portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3742
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
111/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
12.10.2015
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.10.2015 - 31.10.2015
112/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,45 EUR
12.10.2015
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.09.2015 - 30.09.2015
113/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
14.10.2015
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2015 (mzdový program)
114/2015
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
980,46 EUR
14.10.2015
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie september 2015
Z 12/2015
zmluva
Mestský športový klub Kežmarok
42083478
170,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti (tréning žiakov lukostreleckého klubu). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje od 24. októbra 2015 do 31. decembra 2015, a to: každú sobotu v čase 16.00 - 18.00 hod. (2 hodiny) a každú nedeľu v čase 14.00 - 16.00 hod. (2 hodiny). Prevádzkové náklady činia 8,50 € na 1 cvičenie.
115/2015
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
468,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci október 2015 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 180 stravných lístkov
116/2015
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
6 200,00 EUR
21.10.2015
Predmet: Nájom za budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 8. splátka za rok 2015
117/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
21.10.2015
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 3. štvrťrok 2015 (mzdový program)
017/2015
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
53,30 EUR
27.10.2015
Predmet: Objednávame si učebnice: New Horizons 4 Student´s Book Pack - 1 ks v cene 14,90 €, New Horizons 4 Workbook - 1 ks v cene 7,45 €, New Horizons 4 Teacher´s Book - 1 ks v cene 23,30 €, New Horizons 4 Class Audio CD - 1 ks v cene 7,65 €.
Z 13/2015
zmluva
1. MFK Kežmarok
42231001
187,00 EUR
27.10.2015
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku na vykonávanie športovej činnosti (tréning starších žiakov futbalového oddielu). Prevádzkové náklady činia 11,- € na 1 cvičenie. Nájomcovi sa telocvičňa T2 poskytuje od 1. novembra 2015 do 29. februára 2016, a to každú sobotu v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. (t.j. 2 hodiny).
118/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 213,20 EUR
13.11.2015
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac október 2015, spolu 1348 obedov
119/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
244,72 EUR
13.11.2015
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac október 2015, spolu 184 obedov
SF 009/15
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
31,28 EUR
13.11.2015
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac október 2015, spolu 184 obedov
120/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
13.11.2015
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.11.2015 - 30.11.2015
121/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,24 EUR
13.11.2015
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.10.2015 - 31.10.2015
122/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
162,00 EUR
13.11.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.11.2015 - 30.11.2015
123/2015
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
53,30 EUR
13.11.2015
Predmet: Knihy na vyučovanie anglického jazyka: New Horizons 4 Class Audio CD = 1 ks cena 7,65 €, New Horizons 4 Student´s Book Pack = 1 ks cena 14,90 €, New Horizons 4 Teacher´s Book = 1 ks cena 23,30 €, New Horizons 4 Workbook = 1 ks cena 7,45 €
124/2015
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
546,00 EUR
13.11.2015
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci november 2015 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 210 ks stravných lístkov
125/2015
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 289,12 EUR
13.11.2015
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie október 2015
018/2015
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
139,68 EUR
19.11.2015
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Fixinela 500 ml = 10 ks, WC gel Q-Power 750 ml = 10 ks, Savo WC 750 ml = 6 ks, Jar 1 litr.= 5 ks, Diava Vosk 750 ml = 5 ks, Alex 2v1 750 ml = 5 ks, Indulona 100 g = 5 ks, handra na podlahu 60*50 = 4 ks, švédska utierka 40*40 = 4 ks, vrecia 35 litr. 50 ks = 5 bal., vrecia 110 litr. 25 ks = 1 bal., špongia 12 ks = 1 bal., špongia na tabuľu 7 ks, vrecia 65*78 10 ks = 1 bal., náhrada na metlu 4 ks, Savo 5 kg = 1 ks, Sidolux 5 litr. = 3 ks
019/2015
objednávka
RYTMUS-Computer & music world s.r.o.
45482349
199,00 EUR
23.11.2015
Predmet: Objednávame si 1 ks Mixpult YAMAHA MG10XU (na vyučovanie cudzích jazykov a školské akcie)
020/2015
objednávka
RYTMUS-Computer & music world s.r.o.
45482349
86,00 EUR
26.11.2015
Predmet: Objednávame si: Stojan na mikrofóny 2 ks, Kábel DAP XLR M/6m-5m = 2 ks, Predlžovací prívod 5-6 zás 2-3m, Mikrof. držiak ATHLETIC/K&M 2 ks
021/2015
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
153,00 EUR
26.11.2015
Predmet: Objednávame si: servis tlačiarne HP Laser Jet P1006 a PC v učebni Informatiky, 1 ks Manhattan LPT/PCI karty MosChip, 1 ks batérie pre MB CR2032, 1 ks HDD WD 1TB EZEX S-ATAII, 1 ks RAM DDR 1GB PC400 GoodRam
022/2015
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
84,00 EUR
26.11.2015
Predmet: Objednávame si tonery: HP CB435A = 2 ks, HP Q2612A = 2 ks, HP C4092A = 1 ks
Z 14/2015
zmluva
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
00151882
2 201,28 EUR
04.12.2015
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku štátu - notebook, reproduktory, interaktívna tabuľa v celkovej obstarávacej cene 1834,40 € bez DPH, projekt "Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie predmety"
023/2015
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 197,14 EUR
09.12.2015
Predmet: Objednávame si darčekové kupóny v nominálnej hodnote 5,- € v počte 238 ks, celková hodnota 1190,- € bez DPH + poplatok za doručenie a balné (darčekové kupóny budú hradené zo sociálneho fondu)
024/2015
objednávka
MULTI šport, Jaroslav Kločanka
40036502
90,97 EUR
09.12.2015
Predmet: Objednávame si 1 set - Bedmintonová sieť so stojanmi v cene 87,47 € + poštovné
025/2015
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
399,03 EUR
09.12.2015
Predmet: Objednávame si opravy elektrického osvetlenia a inštalácie s dodávkou materiálu na základe rámcovej zmluvy č. 02/08 - Ex
026/2015
objednávka
Práčovňa Lavender Mgr. Monika Pjataková
46190414
42,34 EUR
15.12.2015
Predmet: Objednávame si pranie froté uterákov 108 ks, utierok 38 ks a bielych obrusov 9 ks za obdobie september - december 2015
027/2015
objednávka
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
45691312
150,38 EUR
15.12.2015
Predmet: Objednávame si tlač školského časopisu Stretnutia, za rok 2015 v hodnote cca 150,- €
028/2015
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
198,00 EUR
15.12.2015
Predmet: Objednávame si repasovaný toner HP CB435A 1 ks, slúchadlá Thomson Heritage, redukcia na 6,3 mm, 1,5 m ( 15 ks, cena za 1 ks = 12,- €)
126/2015
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
139,68 EUR
15.12.2015
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: Fixinela 500 ml = 10 ks, Q-Power WC gel 750 ml = 10 ks, Savo WC 750 ml = 6 ks, Jar 1 litr.= 5 ks, Diava 750 ml vosk na podlahy = 5 ks, Alex čistič 2v1 750 ml = 5 ks, Indulona 5 ks, handra na podlahu mikroakt.60*50 = 4 ks, Q-Clean švédska utierka 40*40 = 4 ks, vrecia 55*60, 35 litr., 50 ks = 5 ks, vrecia 70*110, 110 litr., 25 ks = 1 bal., špongia TOP 10+2 ks CMK = 1 bal., špongia farebná veľká 7 ks, vrecia 65*78,10 ks = 1 bal., palica plastová náhrada 4 ks, Savo 5 kg = 1 ks, Sidolux 5 litr.= 3 ks
127/2015
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
192,50 EUR
15.12.2015
Predmet: Školské mapy: Európa po 30 ročnej vojne 1 ks = 89,- €, Svet po roku 1945 + 15 máp A3 = 98,- €, poštovné a balné 5,50 €
128/2015
faktúra
RYTMUS-Computer & music world s.r.o.
45482349
199,00 EUR
15.12.2015
Predmet: Mixpult YAMAHA MG10XU (na vyučovanie cudzích jazykov a školské akcie)
129/2015
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
697,65 EUR
15.12.2015
Predmet: Dodávka tepla za mesiac október 2015 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
130/2015
faktúra
RYTMUS-Computer & music world s.r.o.
45482349
86,00 EUR
15.12.2015
Predmet: Stojan na mikrofóny 2 ks (1 ks = 25,- €), kábel DAP XLR M/6m-5m = 2 ks (1ks = 10,- €), predlžovací prívod 5-6 zás. 2-3m = 1 ks (9,- €), mikrofónový držiak ATHLETIC 2 ks (1ks = 3,50 €)
131/2015
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
153,00 EUR
15.12.2015
Predmet: Servis tlačiarne HP Laser Jet P1006 (knižnica), Manhattan LPT/PCI karta MosChip 1 ks, servis PC - inštalácia OS (učebňa Informatiky), bateria pre MB CR2032, HDD WD 1TB EZEX S-ATAIII, RAM DDR 1GB PC400 GoodRam
132/2015
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
84,00 EUR
15.12.2015
Predmet: Repasovaný toner HP CB435A = 2 ks (1ks = 18,- €), repasovaný toner HP Q2612A = 2 ks (1ks = 16,- €), repasovaný toner HP C4092A = 1 ks (cena 16,- €)
133/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 200,60 EUR
16.12.2015
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac november 2015, spolu 1334 obedov
134/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
238,07 EUR
16.12.2015
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac november 2015, spolu 179 obedov
SF 010/15
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
30,43 EUR
16.12.2015
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac november 2015, spolu 179 obedov
SF 011/15
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 197,14 EUR
16.12.2015
Predmet: Darčekové kupóny v nominálnej hodnote 5,- €, spolu 238 ks, celková hodnota 1190,- € + poštovné za doručenie a balné (faktúra je hradená zo sociálneho fondu)
135/2015
faktúra
MULTI šport Jaroslav Kločanka
40036502
90,97 EUR
16.12.2015
Predmet: Bedmintonová sieť so stojanmi
136/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,48 EUR
16.12.2015
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.11.2015 - 30.11.2015
137/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
16.12.2015
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.12.2015 - 31.12.2015
138/2015
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
399,03 EUR
16.12.2015
Predmet: Opravy elektrického osvetlenia a inštalácie s dodávkou materiálu v objekte Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku na základe RZ č. 02/08-Ex
139/2015
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb využívanie služby eGov-zmluvy rok 2016 (zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr)
140/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
80,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Zálohová platba za dodávku elektriny december 2015
141/2015
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 576,73 EUR
16.12.2015
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie november 2015 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
142/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-632,96 EUR
16.12.2015
Predmet: Finančné vysporiadanie dodávky elektriny za fakturačné obdobie: 01.01.2015 - 30.11.2015 (preplatok)
143/2015
faktúra
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
42,34 EUR
16.12.2015
Predmet: Pranie prádla: froté uteráky 108 ks, utierky 38 ks, obrusy 9 ks
144/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
191,52 EUR
16.12.2015
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac december 2015, spolu 144 obedov
145/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
787,50 EUR
16.12.2015
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac december 2015, spolu 875 obedov
SF 012/15
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
24,48 EUR
16.12.2015
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac december 2015, spolu 144 obedov
146/2015
faktúra
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
45691312
150,38 EUR
16.12.2015
Predmet: Tlač školského časopisu Stretnutia, A4, 40 strán, 4/4,1 = 385 ks
147/2015
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
198,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Repasovaný toner HP CB435A = 1 ks (18,- €), slúchadlá Thomson Heritage, redukcia na 6,3 mm 1,5 m = 15 ks ( 1 ks = 12,- €)
029/2015
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
181,00 EUR
21.12.2015
Predmet: Objednávame si: toner Canon C-EXV33 originál (1 ks = 40,- €), Monitor AOC e2250Swdak 21,5" (1 ks =114,- €), RAM DDR2 2GB PC800 GoodRam (1ks = 27,- €)
030/2015
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
195,00 EUR
21.12.2015
Predmet: Objednávame si: Monitor AOC e2250Swdak 21,5" (1 ks = 114,- €), 3 ks RAM DDR2 2GB PC800 GoodRam (1 ks = 27,- €)
031/2015
objednávka
Učebné pomôcky, s.r.o.
31641199
160,00 EUR
21.12.2015
Predmet: Objednávame si učebnú pomôcku ŽEM Destilácia - súprava na destiláciu
032/2015
objednávka
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
196,32 EUR
22.12.2015
Predmet: Objednávame si 2 ks biele magnetické tabule rozmer 1800 x 1200 mm (cena 98,16 za 1 ks)
033/2015
objednávka
MULTI šport Jaroslav Kločanka
40036502
135,36 EUR
22.12.2015
Predmet: Objednávame si 20 ks dvojvrstvové Karimatky (cena 6,77 € za 1 ks)
034/2015
objednávka
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
137,40 EUR
22.12.2015
Predmet: Objednávame si 2 ks zelené magnetické tabule (cena 66,- € = 1 ks) + doprava
148/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
29.12.2015
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 4. štvrťrok 2015 (mzdový program)
149/2015
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
181,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Toner Canon C-EXV33 originál 1 ks (cena 40,- €), Monitor AOC e2250Swdak 21,5" = 1 ks (cena 114,- €) , RAM DDR2 2GB PC800 GoodRam = 1 ks (cena 27,- €)
150/2015
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
195,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Monitor AOC e2250Swdak 21,5" = 1 ks (cena 114,- €), RAM DDR2 2GB PC800 GoodRam = 3 ks (cena za 1 ks = 27,- €)
151/2015
faktúra
Učebné pomôcky, s.r.o.
31641199
160,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Učebná pomôcka ŽEM Destilácia - súprava na destiláciu + poštovné a balné
152/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
576,86 EUR
29.12.2015
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 22.9.2015 - 10.12.2015 - budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku (vodné 124 m3 = 161,95 €, stočné 124 m3 = 162,25 €, zrážky 193,096 m3 = 252,66 €)
153/2015
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 008,16 EUR
29.12.2015
Predmet: Dodávka tepla za mesiac november 2015 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
154/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o.
31730671
102,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a niektorých činností PZS za 2. polrok 2015
155/2015
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
338,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci december 2015 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 130 ks stravných lístkov
035/2015
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
115,93 EUR
29.12.2015
Predmet: Objednávame si sadu učebníc francúzskeho jazyka: Adosphére 1 Cahier d´activités + CD-rom = 1 ks (cena 10,20 €), Adosphére 1 CD = 1 ks (cena 64,26 €), Adosphére 1 kniha pre učiteľa + CD-ROM = 1 ks (cena 26,60 €), Adosphére 1 Méthode de francais + CD = 1 ks (cena 14,87 €)
036/2015
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
129,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Objednávame si PC zostavu Fujitsu Esprimo E5731 - CPU Intel Pentium 2,93GHz/3MB Core 2 Duo, DDR3 2GB, VGA integrovaná, desktop ATX 400W, DVD, PCIEx, Lan, audio, 2xCOM, 2xPCI, 2xPS2, HDD WD 250GB S-ATA, 8 x USB
037/2015
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
149,84 EUR
29.12.2015
Predmet: Objednávame si Monitor AOC e2250Swdak = 1 ks (cena 114,- €), repasovaný toner HP Q2612A = 1 ks (cena 14,84 €), USB kľúč Kingston 8GB SE9 = 3 ks (cena za 1 ks = 7,- €)
038/2015
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
129,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Objednávame si PC zostavu Fujitsu Esprimo E5731 - CPU Intel Pentium 2,93GHz/3MB Core 2 Duo, DDR3 2GB, VGA integrovaná, desktop ATX 400W, DVD, PCIEx, Lan, audio, 2xCOM, 2xPCI, 2xPS2, HDD WD 250GB S-ATA, 8 x USB
039/2015
objednávka
Dušan Jankura
31252257
17,45 EUR
29.12.2015
Predmet: Objednávame si: spisové dosky A4 = 25 ks, Euroobal A4/100 ks = 1 bal., obálky C6 samolep. 100/BK = 1 bal., popisovač 8859/4 na tabuľu = 1 bal., spinky 10 = 1 ks
156/2015
faktúra
MULTI šport Jaroslav Kločanka
40036502
135,36 EUR
29.12.2015
Predmet: Karimatky dvojvrstvové 20 ks (cena za 1 ks = 6,77 €)
157/2015
faktúra
MANUTAN Slovakia, s.r.o.
35885815
196,32 EUR
29.12.2015
Predmet: 2 ks Biele magnetické tabule rozmer 1800 x 1200 mm (cena za 1 ks = 98,16 €)
158/2015
faktúra
ŠKOLEX, spol. s r.o.
31396763
137,40 EUR
29.12.2015
Predmet: 2 ks Magnetické zelené tabule 120 x 90 štandard (cena z a 1 ks = 55,- € bez DPH) + doprava
159/2015
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
129,00 EUR
29.12.2015
Predmet: PC zostava Fujitsu Esprimo E5731 - CPU Intel Pentium 2,93GHz/3MB Core 2 Duo, DDR3 2GB, VGA integrovaná, desktop ATX 400W, DVD, PCIEx, Lan, audio, 2xCOM, 2xPCI, 2xPS2, HDD WD 250GB S-ATA, 8 x USB
160/2015
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
115,93 EUR
29.12.2015
Predmet: Sada učebníc francúzskeho jazyka: Adosphére 1 Cahier d´activités + CD-rom = 1 ks (cena 10,20 €), Adosphére 1 CD = 1 ks (cena 64,26 €), Adosphére 1 kniha pre učiteľa + CD-ROM = 1 ks (cena 26,60 €), Adosphére 1 Méthode de francais + CD = 1 ks (cena 14,87 €)