portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4231
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2161077189
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
39,31 EUR
15.04.2016
Predmet: Vodné Obecný úrad
7602820834
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
39,48 EUR
06.04.2016
Predmet: Telefónne hovory/mobil
8205949189
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
39,60 EUR
16.04.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
8280699953
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
39,60 EUR
13.04.2021
Predmet: Služby pevnej siete
7607621261
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
39,64 EUR
06.09.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
210100057
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
39,67 EUR
04.02.2021
Predmet: Všeobecný materiál/žiarivka, štetec riedidlo
230100315
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
39,67 EUR
31.05.2023
Predmet: Spotrebný materiál - Obec - vruty, pásovina, torx,..
028/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
19.04.2016
Predmet: Služby s AVIA - MP / oprava VO
034/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
24.05.2016
Predmet: Oprava VO
048/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
16.08.2016
Predmet: Služby AVIOU
057/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Služby s AVIA - MP
066/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
18.10.2016
Predmet: Oprava rozhlasu
069/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
03.11.2016
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
045/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Služby AVIA - MP /oprava VO
051/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP/oprava VO
058/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Preprava AVIA - MP /oprava VO
081/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP
P1250/2017
zmluva
Pierott, n.o.
45740372
40,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Poskytnutie peňažného daru-na liečebné účely
006/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Služby s AVIA -MP/vianočná výzdoba-zloženie
13032019
objednávka
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
40,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Nahratie ortofotosnímok do mapovej aplikácie
973/2019
zmluva
Pierott, n.o.
45740372
40,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Poskytnutie penažného daru
49/2019
objednávka
Martin BEDENSKÝ - DERA
41414632
40,00 EUR
04.09.2019
Predmet: Dezinsekčné práce v bytovom dome č. 895 - likvidácia osí a sršňov
188/019
faktúra
Martin BEDENSKÝ - DERA
41414632
40,00 EUR
04.09.2019
Predmet: Dezinsekčné práce v bytovom dome č. 895 - likvidácia osí a sršňov
079/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
051/2020
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Služby s AVIA - MP - oprava verejného osvetlenia
026/2021
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
23.03.2021
Predmet: Služby s AVIA - MP/bocianie hniezdo
1010608204
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
40,18 EUR
09.02.2024
Predmet: Mobilné služby
8344984375
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
40,18 EUR
11.03.2024
Predmet: Mobilné služby
2915
faktúra
KALLISTO s.r.o.
46 946 373
40,32 EUR
18.03.2016
Predmet: Madit M 6 AD
2181240483
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
40,36 EUR
12.10.2018
Predmet: Vodné OU
2141721
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,54 EUR
08.02.2021
Predmet: Prenájom rohoží 1.1.2021-31.1.2021
2151547
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,54 EUR
08.03.2021
Predmet: Prenájom rohoží 1.2.2021-28.2.2021
2158952
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,54 EUR
06.04.2021
Predmet: Prenájom rohoží 1.3-28.3.2021
2168676
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,54 EUR
29.04.2021
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 29.3.2021-25.4.2021
2177422
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,54 EUR
27.05.2021
Predmet: Prenájom rohoží obdobie 26.4.2021-23.5.2021
2186180
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,54 EUR
24.06.2021
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie : 24.5.2021-20.6.2021
2194925
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,54 EUR
28.07.2021
Predmet: Prenájom rohoží obdobie 21.6-18.7.2021
2204003
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,54 EUR
25.08.2021
Predmet: Prenájom rohoží 19.7-15.8.2021
2211875
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,54 EUR
21.09.2021
Predmet: Prenájom rohoží 16.8.2021-12.9.2021
2220873
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,54 EUR
15.10.2021
Predmet: Prenájom rohoží 13.9.2021-10.10.2021
2230331
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,54 EUR
15.11.2021
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie : 11.10.2021-7.11.2021
2239294
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,54 EUR
15.12.2021
Predmet: Prenájom rohoží 8.11.2021-5.12.2021
2248577
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
40,54 EUR
11.01.2022
Predmet: Prenájom rohoží 12/2021
220100035
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
40,69 EUR
02.02.2022
Predmet: Všeobecný materiál/páska izolačná, doska,vypínač
7606660458
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
40,70 EUR
05.08.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
8200038658
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
40,70 EUR
05.01.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
2171079191
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
40,72 EUR
19.04.2017
Predmet: Vodné OcU
8341404771
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
40,96 EUR
18.01.2024
Predmet: Telekomunikačné služby - mobilné služby
8203963066
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
41,00 EUR
05.03.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
26756464
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
41,11 EUR
30.07.2024
Predmet: Prenájom rohoží
7604743377
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
41,40 EUR
06.06.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
23141814
faktúra
Dual Trade s.r.o.
24790141
41,57 EUR
16.10.2023
Predmet: Polokošele určené na potlač a predaj
2811068546
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
41,60 EUR
17.04.2018
Predmet: Elektrická energia ČOV
240100078
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
41,66 EUR
04.03.2024
Predmet: Spotrebný materiál - dielňa OÚ
202208854
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
42,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Špecializovaný seminár pre samosprávy.
17/2024
objednávka
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
42,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Školenie : Ako správne vytvárať povinne zverejňované dokumenty
202402077
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
42,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Vstupenka na špecializované školenie
38/2024
objednávka
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
42,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Školenie : Povinné zverejňovanie a ako postupovať v zmysle platnej legislatívy.
202403436
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
42,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Školenie : Povinné zverejňovanie a ako postupovať v zmysle platnej legislatívy.
C011/2024
zmluva
Švolíková Gabriela
42,00 EUR
12.07.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
5792251943
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
42,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Starosta - paušál mobil
5801426915
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
42,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Starosta - paušál mobil
5805982300
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
42,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Starosta - paušál mobil
5810571129
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
42,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Starosta - paušál mobil
C028/2024
zmluva
Volentierová Viera
42,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
5815195674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
42,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Starosta - paušál mobil
C010/2025
zmluva
Halgašová Helena
42,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č.010/2025
8253973036
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
42,13 EUR
06.03.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
8262034458
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
42,14 EUR
08.06.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
1560010575
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
42,28 EUR
29.01.2021
Predmet: Doklady-prihlasovací lístok, osvedčovacie knihy
89/2016
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
42,41 EUR
09.11.2016
Predmet: Kancelárske potreby
2016196
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
42,41 EUR
10.11.2016
Predmet: Kancelárske potreby
2132631
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
42,49 EUR
11.01.2021
Predmet: Prenájom rohoží 30.11.2020-31.12.2020
210100160
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
42,55 EUR
18.03.2021
Predmet: Všeobecný materiál/cement, lepidlo betón
6220228002
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
42,68 EUR
31.01.2022
Predmet: Elektrická energia č.566
2171236083
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
42,72 EUR
13.10.2017
Predmet: Vodné Obecný úrad
230100181
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
42,78 EUR
31.03.2023
Predmet: Všeobecný materiál - spotrebný na čističku - skrutky, matice, spony hadicové,...
250100095
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
42,93 EUR
06.03.2025
Predmet: Spotrebný materiál - ČOV
5824398416
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
43,05 EUR
07.02.2025
Predmet: Starosta - paušál mobil
5828986224
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
43,05 EUR
06.03.2025
Predmet: Pevná linka - starosta