portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23415/8921027238
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-61,36 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 3/2023
23414/8921027237
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-62,26 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 3/2023
23413/8921027236
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-37,50 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 3/2023
23412/8921026985
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-60,17 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 2/2023
23411/8921026984
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-28,09 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 2/2023
23410/8921026983
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-70,04 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 2/2023
23409/8921026982
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-70,34 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 2/2023
23408/8921026981
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-42,72 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 2/2023
23407/8921026070
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-79,06 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 1/2023
23406/8921026069
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-37,64 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 1/2023
23405/8921026067
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-95,42 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 1/2023
23404/8921026068
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-93,26 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 1/2023
23403/8921026066
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-58,21 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 1/2023
84/2023
objednávka
ProEngi s.r.o.
53040074
1 450,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Inžinierska činnosť a zastupovanie pred úradmi v rámci stavby MK v obci Chminianska Nová Ves
83/2023
objednávka
Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
1 400,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu "Parkovisko pri kostole"
82/2023
objednávka
Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
1 500,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: "Spevnené plochy pred školou"
81/2023
objednávka
Ladislav Tkáčik
40403955
2 000,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Oprava strechy na budove kotolne
80/2023
objednávka
Ving s.r.o.
51093073
300,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Zapracovanie zmeny v projektovej dokumentácii "Obnova verejných športovísk v obci Chminianska Nová Ves"
23402/0062023
faktúra
NAPEMA, s.r.o.
47441496
540,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Prenájom pódia
23401/8336345536
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
13.10.2023
Predmet: SIM karty VO
23400/112316232
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 106,18 EUR
13.10.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23399/200083141
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
13.10.2023
Predmet: Bezpečnostná SIM karta - signalizačné
23398/7293450790
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
444
971,60 EUR
13.10.2023
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
23397/7294155947
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
42,91 EUR
13.10.2023
Predmet: Elektrina Dom smútku
23396/7293655909
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 065,58 EUR
13.10.2023
Predmet: Elektrina ČOV
23395/7292485302
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
170,54 EUR
13.10.2023
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
23394/2023
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
134,18 EUR
13.10.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 9/2023
23393/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
559,40 EUR
13.10.2023
Predmet: Elektrina OcÚ
23392/223154284
faktúra
mateco Slovakia s.r.o.
36620114
314,44 EUR
13.10.2023
Predmet: Prenájom plošiny
23391/20230062
faktúra
Peter Čech - UNISERVIS
45495742
57,45 EUR
13.10.2023
Predmet: Dovoz dreva na strechu
23390/2023093
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Externý manažment - rekonštrukcia knižnice
23389/20230782
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
599,50 EUR
13.10.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 9/2023
23388/20230079
faktúra
Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
42033241
60,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Spracovanie posudku odkázanosti na sociálnu službu vrátane lekárskeho posudku
23387/20231894
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Výkon správy majetku 9/2023
23386/8336152833
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,50 EUR
13.10.2023
Predmet: Služby pevnej siete
23385/8336106113
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,59 EUR
13.10.2023
Predmet: Prenájom telefónu
23384/230002
faktúra
Jozef Rigas
50098187
840,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Zemné práce - čistenie okolo potoka, úprava MK Bunde
23383/112314773
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 012,28 EUR
13.10.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23382/8418451242
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
33,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Elektrina prečerpávačka ČOV
23381/23108
faktúra
MAICOM s.r.o.
54222591
244,16 EUR
13.10.2023
Predmet: Materiál ku kamerám
23380/2023432
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
18,41 EUR
13.10.2023
Predmet: Značkovač v spreji
23379/8191701691
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Elektrina VO
23378/8191701380
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Zemný plyn
79/2023
objednávka
HygArt s.r.o.
51447878
0,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Hygienický materiál
23377/1023102061
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
12.10.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 10/2023
23376/1023100313
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
12.10.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 10/2023
23375/462023
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
12.10.2023
Predmet: Znalecký posudok
77/2023
zmluva
Mesto Snina
00323560
400,00 EUR
12.10.2023
Predmet: Príkazná zmluva č. 11/VO/06/2023/EL-KSVO - verejné obstarávanie na nákup elektrickej energie
78/2023
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
0,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Dovoz a odvoz veľkoobjemových kontajnerov - jesenné upratovanie
76/2023
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
38,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Poistná zmluva-úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
75/2023
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30794536
410,64 EUR
04.10.2023
Predmet: Dohoda 23/37/054/2817 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci - "Podpora udržania pracovných návykov - PUPN"
23374/23009010
faktúra
MARLOW, s.r.o.
46870695
192,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Dohľad nad CMS, aktualizácia, zálohovanie, hosting k doméne www.chminianska.sk
23373/23038
faktúra
PAVOL ŠIDELSKÝ AKCENT PRINT
34906061
134,40 EUR
29.09.2023
Predmet: Výroba tabúľ
23372/2023421
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
139,93 EUR
29.09.2023
Predmet: Prenájom strojov, materiál
23371/230041
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
639,50 EUR
29.09.2023
Predmet: Právna pomoc
23370/2023090668
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
258,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Vyťahovanie OV - ČOV
23369/2231122993
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
13,20 EUR
29.09.2023
Predmet: Autorská odmena - hasičská súťaž
23368/20230244
faktúra
KERAMIKA BOHATA, s.r.o.
36490431
1 100,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Dlažba OcÚ - vyúčtovanie zálohy
23367/20230276
faktúra
KERAMIKA BOHATA, s.r.o.
36490431
1 135,67 EUR
29.09.2023
Predmet: Dlažba OcÚ
77/2023
objednávka
Ing. Vladimír Kačmár - firma MC 44
37053817
150,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Stavebný dozor - "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice"
74/2023
zmluva
mateco Slovakia s.r.o.
36620114
0,00 EUR
27.09.2023
Predmet: Rámcová nájomná zmluva - prenájom plošiny
73/2023
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
13,20 EUR
22.09.2023
Predmet: Hromadná licenčná zmluva - hasičská súťaž
72/2023
zmluva
Obec Soľ
00332861
0,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Darovacia zmluva - AVIA DVS12 A30
23366/2023438
faktúra
JASTRO-SK s.r.o.
48262471
1 620,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Kontajner na auto
23365/23009008
faktúra
MARLOW, s.r.o.
46870695
500,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Aktualizácia jadra CMS, presun obsahu, migrácia na nový server www.chminianska.sk
23364/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
85,46 EUR
22.09.2023
Predmet: Poplatky telefón
23363/8334570771
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
22.09.2023
Predmet: SIM karty VO
23362/2023083
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Externý manažment - "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice Chminianska Nová Ves"
23361/20230735
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
681,30 EUR
22.09.2023
Predmet: Kuka nádoby
23360/12300354
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Paušálny poplatok
23359/7292960848
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
346,97 EUR
22.09.2023
Predmet: Elektrina - OcÚ
23358/7292673378
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
944,74 EUR
22.09.2023
Predmet: Elektrina - ihrisko, ZS
23357/7292378821
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 183,04 EUR
22.09.2023
Predmet: Elektrina - ČOV
23356/7292479703
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
30,78 EUR
22.09.2023
Predmet: Elektrina - Dom smútku
23355/7294249505
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
209,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Elektrina - ponorka Bunde
23354/20230323
faktúra
ZABAVKA s.r.o.
52572285
235,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Skákací hrad - Dovidenia leto
76/2023
objednávka
NAPEMA, s.r.o.
47441496
22.09.2023
Predmet: Prenájom pódia
71/2023
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
20,64 EUR
22.09.2023
Predmet: Poistná zmluva_ PZP príves za traktor
70/2023
zmluva
Packeta Slovakia s. r. o.
48136999
1,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu zo dňa 31.03.2022
23353/23426356
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
283,20 EUR
08.09.2023
Predmet: Magnetická tabuľa, magnetky