portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2/2014
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
63,00 EUR
23.01.2014
Predmet: prenájom priestorov
2/2014
oznam
Mesto Leopoldov
312703
63,00 EUR
23.01.2014
Predmet: prenájom priestorov - joga
71400861
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
143,09 EUR
23.01.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
55140045
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
33,36 EUR
23.01.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
P011111400075
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
182,41 EUR
23.01.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140042
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
102,80 EUR
23.01.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
140000398
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
240,38 EUR
23.01.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
1302506
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
6 314,98 EUR
23.01.2014
Predmet: plyn za december 2013
213621915
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
134,16 EUR
23.01.2014
Predmet: vodné a stočné
4/2014
objednávka
ANTES B + M s. r. o.
31414079
20.01.2014
Predmet: nastavenie prístupových kódov
3/2014
objednávka
HAMO spol. s. r. o.
18048218
17.01.2014
Predmet: materiál na údržbu
2/2014
objednávka
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
17.01.2014
Predmet: materiál na údržbu
13401114
faktúra
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
19,92 EUR
16.01.2014
Predmet: predplatné časopisu Quark na rok 2014
1/2014
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
16.01.2014
Predmet: PC do školskej jedálne
4100098
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
74,54 EUR
15.01.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
4100066
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
569,65 EUR
15.01.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
2013/253
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
882,82 EUR
15.01.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
4100220
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
7,88 EUR
15.01.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
1/2014
oznam
Mesto Leopoldov
312703
216,00 EUR
14.01.2014
Predmet: nájomné - zdravotné cvičenia
7130823050
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
188,78 EUR
14.01.2014
Predmet: elektrická energia
7140736607
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
527,70 EUR
14.01.2014
Predmet: elektrická energia
20130361
faktúra
František Lukáčik
30048761
438,81 EUR
13.01.2014
Predmet: suroviny do ŠJ
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
13.01.2014
Predmet: virtuálna knižnica 12/2013
0757666807
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
43,34 EUR
13.01.2014
Predmet: telekomunikačné služby
6757666784
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
32,46 EUR
13.01.2014
Predmet: telekomunikačné služby
7313905691
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
65,58 EUR
13.01.2014
Predmet: telekomunikačné služby
1064724135
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
3,12 EUR
13.01.2014
Predmet: telekomunikačné služby
90/13
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
29,88 EUR
20.12.2013
Predmet: likvidácia biologického kuchynského odpadu
130404518
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
477,83 EUR
20.12.2013
Predmet: suroviny do školskej jedálne
113226947
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
112,56 EUR
20.12.2013
Predmet: suroviny do školskej jedálne
113224073
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
621,59 EUR
19.12.2013
Predmet: suroviny do školskej jedálne
71346162
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
119,84 EUR
19.12.2013
Predmet: suroviny do školskej jedálne
591303197
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
6,01 EUR
19.12.2013
Predmet: suroviny do školskej jedálne
131135765
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
8,92 EUR
19.12.2013
Predmet: výmena rohoží
233/13
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
18.12.2013
Predmet: služby technik BOZP a PO
213617081
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
441,69 EUR
18.12.2013
Predmet: vodné a stočné
2013359
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
366,66 EUR
18.12.2013
Predmet: ochranné osobné pomôcky pre prevádzkových zamestnancov
201324
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
68,37 EUR
18.12.2013
Predmet: materiál na údržbu
37/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
402,96 EUR
18.12.2013
Predmet: režijné náklady na stravu zamestnancov
38/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
58,40 EUR
18.12.2013
Predmet: príspevok na stravu zo sociálneho fondu
131009
faktúra
Rescue team Slovakia o.z.
37814168
9,90 EUR
18.12.2013
Predmet: časopis Mladý záchranár
21332518
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
119,00 EUR
18.12.2013
Predmet: právny kuriér pre školy
FA13141
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
95,58 EUR
18.12.2013
Predmet: servis IT
1302355
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
2 234,42 EUR
18.12.2013
Predmet: dodávka plynu za november 2013
2013008
faktúra
Kvetinárstvo Janka
84,60 EUR
13.12.2013
Predmet: pomôcky na záujmové vzdelávanie
201323
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
434,89 EUR
11.12.2013
Predmet: pomôcky na záujmové vzdelávanie
201310
faktúra
HAMO spol. s. r. o.
18048218
16,20 EUR
11.12.2013
Predmet: materiál na údržbu
2013/236
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 119,42 EUR
11.12.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
3110527
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
429,88 EUR
11.12.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
130007400
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
180,89 EUR
11.12.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
130404321
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
324,58 EUR
11.12.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
71344398
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
72,11 EUR
11.12.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
55130586
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
50,28 EUR
11.12.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
20130336
faktúra
František Lukáčik
30048761
514,58 EUR
11.12.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
9756688526
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
28,99 EUR
11.12.2013
Predmet: telekomunikačné služby
6756688550
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
31,14 EUR
11.12.2013
Predmet: telekomunikačné služby
20130335
faktúra
Brodek a spol.
33430896
25,42 EUR
11.12.2013
Predmet: oprava osvetlenia a výmena trubíc
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
11.12.2013
Predmet: virtuálna knižnica 11/2013
7312681723
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
73,94 EUR
11.12.2013
Predmet: telekomunikačné služby
413236
faktúra
eGov Systems spol. s. r. o.
35827521
96,00 EUR
11.12.2013
Predmet: služba e-Gov zmluvy
83/13
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
11.12.2013
Predmet: likvidácia kuchynského odpadu
20131033
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
45,24 EUR
11.12.2013
Predmet: odborná prehliadka výťahu v ŠJ
17/2013
faktúra
Adriana Šiatkovská
9,00 EUR
11.12.2013
Predmet: prenájom telocvične
93/2013
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
06.12.2013
Predmet: pracovné odevy
9/2013
oznam
Adriana Šiatkovská
9,00 EUR
06.12.2013
Predmet: prenájom telocvične
16/2013
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
31,50 EUR
05.12.2013
Predmet: nájomné a režijné náklady - prenájom ŠJ pre SZTP a ZPCCH
92/2013
objednávka
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
03.12.2013
Predmet: revízia výťahu v ŠJ
15/2013
faktúra
Gabriela Halásová
18,00 EUR
03.12.2013
Predmet: nájomné za telocvičňu - joga
8/2013
oznam
Gabriela Halásová
18,00 EUR
03.12.2013
Predmet: prenájom telocvične - joga
91/2013
objednávka
Brodek a spol.
33430896
03.12.2013
Predmet: výmena trubíc na neónovom svietidle
130404157
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
456,92 EUR
02.12.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
71342884
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
117,64 EUR
02.12.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
55130428
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
33,62 EUR
02.12.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
34/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
87,80 EUR
02.12.2013
Predmet: obedy v ŠJ
20135591
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN
31633986
255,98 EUR
02.12.2013
Predmet: športové pomôcky na záujmovú činnosť
2013/1131
faktúra
OMPRO SK
36272698
47,80 EUR
02.12.2013
Predmet: kalibrácia čidiel detekcie CO v kotolni
20130328
faktúra
Brodek a spol.
33430896
41,40 EUR
02.12.2013
Predmet: oprava výdajného ohrievacieho pultu v ŠJ
35/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
605,82 EUR
02.12.2013
Predmet: režijné náklady - strava pre zamestnancov
90/2013
objednávka
Kvetinárstvo Janka
29.11.2013
Predmet: pomôcky na záujmovú činnosť
89/2013
objednávka
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
29.11.2013
Predmet: pomôcky na záujmovú činnosť