portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/11/0028
faktúra
COMMERCE EW, s.r.o.
17077826
554,95 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0029
faktúra
KolorMat, s.r.o.
36438987
6,25 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0030
faktúra
ESM-YZAMER, s.r.o.
36226904
27 370,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0031
faktúra
NACEVA - Slovakia spol. s.r.o.
31684181
231,46 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0032
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
181,32 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0032
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
181,32 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0033
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
178,80 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0034
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
175,42 EUR
16.03.2011
Predmet: Obstaranie materiálu
13/11/0035
faktúra
Blažej Piroh - Compact
14359618
145,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Obstaranie materiálu
13/11/0036
faktúra
KONEX elektro, spol.s r.o.
31680569
57,73 EUR
16.03.2011
Predmet: Obstaranie materiálu
13/11/0037
faktúra
KONEX elektro, spol.s r.o.
31680569
157,13 EUR
16.03.2011
Predmet: Obstaranie materiálu
13/11/0038
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
108,05 EUR
16.03.2011
Predmet: Obstaranie materiálu
13/11/0039
faktúra
STAVMAT IN, spol.s r.o.
34116125
54,75 EUR
16.03.2011
Predmet: Obstaranie materiálu
12/11/0108
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
150,58 EUR
17.03.2011
Predmet: Obstaranie potravín
12/11/0109
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
661,14 EUR
17.03.2011
Predmet: Obstaranie potravín
12/11/0110
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
183,52 EUR
17.03.2011
Predmet: Obstaranie potravín
12/11/0111
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
245,68 EUR
17.03.2011
Predmet: Obstaranie potravín
12/11/0112
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
218,60 EUR
17.03.2011
Predmet: Obstaranie potravín
12/11/0113
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
662,03 EUR
17.03.2011
Predmet: Obstaranie potravín
12/11/0114
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
305,94 EUR
17.03.2011
Predmet: Obstaranie potravín
12/11/0115
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
254,65 EUR
17.03.2011
Predmet: Obstaranie potravín
13/11/0040
faktúra
CECOM EAST spol.s r.o.
31665675
181,24 EUR
21.03.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0041
faktúra
KolorMat, s.r.o.
36438987
176,98 EUR
21.03.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0042
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
53,36 EUR
21.03.2011
Predmet: Obstaranie mater.
82/11/0063
faktúra
TIRNA
36750697
39,90 EUR
30.03.2011
Predmet: finančný spravodaj na rok 2011
82/11/0064
faktúra
SPP, a.s.
35815256
241,00 EUR
30.03.2011
Predmet: spotreba plynu - stravovanie
82/11/0065
faktúra
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
35790164
69,60 EUR
30.03.2011
Predmet: inzercia
82/11/0067
faktúra
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
35730978
39,83 EUR
30.03.2011
Predmet: odkúpenie vozidla
82/11/0066
faktúra
Promont, spol. s r.o.
31722989
1 698,89 EUR
01.04.2011
Predmet: montáž úpravne vody
82/11/0068
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
127,77 EUR
01.04.2011
Predmet: telekomunikačné služby
13/11/0043
faktúra
NORMA
31291295
134,40 EUR
05.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0044
faktúra
IGNÁC BERKO
40404579
80,92 EUR
05.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0045
faktúra
KONEX elektro, spol.s r.o.
31680569
110,82 EUR
05.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0046
faktúra
VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol.
31394515
165,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0047
faktúra
BADEX - Bartolomej Derner
40406199
431,79 EUR
05.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0048
faktúra
BADEX - Bartolomej Derner
40406199
29,03 EUR
05.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0049
faktúra
STAVMAT IN, spol.s r.o.
34116125
32,70 EUR
05.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
12/11/0116
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
9,67 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0117
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
139,07 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0119
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
774,00 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0120
faktúra
POĽNOH. DRUŽSTVO SEKČOV v TULČÍKU
00200981
492,00 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0121
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
298,70 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0122
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
315,31 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0123
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
115,16 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0124
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
207,96 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0125
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
84,78 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0126
faktúra
MINERÁLNE VODY a.s.
31711464
48,74 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0128
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
680,32 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0129
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
429,85 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0130
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
170,32 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0131
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
146,40 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0132
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
186,24 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0133
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
334,66 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0134
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
1 035,22 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0135
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
493,13 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0136
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
145,51 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0137
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
144,32 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
82/11/0070
faktúra
QBE Insurance /Europe/ Limited
36855472
526,39 EUR
12.04.2011
Predmet: poistenie majetku
82/11/0071
faktúra
EXAKTA, s.r.o.
31652921
288,00 EUR
12.04.2011
Predmet: meranie spotreby paliva
82/11/0072
faktúra
LINDSTROM, s.r.o.
35742364
15,29 EUR
12.04.2011
Predmet: pranie a prenájom rohoží
82/11/0073
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
12.04.2011
Predmet: služby virtuálnej knižnice
82/11/0074
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,46 EUR
12.04.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0075
faktúra
Práčovňa a Čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
39,70 EUR
12.04.2011
Predmet: pranie
82/11/0076
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730
360,00 EUR
12.04.2011
Predmet: činnosť technika PO a BOZP
82/11/0077
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,39 EUR
12.04.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0078
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,76 EUR
12.04.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0079
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
12.04.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0080
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,13 EUR
12.04.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0081
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
77,38 EUR
12.04.2011
Predmet: prenájom oceľových fliaš
82/11/0084
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
4 795,28 EUR
12.04.2011
Predmet: spotreba elektriny
82/11/0085
faktúra
SPP, a.s.
35815256
9 898,24 EUR
12.04.2011
Predmet: spotreba plynu
82/11/0069
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 241,58 EUR
12.04.2011
Predmet: spotreba vody
2011035
faktúra
PRO REGIO
37878816
21,60 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za poškodenie mater.
2011039
faktúra
Detský domov SLON
352306
19,08 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za stravu
2011040
faktúra
Vl. Šandala MAVEX - JUNIOR
10667393
412,08 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
2011041
faktúra
AB - DENTES, s.r.o.
44179421
245,10 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
2011042
faktúra
ULEXIT s.r.o.
44366949
222,16 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
2011043
faktúra
Asociácia priateľov života
42089174
179,16 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
2011044
faktúra
BOSS, Ing. Marcel BROŽ
32936630
11,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
2011045
faktúra
Obchdná akadémia
00162183
936,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za stravné lístky