portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23108/8323929031
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
27.03.2023
Predmet: SIM karty VO
23123/8325541116
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,50 EUR
05.04.2023
Predmet: Poplatky telefón
23124/8325490898
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
05.04.2023
Predmet: Poplatky telefón
23128/8325695990
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
97,80 EUR
17.04.2023
Predmet: Poplatky telefón
23129/8325696011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
17.04.2023
Predmet: SIM karty VO
23158/8327305942
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,76 EUR
12.05.2023
Predmet: Poplatky telefón
23159/8327256906
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
12.05.2023
Predmet: Poplatky telefón
23170/8327463296
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
12.05.2023
Predmet: SIM karty VO
23171/8327463273
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
90,70 EUR
12.05.2023
Predmet: Poplatky telefón
23214/8329077311
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,50 EUR
09.06.2023
Predmet: Poplatky telefón
23215/8329024708
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,10 EUR
09.06.2023
Predmet: Poplatky telefón
23237/8329234129
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
16.06.2023
Predmet: SIM karty VO
23257/8330849938
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,50 EUR
13.07.2023
Predmet: Poplatky telefón
23258/8330797141
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,59 EUR
13.07.2023
Predmet: Prenájom šnúrového telefónu
23268/8331007404
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
13.07.2023
Predmet: SIM karty VO
23306/8332604717
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,50 EUR
17.08.2023
Predmet: Poplatky telefón
23308/8332560666
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,59 EUR
21.08.2023
Predmet: Prenájom telefónu
23321/8332796601
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
22.08.2023
Predmet: SIM karty VO
23342/8334379240
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,50 EUR
08.09.2023
Predmet: Poplatky telefón
23345/8334330967
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,59 EUR
08.09.2023
Predmet: Prenájom telefónu
23363/8334570771
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
22.09.2023
Predmet: SIM karty VO
23385/8336106113
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,59 EUR
13.10.2023
Predmet: Prenájom telefónu
23386/8336152833
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,50 EUR
13.10.2023
Predmet: Služby pevnej siete
23401/8336345536
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
13.10.2023
Predmet: SIM karty VO
23520/8337883152
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,59 EUR
07.12.2023
Predmet: Prenájom telefónu
23521/8337933634
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,50 EUR
07.12.2023
Predmet: Poplatky telefón
23531/8338123150
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
07.12.2023
Predmet: SIM karty VO
23566/8339719485
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,50 EUR
02.01.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
23569/8339668896
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,59 EUR
02.01.2024
Predmet: Prenájom telefónu
23581/8339907764
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
02.01.2024
Predmet: SIM karty VO
24007/8341457001
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,59 EUR
02.02.2024
Predmet: Prenájom telefónu
24025/8341698431
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
08.02.2024
Predmet: SIM karty VO
24079/8343489802
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,62 EUR
15.02.2024
Predmet: SIM karty VO
24119/8345281638
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
16.04.2024
Predmet: SIM karty VO
24161/8347078905
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
18.04.2024
Predmet: SIM karty VO
24208/8348874566
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
22.05.2024
Predmet: SIM karty VO
24241/6612415870
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s.
24251/8350669239
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
28.06.2024
Predmet: SIM karty VO
24252/6612416293
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Vyjadrenie k existencií telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
24288/8352456906
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
09.08.2024
Predmet: SIM karty VO
24334/8354236279
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,62 EUR
06.09.2024
Predmet: SIM karty VO
24374/8356011425
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
25.09.2024
Predmet: SIM karty VO
24421/8357790362
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,74 EUR
16.10.2024
Predmet: SIM karty VO
24466/8359380301
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
29.12.2024
Predmet: SIM karty VO
24503/8360971963
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,60 EUR
29.12.2024
Predmet: SIM karty VO
22324/202200459
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
28.10.2022
Predmet: Servisné poplatky 2022 - KIS MaSK
23461/202300443
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
03.11.2023
Predmet: KIS MaSK - program knižnica 2023
24405/202400319
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
09.10.2024
Predmet: Servisné poplatky za rok 2024 - KIS MaSK - knižnica
26/2022
zmluva
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Zmluva o výpožičke - súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky
39/2022
zmluva
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-PO-VO-283-034/2022
60/2024
zmluva
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Darovacia zmluva č.p. SITB-OO2-2024/001220-002
5/2023
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
21.01.2023
Predmet: Zmluva o Elektronickej službe Business24
6/2023
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
21.01.2023
Predmet: Zmluva o Balíkovom účte
7/2023
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
21.01.2023
Predmet: Zmluva o bežnom účte
8/2023
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
21.01.2023
Predmet: Zmluva o bežnom účte
9/2023
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
21.01.2023
Predmet: Zmluva o bežnom účte
10/2023
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
21.01.2023
Predmet: Zmluva o bežnom účte
26/2023
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
06.03.2023
Predmet: Zmluva o Balíkovom účte Komunal Extra
27/2023
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
06.03.2023
Predmet: Zmluva o Platobnej karte
73/2024
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
55 000,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Zmluva o úvere č. 701/CC/24
74/2024
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Zmluva o Balíkovom účte
23369/2231122993
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
13,20 EUR
29.09.2023
Predmet: Autorská odmena - hasičská súťaž
23459/2231124718
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
608,40 EUR
03.11.2023
Predmet: Dohoda o urovnaní nároku - autorská odmena
24135/2241104550
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
25,20 EUR
16.04.2024
Predmet: Autorská odmena MR
22113/8697894423
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
893,00 EUR
01.04.2022
Predmet: Zemný plyn
22145/8697925796
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
893,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Zemný plyn
22175/8697956194
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
893,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Zemný plyn
22203/8697986723
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
893,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Zemný plyn
22236/8688331999
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
893,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Zemný plyn
22270/8698046459
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
893,00 EUR
05.09.2022
Predmet: Zemný plyn 9/2022
22300/8698073997
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
893,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Zemný plyn
22336/8669066775
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
893,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Zemný plyn
22361/8698137883
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
893,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Zemný plyn
1/2023
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny_7500015598
2/2023
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny_7300022471
23027/8405090675
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 490,77 EUR
23.01.2023
Predmet: Zemný plyn - vyúčtovacia faktúra 2022
23037/8649808473
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Elektrina VO
23038/8649807247
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Zemný plyn
23053/8422119295
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
621,47 EUR
20.02.2023
Predmet: Elektrina VO
23054/8422119297
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
987,84 EUR
20.02.2023
Predmet: Elektrina VO