portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6213
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/2013
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
120,50 EUR
11.02.2013
Predmet: Tempo Plus Diesel
13/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
11.02.2013
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.01.2013 - 31.03.2013
14/2013
faktúra
Kováč František
41222466
70,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Správa servera OS LINUX za január 2013
15/2013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 515,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov na rok 2013
16/2013
faktúra
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
274,80 EUR
11.02.2013
Predmet: Biela keramická magnetická tabuľa 120x300 cm
17/2013
faktúra
Marek Pajkoš
43493793
57,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Batéria do notebooku HP ProBook 4515s
18/2013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
735,42 EUR
11.02.2013
Predmet: Vodné a stočné
19/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
205,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - február 2013
20/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,87 EUR
11.02.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 01/2013
21/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
11.02.2013
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 01/2013
23/2013
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
664,70 EUR
11.02.2013
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi -január 2013
24/2013
faktúra
Viktor Tyč - VIKA
37652940
211,20 EUR
11.02.2013
Predmet: Čistiaci prostriedok BONA CLEANER 10 l a dva mopy na čistenie podlahy v priestoroch TV
25/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 841,89 EUR
08.03.2013
Predmet: Odber elektriny - 01/2013
26/2013
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
3,97 EUR
08.03.2013
Predmet: Hovorné - 01/2013
27/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 624,66 EUR
08.03.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 01/2013
28/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - marec 2013
29/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
122,21 EUR
08.03.2013
Predmet: Služby mobilného operátora
30/2013
faktúra
Anton Andrejko ADRIANA
30303460
41,18 EUR
08.03.2013
Predmet: Pracovné nohavice pre upratovačky
31/2013
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
55,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Diaľničná nálepka + mýtne
32/2013
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
85,50 EUR
08.03.2013
Predmet: Zabezpečenie stravy pre účastníkov obv. kola v stolnom tenise
33/2013
faktúra
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
145,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie a ceny na zabezpečenie súťaže - OK v stolnom tenise
34/2013
faktúra
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
252,00 EUR
08.03.2013
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie a ceny na zabezpečenie súťaže - OK v bedmintone
35/2013
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
50,80 EUR
08.03.2013
Predmet: Pracovná bunda, pracovný plášť a dva páry rukavíc pre školníka
36/2013
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
73,50 EUR
08.03.2013
Predmet: Zabezpečenie stravy pre účastníkov obv. kola v bedmintone
37/2013
faktúra
Kováč František
41222466
70,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Správa servera OS LINUX za február 2013
38/2013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
599,71 EUR
25.03.2013
Predmet: Vodné a stočné
39/2013
faktúra
JurisDat, redakcia Škola, M. Medlen
11821973
22,00 EUR
27.03.2013
Predmet: Predplatné na rok 2013 dvojmesačníka "Škola - manažment, ekonomika, legislatíva"
40/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
205,00 EUR
27.03.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - marec 2013
41/2013
faktúra
MM - SOFT, s.r.o.
36667064
299,00 EUR
27.03.2013
Predmet: Multilicencia programu Strážca systému s doživotným upgrade
42/2013
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
25,80 EUR
27.03.2013
Predmet: Materiálovo- technické zabezpečenie súťaže - OK Európa v škole
43/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
28,32 EUR
27.03.2013
Predmet: Tlačivá - protokoly na maturitné skúšky
45/2013
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
463,20 EUR
27.03.2013
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi -február 2013
46/2013
faktúra
TK Libri, s.r.o.
17054346
88,97 EUR
04.04.2013
Predmet: Ceny na zabezpečenie súťaže - OK Európa v škole
47/2013
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
100,25 EUR
04.04.2013
Predmet: Tempo Plus Diesel
48/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,39 EUR
04.04.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 02/2013
49/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
04.04.2013
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 02/2013
50/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 361,54 EUR
04.04.2013
Predmet: Odber elektriny - 02/2013
51/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 049,89 EUR
04.04.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 02/2013
52/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - apríl 2013
53/2013
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
2,50 EUR
04.04.2013
Predmet: Hovorné - 02/2013
54/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
104,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Služby mobilného operátora
55/2013
faktúra
Anton Dzupina - ELEKTROMIX
43633293
56,40 EUR
04.04.2013
Predmet: Oprava práčky Whirpool
56/2013
faktúra
Andrea Saganová-ASA
44977581
664,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Učebné pomôcka pre žiakov v hmotnej núdzi
SF-3/2013
faktúra
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
33,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Poukážka pre zamestnanca
57/2013
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
19.04.2013
Predmet: Servisná prehliadka - V 65
58/2013
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
488,53 EUR
19.04.2013
Predmet: Poistenie majetku (11.04.2013-10.07.2013)
59/2013
faktúra
M+R elektronika Svidník
34239847
300,00 EUR
19.04.2013
Predmet: Upgrade www.spojenaskolask.sk/new - prechod na ostrú verziu Import zásuvných modulov a komponentov Flash, JooGallery, Phoca Gallery, import FaQs čast news, pridanie Talk tlačitka čitaj ďalej, úprava MgMenu a úprava Správcu modulov a šablon.
60/2013
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 2.Q
61/2013
faktúra
PhDr. Eva Timková - ASERTÍV - AGENTÚRA
33592675
11,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Metodická príručka "Zákon o verejnom obstarávaní - Komentár k platnému a účinnému zneniu"
62/2013
faktúra
ALNA SK s. r. o.
17216044
191,70 EUR
29.04.2013
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
63/2013
faktúra
ALNA SK s. r. o.
17216044
162,08 EUR
29.04.2013
Predmet: Elektroinštalačný materiál
64/2013
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
202,27 EUR
29.04.2013
Predmet: Renovácia tonerov do tlačiarní
65/2013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
598,52 EUR
29.04.2013
Predmet: Vodné a stočné
66/2013
faktúra
Kováč František
41222466
70,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Správa servera OS LINUX za marec 2013
67/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
205,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - apríl 2013
68/2013
faktúra
Zak&Co s.r.o.
31319106
303,18 EUR
29.04.2013
Predmet: Polokošele pre žiakov - ZŠ
69/2013
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
29.04.2013
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 1.Q
70/2013
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
79,50 EUR
29.04.2013
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 01 - 03/2013
72/2013
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
672,10 EUR
02.05.2013
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - marec 2013
73/2013
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 505,81 EUR
02.05.2013
Predmet: Odber elektriny - 03/2013
74/2013
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
155,13 EUR
02.05.2013
Predmet: Tempo Plus Diesel
75/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,16 EUR
02.05.2013
Predmet: Volania v rámci VVPN - 03/2013
76/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
02.05.2013
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 03/2013
77/2013
faktúra
M+R elektronika Svidník
34239847
180,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Zmluva o sprave a podpore web stránky (01-03/2013)
78/2013
faktúra
Svidgas, s.r.o.
36464261
280,38 EUR
06.05.2013
Predmet: Odstránenie havarijného stavu - zalomené kanalizačné potrubie
79/2013
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
870,72 EUR
06.05.2013
Predmet: Prenosné hasiace prístroje a požiarnobezpečnostné značenie podľa predloženej cenovej ponuky; výkon činnosti technika PO a BOZP za 1.Q 2013; kontrola prenosných hasiacich prístrojov
80/2013
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
5,45 EUR
06.05.2013
Predmet: Hovorné - 03/2013
81/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
109,46 EUR
06.05.2013
Predmet: Služby mobilného operátora
82/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
981,82 EUR
06.05.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 03/2013
84/2013
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
365,36 EUR
06.05.2013
Predmet: Prečistenie odpadovej kanalizácie dňa 22.3.2013
85/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
06.05.2013
Predmet: Servisné práce za obdobie 01.04.2013 - 30.06.2013
86/2013
faktúra
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
22,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK511AR
87/2013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
351,54 EUR
06.05.2013
Predmet: Daršeky pre deti zo sociálneznevýhodneného prostredia
88/2013
faktúra
Imrich Pancurák IPW
36876879
109,14 EUR
06.05.2013
Predmet: Čistiace prostriedky do čistiaceho stroja BIT 391C
89/2013
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
358407900
262,51 EUR
06.05.2013
Predmet: Čistiace prostriedky pre ŠJ
90/2013
faktúra
IVES Košice
00162957
71,70 EUR
06.05.2013
Predmet: Služby STP APV za obdobie: 03/2013 - 02/2014
91/2013
faktúra
Kováč František
41222466
70,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Správa servera OS LINUX za apríl 2013
92/2013
faktúra
Ľubomíra Migová
45453314
52,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Potlač na tričká
SF-5/2013
faktúra
Mesto Svidník
00331023
168,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Slávnostná večera - Deň učiteľov (27.03.2013)
83/2013
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 231,00 EUR
27.05.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - máj 2013