portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3725
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
054/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
45,50 EUR
06.12.2012
Predmet: Objednávame si 14 ks obedov denné menu na mesiac december 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
053/2012
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
174,00 EUR
30.11.2012
Predmet: Objednávame si opravu počítača a tonery do tlačiarní 4 ks
052/2012
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
169,20 EUR
29.11.2012
Predmet: Objednávame si 72 ks stravných lístkov pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava na mesiac november 2012
051/2012
objednávka
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35245895
117,66 EUR
22.11.2012
Predmet: Objednávame si : toaletný papier, tekuté mydlo, 4 x metly, sáčky do košov, malé a veľké handry, gumené rukavice, jar, savo, obyčajné mydlá a iné drobné čistiace a hygienické potreby
050/2012
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
89,59 EUR
21.11.2012
Predmet: Objednávame si 5 balení (krabíc) kancelárskeho papiera, 15 ks pracovných kalendárov na rok 2013, 2 balenia farebné kriedy
049/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
68,25 EUR
20.11.2012
Predmet: Objednávame si 21 ks obedov denné menu na mesiac november 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
048/2012
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
157,45 EUR
24.10.2012
Predmet: Objednávame si 67 ks stravných lístkov pre našich zamestnancov na mesiac október 2012
047/2012
objednávka
K - Ten Turzovka
36418447
632,24 EUR
23.10.2012
Predmet: Objednávame si : 10 ks školských stoličiek Karst VK 334, 5 ks školských stolov VK 451, 1 ks učiteľskú stoličku, 1 ks katedru VK 332-1 (farebné prevedenie kovových častí : červená farba)
046/2012
objednávka
K - Ten Turzovka
36418447
1 892,72 EUR
23.10.2012
Predmet: Objednávame si : 18 ks školských stoličiek Karst VK 334, 9 ks školských stolov VK 451, 1 ks učiteľskú stoličku, 1 ks katedru VK 332-1 (farebné prevedenie kovových častí: zelená farba) a 12 ks školských stoličiek Karst VK 334, 6 ks školských stolov VK 451 (farebné prevedenie kovových častí: červená farba)
045/2012
objednávka
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
20,12 EUR
23.10.2012
Predmet: Objednávame si knihy : 1 ks Informatika - na maturity a prijímacie skúšky, 1 ks Informatika a výpočetní technika pro SŠ, 1 ks Informatika a výpočetní technika pro SŠ
044/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
71,50 EUR
18.10.2012
Predmet: Objednávame si 22 ks obedov denné menu na mesiac október 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
043/2012
objednávka
Alter ego
36492922
21,05 EUR
10.10.2012
Predmet: Objednávame si učebnice : 1x Planet A2 - Kursbuch 2 a 1x Planet A2 - pracovný zošit 2, spolu v hodnote 21,05 €
042/2012
objednávka
ABECEDY, s.r.o.
45907731
44,63 EUR
10.10.2012
Predmet: Objednávame si kolekciu 4 nosičov DVD "Dramatická štvorka"
041/2012
objednávka
DEMA Senica a.s. - Didaktické hračky
36244490
165,59 EUR
10.10.2012
Predmet: Objednávame si 1 ks Kompresor (obj.č. 1222400) 95 W so sadou 4 ventilov v hodnote 119,99 € a 1 ks Tretry na skok (obj.č. 170000002) veľkosť 42 v hodnote 45,60 €
040/2012
objednávka
Alter ego
36492922
134,45 EUR
10.10.2012
Predmet: Objednávame si 3 ks - Literatúra 3 učebnica pre SŠ (Polakovičová Alena, Caltíková Milada a kol.), 3 ks - Zbierka textov a úloh z literatúry 3 pre SŠ ( Polakovičová Alena, Caltíková Milada a kol.), 4 ks - Synonymický slovník slovenčiny ( kolektív autorov, VEDA 2000)
039/2012
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
195,05 EUR
24.09.2012
Predmet: Objednávame si 83 ks stravných lístkov na mesiac september 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
038/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
65,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Objednávame si 20 ks obedov denné menu na mesiac september 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
037/2012
objednávka
Pavol Bjalončík Farby - Laky - Drogéria
35215895
188,08 EUR
18.09.2012
Predmet: Objednávame si hygienické a čistiace prostriedky : toaletný papier, jar, savo, sidolux, cif, švédske utierky malé a veľké, WC - vôňa, drôtenky, sáčky do košov, 1 metlu, odpadkový kôš - 3x a iný drobný tovar
036/2012
objednávka
Mg. Monika Sebešová Práčovňa Lavender
46190414
51,58 EUR
11.09.2012
Predmet: Objednávame si pranie uterákov a utierok
035/2012
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
115,50 EUR
11.09.2012
Predmet: Objednávame si 4 ks tonery, predlžovací kábel a kábel na predpäťovú ochranu s montážou
034/2012
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
103,40 EUR
04.09.2012
Predmet: Objednávame si 44 obedov na mesiac august 2012 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava
033/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
74,50 EUR
04.09.2012
Predmet: Obednávame si obedy pre učiteľov : 27.8.2012 - 11 ks obedov denné menu, 28.8.2012 - 14 ks obedov denné menu
032/2012
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
150,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Objednávame si 50 krabíc bielych školských kried, 7 ks špongie na tabuľu a 14 ks obalov na triedne knihy
031/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
44,70 EUR
17.08.2012
Predmet: Objednávame si 15 ks obedov denné menu na mesiac august 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
030/2012
objednávka
Bjalončík Pavol Farby- Laky - Drogéria
35215895
217,14 EUR
08.08.2012
Predmet: Objednávame si hygienické potreby a čistiace prostriedky: tekuté mydlo, toaletný papier, sáčky do košov, jar, savo, okena, fixinela, diava, alex, žinky, handry a iné
029/2012
objednávka
Stredná odborná škola
00159468
75,20 EUR
17.07.2012
Predmet: Objednávame si 32 ks stravných lístkov na mesiac júl 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
028/2012
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
190,35 EUR
26.06.2012
Predmet: Objednávame si 81 ks stravných lístkov na mesiac jún 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
027/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
59,60 EUR
25.06.2012
Predmet: Objednávame si 20 ks obedov denné menu na mesiac jún 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
026/2012
objednávka
Kuzma Jozef a syn, s.r.o.
36475254
147,42 EUR
19.06.2012
Predmet: Objednávame si opravu rýny na telocvični
025/2012
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
160,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Objednávame si originál farebné tonery žltý a čierny pre žiakov do informatiky
024/2012
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
49,64 EUR
04.06.2012
Predmet: Objednávame si farebné rýchloviazače PVC, farebné papiere na diplomy, odkladacie mapy na spisy, spony, zvýrazňovače, euroobaly, fixy na bielu tabuľu, biele servítky
023/2012
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
133,26 EUR
01.06.2012
Predmet: Objednávame si opravu bojlera, spálenej zástrčky, svetla a odstránenie 2 tesniacich uzáverov v telocvični
022/2012
objednávka
Mgr. Monika Sebešová - Práčovňa Lavender
46190414
70,42 EUR
01.06.2012
Predmet: Objednávame si pranie uterákov, utierok a obrusov
021/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
59,60 EUR
16.05.2012
Predmet: Objednávame si 20 ks obedov denné menu na mesiac máj 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
020/2012
objednávka
Stredná odborná škola
00159468
265,55 EUR
16.05.2012
Predmet: Objednávame si 113 ks stravných lístkov na mesiac máj 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
019/2012
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
119,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Objednávame si 2 m kábel na prepojenie PC s interaktívnou tabuľou a tonery do tlačiarní
018/2012
objednávka
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
110,64 EUR
27.04.2012
Predmet: Objednávame si čistiace a hygienické potreby : toaletný papier, tekuté mydlo, sáčky do košov, handry veľké, handry malé, mydlá obyčajné, krémy na ruky, diava, sidolux a iné
017/2012
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
244,40 EUR
25.04.2012
Predmet: Objednávame si 104 ks stravných lístkov na mesiac apríl 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
016/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera
00162175
53,64 EUR
23.04.2012
Predmet: Objednávame si 18 ks obedov denné menu na mesiac apríl 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
015/2012
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
47,93 EUR
16.04.2012
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby : školské dosky, euroobaly, priesvitné rýchloviazače, obálky veľké i iné drobné kancelárske potreby
014/2012
objednávka
Stredná odborná škola
00159468
218,55 EUR
29.03.2012
Predmet: Objednávame si 93 ks stravných lístkov na mesiac marec 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
013/2012
objednávka
EVER PLUS s.r.o.
36499064
612,00 EUR
29.03.2012
Predmet: Objednávame si 51 ks obedov a občerstvenie počas pracovnej porady konanej pri príležitosti Dňa učiteľov 28.3.2012
012/2012
objednávka
Pavol Bjalončík Farby - Laky - Drogéria
35215895
100,28 EUR
26.03.2012
Predmet: Objednávame si toaletný papier, sáčky do košov, WC kefy, osviežovače vzduchu, vrecia na odpad a iný drobný tovar
011/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera
00162175
65,56 EUR
15.03.2012
Predmet: Objednávame si 22 ks obedov denné menu na mesiac marec 2012 pre zamestnynkyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
010/2012
objednávka
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
36,84 EUR
15.03.2012
Predmet: Objednávame si pranie uterákov a utierok
009/2012
objednávka
Mgr. Michal Gáborčík TAURUS
34629581
127,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Objednávame si 5 ks tonerov
008/2012
objednávka
ELEX - TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
239,40 EUR
29.02.2012
Predmet: Objednávame si opravu školského rozhlasu a opravu odsávania v telocvični T2
007/2012
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
246,75 EUR
23.02.2012
Predmet: Objednávame si 90 ks stravných lístkov na mesiac február 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
006/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera
00162175
59,60 EUR
23.02.2012
Predmet: Objednávame si 20 ks obedov denné menu na mesiac február 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
005/2012
objednávka
Stredná odborná škola
00159468
232,65 EUR
31.01.2012
Predmet: Objednávame si 99 ks stravných lístkov na mesiac január 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
004/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
50,66 EUR
27.01.2012
Predmet: Objednávame si 17 ks obedov denné menu na mesiac január 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava Kežmarok
003/2012
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
92,00 EUR
27.01.2012
Predmet: Objednávame si 4 ks toner do tlačiarní
002/2012
objednávka
Bjalončík Pavol Farby-Laky-Drogéria
35215895
293,73 EUR
27.01.2012
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: toaletný papier, jar, cif, fixinela, sidolux, alex, domestos, rukavice gumené, handry, vedrá, utierky, vrecia, mydlá a ďalšie drobné čistiace potreby
001/2012
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
57,82 EUR
27.01.2012
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby: rýchloviazače, obaly na prospekty, xerox papier, kniha príchodov a odchodov, perá, ceruzy, zvýrazňovače, popisovače na bielu šk. tabuľu a iný drobný kancelársky materiál
073/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 400,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 05/2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
072/2025
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
4 209,97 EUR
16.05.2025
Predmet: Dodávka tepla na ÚK a tepla na ohrev vody za obdobie apríl 2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
071/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
50,54 EUR
16.05.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
070/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
419,56 EUR
16.05.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
001/25/ER
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
468,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Kancelársky papier A4 HP Home office biely 500 ks = 60 bal. á 5,- €, Toner HP CE285A = 6 ks á 18,- €, toner Canon CRG-057H black pre MF443 = 1 ks á 60,- €, cena spolu 468,- €. (Nákup kancelárskych potrieb v rámci projektu ERASMUS+)
069/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,08 EUR
16.05.2025
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.04.2025 - 30.04.2025
068/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,23 EUR
16.05.2025
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.04.2025 -30.04.2025
067/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
16.05.2025
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025
066/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
16.05.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac APRÍL 2025: výdavky na elektrickú energiu = 345,80 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
065/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
16.05.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.04.2025 do 30.04.2025
064/2025
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
3 075,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Verejné obstarávanie na dodávateľa pre investičnú akciu pod názvom: Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku - interiérové vybavenie pre objekt SO.01.1 Obnova a prestavba objektu Gymnázia P. O. Hviezdoslava (BLOK A) v hodnote 2 500,- € bez DPH, suma s DPH 3075,- €.
063/2025
faktúra
Dušan Jankura
31252257
72,23 EUR
16.05.2025
Predmet: Kancelárske a školské potreby: Popisovač 2549/8+2 akrylový 1mm = 1 ks á 1,757 €, obálka C6 samol. 25/BK = 2 ks á 0,511 €, obálka B4 biela = 7 ks á 0,111 €, obálka C4 = 7 ks á 0,092 €, obálka C6 samol. 10/BK = 1 ks á 0,232 €, obálka BIELA X DNO taška = 10 ks á 0,251 €, Popisovač 8559/1 na bielu tab. = 40 ks á 0,92 €, lepiaca páska 48/66 = 1 ks á 1,189 €, krieda 100 ks KN 1 bal. 6,694 €, Xerogr. pap. A380 g performer = 1 bal. 13,20 €, náplň X20 biela ADH2482 = 5 ks á 0,078 €, Kniha príchodov a odchodov 100 list 188 igaz = 1 ks á 6,974 €. Poskytnutá zľava 7 %, celková cena 72,23 €.
062/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
40,59 EUR
16.05.2025
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 05/2025
061/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 400,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 04/2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
060/2025
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
5 146,16 EUR
14.04.2025
Predmet: Dodávka tepla na ÚK a tepla na ohrev vody za obdobie marec 2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
059/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
71,48 EUR
11.04.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
058/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
665,09 EUR
11.04.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
057/2025
faktúra
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry
00186759
108,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v dňoch 08.04.2025 - 09.04.2025, strava a ubytovanie
056/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,15 EUR
09.04.2025
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.03.2025 - 31.03.2025
055/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.03.2025 -31.03.2025
054/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
09.04.2025
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025
053/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
159,16 EUR
07.04.2025
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.01.2025 - 31.03.2025 (množstvo 88,471 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
052/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
396,82 EUR
07.04.2025
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2025 do 30.06.2025 (účtovný program)
051/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
26,13 EUR
02.04.2025
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.04.2025 do 30.06.2025 (mzdový program)
050/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok
00162175
2 331,42 EUR
02.04.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac MAREC 2025: výdavky na elektrickú energiu = 363,09 €, výdavky na tepelnú energiu = 1911,- €, výdavky na vodné = 19,11 €, výdavky na stočné = 38,22 €. Výdavky spolu 2331,42 €.
049/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
02.04.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.03.2025 do 31.03.2025