portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
61/2024
objednávka
VOLCANO s. r. o.
36247570
464,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Ochranný krém
24509/112421299
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
3 474,61 EUR
29.12.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu a odpadu z VOK
24472/112419329
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
3 433,39 EUR
29.12.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
83/2024
zmluva
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0095 OBEC
100/2024
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
29.10.2024
Predmet: Pristavenie a odvoz veľkoobjemových kontajnerov
24427/112417208
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 238,65 EUR
16.10.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24387/112415245
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 208,74 EUR
27.09.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24341/112413188
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 965,60 EUR
06.09.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24292/112410987
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 395,03 EUR
09.08.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24267/112409319
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 092,58 EUR
28.06.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24230/112407721
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
-41,40 EUR
25.06.2024
Predmet: Dobropis k faktúre č.229/2024
24229/112407428
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
5 407,93 EUR
25.06.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu a odpadu VKK
24171/112404733
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 165,78 EUR
25.04.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
41/2024
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
11.04.2024
Predmet: Pristavenie a odvoz veľkoobjemových kontajnerov
24105/112402483
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 333,95 EUR
17.03.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24078/112400714
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 935,62 EUR
15.02.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24041/112322870
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 868,88 EUR
08.02.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23595/112320712
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 184,48 EUR
02.01.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu, vrecia
23553/2023
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
3 095,16 EUR
20.12.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23530/112317909
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 745,64 EUR
07.12.2023
Predmet: Odvoz z VOK
78/2023
zmluva
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0095
92/2023
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
240,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Vrecia na komunálny odpad
23400/112316232
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 106,18 EUR
13.10.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23383/112314773
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 012,28 EUR
13.10.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
78/2023
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Dovoz a odvoz veľkoobjemových kontajnerov - jesenné upratovanie
23323/112312776
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 019,66 EUR
22.08.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23282/112311017
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 899,48 EUR
26.07.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 6/2023
23226/112308189
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 917,08 EUR
09.06.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23173/112306974
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 825,26 EUR
12.05.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23172/112306973
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 502,40 EUR
12.05.2023
Predmet: Odvoz odpadu z VKK
23146/112304379
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 212,02 EUR
28.04.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 3/2023
23111/112302905
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 753,92 EUR
27.03.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 2/2023
21/2023
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
27.03.2023
Predmet: Pristavenie a odvoz VOK
23048/112300210
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 926,60 EUR
16.02.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 1/2023
23021/112219927
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 355,40 EUR
23.01.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
22390/112217826
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 344,86 EUR
05.01.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
22355/112216066
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 137,49 EUR
29.11.2022
Predmet: Odvoz odpadu z VKK
22354/112216065
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 564,92 EUR
29.11.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
22320/112214804
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 500,48 EUR
28.10.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
38/2022
zmluva
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Zmluva o dielo - zber a odvoz odpadu
22293/112212381
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 536,84 EUR
23.09.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
22291/112212312
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
157,49 EUR
23.09.2022
Predmet: Vývoz odpadu z VKK
22260/112210417
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 947,42 EUR
22.08.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
22249/112210419
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
330,32 EUR
12.08.2022
Predmet: Vývoz odpadu z VKK
22221/112208815
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 556,10 EUR
26.07.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
22191/112208026
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 116,62 EUR
24.06.2022
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
22164/112205589
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 505,16 EUR
24.05.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24214/20241356
faktúra
CARLA Slovakia, spol. s.r.o.
36197319
357,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Dezerty Deň matiek
50/2024
objednávka
CARLA Slovakia, spol. s.r.o.
36197319
357,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Dezert - "Deň matiek"
24405/202400319
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
09.10.2024
Predmet: Servisné poplatky za rok 2024 - KIS MaSK - knižnica
23461/202300443
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
03.11.2023
Predmet: KIS MaSK - program knižnica 2023
22324/202200459
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
28.10.2022
Predmet: Servisné poplatky 2022 - KIS MaSK
30/2024
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
18.03.2024
Predmet: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
25/2023
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov zo dňa 02.01.2020
23074/5080541221
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
19,20 EUR
02.03.2023
Predmet: Sušiak na prádlo
24389/9000512207
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
96,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Poplatok za vyjadrenie k projektu "Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves"
24124/2410271
faktúra
MONTES SK, s.r.o.
35904500
783,85 EUR
16.04.2024
Predmet: Zametací stroj
27/2024
objednávka
MONTES SK, s.r.o.
35904500
783,85 EUR
15.03.2024
Predmet: Zametací stroj
24477/20240010042
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
299,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Kancelárske kreslo
24534/424335
faktúra
eGov Systems spol. s. r. o.
35827521
115,20 EUR
10.01.2025
Predmet: Používanie služby eGov-Zmluvy rok 2025
23605/423338
faktúra
eGov Systems spol. s. r. o.
35827521
115,20 EUR
03.01.2024
Predmet: Používanie služby eGov-Zmluvy 2024
22392/422390
faktúra
eGov Systems spol. s. r. o.
35827521
115,20 EUR
05.01.2023
Predmet: Používanie služby eGov-Zmluvy
17/2022
zmluva
eGov Systems spol. s. r. o.
35827521
8,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Služba eGov-Zmluvy - zverejňovanie dokumentov (zmluvy, objednávky, faktúry)
24481/8621693058
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Zemný plyn
24450/8621640926
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Zemný plyn
24398/8611924995
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Zemný plyn
24354/8611886024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Zemný plyn
24310/8698884854
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Zemný plyn
24271/8621469939
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Zemný plyn
24234/86221431494
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Zemný plyn
24188/8698757497
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Zemný plyn
24144/8698716531
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Zemný plyn
35/2024
objednávka
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Vytýčenie plynárenských zariadení
24106/8688997440
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Zemný plyn
24057/8698629217
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
974,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Zemný plyn
24043/8650244972
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
974,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Zemný plyn
24032/8405146148
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
423,61 EUR
08.02.2024
Predmet: Elektrina VO
24031/8405146149
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
954,56 EUR
08.02.2024
Predmet: Elektrina VO
24030/8405146150
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
726,60 EUR
08.02.2024
Predmet: Elektrina VO
24029/8405146151
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
365,35 EUR
08.02.2024
Predmet: Elektrina VO