portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23105/12300062
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
50,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Paušálny poplatok 2/2023
23070/12300014
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
50,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Paušálny poplatok
23008/12200573
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
50,00 EUR
21.01.2023
Predmet: Paušálny poplatok 12/2022
22378/12200520
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
140,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Odchyt a karantenizácia psov 11/2022
22342/12200496
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Paušálny poplatok 10/2022
22321/12200456
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
28.10.2022
Predmet: Paušálny poplatok 9/2022
22292/12200414
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
50,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Paušálny poplatok 8/2022
22259/12200379
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Paušálny poplatok
22223/12200341
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
30,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Paušálny poplatok
22181/12200310
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
30,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Paušálny poplatok
24/2022
zmluva
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
14.06.2022
Predmet: Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
22169/12200264
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku
42407001
30,00 EUR
26.05.2022
Predmet: Paušálny poplatok
24349/292024
faktúra
Bežecký klub BK ZASRUN Šarišské Bohdanovce
42379997
250,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Prenájom časomiery, vyhodnotenie výsledkov - "Chminianskonovoveský beh"
24404/1560016642
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
49,80 EUR
09.10.2024
Predmet: Tlačivá matrika
86/2024
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
43,20 EUR
20.09.2024
Predmet: Tlačivá matrika
24069/1560015653
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
32,64 EUR
15.02.2024
Predmet: Formuláre a matričné doklady
14/2024
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
26,40 EUR
05.02.2024
Predmet: Formuláre a matričné doklady
23058/1560014021
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
49,44 EUR
20.02.2023
Predmet: Tlačivá matrika
8/2023
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
43,20 EUR
08.02.2023
Predmet: Formuláre a matričné doklady
22172/1560012892
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
20,40 EUR
30.05.2022
Predmet: Tlačivá matrika
34/2024
zmluva
Súkromné centrum voľného času ELBA
42232244
60,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Zmluva č. 5/2024 o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov
24291/2024100620
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
34,12 EUR
09.08.2024
Predmet: Karta na podpisovanie zmlúv SPF
24/2024
zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority
42156424
0,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20206529
24213/192024
faktúra
Divadlo KONTRA
42094143
650,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Divadelné predstavenie Deň matiek
47/2024
objednávka
Divadlo KONTRA
42094143
650,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Divadelné predstavenie - Deň matiek
24516/2024152
faktúra
Etudy Média Art
42089646
300,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Vystúpenie Mikuláš
105/2024
objednávka
Etudy Média Art
42089646
300,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Mikulášske vystúpenie, Rozprávka o rybke
22267/202272
faktúra
Etudy Média Art
42089646
350,00 EUR
31.08.2022
Predmet: Moderovanie spoločenského podujatia - Nedeľné popoludnie
46/2022
objednávka
Etudy Média Art
42089646
350,00 EUR
31.08.2022
Predmet: Moderovanie spoločenského podujatia - Nedeľné popoludnie
22188/202229
faktúra
Etudy Média Art
42089646
390,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Zábavný program - Deň detí
24383/20240074
faktúra
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
160,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Spracovanie posudku odkázanosti na sociálnu službu vrátane lekárskeho posudku
79/2024
objednávka
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
80,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
77/2024
objednávka
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
80,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
24266/20240055
faktúra
Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš
42033241
80,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Spracovanie posudku odkázanosti na sociálnu službu vrátane lekárskeho posudku
58/2024
objednávka
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
80,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
24089/20240017
faktúra
Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš
42033241
80,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Vypracovanie posudku odkázanosti na sociálnu službu vrátane lekárskeho posudku
15/2024
objednávka
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
0,00 EUR
05.02.2024
Predmet: Vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
23388/20230079
faktúra
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
60,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Spracovanie posudku odkázanosti na sociálnu službu vrátane lekárskeho posudku
73/2023
objednávka
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
08.09.2023
Predmet: Vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
23266/23011
faktúra
Mgr. Viktor Šalata
41943333
700,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Schodolez
52/2023
objednávka
Mgr. Viktor Šalata
41943333
700,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Schodolez
24193/2024010
faktúra
Ing. Dana Jenčová
41544081
1 250,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Vyprac. žiadosti o NFP - vodozádržné op.
24139/2024004
faktúra
Ing. Dana Jenčová
41544081
1 250,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP - "Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami"
29/2024
zmluva
Ing. Dana Jenčová
41544081
3 500,00 EUR
18.03.2024
Predmet: Zmluva o dielo - vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP: "Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami, zabezpečenie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa projektovej dokumentácie
22357/19222
faktúra
Štefan Vaško - ES
41064992
2 582,40 EUR
29.11.2022
Predmet: Údržba ČOV
22332/17022
faktúra
Štefan Vaško - ES
41064992
788,88 EUR
28.10.2022
Predmet: Údržba ČOV
22198/9122
faktúra
Štefan Vaško - ES
41064992
1 782,36 EUR
30.06.2022
Predmet: Oprava manipulačnej plošiny pre čerpadlá ČOV
33/2022
objednávka
Štefan Vaško - ES
41064992
1 800,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Oprava manipulačnej plošiny pre čerpadlá ČOV
23267/202321
faktúra
Ján Gombar
40872483
50,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Dodatočné kábly a úpravy časomiery DHZ
23247/202319
faktúra
Ján Gombar
40872483
1 420,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Športová časomiera DHZ
49/2023
objednávka
Ján Gombar
40872483
1 420,00 EUR
27.06.2023
Predmet: Športová časomiera DHZ
20/2023
zmluva
Miroslava Uličná
40843203
200,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 04.01.2010
24423/672024
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Znalecký posudok
24422/662024
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Znalecký posudok
24386/712024
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
90,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Znalecký posudok
24216/422024
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Znalecký posudok - pozemok
24150/172024
faktúra
Ing. Milan Gajdoš
40636381
180,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku- pozemok
24131/612023
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Znalecký posudok - pozemok
23544/472023
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku - MK "Pod Škverkami"
23375/462023
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
12.10.2023
Predmet: Znalecký posudok
24037/012024
faktúra
Ladislav Tkáčik
40403955
220,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Oprava strechy KD
2/2024
objednávka
Ladislav Tkáčik
40403955
15.01.2024
Predmet: Oprava strechy na budove Kultúrneho domu
23453/042023
faktúra
Ladislav Tkáčik
40403955
2 000,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Oprava strechy kotolne - klampiarske a pokrývačské práce
81/2023
objednávka
Ladislav Tkáčik
40403955
2 000,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Oprava strechy na budove kotolne
19/2022
objednávka
Jaroslav Kovér
40148050
400,00 EUR
08.04.2022
Predmet: Orez stromov
24388/240094
faktúra
Krajské športové centrum
37941798
319,79 EUR
27.09.2024
Predmet: Poháre pre víťazov DHZ
84/2024
objednávka
Krajské športové centrum
37941798
319,79 EUR
20.09.2024
Predmet: Poháre - súťaž DHZ
113/2024
objednávka
Jana Baranová - DENSIFLORA
37892452
303,70 EUR
13.12.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie
108/2024
objednávka
Jana Baranová - DENSIFLORA
37892452
1 267,29 EUR
13.12.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie
24134/2024012
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
1 500,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Vypracovanie PHSR
24/2024
objednávka
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
1 500,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chminianska Nová Ves na roky 2024 - 2030
24020/2023130
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Externý manažment- projekt knižnica
23584/2023116
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Externý manažment - "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice"
23522/2023105
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Extérny manažment- knižnica
23390/2023093
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Externý manažment - rekonštrukcia knižnice
23362/2023083
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Externý manažment - "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianska Nová Ves"
23315/2023070
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
21.08.2023
Predmet: Zabezpečenie riadenia projektu - externého manažmentu pre projekt: Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianska NováVes"
51/2023
objednávka
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Zabezpečenie riadenia projektu - externého manažmentu pre projekt: "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianska Nová Ves"
23125/2023022
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
720,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianska Nová Ves."
59/2024
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
15 000,00 EUR
18.07.2024
Predmet: Zmluva č. 1457/2024/OPR o poskytnutí dotácie