portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3721
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
073/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 400,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 05/2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
072/2025
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
4 209,97 EUR
16.05.2025
Predmet: Dodávka tepla na ÚK a tepla na ohrev vody za obdobie apríl 2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
071/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
50,54 EUR
16.05.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
070/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
419,56 EUR
16.05.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
001/25/ER
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
468,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Kancelársky papier A4 HP Home office biely 500 ks = 60 bal. á 5,- €, Toner HP CE285A = 6 ks á 18,- €, toner Canon CRG-057H black pre MF443 = 1 ks á 60,- €, cena spolu 468,- €. (Nákup kancelárskych potrieb v rámci projektu ERASMUS+)
069/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,08 EUR
16.05.2025
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.04.2025 - 30.04.2025
068/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,23 EUR
16.05.2025
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.04.2025 -30.04.2025
067/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
16.05.2025
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025
066/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
16.05.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac APRÍL 2025: výdavky na elektrickú energiu = 345,80 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
065/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
16.05.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.04.2025 do 30.04.2025
064/2025
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
3 075,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Verejné obstarávanie na dodávateľa pre investičnú akciu pod názvom: Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku - interiérové vybavenie pre objekt SO.01.1 Obnova a prestavba objektu Gymnázia P. O. Hviezdoslava (BLOK A) v hodnote 2 500,- € bez DPH, suma s DPH 3075,- €.
063/2025
faktúra
Dušan Jankura
31252257
72,23 EUR
16.05.2025
Predmet: Kancelárske a školské potreby: Popisovač 2549/8+2 akrylový 1mm = 1 ks á 1,757 €, obálka C6 samol. 25/BK = 2 ks á 0,511 €, obálka B4 biela = 7 ks á 0,111 €, obálka C4 = 7 ks á 0,092 €, obálka C6 samol. 10/BK = 1 ks á 0,232 €, obálka BIELA X DNO taška = 10 ks á 0,251 €, Popisovač 8559/1 na bielu tab. = 40 ks á 0,92 €, lepiaca páska 48/66 = 1 ks á 1,189 €, krieda 100 ks KN 1 bal. 6,694 €, Xerogr. pap. A380 g performer = 1 bal. 13,20 €, náplň X20 biela ADH2482 = 5 ks á 0,078 €, Kniha príchodov a odchodov 100 list 188 igaz = 1 ks á 6,974 €. Poskytnutá zľava 7 %, celková cena 72,23 €.
062/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
40,59 EUR
16.05.2025
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 05/2025
061/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 400,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 04/2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
060/2025
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
5 146,16 EUR
14.04.2025
Predmet: Dodávka tepla na ÚK a tepla na ohrev vody za obdobie marec 2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
059/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
71,48 EUR
11.04.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
058/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
665,09 EUR
11.04.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
057/2025
faktúra
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry
00186759
108,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v dňoch 08.04.2025 - 09.04.2025, strava a ubytovanie
056/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,15 EUR
09.04.2025
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.03.2025 - 31.03.2025
055/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.03.2025 -31.03.2025
054/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
09.04.2025
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025
053/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
159,16 EUR
07.04.2025
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.01.2025 - 31.03.2025 (množstvo 88,471 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
052/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
396,82 EUR
07.04.2025
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2025 do 30.06.2025 (účtovný program)
051/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
26,13 EUR
02.04.2025
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.04.2025 do 30.06.2025 (mzdový program)
050/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok
00162175
2 331,42 EUR
02.04.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac MAREC 2025: výdavky na elektrickú energiu = 363,09 €, výdavky na tepelnú energiu = 1911,- €, výdavky na vodné = 19,11 €, výdavky na stočné = 38,22 €. Výdavky spolu 2331,42 €.
049/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
02.04.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.03.2025 do 31.03.2025
048/2025
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
90,70 EUR
02.04.2025
Predmet: Linteo vlhčené utierky 80 ks = 6 bal. á 1,80 €, Obrúsky biele 33*33 = 2 ks á 1,09 €, Soľ posypová 5 kg á 2,46 €, utierky zelené papierové do WC 60 ks á 1,25 €. Cena spolu 90,70 €.
047/2025
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
83,38 EUR
02.04.2025
Predmet: Baterky alkalické 4 ks AA = 1 bal. á 3,26 €, Baterky alkalické 4 ks AAA = 1 bal. á 3,26 €. Čistiace prostriedky: Domestos fresh 750 ml Pine Fresh = 3 ks á 1,88 €, Dr. Devil WC gel 400ml =2 ks á 2,35 €, Indulona 75 ml nechtíková = 4 ks á 1,67 €, Jar 900 ml citrón = 3 ks á 3,15 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,37 €, Mop náhr. PROFI 40 cm bavlna = 4 ks á 4,32 €, mydlo tekuté 5 litrov antib.á 5,28 €, Sidolux 5 litrov á 8,35 €, Papierové utierky roll 400 ks = 2 ks á 4,28 €, spáradlá bambusové v dóze 1 ks á ,81 €. Poskytnutá zľava 2,83 €, cena spolu 83,38 €.
046/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
40,59 EUR
01.04.2025
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 04/2025
045/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
138,67 EUR
01.04.2025
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2025 do 31.03.2025 (mzdový program)
044/2025
faktúra
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry
00186759
117,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Pracovná porada riaditeľov stredných škôl v pôsobnosti PSK v termíne 27.03.2025.- 28.03.2025, strava a ubytovanie
KV002/25
faktúra
GMT development, s.r.o.
47981563
274 932,05 EUR
31.03.2025
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023 (Z 13/2023) a Dodatkom č.1 (Z 60/2024)
043/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
561,48 EUR
27.03.2025
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 12.12.2024 - 12.03.2025 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 50 m3 = 93,76 €, stočné 50 m3 = 89,95 €, zrážky 209,992 m3 = 377,77 €
042/2025
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
1 598,74 EUR
26.03.2025
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady v sume 1598,74 € za 1. polrok 2025
041/2025
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
-5 183,92 EUR
25.03.2025
Predmet: Ročné zúčtovanie dodávky tepla za rok 2024 pre Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok - preplatok
040/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 400,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 03/2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
039/2025
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
10 005,45 EUR
18.03.2025
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody za obdobie február 2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
038/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
75,47 EUR
13.03.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
037/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
806,19 EUR
13.03.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
KV001/25
faktúra
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
1 727,13 EUR
12.03.2025
Predmet: Vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta pri realizácii investičnej akcie "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" za 1. kvartál 2025
036/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,08 EUR
07.03.2025
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.02.2025 - 28.02.2025
035/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,32 EUR
07.03.2025
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.02.2025 - 28.02.2025
034/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
07.03.2025
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025
033/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
07.03.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.02.2025 do 28.02.2025
032/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
07.03.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac FEBRUÁR 2025: výdavky na elektrickú energiu = 345,80 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
031/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
40,59 EUR
07.03.2025
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 03/2025
030/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 400,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 02/2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
029/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 192,64 EUR
18.02.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
028/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
77,60 EUR
18.02.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
027/2025
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
10 330,25 EUR
18.02.2025
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody za obdobie január 2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
026/2025
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
89,54 EUR
18.02.2025
Predmet: Papierové utierky do WC Katrin biele 20 ks á 2,07 €, utierky zelené papierové 40 ks á 1,21 €. Cena spolu 89,54 €.
025/2025
faktúra
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.
31714501
6 300,00 EUR
18.02.2025
Predmet: Ubytovanie a stravovanie pre 42 žiakov našej školy v termíne 3.2.2025 - 7.2.2025 na lyžiarskom výcviku v Kúpeľoch Ružbachy. Cena na 1 žiaka je 150,- €, celkom 6300,- €
024/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
18.02.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.01.2025 do 31.01.2025
023/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,48 EUR
18.02.2025
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.01.2025 - 31.01.2025
022/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
18.02.2025
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025
021/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,67 EUR
18.02.2025
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.01.2025 - 31.01.2025
020/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 331,42 EUR
18.02.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac JANUÁR 2025: výdavky na elektrickú energiu = 363,09 €, výdavky na tepelnú energiu = 1911,- €, výdavky na vodné = 19,11 €, výdavky na stočné = 38,22 €. Výdavky spolu 2331,42 €.
019/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
40,59 EUR
18.02.2025
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 02/2025
018/2025
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
43,05 EUR
30.01.2025
Predmet: Sprístupnenie zariadení VSD na Gymnáziu Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok v celkovej výške 43,05 €.
017/2025
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
60,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Prekládka elektomera - výmena merania na odbernom mieste 24ZVS0000075516K - budova školy-Hviezdoslavova 20 Kežmarok, č. elektromera 11821220 v hodnote 60,€.
016/2025
faktúra
Alza.sk, s.r.o.
36562939
83,75 EUR
21.01.2025
Predmet: Bluetooth reproduktor Sencor Resonex Midi á 81,90 € + doprava 1,85 € (na vyučovanie cudzích jazykov). Cena spolu 83,75 €.
015/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
163,99 EUR
20.01.2025
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.10.2024 - 31.12.2024 (množstvo 93,508 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
014/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
214,84 EUR
20.01.2025
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 16.01.2024 do 17.01.2025 (vodné 66 m3 = 110,53 €, stočné 66 m3 = 104,31 €) do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.2 v Kežmarku
013/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
2 705,97 EUR
20.01.2025
Predmet: Vyúčtovanie nákladov na dodávku tepla za obdobie od 25.06.2024 - 31.12.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
012/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
62,30 EUR
16.01.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
011/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 001,85 EUR
16.01.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
010/2025
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
250,00 EUR
16.01.2025
Predmet: EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov
009/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
988,62 EUR
16.01.2025
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2025
008/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
396,82 EUR
16.01.2025
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2025 do 31.03.2025 (účtovný program)
007/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
26,13 EUR
16.01.2025
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2025 do 31.03.2025 (mzdový program)
006/2025
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
10 103,15 EUR
16.01.2025
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
005/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
16.01.2025
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025
004/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,60 EUR
16.01.2025
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.12.2024 - 31.12.2024
003/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,29 EUR
16.01.2025
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2024 - 31.12.2024
002/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
16.01.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.12.2024 do 31.12.2024
001/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
40,59 EUR
16.01.2025
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2025
206/2024
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
909,54 EUR
31.12.2024
Predmet: Toner HP CE285A = 12 ks á 18,- €, toner Canon CRP-057H black pre MF443 = 4 ks á 50,- €, toner Brother TN-2421 = 3 ks á 25,- €, toner Canon C-EXV33bk. 14.600 strán = 2 ks á 42,- €, A4 kancelársky papier HP biely 500 ks = 38 ks á 5,- €, toner HP Q7551X čierny 13.000 strán = 1 ks á 32,54 €, valec Brother DR-2401 = 1 ks á 80,- €, Legamaster popisovač TZ 100 čierny 10 ks = 1 ks á 17,- €, LegaMaster náhradný atrament 100 ml čierny = 1 ks á 15,- €. Cena spolu 909,54 €.
205/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
71,65 EUR
31.12.2024
Predmet: Baterky GP ultra+alkaline = 3 ks á 3,85 €, mop bavlna NN 180g = 6 ks á 2,20 €, utierky zelené papierové = 40 ks á 1,25 €. Poskytnutá zľava 2,50 €. Cena spolu 71,65 €.
204/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
192,16 EUR
31.12.2024
Predmet: Čistiace prostriedky: Brait osviežovač 300ml relaxing = 1 ks á 2,45 €, Domestos 750 ml Pine Fresh = 6 ks á 1,75 €, Indulona 75 ml nechtíková = 3 ks á 1,75 €,Iindulona 75 ml originál modrá = 3 ks á 1,75 €, Jenegal utierka microvlákno = 6 ks á 2,56 €, Jar aloe vera 900ml = 6 ks á 3,29 €, Krezosan 950 ml = 6 ks á 3,50 €, Llien mydlo 5litrov = 2 ks á 6,40 €, microhandrička Vileda = 4 ks á 2,75 €, obrúsky 33*33 symfonia linia = 4 ks á 1,10 €, Prontointervento na odpad = 1 ks á 5,90 €, rukavice spokar 8-M = 6 ks á 1,40 €, Savo 4 kg originál = 2 ks á 7,55 €, Sidolux 5 litrov power = 2 ks á 8,70 €, utierka z microvlákna = 6 ks á 1,50 €, utierky kuchynské TENTO XXL = 1 ks á 4,- €, vrecia 120 litr. 25 ks = 1 ks á 5,50 €, vrecia Ekoz 55x60cm 35litr. 15 ks = 6 ks á 1,75 €, vrecia Ekoz 55x78cm 60litr. 10 ks = 6 ks á 1,85 €. Poskytnutá zľava 6,68 €. Cena spolu 192,16 €.
203/2024
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
48,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb používanie služby eGov-Zmluvy rok 2025 (zverejňovanie dokumentov)
« naspäť 1234... 36 ďalej »