portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
094/2020
faktúra
Disig, a.s.
35975946
70,01 EUR
30.03.2020
Predmet: čipové karty
5/2020
objednávka
Disig, a.s.
35975946
70,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Čipová karta Siemens verzia CardOS V4.4 - DSDA - 2 ks.
124/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
78,00 EUR
22.11.2023
Predmet: Reinštalácia PC
289/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
82,15 EUR
23.10.2023
Predmet: Kopírovanie 6-9/2023.
DFP/23/0073
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
417,08 EUR
04.10.2023
Predmet: Splátka nájmu kopírovacieho stroja PČ - 17.9.-17.12.2023
185/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
764,00 EUR
28.07.2023
Predmet: Výpočtová technika-vzdelávacie poukazy
DFP/23/0046 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
417,08 EUR
27.07.2023
Predmet: Splátka 6-9 m., prenájom digitálneho multifunkčného zariadenia Xerox
77/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
900,00 EUR
03.07.2023
Predmet: Výpočtová technika-vzdelávacie poukazy
155/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
189,25 EUR
16.06.2023
Predmet: kopírovacie služby
114/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
597,02 EUR
09.05.2023
Predmet: Notebook Lenovo+softvér+služby
DFP/23/0035 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
6,34 EUR
20.04.2023
Predmet: Doplatok k splátke 3-6 m., prenájom digitálneho multifunkčného zariadenia Xerox
55/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
597,02 EUR
20.04.2023
Predmet: Notebook Lenovo+softvér+služby
DFP/23/0032 a 0035 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
417,08 EUR
29.03.2023
Predmet: Splátka 3-6 m., prenájom digitálneho multifunkčného zariadenia Xerox
DFP/23/0031 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
173,58 EUR
29.03.2023
Predmet: Inštalácia tlačiarne + spotrebný materiál- PČ
6/2023
zmluva
DD21 s.r.o.
43818030
347,57 EUR
23.03.2023
Predmet: Prenájom digitálneho multifunkčného zariadenia Xerox, údržba a servis
44/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
175,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Inštalácia tlačiarne + spotrebný materiál- PČ
021/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
1 193,11 EUR
28.02.2023
Predmet: Výpočtová technika
020/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
1 386,95 EUR
28.02.2023
Predmet: Výpočtová technika
16/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
1 193,11 EUR
07.02.2023
Predmet: Dataprojektor -1 ks, držiak + príslušenstvo
15/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
1 386,95 EUR
07.02.2023
Predmet: Dataprojektor -1 ks, tlačiareň – 1 ks
DFP/22/0052 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
1 326,94 EUR
04.01.2023
Predmet: Notebook Lenovo 2 ks
309/2022
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
235,12 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠI - oprava elektroinštalácie
102/2022
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
1 350,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Notebook Lenovo - 2 ks
68/2022
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
250,00 EUR
03.11.2022
Predmet: Oprava a elektroinštalácia
256/2022
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
173,23 EUR
28.09.2022
Predmet: Oprava elektrického zariadenia.
50/2022
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
200,00 EUR
22.09.2022
Predmet: Montáž elektronického zariadenia
246/2022
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
637,56 EUR
22.09.2022
Predmet: Spotrebný materiál a servisné práce.
49/2022
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
700,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Spotrebný materiál a montáž zariadení
226/2022
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
1 869,40 EUR
07.09.2022
Predmet: Elektroinštalácia - miestnosť č. 519.
37/2022
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
2 000,00 EUR
05.08.2022
Predmet: Príprava multimediálnej učebne
186/2022
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
702,00 EUR
07.07.2022
Predmet: SŠ - počítač - vzdelávacie poukazy.
27/2022
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
702,00 EUR
20.06.2022
Predmet: Počítač Lenovo – 1 ks
72/2019
objednávka
DCL s.r.o.
45901872
1 260,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Dezinsekčné práce v objekte školy (44 miestností).
35/2019
objednávka
DCL s.r.o.
45901872
1 480,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Dezinsekčné práce v objekte školy - 44 miestností.
26/2019
objednávka
DCL s.r.o.
45901872
650,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vykonanie dezinsekčných prác v objekte školy na 4. poschodí (19 miestností).
82/2017
objednávka
DCL s.r.o.
45901872
620,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Objednávame si dezinfekčné práce v priestoroch ŠI.
71/2017
objednávka
DCL s.r.o.
45901872
2 200,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Objednávame si dezinfekčné práce v priestoroch školského internátu.
118/2012
objednávka
DCL s.r.o.
45901872
780,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávame si u Vás deratizačné práce v priestoroch školy.
315/2023
faktúra
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
67,80 EUR
06.11.2023
Predmet: Spotrebný materiál.
119/2023
objednávka
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
67,80 EUR
27.10.2023
Predmet: Valec Xerox
273/2023
faktúra
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
189,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Oprava.
114/2023
objednávka
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
189,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Oprava OKI MC362
069/2023
faktúra
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
27,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Oprava tlačiarne-čistenie, optika, valec
41/2023
objednávka
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
27,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Oprava tlačiarne-čistenie, optika, valec
133/2019
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
25,20 EUR
09.05.2019
Predmet: prenájom tabletov
139/2018
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
25,20 EUR
25.04.2018
Predmet: prenájom tabletov - projekt
194/2017
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
25,20 EUR
26.05.2017
Predmet: prenájom tabletov
197/2016
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
25,20 EUR
18.05.2016
Predmet: prenájom tabletov
189/2015
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
25,20 EUR
14.05.2015
Predmet: prenájom za tablety
38/2015
zmluva
DATALAN a.s.
35810734
25,20 EUR
09.04.2015
Predmet: prenájom licencie
37/2015
zmluva
DATALAN a.s.
35810734
20 000,00 EUR
09.04.2015
Predmet: rámcová zmluva - plnenie podľa objednávky
241/2023
faktúra
DANY-ALARM s.r.o
46283919
302,40 EUR
29.09.2023
Predmet: Kľúčenky ŠI.
86/2023
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
2 200,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Dochádzkový systém pre ŠI
270/2022
faktúra
DANY-ALARM s.r.o
46283919
568,44 EUR
02.11.2022
Predmet: Servis. práce, konfigurácia a nastav. telef. liniek.
DFP/22/0020
faktúra
DANY-ALARM s.r.o
46283919
1 682,90 EUR
20.09.2022
Predmet: Zabezpečovacie zariadenie - P.Č.
46/2022
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
500,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Servis a údržba kamerového systému
45/2022
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
500,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Servis a údržba telefónnej ústredne
34/2022
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
2 300,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Bezpečnostný systém
202/2021
faktúra
DANY-ALARM s.r.o
46283919
1 500,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Bežecký pás
196/2021
faktúra
DANY-ALARM s.r.o
46283919
400,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Energetický stepper
191/2021
faktúra
DANY-ALARM s.r.o
46283919
244,80 EUR
26.01.2022
Predmet: Digitalizácia telefónnej ústredne 5.NP.
40/2021
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
1 500,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Energetics PR 2060 – bežecký pás
36/2021
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
400,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Energetics stepper
35/2021
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
244,80 EUR
03.01.2022
Predmet: Konfiguračné nastavenia siete/nastavenia pravidiel sieti
43/2021
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
2 400,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Výmena ústredne v objekte školy za Digitálnu pobočkovú ústredňu
149/2021
faktúra
DANY - ALARM s.r.o.
46283919
349,49 EUR
28.12.2021
Predmet: Dodanie a inštalácia IP telefónov
219/2021
faktúra
DANY - ALARM s.r.o.
46283919
1 694,15 EUR
17.09.2021
Predmet: inštalácia a konfigurácia digitálnej ústredne
217/2021
faktúra
DANY - ALARM s.r.o.
46283919
522,00 EUR
17.09.2021
Predmet: zapojenie telefónnej ústredne
2
dodatok
Daniela Krajňáková
37052969
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
1
dodatok
Daniela Krajňáková
37052969
2,69 EUR
09.03.2015
Predmet: poskytovanie stravovania v ŠJ
9/2015
zmluva
Daniela Krajňáková
37052969
2,54 EUR
20.01.2015
Predmet: Zabezpečenie stravovania v ŠJ
4/2014
zmluva
Daniela Krajňáková
37052969
5,08 EUR
16.01.2014
Predmet: poskytovanie stravovania
2/2013
zmluva
Daniela Krajňáková
37052969
2,54 EUR
21.01.2013
Predmet: stravovanie - obed
020/2011
zmluva
Daniela Krajňáková
37052969
3 118,80 EUR
03.01.2012
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
240/2023
faktúra
Daffer spol. s r.o.
36320439
3 209,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Lavice + stoličky dar.
82/2023
objednávka
Daffer spol. s r.o.
36320439
4 000,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Školské lavice a stoličky
352/2016
faktúra
Cyril Baloga Gastro CHlad
43127215
169,20 EUR
22.09.2016
Predmet: oprava chladiacich zariadení
28/2019
zmluva
CVTI SR
00151882
0,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Vyplácanie štipendií
19/2017
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
3 218,32 EUR
06.10.2017
Predmet: Poistenie majetku
214/2019
faktúra
CSI Lifecycle Europe, s.r.o.
46817085
1,20 EUR
19.07.2019
Predmet: Dar - 20 ks notebooky