portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dulov
Trenčiansky kraj, okres Ilava
zverejnené dokumenty: 8047
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
327/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
10,82 EUR
15.12.2014
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
326/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
12,78 EUR
15.12.2014
Predmet: Čistiace potreby - ŠJ
325/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
22,94 EUR
15.12.2014
Predmet: Čistiace potreby ZŠ
324/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
58,50 EUR
15.12.2014
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby - OcÚ
323/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
42,55 EUR
15.12.2014
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby MŠ
34/2014
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
30.10.2014
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
230/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
28,52 EUR
12.09.2014
Predmet: Pomôcky do ZŠ
181/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
4,49 EUR
11.07.2014
Predmet: Školské potreby
178/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
60,67 EUR
11.07.2014
Predmet: Školské a kancelárske potreby ZŠ
177/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
86,65 EUR
11.07.2014
Predmet: Učebné pomôcky - ŠKD
171/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
8,41 EUR
11.07.2014
Predmet: Čistiace potreby
170/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
30,58 EUR
11.07.2014
Predmet: Čistiace a hygienické potreby - ZŠ
169/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
57,61 EUR
11.07.2014
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby - OcÚ a KD
168/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
34,90 EUR
11.07.2014
Predmet: Čistiace a hygienické potreby MŠ a ŠJ
148/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
0,89 EUR
11.07.2014
Predmet: Prac. pomôcky do ZŠ
13/2014
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
02.06.2014
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
136/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
2,71 EUR
27.05.2014
Predmet: Pracovné pomôcky ZŠ
93/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
58,02 EUR
27.05.2014
Predmet: Pracovné pomôcky do ŠKD
92/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
33,26 EUR
27.05.2014
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
91/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
10,95 EUR
27.05.2014
Predmet: Kancelársky papier OÚ
90/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
7,98 EUR
27.05.2014
Predmet: Pracovné pomôcky ZŠ
57/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
5,17 EUR
19.03.2014
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
413/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
20,52 EUR
07.02.2014
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
342/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
0,78 EUR
17.12.2013
Predmet: Kancelárske potreby - ZŠ
246/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
32,68 EUR
06.09.2013
Predmet: Kancelárske a školské potreby
196/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
36,74 EUR
16.07.2013
Predmet: Školské potreby ZŠ
194/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
33,58 EUR
16.07.2013
Predmet: Školské potreby ŠKD
193/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
46,79 EUR
16.07.2013
Predmet: Kancelárske potreby do ZŠ
164/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
60,70 EUR
13.06.2013
Predmet: Kancelárske potreby pre ZŠ
129/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
5,05 EUR
16.05.2013
Predmet: Pracovné pomôcky do ZŠ
100/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
31,85 EUR
17.04.2013
Predmet: Toner do tlačiarne
262
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
54,92 EUR
16.10.2012
Predmet: Kancelárske potreby pre ZŠ
230
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
18,77 EUR
24.09.2012
Predmet: Toner ZŠ
171
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
1,08 EUR
04.07.2012
Predmet: Magnety ZŠ
134
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
94,57 EUR
30.05.2012
Predmet: Školské potreby pre ZŠ
129
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
13,30 EUR
30.05.2012
Predmet: Potreby pre ZŠ
124
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
29,81 EUR
30.05.2012
Predmet: Pomôcky pre ZŠ
67
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
9,80 EUR
20.03.2012
Predmet: Školské pomôcky pre ZŠ
253/2022
faktúra
Ame s.r.o.
302290049
30,16 EUR
25.10.2022
Predmet: Všeobecný materiál ŠJ pri MŠ
134/2015
faktúra
Technometal spol. s r.o.
30222362
74,97 EUR
18.05.2015
Predmet: Regále 3 ks
330/2015
faktúra
PRINTWORKS s.r.o.
29282144
235,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Tlač štartovných čísel a nálepiek - BOD
31/2016
objednávka
FORPLAST SYSTEMS s.r.o.
292 68 915
283,24 EUR
20.07.2016
Predmet: Objednávka informačnej vitríny na cintorín
451/2017
faktúra
Zábavné učení, s. r. o.
29261651
312,86 EUR
11.01.2018
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ
96/2017
faktúra
Web Retail s. r. o.
28876431
164,64 EUR
10.05.2017
Predmet: Dataprojektor
172/2016
faktúra
Web Retail s.r.o.
28876431
159,82 EUR
06.06.2016
Predmet: Lampa do meotaru
65/2015
faktúra
Web Retail s.r.o.
28876431
129,39 EUR
11.03.2015
Predmet: Žiarovka do diaprojektoru
65/2020
objednávka
GASTROMANIA CZ s.r.o.
28654684
21,70 EUR
30.12.2020
Predmet: Príborový nôž - ZŠ z dotácie
473/2020
faktúra
GASTROMANIA CZ s.r.o.
28654684
21,70 EUR
29.12.2020
Predmet: Príborový nôž ŠJ-ZŠ z dotácie
278/2020
faktúra
GASTROMANIA CZ s.r.o.
28654684
-24,48 EUR
27.08.2020
Predmet: Lyžice dobropis
264/2020
faktúra
GASTROMANIA CZ s.r.o.
28654684
38,12 EUR
27.08.2020
Predmet: Príbor - lyžice ŠJ
254/2020
faktúra
GASTROMANIA CZ s.r.o.
28654684
71,86 EUR
27.08.2020
Predmet: Príbor do ŠJ
231/2019
faktúra
BOIS Services s. r. o.
28637372
373,31 EUR
19.06.2019
Predmet: Rolety KD Dopl.
202/2019
faktúra
BOIS Services s. r. o.
28637372
0,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Rolety KD - Vyúčtovanie preddavku
177/2019
faktúra
BOIS Services s. r. o.
28637372
374,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Preddavok - Rolety KD
87/2023
faktúra
Gatner Elektromarket s.r.o.
28585925
63,74 EUR
17.03.2023
Predmet: Vozík na kolečkách pod projektor OÚ
281
faktúra
Impol Trade s.r.o.
28569181
19,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Tapeta pre OcÚ
111/2022
faktúra
Vlajky.EU s.r.o.
28511042
39,36 EUR
30.03.2022
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ krúžky
528/2023
faktúra
alemat.cz, spol. s r.o.
28159233
633,70 EUR
08.03.2024
Predmet: Bee-Bot Triedna sada - UP ZŠ - vyúčtov.
13/2023
faktúra
TextilEco a.s.
28101766
180,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Umiestnenie kontajnerov na textil 3 ks
22/2022
faktúra
TextilEco a.s.
28101766
180,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Textilné kontajnery 2022
364/2021
faktúra
TextilEco a.s.
28101766
180,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Umiestnenie kont. na textil
67/2020
faktúra
MALUNET s. r. o.
27858162
139,50 EUR
05.03.2020
Predmet: Učebné pomôcky predškoláci
128/2017
faktúra
MALUNET, s. r. o.
27858162
59,21 EUR
10.05.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ
102/2017
faktúra
MALUNET, s. r. o.
27858162
62,21 EUR
10.05.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ
97/2017
faktúra
MALUNET, s. r. o.
27858162
178,32 EUR
10.05.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ
216/2016
faktúra
MALUNET s.r.o.
27858162
27,13 EUR
12.07.2016
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
364/2013
faktúra
Jeko Moravia s.r.o.
27824276
64,72 EUR
17.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
112/2022
faktúra
MASTER SPORT s.r.o.
27792064
238,60 EUR
30.03.2022
Predmet: Učebné pomôcky - ZŠ krúžky
337/2014
faktúra
ODM METRIS
277694440
11,43 EUR
15.12.2014
Predmet: Kniha pre MŠ
84/2019
faktúra
2Traders CZ s.r.o.
27592421
429,01 EUR
06.03.2019
Predmet: Umývačka riadu - Výdajňa ŠJ
371/2021
faktúra
APOLLOs.cz E-SHOP
27569047
118,18 EUR
06.10.2021
Predmet: Preddavok - vysávač
366/2023
faktúra
AKU-SHOP.CZ
27342310
105,90 EUR
13.09.2023
Predmet: Akumulátor do vysielačky 2 ks
176/2020
faktúra
Superdiskont, s.r.o.
27222357
99,80 EUR
18.06.2020
Predmet: Kancelárska stolička 2 ks OU
352/2018
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
0,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Mobilný telefón starosta
51/2017
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
115,80 EUR
06.03.2017
Predmet: Toner do multifunkčného zariadenia OcÚ
374/2016
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
113,74 EUR
29.11.2016
Predmet: Toner do multifunkčného zariadenia Canon + doprava
191/2016
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
284,42 EUR
06.06.2016
Predmet: Tonery pre OcÚ a ŠJ
25/2016
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
130,15 EUR
12.02.2016
Predmet: Tonery pre OcÚ
412/2015
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
286,06 EUR
15.01.2016
Predmet: Laserová tlačiareň
388/2015
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
116,16 EUR
18.12.2015
Predmet: Tonery pre OcÚ