portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dubovec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 2884
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
178/2018
faktúra
NCRC
24,00 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok
137/2018
faktúra
NCRC
36,00 EUR
07.01.2019
Predmet: vypracovanie dokumentácie BOZP
134/2018
faktúra
NCRC
24,00 EUR
07.01.2019
Predmet: poplatok
92/2018
faktúra
NCRC
46199004
24,00 EUR
12.07.2018
Predmet: mesačný poplatok
51/2018
faktúra
NCRC
46199004
24,00 EUR
12.07.2018
Predmet: mesačný poplatok
2/2018
faktúra
NCRC
46199004
24,00 EUR
03.05.2018
Predmet: poplatok
352/2017
faktúra
NCRC
46199004
24,00 EUR
06.02.2018
Predmet: bozp
332/2017
faktúra
NCRC
46199004
24,00 EUR
06.02.2018
Predmet: bozp
301/17
faktúra
NCRC
46199004
24,00 EUR
31.01.2018
Predmet: služby PO
235/2017
faktúra
NCRC
46199004
60,00 EUR
28.11.2017
Predmet: aktualizácia CO
225/2017
faktúra
NCRC
46199004
42,00 EUR
28.11.2017
Predmet: vypracovanie a aktualizácia povodňového plánu
207/2017
faktúra
NCRC
46199004
24,00 EUR
18.10.2017
Predmet: aktualizácia materiálov CO
160/2017
faktúra
NCRC
46199004
36,00 EUR
18.10.2017
Predmet: dokumentácia CO
188/2016
faktúra
NCRC
46199004
132,00 EUR
10.11.2016
Predmet: dokumentácia Co
3/2021
oznam
Natur pack, a.s
35979798
0,00 EUR
18.02.2021
Predmet: dodatok č- 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi
8/2016
oznam
Natur pack
35979798
1,00 EUR
04.11.2016
Predmet: zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
323/17
faktúra
National Pen
109,49 EUR
31.01.2018
Predmet: materiál oú
084/2017
faktúra
National Pen
59,49 EUR
12.06.2017
Predmet: tovar kancelárske potreby oú
2024100916
faktúra
NASES
42156424
34,12 EUR
16.04.2025
Predmet: ProiD Client
27/2018
faktúra
Nakladatelstvo Forum
46490213
80,62 EUR
03.05.2018
Predmet: sprievodca BOZP
227/2017
faktúra
Nakladatelstvo Forum
46490213
76,62 EUR
28.11.2017
Predmet: prakticky sprievodca BOZP
143/2017
faktúra
Nakladatelstvo Forum
46490213
76,62 EUR
24.08.2017
Predmet: sprievodca BOZP
083/2017
faktúra
Nakladatelstvo Forum
46490213
76,62 EUR
12.06.2017
Predmet: BOZP sprievodca
376/2016
faktúra
Nakladatelstvo Forum
46490213
76,62 EUR
03.01.2017
Predmet: sprievodca BOZP
266/2016
faktúra
Nakladatelstvo Forum
46490213
76,62 EUR
02.01.2017
Predmet: sprievodca BOZP
79/2016
faktúra
Nakladatelstvo Forum
46490213
76,62 EUR
04.11.2016
Predmet: BOZP
202/2015
faktúra
Nakladatelstvo Forum
46490213
76,62 EUR
11.11.2015
Predmet: CD rom
350/2014
faktúra
MS Solutions s. r o.
47204192
48,00 EUR
26.01.2015
Predmet: doména a hosting
1/2023
faktúra
Monika Cabanová - Farma Adam
35482338
462,00 EUR
21.12.2023
Predmet: práca s čelným nakladačom
FV231588
faktúra
Molimpex s.r.o.
31566481
278,95 EUR
16.01.2024
Predmet: stavebný materiál
74/2019
faktúra
Molimpex
31566481
105,00 EUR
25.09.2019
Predmet: tovar oú
22/2016
faktúra
Mokano
43682375
288,00 EUR
03.05.2016
Predmet: ochranné prostriedky
297/2015
faktúra
Mokano
43682375
100,00 EUR
03.03.2016
Predmet: čistiace prostriedky
168/2015
faktúra
Mokano
43682375
100,00 EUR
01.09.2015
Predmet: čistiace prostriedky
46/2015
faktúra
Mokano
43682375
480,00 EUR
13.07.2015
Predmet: čistiace potreby
014819
oznam
MOAD, s.r.o
48189308
100,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní poradenstva
202411005
faktúra
MOAD s.r.o.
48189308
100,00 EUR
16.04.2025
Predmet: poradenstvo
202410008
faktúra
MOAD s.r.o.
48189308
100,00 EUR
16.04.2025
Predmet: poradenstvo
202409006
faktúra
MOAD s.r.o.
48189308
100,00 EUR
16.04.2025
Predmet: poradenstvo
202407008
faktúra
MOAD s.r.o.
48189308
100,00 EUR
20.11.2024
Predmet: poradenstvo
202406006
faktúra
MOAD s.r.o.
48189308
100,00 EUR
20.11.2024
Predmet: poradenstvo
202403006
faktúra
MOAD s.r.o.
48189308
100,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Poradenstvo
202405006
faktúra
MOAD s.r.o.
48189308
100,00 EUR
18.11.2024
Predmet: poradenstvo
202404008
faktúra
MOAD s.r.o.
48189308
100,00 EUR
13.08.2024
Predmet: poradenstvo
202402006
faktúra
MOAD s.r.o.
48189308
100,00 EUR
24.04.2024
Predmet: poradenstvo
100
faktúra
MOAD s.r.o.
48189308
100,00 EUR
19.03.2024
Predmet: poradenstvo
202311006
faktúra
MOAD s.r.o.
48189308
100,00 EUR
16.01.2024
Predmet: ;poradenstvo
202312006
faktúra
MOAD s.r.o.
48189308
100,00 EUR
16.01.2024
Predmet: poradenstvo
202310005
faktúra
MOAD s.r.o.
48189308
100,00 EUR
28.12.2023
Predmet: poradenstvo za 09
202309004
faktúra
MOAD s.r.o.
48189308
100,00 EUR
28.12.2023
Predmet: poradenstvo za august
202308004
faktúra
MOAD s.r.o.
48189308
100,00 EUR
28.12.2023
Predmet: poradenstvo za júl
202307006
faktúra
MOAD s.r.o.
48189308
100,00 EUR
25.12.2023
Predmet: poradenstvo za jún
202306004
faktúra
MOAD s.r.o.
48189308
100,00 EUR
22.12.2023
Predmet: poradenstvo
202305003
faktúra
MOAD s.r.o.
48189308
100,00 EUR
22.12.2023
Predmet: poradenstvo
202304003
faktúra
MOAD s.r.o.
48189308
100,00 EUR
27.06.2023
Predmet: poradenstvo
202303005
faktúra
MOAD s.r.o.
48189308
100,00 EUR
18.05.2023
Predmet: poradenstvo
202302003
faktúra
MOAD s.r.o.
48189308
100,00 EUR
17.05.2023
Predmet: poskytovanie poradenstva
364-372/2022
faktúra
MOAD s.r.o.
527,91 EUR
17.05.2023
Predmet: energetika, telekomunikačné služby, poradestvo
240/2017
faktúra
MOAD
48189308
200,00 EUR
28.11.2017
Predmet: vypracovanie dokumentu smernica na VO
20240084
faktúra
MM služby s.r.o.
48167304
282,19 EUR
16.04.2025
Predmet: vývoz neb. odpadu
20240061
faktúra
MM služby s.r.o.
48167304
270,23 EUR
19.11.2024
Predmet: odvoz žumpy
20240027
faktúra
MM služby s.r.o.
48167304
271,97 EUR
13.08.2024
Predmet: nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom
20240017
faktúra
MM služby s.r.o.
48167304
89,50 EUR
24.04.2024
Predmet: vývoz žumpy
20240011
faktúra
MM služby s.r.o.
48167304
540,58 EUR
24.04.2024
Predmet: vývoz žumpy
20230103
faktúra
MM služby s.r.o.
48167304
241,00 EUR
16.01.2024
Predmet: vývoz žumpy
20230087
faktúra
MM služby s.r.o.
48167304
397,50 EUR
28.12.2023
Predmet: odvoz žumpy
20230077
faktúra
MM služby s.r.o.
48167304
140,58 EUR
28.12.2023
Predmet: odvoz žumpy
20230049
faktúra
MM služby s.r.o.
48167304
80,38 EUR
22.12.2023
Predmet: Odvoz žumpy
20230048
faktúra
MM služby s.r.o.
48167304
240,58 EUR
21.12.2023
Predmet: odvoz žumpy
20230021
faktúra
MM služby s.r.o.
48167304
241,36 EUR
18.05.2023
Predmet: vývoz žumpy
20230011
faktúra
MM služby s.r.o.
48167304
80,02 EUR
17.05.2023
Predmet: vývoz žumpy
20230012
faktúra
MM služby s.r.o.
48167304
69,76 EUR
17.05.2023
Predmet: vývoz žumpy
234/2017
faktúra
M*M Aqua Servis
46707085
260,00 EUR
28.11.2017
Predmet: čistenie odpadového potrubia zš
369/2016
faktúra
MKK gastro
4542749
34,19 EUR
03.01.2017
Predmet: potraviny šj
311/2016
faktúra
MKK gastro
4542749
152,04 EUR
03.01.2017
Predmet: potraviny šj
130/2016
faktúra
MKK gastro
74,15 EUR
05.11.2016
Predmet: potraviny šj
39/2016
faktúra
MKK gastro
4542749
71,03 EUR
28.07.2016
Predmet: potraviny šj
36/2016
faktúra
MKK gastro
39,40 EUR
28.07.2016
Predmet: potraviny šj
319/2015
faktúra
MKK gastro
4542749
42,88 EUR
04.03.2016
Predmet: potraviny šj
337/2015
faktúra
Mkk gastro
73,57 EUR
05.03.2016
Predmet: potraviny šj