portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
208/17
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
20,64 EUR
11.12.2017
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet za 10/2017
1
dodatok
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
0,00 EUR
12.01.2018
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy
184/17
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
344,72 EUR
25.10.2017
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet za 09/2017
166/17
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
28,29 EUR
26.09.2017
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet za 08/2017
145/17
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
20,64 EUR
21.08.2017
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 07/2017
135/17
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
117,95 EUR
28.07.2017
Predmet: Provízie a poplatky k akceptácii platobných kariet za 06/2017
108/17
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
277,52 EUR
20.06.2017
Predmet: Provízie za akceptáciu platobných kariet za 05/2017
N491701-2017
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
6,64 EUR
05.05.2017
Predmet: Akceptácia platobných kariet (poplatok za zriadenie +1,3-3,85% z transakcií)
187/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
32,84 EUR
16.11.2016
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 10/2016
163/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
221,78 EUR
18.10.2016
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet za 09/2016
140/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
84,21 EUR
14.09.2016
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet za 08/2016
123/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
21,62 EUR
22.08.2016
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 07/2016
112/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
129,31 EUR
19.07.2016
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet za 06/2016
086/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
237,82 EUR
10.06.2016
Predmet: Poplatky za akceptáciu kreditných kariet za 05/2016 (obrat 13150€)
N4917-01/2016
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
6,64 EUR
27.05.2016
Predmet: Zmluva o akceptácii platobných kariet
176/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
49,02 EUR
12.11.2015
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu kreditných kariet za 10/2015 (pri obrate 1.782,15€)
159/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
349,14 EUR
15.10.2015
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet
139/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
139,18 EUR
14.09.2015
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet za 08/2015
120/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
13,56 EUR
17.08.2015
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu kariet za júl 2015 (transakcie 640€)
105/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
140,57 EUR
15.07.2015
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet za 06/2015 (transakcie 8552€, provízia 137,25 +poplatok 3,32)
087/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
131,94 EUR
15.06.2015
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet (obrat 8251€) za 05/2015
4917012015
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
3,32 EUR
14.05.2015
Predmet: akceptácia platobných kariet
170/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
47,84 EUR
19.11.2014
Predmet: Poplatky za platbu kartou za 10/2014 (hrubá suma 2783€)
150/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
381,10 EUR
14.10.2014
Predmet: Poplaty a provízie za použitie platob.terminálu 09/2014
134/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
107,03 EUR
17.09.2014
Predmet: Poplatky a provízia za platby kartou na terminály za august (obrat 6353€)
118/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
4,95 EUR
13.08.2014
Predmet: Provízia a poplatky za posterminál za 07/2014
4917-01/2014
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
16,27 EUR
16.07.2014
Predmet: Zmluva o akceptácii platobných kariet a použití zariadenia
107/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
102,50 EUR
15.07.2014
Predmet: Bankové poplatky za platby kartou cez terminál za jún 2014 (za transakcie 6380€)
040/20
faktúra
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
013/2020
objednávka
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
10.03.2020
Predmet: Pravidelná revízia komínov a dymovodov
149/19
faktúra
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
046/2019
objednávka
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
043/19
faktúra
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
016/2019
objednávka
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Revízia komínov plynovej kotolne
131/18
faktúra
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Revízia komínov a plynovodov
036/2018
objednávka
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
21.09.2018
Predmet: Revízie komínov plynovej kotolne
5-2011/2012
zmluva
Vozáriková Anna PaedDr.
41016351
11,62 EUR
27.09.2012
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
064/18
faktúra
Vnuk Peter Mgr. - NORPAL-PRINT
34352406
50,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Poštové poukážky 3-dielne, 1000ks
016/2018
objednávka
Vnuk Peter Mgr. - NORPAL-PRINT
34352406
50,00 EUR
16.04.2018
Predmet: 1000ks poštových poukazov 3-dielnych
001/17
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
37,00 EUR
13.01.2017
Predmet: Tlačivo poštovej poukážky, 3 dielna (1000ks)
002/2017
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
37,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Tlač poštových poukážok 1000ks
020/16
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
60,00 EUR
10.02.2016
Predmet: Poštové poukážky 3dielne 2000ks
004/2016
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
60,00 EUR
04.02.2016
Predmet: Tlač poštových poukážok (3dielne) 2tis. ks
027/15
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
60,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Tlačivá - 3dielne poštové poukážky 2tis. ks
011/2015
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
60,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Tlač poštových poukážok 3-dielne 2000ks
056/14
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
70,14 EUR
30.04.2014
Predmet: Poštové poukážky (3500ks)
055/14
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
210,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Tlačivo "Prihláška poslucháča" 3500ks
9014/14
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
29,87 EUR
30.04.2014
Predmet: Poštové poukážky 500ks
008/2014
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
210,00 EUR
16.04.2014
Predmet: Tlač formulárov "Prihláška" (A5, tvrdý papier) 3500ks
007/2014
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
28,21 EUR
15.04.2014
Predmet: Poštové poukážky (500ks)
006/2014
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
70,00 EUR
15.04.2014
Predmet: Poštové poukážky (3500ks)
220/13
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
33,19 EUR
08.01.2014
Predmet: Poštové poukážky 1000ks
048/2013
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
37,00 EUR
20.12.2013
Predmet: 1000ks poštových poukážok
9015/13
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
31,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Poštové poukážky 400ks (PČ)
069/13
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
140,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Poštové poukážky (3500ks)
15/2013
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
31,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Tlač poukážok a prihlášok (PČ)
14/2013
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
140,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Tlač poukážok a prihlášok (HČ)
134/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
84,00 EUR
15.08.2012
Predmet: Tlačivá prihlášok
0262012B
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
90,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Tlač prihlášok
064/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
84,00 EUR
02.05.2012
Predmet: Tlačivá prihlášky
062/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
201,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Tlač poštovej poukážky, prihlášky
9014/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
75,19 EUR
25.04.2012
Predmet: Tlač poštových poukážok, prihlášok
0182012
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
80,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Tlač prihlášok
0172012
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
80,00 EUR
18.04.2012
Predmet: Tlač prihlášok, poukážok
0162012
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
280,00 EUR
18.04.2012
Predmet: Tlač prihlášok, poukážok
005/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
90,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Poštové poukážky
9002/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
29,87 EUR
09.02.2012
Predmet: Poštové poukážky
22012
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
29,87 EUR
10.01.2012
Predmet: Poštové poukážky
12012
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
90,00 EUR
10.01.2012
Predmet: Poštové poukážky
110155
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
258,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Tlačivo poštovej poukážky
6/2011
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
258,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Zhotovenie poštových poukážok a prihlášok
103/15
faktúra
Vix restaurant, s.r.o.
31625975
182,75 EUR
15.07.2015
Predmet: Občerstvenie zo SF pri ukončení šk.roku
047/19
faktúra
Vilma, s.r.o.
47414731
57,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Dekoračná výzdoba ku dňu učiteľov
145/15
faktúra
Vesna, n.o.
45739153
38,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Seminár: "Odmeňovanie v školstve po 1.9.2015" 1os.
144/15
faktúra
Vesna, n.o.
45739153
38,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Seminár: "Odmeňovanie v školstve po 1.9.2015" 1os.
189/13
faktúra
Vesna, n.o.
45739153
37,00 EUR
27.11.2013
Predmet: Školenie: práca a odmeňovanie v školstve
173/12
faktúra
V-bit s.r.o.
17640679
98,10 EUR
24.10.2012
Predmet: MS Office
032/2012
objednávka
V-bit s.r.o.
17640679
188,27 EUR
04.10.2012
Predmet: Software Windows professional, Office professional
084/20
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
317,98 EUR
10.06.2020
Predmet: Samolepiaci bloček 7,5x7,5 cm 6ks; obálky C4 2x 25ks; obálka C6 4x 100ks; papier A4/80g/500ks x75 bal; spinky 24/61000ks x10 bal; spony listové 33mm 100ks x10 bal; vrecko samolepiace na CD/DVD 10ks; pákový zakladač A4/5cm 10ks; pákový zakladač A4/8cm 20ks
027/2020
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
378,88 EUR
04.06.2020
Predmet: Samolepiaci bloček 7,5x7,5 cm 6ks; obálky C4 2x 25ks; obálka C6 4x 100ks; papier A4/80g/500ks x75 bal; spinky 24/61000ks x10 bal; spony listové 33mm 100ks x10 bal; vrecko samolepiace na CD/DVD 10ks; pákový zakladač A4/5cm 10ks; pákový zakladač A4/8cm 20ks