portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
194/2024
faktúra
Ivan Pacan
37238205
720,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Montáž vertikálnych žalúzií
193/2024
faktúra
Ivan Pacan
37238205
480,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Demontáž vertikálnych žalúzií
053/2024
objednávka
Ivan Pacan
37238205
1 200,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: demontáž vertikálnych žalúzií v hodnote 480,00 € a montáž vertikálnych žalúzií v hodnote 720,- €.
169/2022
faktúra
Ivan Pacan
37238205
1 341,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Vertikálne žalúzie 38,70 m2 x 30,- € do troch tried na 1. poschodí, montáž a demontáž 180,- €, celkom 1341,00 €.
027/2022
objednávka
Ivan Pacan
37238205
1 341,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Objednávame si vertikálne žalúzie 38,7 m2 x 30,- € do troch tried na 1. poschodí, montáž a demontáž 180,- €, celkom 1341,00 €.
178/2021
faktúra
Ivan Pacan
37238205
1 626,20 EUR
13.01.2022
Predmet: Montáž a demontáž vertikálnych žalúzií 415,- € (bez DPH): vertikálne žalúzie Vanesa Shantung 40,66 m2 á 21,00 € (bez DPH) do odborných učební, Nosník - profil 4,2 m á 20,55 € (bez DPH), celkom 1626,20 € s DPH.
177/2021
faktúra
Ivan Pacan
37238205
2 866,00 EUR
13.01.2022
Predmet: Vertikálne žalúzie s montážou: žalúzie Vanesa Shantung 113,73 m2 á 21,00 € (bez DPH) do tried na prízemí školy, celkom 2866,- € s DPH.
047/2021
objednávka
Ivan Pacan
37238205
4 492,20 EUR
09.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: Montáž a demontáž vertikálnych žalúzií 415,00 €, vertikálne žalúzie Vanesa Shantung 158,50 m2 á 21,00 €, celkom 4492,20 €.
151/2012
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
56,16 EUR
20.11.2012
Predmet: Predplatné mesačníka Manažment školy v praxi január 2013 - december 2013
146/2011
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
54,42 EUR
20.10.2011
Predmet: Mesačník Manažment školy v praxi ročník 2012, číslo 1-12
150/2020
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
500,40 EUR
01.12.2020
Predmet: Gymnastické žinenky inSPORTline Roshar T60 červené = 4 ks (cena za 1 ks = 125,10 €)
035/2020
objednávka
inSPORTline s.r.o.
36311723
500,40 EUR
30.11.2020
Predmet: Objednávame si 4 ks Gymnastické žinenky inSPORTline Roshar T60 (cena za 1 ks = 125,10 €)
160/2016
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
531,70 EUR
22.12.2016
Predmet: Učebné pomôcky na telesnú výchovu: Záťažová podložka inSPORTline 0,6 cm = 3 ks (cena 32,50 € za 1 ks), Trampolína 96 cm = 1 ks (cena 29,- €), Balančná podložka inSPORTline Bumy BC100 modrá = 4 ks (cena 11,10 € za 1 ks), Podložka na cvičenie inSPORTline Profi 100 cm modrá = 4 ks (cena 30,20 € za 1 ks), Nakladacie jednoručky inSPORTline 2x3-10 kg = 1 ks (cena 64,50 €), Basketbalové lopty č.7 SPARTAN GAME MASTER = 5 ks (cena 14,20 € za 1 ks), Basketbalové lopty Adidas All Court X35859 veľ.6 = 5 ks (cena 20,70 € za 1 ks)
036/2016
objednávka
inSportline s.r.o.
36311723
531,70 EUR
13.12.2016
Predmet: Objednávame si: Záťažovú podložku = 3 ks, Trampolínu 96 cm = 1 ks, Balančnú podložku = 4 ks, Podložku na cvičenie = 4 ks, Nakladacie jednoručky 2 x 3-10 kg = 1 ks, Basketbalové lopty č.7 = 5 ks, Basketbalové lopty č.6 = 5 ks
Z 12/2014
zmluva
Ing. Zdenka Humenská, PhD.
175,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 175,- € na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu a aktivít v škole.
Z 09/2013
zmluva
Ing. Zdenka Humenská, PhD.
220,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru na podporu zabezpečenia výchovno - vzdelávacieho procesu a aktivít školy, finančný dar vo výške 220,- €
Z 20/2012
zmluva
Ing. Zdenka Humenská, PhD.
150,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Predmetom darovacej zmluvy je poskytnutie peňažného daru na podporu zabezpečenia výchovno - vzdelávacieho procesu a aktivít školy. Darca daruje prijímateľovi finančný dar vo výške 150,- €.
Z 21/2013
zmluva
Ing. Zdenka Humenská
125,00 EUR
09.12.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 125,- € na podporu výchovno - vzdelávacieho procesu a aktivít v škole.
138/2022
faktúra
Ing. Vojtěch Kantor
01951742
99,00 EUR
25.10.2022
Predmet: Nástenná mapa "Povedz nie!" = 1 ks á 99,00 €.
019/2022
objednávka
Ing. Vojtěch Kantor
01951742
99,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Objednávame si u Vás: nástennú mapu "Povedz nie!" = 1 ks á 99,00 €.
013/2020
objednávka
Ing. Stanislav Surovček -Trade&Consult
40397254
738,00 EUR
13.08.2020
Predmet: Objednávame si: dezinfekčný stojan bezdotykový 2 ks á 139,00 €/ks, dezinfekčný prostriedok 5 litrový 2 ks á 20,00 €/ks, dávkovač mydla manuál nerezový 6 ks á 7,00 €/ks, zásobník papier. utierok 6 ks á 28,00 €/ks, papierové utierky 20*200ks/1kr. 6 krabíc á 28,00 €/kr, doprava 40,00 €
Z 47/2024
zmluva
Ingrida Cois
0,00 EUR
23.05.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty Ingride Cois z Kežmarku
144/2020
faktúra
Ing. Petr Kupka
71098372
102,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Učebná pomôcka : Periodická sústava prvkov XXL 140 x 100 cm á 49,00 € = 2 ks + poštovné 4,00 €.
030/2020
objednávka
Ing. Petr Kupka
71098372
102,00 EUR
18.11.2020
Predmet: Objednávame si : Periodickú sústavu prvkov XXL 140 x 100 cm á 49,00 € = 2 ks + poštovné 4,00 €, celkom 102,00 €.
074/2011
faktúra
Ing. Peter Repčák
11994509
198,89 EUR
31.05.2011
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku - Domček na Hradnom námestí
Z 31/2024
zmluva
Ing. Peter Matus
0,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty Ing. Petrovi Matusovi, Čaňa
164/2020
faktúra
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport,
43309844
568,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky : Basketbalové dosky 180 x 105 cm = 4 ks (cena za 1 ks á 142,00 €), celková suma 568,- €
047/2020
objednávka
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
568,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Objednávame si : Basketbalové dosky 180 x 105 cm = 4 ks (cena za 1 ks á 142,00 €), celkom 568,00 €.
167/2019
faktúra
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
690,00 EUR
31.12.2019
Predmet: Basketbalové koše Master Court Pro 305 = 2 ks (cena za 1 ks = 345,-€)
024/2019
objednávka
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
690,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Objednávame si 2 ks Basketbalové koše Master Court Pro 305 (cena za 1 ks = 345,-€)
151/2019
faktúra
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
588,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Basketbalové lopty Molten 2 ks (cena za 1 ks = 54,-€), Futbalové dresy + trenírky 14 súprav (Futbalový dres JOMA Champion V 709 veľkosť XL, cena za 1 ks = 23,80 €), Brankársky dres - veľkosť XL (22,- €), Brankárske trenírky (16,- €), Brankárske rukavice (20,80 €). Potlač dresov (88,-€).
020/2019
objednávka
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
588,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Objednávame si: Basketbalové lopty č.7: Molten GM7 v počte 2 ks (cena za 1 ks = 54,-€), Futbalové dresy + trenírky (Futbalový dres JOMA Champion V 709 veľkosť XL) - počet 14 ks (cena za 1ks = 23,80€), Brankársky dres - veľkosť XL - 1 ks za 22,-€, Brankárske trenírky - 1 ks za 16,-€, Brankárske rukavice: veľkosť 9,1 ks za 20,80 €. Potlač čísel na dresy (brankár č. 1) za 88,-€.
121/2018
faktúra
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
320,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Basketbalové obruče = 4 ks (cena za 1 ks = 54,50 €), Basketbalové lopty MOLTEN GR7 = 6 ks (cena za 1 ks = 17,- €).
019/2018
objednávka
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
320,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Objednávame si: Basketbalové obruče = 4 ks (cena za 1 ks = 54,50 €), Basketbalové lopty MOLTEN GR7 = 6 ks (cena za 1 ks = 17,- €).
079/2018
faktúra
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
599,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Žinienky 200 x 100 x 5 cm = 6 ks (cena 90,- € za 1 ks), futbalová lopta č. 5 = 3 ks (cena 13,-€ za 1 ks), prepravné náklady na žinienky = 20,-€.
009/2018
objednávka
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
599,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Objednávame si: žinienky 200 x 100 x 5 cm = 6 ks (cena 90,- € za 1 ks), futbalová lopta č. 5 = 3 ks (cena 13,-€ za 1 ks), prepravné náklady na žinienky = 20,-€.
132/2017
faktúra
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
541,34 EUR
07.11.2017
Predmet: Športové náradia: Žinienka 200x100x5 cm = 3 ks (cena 90,- € za 1 ks), Tretry LA500 v cene 34,- € za 1 ks, a to: veľkosť 42 = 3 ks, veľkosť 43 = 3 ks, Stolnotenisové rakety = 4 ks (cena 5,97 € za 1ks), Hracie lopty Peteca Indiaca = 3 ks (cena 9,50 € za 1 ks) + preprava 15,- €
Z 16/2014
zmluva
Ing. Peter Bӧhmer
440,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 ul. Tvarožnianska v Kežmarku, na vykonávanie športovej činnosti - sálový futbal, každý štvrtok v čase od 19.00 hod. - 20.30 hod. (1,5 hod. týždenne). Výška nájmu je 5,- €/ 1 hod., t. j. 7,50 €/ 1 cvičenie. Prevádzkové náklady počas vykurovacieho obdobia 20,- €/ 1 cvičenie, mimo vykurovacieho obdobia 10,- €/ 1 cvičenie (bez dodávky teplej vody).
Z 18/2013
zmluva
Ing. Peter Bohmer
442,00 EUR
11.10.2013
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie telocvične na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku na vykonávanie športovej činnosti - sálový futbal. Výška nájmu 5,- €/ 1 hod., t.j. 7,50 €/ 1 cvičenie, prevádzkové náklady počas vykurovacieho obdobia 16,- € /1 cvičenie, mimo vykurovacieho obdobia 9,- € /1 cvičenie. Prenájom je každý štvrtok 1,5 hod. týždenne.
Z 12/2013
zmluva
Ing. Peter Bohmer
100,00 EUR
19.09.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 100,- € na skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu a aktivít v škole.
Z 07/2013
zmluva
Ing. Peter Bohmer
564,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične na vykonávanie športovej činnosti - sálový futbal 1,5 hod. týždenne. Výška nájmu 5,- € / 1 hod., t. j. 7,50 € / 1 cvičenie, prevádzkové náklady 16,- € / 1 cvičenie
Z 17/2012
zmluva
Ing. Peter Bohmer
376,00 EUR
18.10.2012
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične - na vykonávanie športovej činnosti - sálový futbal : výška nájmu 5,- €/ 1 hod., t.j. 7,50 € / 1 cvičenie týždenne, prevádzkové náklady 16,- € / 1 cvičenie týždenne. Spolu 94,- € mesačne.
Z 54/2024
zmluva
Ing. Pavol Kuchár
0,00 EUR
27.05.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty Ing. Pavlovi Kuchárovi z Kežmarku
Z 07/2012
zmluva
Ing. Pavol Baran
370,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Finančný dar vo výške 370,- € na podporu zabezpečenia výchovno - vzdelávacieho procesu a aktivít školy
Z 11/2013
zmluva
Ing. Miroslav Navrátil
200,00 EUR
12.09.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 200,- € na podporu zabezpečenia výchovno - vzdelávacieho procesu a aktivít školy.
156/2020
faktúra
Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
520,90 EUR
30.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky : ZEM elektrochémia = 1 ks á 159,00 €, Resuscitačná figurína ANNA s vyhodnotením na smartphoone = 1 ks á 349,90 € + doprava 12,00 €, celkom 520,90€.
103/2021
faktúra
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
682,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Mikroskop MFL 06 = 4 ks á 169,- € , poštovné a balné 6,- €, celkom 682,- €.
195/2023
faktúra
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia s.r.o.
53231414
422,20 EUR
29.12.2023
Predmet: Cvičný defibrilátor SAVER One T á 415,00 €+ dopravné a balné 7,20 €, celková cena 422,20 € ( na krúžok záchranárov - zo vzdelávacích poukazov)
046/2023
objednávka
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia s.r.o.
53231414
422,20 EUR
12.12.2023
Predmet: Objednávame si: Cvičný defibrilátor SAVER One T á 415,00 €+ dopravné a balné 7,20 €, celková cena 422,20 € ( na krúžok záchranárov - zo vzdelávacích poukazov)
141/2016
faktúra
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA
45932212
109,03 EUR
14.11.2016
Predmet: Digitálna váha 2000g / 0,1g do chemického laboratória
140/2016
faktúra
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA
45932212
156,24 EUR
14.11.2016
Predmet: Lyžičky na chemikálie 5 ks (cena 24,40 € za 5 ks), oceľové lyžice 5 ks (cena 24,95 €), filtračný papier výsekový 110/100 ks = 2 bal. (cena 11,14 €), Knôt do kahana 1 m = 1 ks (cena 0,85 €), sada školských teplomerov 15 ks (cena 89,90 €) do chemického laboratória, plus dopravné a balné 5,- €
027/2016
objednávka
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA
45932212
109,03 EUR
14.11.2016
Predmet: Objednávame si 1 ks Digitálna váha 2000g/0,1g do chemického laboratória
026/2016
objednávka
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA
45932212
156,24 EUR
14.11.2016
Predmet: Objednávame si lyžičky na chemikálie 5 ks (cena 24,40 € za 5 ks), oceľové lyžice 5 ks (cena 24,95 €), filtračný papier výsekový 110/100 ks = 2 bal. (cena 11,14 €), Knôt do kahana 1 m = 1 ks (cena 0,85 €), sada školských teplomerov 15 ks (cena 89,90 €) do chemického laboratória, plus dopravné a balné 5,- €
Z 14/2024
zmluva
Ing. Ján Olejník
0,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty Ing. Jánovi Olejníkovi z Ružomberka
Z 48/2024
zmluva
Ing. Ján Ivan
0,00 EUR
23.05.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty Ing. Jánovi Ivanovi z Malého Slavkova
Z 23/2024
zmluva
Ing. Ivan Fejedelem
0,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty pre Ing. Ivana Fejedelema, Ordzovany
Z 30/2024 3.časť 1.2. 13-18.str.
zmluva
Ing. Drahomír Thomay
0,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty Ing. Drahomírovi Thomayovi z Kežmarku
Z 30/2024 2.časť 1.2. 8-12.str.
zmluva
Ing. Drahomír Thomay
0,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty Ing. Drahomírovi Thomayovi z Kežmarku
Z 30/2024 1.časť 1.-7.str.
zmluva
Ing. Drahomír Thomay
0,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty Ing. Drahomírovi Thomayovi z Kežmarku
KV 001/20
faktúra
Ing. arch. Rudolf Kruliac
31971202
5 892,00 EUR
12.08.2020
Predmet: Vykonanie projektových prác na stavbe: "Rekonštrukcia strechy telocvične Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku" v stupni PD projekt stavby pre realizáciu s rozpočtom stavby.
009/2020
objednávka
Ing. arch. Rudolf Kruliac
31971202
960,00 EUR
10.08.2020
Predmet: Objednávame si technické riešenie - výmena okien na budove telocvične T2 vo výške 960,-€.
008/2020
objednávka
Ing. arch. Rudolf Kruliac
31971202
5 892,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu strechy telocvične Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku. Cena za dielo 5892,- €.
Z 02/2020
zmluva
Ing. arch. Rudolf Kruliac
31971202
5 892,00 EUR
02.06.2020
Predmet: Zmluva o dielo č. 26 na zhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: "Rekonštrukcia strechy telocvične Gymnázia P.O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku."
092/2020
faktúra
Ing. arch. Kruliac Rudolf
31971202
960,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Technické riešenie - výmena okien na budove telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku vo výške 960,-€.
SF 008/19
faktúra
IMMOBAU s.r.o.
35841893
352,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Vstup na Chodník korunami stromov s obojsmernou lanovkou pre 22 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku dňa 19.06.2019 pri príležitosti pracovnej porady spojenej s kultúrnymi aktivitami ku Dňu učiteľov a ukončenia školského roka. Cena na osobu je 16,- €. (výdavky sú hradené zo sociálneho fondu)
008/2019
objednávka
IMMOBAU s.r.o.
35841893
352,00 EUR
21.06.2019
Predmet: V rámci relaxačného dňa 19.6.2019 objednávame si prechádzku Chodníkom korunami stromov Bachledka pre 24 zamestnancov školy. Dohodnutá cena je 16,- € na osobu, poskytnutá zľava - 2 lístky.
025/2016
faktúra
I.DEAL, a.s.
36472999
8 605,00 EUR
04.03.2016
Predmet: Lyžiarsky kurz v termíne od 21.2.2016 do 26.2.2016 pre 66 žiakov na 5 dní: celodenná strava, ubytovanie, skipasy (cena 7590,- €), zapožičanie lyžiarskych komponentov (cena 40,- €), lyžiarskí inštruktori počet 13 (cena za služby 975,- €)
Z 04/2016
zmluva
I.DEAL, a.s.
36472999
10 800,00 EUR
08.02.2016
Predmet: Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť odberateľovi pre účastníkov lyžiarskeho kurzu ubytovanie, celodennú stravu, 3 x denne pitný režim v rekreačnom zariadení San André III., celodenné skipasy, služby lyžiarskych inštruktorov. Cena 5 dňového pobytu na 1 žiaka je 150,- €.
032/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
07.03.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac FEBRUÁR 2025: výdavky na elektrickú energiu = 345,80 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
020/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 331,42 EUR
18.02.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac JANUÁR 2025: výdavky na elektrickú energiu = 363,09 €, výdavky na tepelnú energiu = 1911,- €, výdavky na vodné = 19,11 €, výdavky na stočné = 38,22 €. Výdavky spolu 2331,42 €.
192/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 109,38 EUR
10.12.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac DECEMBER 2024: výdavky na elektrickú energiu = 328,51 €, výdavky na tepelnú energiu = 1729,- €, výdavky na vodné = 17,29 €, výdavky na stočné = 34,58 €. Výdavky spolu 2109,38 €.
188/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
05.12.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac NOVEMBER 2024: výdavky na elektrickú energiu = 345,87 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
176/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 553,46 EUR
08.11.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac OKTÓBER 2024: výdavky na elektrickú energiu = 397,67 €, výdavky na tepelnú energiu = 2093,- €, výdavky na vodné = 20,93 €, výdavky na stočné = 41,86 €. Výdavky spolu 2553,46 €.
169/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
1 029,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu: refundácia nákladov za opravy elektrického osvetlenia s dodávkou 7 ks svietidiel v priestoroch využívaných učební
156/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
117,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu: refundácia nákladov súvisiacich s revíziami elektrických zariadení a inštalácii elektrických spotrebičov a odstránení zistených závad s dodávkou materiálu v priestoroch využívaných učební
149/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 331,42 EUR
09.10.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac SEPTEMBER 2024: výdavky na elektrickú energiu = 363,09 €, výdavky na tepelnú energiu = 1911,- €, výdavky na vodné = 19,11 €, výdavky na stočné = 38,22 €. Výdavky spolu 2331,42 €.
130/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
1 793,40 EUR
10.09.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac AUGUST 2024: výdavky na elektrickú energiu = 279,30 €, výdavky na tepelnú energiu = 1470,- €, výdavky na vodné = 14,70 €, výdavky na stočné = 29,40 €. Výdavky spolu 1793,40 €.
118/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
1 878,80 EUR
06.08.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac JÚL 2024: výdavky na elektrickú energiu = 292,60 €, výdavky na tepelnú energiu = 1540,- €, výdavky na vodné = 15,40 €, výdavky na stočné = 30,80 €. Výdavky spolu 1878,80 €.
100/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
11.07.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac JÚN 2024: výdavky na elektrickú energiu = 345,80 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
048/2013
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
52,00 EUR
12.04.2013
Predmet: Obedy denné menu 16 ks v mesiaci marec 2013 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava