portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6215
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
249/2024
faktúra
NECY s.r.o.
CZ28285425
243,14 EUR
11.12.2024
Predmet: Florbalová loptička, florbalová hul - 2ks, toolbag, sportsbag.
01/2025/E
faktúra
Euromind Projects S.L.
B75616672
14 727,06 EUR
16.04.2025
Predmet: Ubytovanie v rámci Erasmus+ projektu č.2024-1-SK01-KA121-VET-000225094.
02/2025/E
faktúra
Travelmus S.L.
B19764844
1 074,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Transport v rámci Erasmus+ projektu č. 2024-1-SK01-KA121-VET-000225094.
30/2025
objednávka
PAPPAGALLO FOREIGN LANGUAGE SCHOLL
932905455
1 120,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Týždenný kurz angličtiny pre učiteľov v rámci projektu ERASMUS+ od 06.07.2025 do 12.07.2025.
119/13
objednávka
INSGRAF s.r.o.
927 01
399,80 EUR
09.12.2013
Predmet: Kreatívny materiál pre žiakov 1.-4. ročníka
28/12
objednávka
Ing Ján Kosár
911705
450,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Znalecký posudok za účelom stanovenia predajnej ceny prebytočného majetku školy
11V4-ZŠ/2024
faktúra
SIEC HOTELI LORD SP Z.O.O.
8722437466
912,17 EUR
16.09.2024
Predmet: Ubytovanie v rámci projektu Vyšehradské fondy(ZŠ).
82/2024
objednávka
SIEC HOTELI LORD SP Z.O.O.
8722437466
912,17 EUR
12.09.2024
Predmet: Ubytovanie v rámci projektu Vyšehradské fondy (ZŠ).
06/03/2022
zmluva
Trondheim Katedralskole
817920632
32 954,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Grant na projekt _KA220-SCH_000027764-Kooperačné partnerstvá v školskom vzdelávaní.
12V4-ZŠ/2024
faktúra
Janusz rusnak P.P.H.U. "Inter-styl "Karczma Lachow Sadeckich
7341015420
271,28 EUR
17.09.2024
Predmet: Strava dňa 24.09.2024 v rámci projektu vyšehradské fondy(ZŠ).
83/2024
objednávka
Janusz rusnak P.P.H.U. "Inter-styl "Karczma Lachow Sadeckich
7341015420
271,28 EUR
13.09.2024
Predmet: Strava dňa 24.09.2024 v rámci projektu Vyšehradské fondy (ZŠ).
2V4-ZŠ/2024
faktúra
NOWEX - Józef Nowak
6851338481
250,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Preprava žiakov v rámci projektu Vyšehradské fondy ZŠ na trase Libusza /PL/ - Svidník /SR/ a späť .
48/2024
objednávka
NOWEX - Józef Nowak
6851338481
250,00 EUR
13.06.2024
Predmet: Preprava žiakov v rámci projektu Vyšehradské fondy ZŠ na trase Libusza /PL/ - Svidník /SR/ a späť .
4/2019
faktúra
Marek Dvořák, Břeclav
65809921
138,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Nástenná mapa Slovenské pamiatky UNESCO
01/2019
objednávka
Marek Dvořák, Břeclav
65809921
138,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Nástenná mapa Slovenské pamiatky UNESCO
32/2023
objednávka
MNO OTOMOTIV TURIZM NAK.
6220805052
1 962,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Preprava a ubytovanie v rámci ERASMUS MIDLER.
69/2016
faktúra
SOŠ obchodu a služieb
584363
70,00 EUR
25.04.2016
Predmet: Poplatok za školenie "Čokoláda"
34/2014
faktúra
Kub cukrárov SZKC
584363
100,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Účasť zamestnancov na odbornom školení
70/2025
faktúra
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Jarná deratizácia a monitoring výskytu škodcov.
18/2025
objednávka
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
03.04.2025
Predmet: Deratizácia (jarná) a monitoring výskytu hlodavcov.
230/2024
faktúra
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Jarná deratizácia a monitoring výskytu škodcov.
105/2024
objednávka
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Deratizácia (jesenná) a monitoring výskytu hlodavcov.
85/2024
faktúra
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Jarná deratizácia a monitoring výskytu škodcov.
35/2024
objednávka
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Deratizácia (jarná) a monitoring výskytu hlodavcov.
74/2025
faktúra
Slavomír Vanat
55993001
276,53 EUR
21.05.2025
Predmet: Údržba parkovej kosačky.
29/2025
objednávka
Slavomír Vanat
55993001
276,53 EUR
24.04.2025
Predmet: Údržba parkovej kosačky.
219/2024
faktúra
Slavomír Vanat
55993001
325,01 EUR
05.11.2024
Predmet: Údržba strunkovej kosačky Stihl 111.
96/2024
objednávka
Slavomír Vanat
55993001
325,01 EUR
15.10.2024
Predmet: Údržba strunovej a parkovej kosačky.
105/2024
faktúra
Slavomír Vanat
55993001
1 690,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Traktorová kosačka STIGA Estate.
84/2024
faktúra
Slavomír Vanat
55993001
320,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Náhradné diely na opravu kosačky.
40/2024
objednávka
Slavomír Vanat
55993001
1 690,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Záhradná kosačka STIGA Estate.
33/2024
objednávka
Slavomír Vanat
55993001
320,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Oprava kosačky.
124/2024
objednávka
Kreatívne tvorenie s.r.o.
55832776
294,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Obrusoviny do ŠJ.
184/2024
faktúra
MP Academy s.r.o.
55620370
512,90 EUR
07.10.2024
Predmet: Knihy OA.
79/2024
objednávka
MP Academy s.r.o.
55620370
512,90 EUR
06.09.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ.
198/2023
faktúra
VOKUP KLIM PK s.r.o.
54330408
710,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Práce na vyhľadávanie poruchy UK v objekte Spojenej školy, Centrálna 464, 089 01 Svidník.
75/2023
objednávka
VOKUP KLIM PK s.r.o.
54330408
710,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Práce na vyhľadávanie poruchy UK v objekte Spojenej školy, Centrálna 464, 089 01 Svidník.
04/01/2024
zmluva
fuudi a.s.
54256411
16 920,14 EUR
18.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru - mliečne výrobky a ostatné potraviny.
03/01/2024
zmluva
Fuudi a.s.
54256411
6 988,20 EUR
17.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru - mrazená hydina a mrazené ryby.
67/2023
faktúra
TobiTech s.r.o.
53477880
137,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Displej 15,6, LED 1920x1080 full HD, lesklý. Servisné služby.
17/2023
objednávka
TobiTech s.r.o.
53477880
137,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Výmena displeja 15,6, LED 1920x1080 Full HD.
287/2022
faktúra
TobiTech s.r.o.
53477880
978,90 EUR
11.01.2023
Predmet: Notebook ACER NTB Extensa, Logitech Wireless Mouse M190, Microsoft Office Home 2021, Ext.HDD, ADATA Externý HDD,ADATA Externý HDD HV320 1TB, ADATA Flash Disk 64GB.
92/2022
objednávka
TobiTech, s.r.o.
53477880
978,90 EUR
28.12.2022
Predmet: Notebook ACER NTB Extensa 15,Mouse M190, Microsoft Office home 2021, Ext.HDD 2,5, ADATA Externy 1TB 2,5 - 2ks, ADATA Flash Disk 64GB.
361/2021
faktúra
TobiTech, s.r.o.
53477880
4 066,88 EUR
13.01.2022
Predmet: HP 255 G8, Stolný počítač Intel Core i5,Lenovo IdeaCentre ALL IN ONE PC - 2ks.
141/2021
objednávka
TobiTech, s.r.o.
53477880
4 066,88 EUR
29.12.2021
Predmet: Výpočtová technika
16/2022
objednávka
Sociálny podnik mesta Svidník
53257731
148,80 EUR
02.03.2022
Predmet: Propagačný materiál pre Projekt ERASMUS-MIDLER+
10/2022
objednávka
Sociálny podnik mesta Svidník
53257731
70,30 EUR
17.02.2022
Predmet: Propagačný materiál pre projekt ERASMUS+
114/2023
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
348,80 EUR
27.07.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ. Mapy - 2ks SJL, 1ks MAT, 1ks VLA.
42/2023
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
348,80 EUR
28.06.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
133/2023
faktúra
Ing. Juraj Halama - učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
-284,13 EUR
27.07.2023
Predmet: Dobropis k fa č.20230336.
122/2023
faktúra
Ing. Juraj Halama - učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
255,03 EUR
27.07.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre kabinet BIOLÓGIE.
117/2023
faktúra
Ing. Juraj Halama - učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
284,13 EUR
27.07.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre kabinet BIOLÓGIE.
115/2023
faktúra
Ing. Juraj Halama - učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
246,25 EUR
27.07.2023
Predmet: Učebné pomôcky kabinet CHÉMIA.
48/2023
objednávka
Ing. Juraj Halama - učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
255,03 EUR
04.07.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
47/2023
objednávka
Ing. Juraj Halama - učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
284,13 EUR
29.06.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
43/2023
objednávka
Ing. Juraj Halama - učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
246,25 EUR
28.06.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov do chemickej učebne.
185/2021
faktúra
ADMIRTEX, s.r.o.
53104811
215,46 EUR
06.09.2021
Predmet: PVC Obrusovina - Esprit Maison.
45/2021
objednávka
ADMIRTEX, s.r.o.
53104811
215,46 EUR
26.08.2021
Predmet: Obrusovina PVC do ŠJ.
250/2024
faktúra
Jedálne.sk, s.r.o.
53064275
114,41 EUR
11.12.2024
Predmet: Materiálno spotrebné normy - revízia 2024, 3 zväzky so šanónmi.
114/2024
objednávka
Jedálne.sk, s.r.o.
53064275
114,41 EUR
12.11.2024
Predmet: Materiálno spotrebné normy ŠJ.
161/2024
faktúra
M-Tech group s.r.o.
53056621
7,20 EUR
16.09.2024
Predmet: Komponenty.
66/2024
objednávka
M-TECH group s.r.o.
53056621
7,20 EUR
22.08.2024
Predmet: Komponenty na žalúzie.
30/2021
faktúra
Mgr. Martin Medlen - JuristDat
52829821
26,00 EUR
02.03.2021
Predmet: Predplatné časopisu škola na rok 2021
12/2020
faktúra
JurisDat-M.Medlen
52829821
25,00 EUR
28.01.2020
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2020
271/2023
faktúra
EDUSTEPS o.z.
52152219
1 200,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Kritické myslenie v praxi.
107/2023
objednávka
EDUSTEPS o.z.
52152219
1 200,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Inovačné vzdelávanie - Kritické myslenie v školskej praxi.
285/2023
faktúra
Naturzon s.r.o.
52131050
505,83 EUR
10.01.2024
Predmet: 3D perá s LCD displejom.
119/2023
objednávka
Naturzon s.r.o.
52131050
505,83 EUR
20.12.2023
Predmet: 3D perá s LCD displejom.
22/2025
faktúra
Detská rekreácia s.r.o.
51829495
6 000,00 EUR
03.03.2025
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu v stredisku Liptovský Ján v termíne od 03.02.2025 - 07.02.2025, ako aj stravu a ubytovanie.
15/10/2024
zmluva
Detská rekreácia s.r.o.
51829495
0,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu v stredisku Liptovský Ján v termíne od 03.02.2025 - 07.02.2025, ako aj stravu a ubytovanie.
90/2019
faktúra
Pebecon s.r.o.
51796767
464,50 EUR
23.05.2019
Predmet: Didaktické pomôcky pre žiakov (žinenka, tangram, skladacia podložka)
29/2019
objednávka
Pebecon s.r.o.
51796767
464,50 EUR
25.04.2019
Predmet: Didaktické pomôcky pre žiakov (žinenka, tangram, skladacia podložka)
50/2024
faktúra
ABCedu a.s.
51724561
164,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ .
19/2024
objednávka
ABCedu a.s.
51724561
164,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
214/2023
faktúra
ABCedu a.s.
51724561
50,65 EUR
03.11.2023
Predmet: Stavby z kociek. Vpravo, alebo vľavo.
83/2023
objednávka
ABCedu a.s.
51724561
50,65 EUR
19.10.2023
Predmet: Stavby z kociek pre žiakov ZŠ.
116/2024
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
283,80 EUR
13.11.2024
Predmet: učebnice pre žiakov SOŠ.
188/2024
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 532,82 EUR
08.10.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
75/2024
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 532,82 EUR
02.09.2024
Predmet: učebnice pre žiakov ZŠ.
44//2024
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 003,60 EUR
05.04.2024
Predmet: Knihy ( Čítame pre radosť ).
« naspäť 1234... 78 ďalej »