portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oravská Poruba
Žilinský kraj, okres Dolný Kubín
zverejnené dokumenty: 317
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
240/2011
faktúra
ZORVC Martin
31938434
130,17 EUR
21.10.2011
Predmet: členský príspevok
172/2011
faktúra
Združenie účtovníkov
10,00 EUR
09.08.2011
Predmet: členské
74/2011
faktúra
Združenie REGIÓN "TATRY"
35533978
93,50 EUR
15.04.2011
Predmet: zaplatenie členského príspevku
75/2011
faktúra
Združenie divadelných ochotníkov Slovenska
194,70 EUR
15.04.2011
Predmet: doprava
100/2011
faktúra
Zdena Kub-Ham
35079541
459,00 EUR
25.05.2011
Predmet: obedy za mesiac apríl
88/2011
faktúra
Zdena Kub-Ham
35079541
432,00 EUR
15.04.2011
Predmet: obedy
62/2011
faktúra
Zdena Kub-Ham
35079541
245,70 EUR
22.03.2011
Predmet: obedy
33/2011
faktúra
Zdena Kub-Ham
35079541
197,10 EUR
18.03.2011
Predmet: Obedy
2011
zmluva
VÚB BANKA
31320155
03.05.2011
Predmet: Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu
217/2011
faktúra
Vladimír Sopúch C a V
32271701
1 020,48 EUR
21.10.2011
Predmet: odber kameniva
196/2011
faktúra
Vladimír Sopúch C a V
32271701
77,57 EUR
21.10.2011
Predmet: odber kameniva na vykonanie záchranných prác
195/2011
faktúra
Vladimír Sopúch C a V
32271701
2 360,70 EUR
21.10.2011
Predmet: práce a dovoz štrkov
194/2011
faktúra
Vladimír Sopúch C a V
32271701
1 698,90 EUR
21.10.2011
Predmet: práce a dovoz štrkov
193/2011
faktúra
Vladimír Sopúch C a V
32271701
6 113,40 EUR
21.10.2011
Predmet: práce a dovoz štrkov
150/2011
faktúra
Vladimír Sopúch
32271701
99,30 EUR
13.07.2011
Predmet: štrk
125/2011
faktúra
Vladimír Sopúch
32271701
216,78 EUR
25.05.2011
Predmet: štrk
12/2011
faktúra
Vladimír Sopúch
32271701
191,28 EUR
16.03.2011
Predmet: Doprava Šútovo-Or. Poruba
244/11
faktúra
VIVA TRAde, s.r.o.
36202347
50,47 EUR
10.11.2011
Predmet: medaily
1/2012
dodatok
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
0,00 EUR
22.05.2012
UVSR-1847/2011
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
20 000,00 EUR
18.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí prostriedkov na revitalizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011
1455/2011
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
0,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka a v zmysle zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
271/2011
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
7 000,00 EUR
21.10.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR
č.10 / §50j / 2011
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodinyDolný Kubín
37905511
0,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa §50j zákona č.5ú2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
35/2011
zmluva
ÚPSVaR DK
37905511
500,31 EUR
15.03.2011
Predmet: Dohoda č. 06/§50i/2011 o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti
87/2011
faktúra
Tlačiareň Vrábel
10851941
32,24 EUR
15.04.2011
Predmet: vizitky a grafická práca
27/2011
faktúra
Tlačiareň Vrábel
10851941
69,60 EUR
16.03.2011
Predmet: informačný prospekt - Separovaný zber
1/11
faktúra
Tlačiareň Vrábel
10851941
108,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Tlač žetónov
334/11
faktúra
TJ Družstevník Oravská Poruba
1 938,33 EUR
20.01.2012
Predmet: TJ Družstevník Oravská Poruba
3/2011
zmluva
Telovýchovná jednota Družstevník Oravská Poruba - Stolnotenisový oddiel
14220105
03.10.2011
Predmet: Zmluva o výpožičke
2/2011
zmluva
Telovýchovná jednota Družstevník Oravská Poruba - Futbalový oddiel
14220105
03.10.2011
Predmet: Zmluva o výpožičke
198/2011
faktúra
Telovýchovná jednota Družstevník Oravská Poruba
1 000,00 EUR
21.10.2011
Predmet: pridelenie dotácie pre TJ
1/2011
zmluva
Telovýchovná jednota Družstevník Oravská Poruba
14220105
03.10.2011
Predmet: Zmluva s TJ
80/2011
faktúra
Telovýchovná jednota Družstevník Oravská Poruba
14220105
2 000,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Poskytnutie zálohy Telovýchovnej jednote Družstevník Oravská Poruba
130/2011
faktúra
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
30844355
33,19 EUR
13.07.2011
Predmet: administratívna úhrada
320/11
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 078,62 EUR
20.01.2012
Predmet: Technické služby s.r.o.
271/11
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 236,00 EUR
20.01.2012
Predmet: Technické služby s.r.o.
261/11
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
208,92 EUR
10.11.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
260/11
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
205,32 EUR
10.11.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
238/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
941,38 EUR
21.10.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu
225/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
628,51 EUR
21.10.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
218/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
352,22 EUR
21.10.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
214/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 345,06 EUR
21.10.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu
202/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 169,38 EUR
21.10.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu
191/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
632,09 EUR
21.10.2011
Predmet: vykonanie záchranných prác
175/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 779,95 EUR
09.08.2011
Predmet: vykonávanie záchranných prác
163/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 302,96 EUR
09.08.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu
159/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
158,15 EUR
18.07.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
151/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
230,44 EUR
13.07.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
148/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 063,24 EUR
13.07.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu
146/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
223,80 EUR
13.07.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
126/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
183,82 EUR
13.07.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
124/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 147,42 EUR
25.05.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu
121/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
209,71 EUR
25.05.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
109/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
201,38 EUR
25.05.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
102/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
348,78 EUR
25.05.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
101/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
984,54 EUR
25.05.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu
82/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
159,48 EUR
15.04.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
76/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 001,02 EUR
15.04.2011
Predmet: vyvezenie odpadu
71/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
196,28 EUR
22.03.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
69/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
175,19 EUR
22.03.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
48/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 394,34 EUR
21.03.2011
Predmet: vyvezenie odpadu
35/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
146,29 EUR
18.03.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
119/2011
faktúra
TAP Servis, s. r. o.
43948413
25,00 EUR
25.05.2011
Predmet: vykonanie DDD prác na rok 2011
59/2010
zmluva
TAP Servis, s. r. o.
25,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Zmluva o vykonaní prác na dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu
233/2011
faktúra
Spoločný obecný úrad pri MÚ v Dolnom Kubíne
299,75 EUR
21.10.2011
Predmet: preddavok, ktorý vyplýva zo Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
152/2011
faktúra
Spoločný obecný úrad pri MÚ v Dolnom Kubíne
299,75 EUR
18.07.2011
Predmet: uhradenie preddavku podľa Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
79/2011
faktúra
Spoločný obecný úrad pri MÚ v Dolnom Kubíne
299,75 EUR
15.04.2011
Predmet: preddavok na činnosť Spoločného obecného úradu
3/2011
faktúra
Spoločný obecný úrad pri MÚ v Dolnom Kubíne
299,75 EUR
16.03.2011
Predmet: Spoločný obecný úrad
81/2011
faktúra
Sociálna poisťovňa
79,14 EUR
15.04.2011
Predmet: nedoplatok zamestnávateľa
329/11
faktúra
SLOVTOP, s.r.o.
31566430
1 350,00 EUR
20.01.2012
Predmet: SLOVTOP, s.r.o.
297/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 899,00 EUR
20.01.2012
Predmet: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
252/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 613,00 EUR
10.11.2011
Predmet: dodávka zemného plynu
232/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
21.10.2011
Predmet: platba za dodávku zemného plynu
211/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
313,00 EUR
21.10.2011
Predmet: faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
232/11
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
09.09.2011
Predmet: Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia DAP/54/2011/RCS
233/2011
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
09.09.2011
Predmet: Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia DAP/55/2011/RCS
231/2011
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
09.09.2011
Predmet: Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia DAP/52/2011/RCS
180/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
151,00 EUR
09.08.2011
Predmet: plyn
137/2011
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
21.07.2011
Predmet: Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
156/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
151,00 EUR
18.07.2011
Predmet: faktúra za dodávku zemného plynu
« naspäť 123 4 ďalej »