
objednávka
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
37,75 EUR
22.05.2012
Predmet: kancelársky tovar
53/12
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
24,00 EUR
17.05.2012
Predmet: laminovacia fólia
22/12
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
104,70 EUR
12.03.2012
Predmet: papierenský tovar
03/2012
objednávka
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
37,75 EUR
13.02.2012
Predmet: kancelárske potreby
14/12
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
37,75 EUR
13.02.2012
Predmet: kancelársky tovar
46/11
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
286,20 EUR
27.05.2011
Predmet: Kancelárske potreby
14/11
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
61,80 EUR
27.05.2011
Predmet: Papierenské potreby
183/18
faktúra
Poľnohodpodárske družstvo Hlohovec
00207781
108,00 EUR
04.07.2019
Predmet: tekutý odpad
90/18
faktúra
Poľnohodpodárske družstvo Hlohovec
00207781
108,00 EUR
27.11.2018
Predmet: tekutý odpad
75/18
faktúra
Poľnohodpodárske družstvo Hlohovec
00207781
108,00 EUR
27.11.2018
Predmet: tekutý odpad
71/18
faktúra
Poľnohodpodárske družstvo Hlohovec
00207781
108,00 EUR
27.11.2018
Predmet: tekutý odpad
62/18
faktúra
Poľnohodpodárske družstvo Hlohovec
00207781
108,00 EUR
27.11.2018
Predmet: tekutý odpad
149/23
faktúra
Orbis Pictus Istropolitanaspol. s.r.o.
0017323266
479,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Učebnice
96/22
faktúra
Orbis Pictus Istropolitanaspol. s.r.o.
0017323266
434,20 EUR
23.01.2023
Predmet: Vzdelávací materiál
143/20
faktúra
Orbis Pictus Istropolitanaspol. s.r.o.
0017323266
19,20 EUR
10.12.2020
Predmet: učebnice
173/22
faktúra
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
00168921
130,86 EUR
26.01.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
1093
faktúra
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
00168921
745,66 EUR
23.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
150/17
faktúra
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
00168921
50,57 EUR
15.12.2017
Predmet: kuchynské potreby