portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
89/21
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
27.10.2021
Predmet: výkon zodpovednej osoby
61/21
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
27.10.2021
Predmet: výkon zodpovednej osoby
43/21
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
27.10.2021
Predmet: výkon zodpovednej osoby
29/21
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
29.03.2021
Predmet: výkon zodpovednej osoby
15/21
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
29.03.2021
Predmet: výkon zodpovednej osoby
7/21
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
29.03.2021
Predmet: výkon zodpovednej osoby
213/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
11.12.2020
Predmet: výkon zodpovednej osoby
188/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
11.12.2020
Predmet: výkon zodpovednej osoby
161/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.12.2020
Predmet: výkon zodpovednej osoby
140/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.12.2020
Predmet: výkon zodpovednej osoby
122/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.12.2020
Predmet: výkon zodpovednej osoby
103/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.12.2020
Predmet: výkon zodpovednej osoby
85/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
08.12.2020
Predmet: osobný údaj výkon zodpovednej osoby
64/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
08.12.2020
Predmet: osobný údaj
53/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
08.12.2020
Predmet: osobný údaj
34/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
07.12.2020
Predmet: osobný údaj
20/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
07.12.2020
Predmet: osobný údaj
7/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
04.12.2020
Predmet: osobné údaje
2/19
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
31.01.2020
Predmet: výkon zodpovednej osoby
206/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
31.01.2020
Predmet: výkon zodpovednej osoby
185/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
30.01.2020
Predmet: výkon zodpovednej osoby
160/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
30.01.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
130/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
16.10.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
117/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
16.10.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
106/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
16.10.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
84/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
19.07.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
68/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.07.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
43/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.07.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
29/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.07.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
15/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.07.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
5/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.07.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
188/18
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
04.07.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
155/18
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
03.07.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
140/18
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
30.11.2018
Predmet: zodpovedná osoba
120/18
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
30.11.2018
Predmet: poverená osoba
110/18
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
30.11.2018
Predmet: zodpovedná osoba
97/18
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
30.11.2018
Predmet: zodpovedná osoba
79/18
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
27.11.2018
Predmet: zodpovedná osoba
58/18
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
27.11.2018
Predmet: zodpovedná osoba
149/23
faktúra
Orbis Pictus Istropolitanaspol. s.r.o.
0017323266
479,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Učebnice
96/22
faktúra
Orbis Pictus Istropolitanaspol. s.r.o.
0017323266
434,20 EUR
23.01.2023
Predmet: Vzdelávací materiál
143/20
faktúra
Orbis Pictus Istropolitanaspol. s.r.o.
0017323266
19,20 EUR
10.12.2020
Predmet: učebnice
116/20
faktúra
Oľga Šallaiová
30334951
46,80 EUR
10.12.2020
Predmet: šľahač
143/12
faktúra
Oľga Fajnorová - KOVPOLEX
33434841
428,90 EUR
22.05.2013
Predmet: Nábytok
134/12
faktúra
Oľga Fajnorová - KOVPOLEX
33434841
281,86 EUR
22.05.2013
Predmet: Svietidlá
156/19
faktúra
OBI Centrum s.r.o.
36231312
126,00 EUR
18.10.2019
Predmet: revízia komíny
206/18
faktúra
OBI Centrum s.r.o.
36231312
126,00 EUR
04.07.2019
Predmet: revízia komíny
143/17
faktúra
OBI Centrum s.r.o.
36231312
126,00 EUR
15.12.2017
Predmet: revízia komíny
125/16
faktúra
OBI Centrum s.r.o.
36231312
126,00 EUR
28.02.2017
Predmet: revízia komín
126/15
faktúra
OBI Centrum s.r.o.
36231312
100,80 EUR
18.05.2016
Predmet: revízia komínov
136/14
faktúra
OBI Centrum s.r.o.
36231312
100,80 EUR
20.05.2015
Predmet: revízia komínov ZŠ, MŠ
36/12
faktúra
OBI Centrum, spol. s.r.o.
36231312
120,00 EUR
14.05.2012
Predmet: revízia komínov
120/13
faktúra
OBI centrum, spol s.r.o.
36231312
108,80 EUR
17.12.2013
Predmet: revízia komínov
125/21
faktúra
Obchod SVK, s.r.o.
45,64 EUR
27.10.2021
Predmet: školské pomôcky
906/2013
zmluva
NÚCEM
42134943
0,00 EUR
21.06.2013
Predmet: rámcové podmienky spolupráce pri realizácii projektu
158/17
faktúra
N-Terr s.r.o.
46808876
96,75 EUR
15.12.2017
Predmet: svietidlá
73/20
faktúra
NOTHE s.r.o.
50681320
630,00 EUR
08.12.2020
Predmet: priečka medzi wc škôlka
242/23
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
1 309,70 EUR
05.06.2024
Predmet: Hračky
202/23
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
404,10 EUR
05.06.2024
Predmet: Učebné pomôcky
238/22
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
650,20 EUR
26.01.2023
Predmet: edukačné pomôcky
226/22
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
975,30 EUR
26.01.2023
Predmet: edukačný spotrebná materiál
224/22
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
156,40 EUR
26.01.2023
Predmet: spotrebný materiál edukácia
130/21
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
196,24 EUR
27.10.2021
Predmet: potreby pre ŠKD
63/21
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
310,17 EUR
27.10.2021
Predmet: kancelárske potreby
94/20
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
212,00 EUR
08.12.2020
Predmet: hračky
210/19
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
43,70 EUR
31.01.2020
Predmet: učebné pomôcky
197/19
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
1 155,30 EUR
30.01.2020
Predmet: učebné pomôcky
180/19
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
152,00 EUR
30.01.2020
Predmet: stolík stolička
126/19
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
481,25 EUR
16.10.2019
Predmet: papiernicky tovar
195/18
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
529,80 EUR
04.07.2019
Predmet: detský nánytok
194/18
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
869,95 EUR
04.07.2019
Predmet: detský nábytok
131/17
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
341,90 EUR
14.12.2017
Predmet: pomôcky na vyučovanie mš
178/16
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
227,40 EUR
14.03.2017
Predmet: nedodaný tovar
177/16
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
1 793,73 EUR
14.03.2017
Predmet: pomôcky do mš
151/16
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
81,53 EUR
28.02.2017
Predmet: skrinka
150/16
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
227,20 EUR
28.02.2017
Predmet: pomôcky na vyučovanie
135/16
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
218,03 EUR
28.02.2017
Predmet: učebné pomôcky
105/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
48,00 EUR
18.05.2016
Predmet: zrkadlo
104/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
372,19 EUR
18.05.2016
Predmet: papierenský tovar, farbičky
95/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
22,01 EUR
18.09.2015
Predmet: pomôcky