portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10220421
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
170,47 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 95/2022Dodávka tepla 09/2022 Položky: Dodávka tepla 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 170.47 Eur,
402022
faktúra
ATELIER PIANO s.r.o.
51264226
675,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 96/2022Fa za ladenie 9 ks klavírov Položky: Fa za ladenie 8 ks klavírov, 1.000000 ks, Suma položky 675.00 Eur,
122055599
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
1 499,25 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 97/2022Fa za stravné lístky na november 2022 Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.75 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,
220100095
faktúra
SKILLFILL s.r.o.
53635221
280,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 98/2022Školenie Integrácia vs.Inklúzia Položky: Školenie Aj v učiteľovi je líder, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,
2022196
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 99/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 11/2022 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2333487
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
14,45 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 100/2022Fa za prenájom rohoží 15.08-11.09.2022 Položky: Fa za prenájom rohoží 23.05-19.06.2022, 1.000000 ks, Suma položky 14.45 Eur,
10220464
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
298,28 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 101/2022Dodávka tepla 10/2022 Položky: Dodávka tepla 10/2022, 1.000000 ks, Suma položky 298.28 Eur,
622204042
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
16,40 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 102/2022Mesačný poplatok - Korwin podpora: 10/2022 Položky: Mesačný poplatok - Korwin podpora: 07/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,
9014200143
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 103/2022Spracovanie mzdovej agendy 10/2022 Položky: Spracovanie mzdovej agendy 08/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
202218379
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 104/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 11/2022 Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 09/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
1331138970
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
17,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 105/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -10/2022 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2022, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,
2352667
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
28,90 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 106/2022Fa za prenájom rohoží 10.10-06.11.2022 Položky: Fa za prenájom rohoží 23.05-19.06.2022, 1.000000 ks, Suma položky 28.90 Eur,
1122022
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
22.11.2022
Predmet: DF 80/2022, Klobučníková, služby BOZP
SK1003579/22
faktúra
Alma Mater s.r.o.
47210281
217,50 EUR
06.12.2022
Predmet: Číslo interné: 107/2022Fa učebné pomôcky na TO - dresy s tutu sukničkou Položky: Fa za učebné pomôcky na TO - dresy s tutu sukničkou, 1.000000 ks, Suma položky 216.30 Eur, Fa poplatok za dobierku, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur,
2023026
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 1/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 01/2023 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
622300012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
102,54 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 2/2023Diagnostika spomalenia tvorby výstupov v Korwine Položky: Diagnostika spomalenia tvorby výstupov v Korwine, 1.000000 ks, Suma položky 102.54 Eur,
5923000960
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
204,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 4/2023Verejná správa SR 2023, ročný prístup Položky: VSSR - 2023 ročný prístup, 1.000000 ks, Suma položky 40.80 Eur, Ostané služby-MsÚ spracovanie miezd , 1.000000 ks, Suma položky 163.20 Eur,
10230041
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
622,92 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 3/2023Dodávka tepla 01/2023 Položky: Dodávka tepla 01/2023, 1.000000 ks, Suma položky 622.92 Eur,
2023066
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 5/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 02/2023 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2381837
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
31,46 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 6/2023Fa za prenájom rohoží 01.01.- 29.01.2023 Položky: Fa za prenájom rohoží 04.12.-31.12.2022, 1.000000 ks, Suma položky 31.46 Eur,
3230000081
faktúra
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
79,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 7/2023Funkčné vzdelávanie - rozšir.modul M6 Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur,
1591230060
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
17,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 10/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2023 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -1/2023, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,
202301337
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,05 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 8/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 02/2023 Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.05 Eur,
622300227
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 9/2023Mes.popl.-Korwin podpora:01/2023 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:01/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
102355126
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
15,59 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 11/2023web doména 15.03.2023-14.03.2024 Položky: web doména 15.03.-31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 12.47 Eur, web doména 01.01.-14.03.2024, 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur,
10230083
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
955,38 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 12/2023Fixné náklady r.2022 zúčtovanie Položky: Fixné náklady r.2022 zúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 955.38 Eur,
20231509
faktúra
EXACT Invest s.r.o. / HUMED /
51119838
81,59 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 13/2023Hyg.potreby - papierové utierky Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 81.59 Eur,
1571189203
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
17,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 137/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2022 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,
622204911
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
16,40 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 135/2022Mesačný poplatok - Korwin podpora: 12/2022 Položky: Mesačný poplatok - Korwin podpora: 12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,
10220548
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
544,67 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 134/2022Dodávka tepla 12/2022 Položky: Dodávka tepla 12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 544.67 Eur,
2205146161
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
20,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 133/2022Hudobný život 2/2023-12/2023 Položky: Hudobný život 2/2023-12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
122703069
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
135,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 132/2022Opravná fa - dobropis za vrátené stravné lístky 2022 Položky: Opr.fa za SL 2022, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,
122703068
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
4,50 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 131/2022Opravná fa - dobropis za vrátené stravné lístky 2022 Položky: Opr.fa za SL 2022, 1.000000 ks, Suma položky 4.50 Eur,
729230157
faktúra
AudioMaster CZ a.s. divize MUSIC CITY
28206649
3 599,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 129/2022Digitálne piano CA99W, biele, drevený gramofón ako darček k nákupu Položky: Nákup DIgit.piano CA99W, 1.000000 ks, Suma položky 3597.80 Eur, Darček k nákupu - gramofón, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur,
220100846
faktúra
Divadelní služby Plzeň, s.r.o.
29122651
1 034,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 130/2022TO-Coppélia-baletizol, prípravok na čistenie, páska Položky: TO-Coppélia-baletizol, 1.000000 ks, Suma položky 1034.00 Eur,
42-2022
faktúra
Kukla Anton - KLM
30466105
274,18 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 128/2022čist. a hyg.potreby+ochr.pomôcky Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 56.40 Eur, Spotreba materiálu-hyg.čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 203.38 Eur, ochr. rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,
220100636
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
710,80 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 127/2022Savarez 500 AJ, elixir nanoweb, stoličky, stojany, podnožky, potreby pre hudobníkov Položky: Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 326.00 Eur, Spotreba materiálu-interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 37.80 Eur, Spotreba materiálu-interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 347.00 Eur,
2022262
faktúra
Riecky Pavol, Mgr.
37424611
147,38 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 126/2022Kancelárske potreby - toner,papier Položky: Kancelárske potreby - toner,papier, 1.000000 ks, Suma položky 147.38 Eur,
220100609
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
60,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 125/2022Oprava komba Položky: Opravy a udržiavanie-prev.str.učb.pomôck, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
22VF00264
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
407,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 124/2022Notebook Lenovo IdeaPad 3 Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 407.00 Eur,
FV-24/2022
faktúra
ELEKTRO-MUSIC
14211734
103,50 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 123/2022Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na elektrospotrebičoch a el.ručnom náradí Položky: Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky , 1.000000 ks, Suma položky 103.50 Eur,
9012200161
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 122/2022Spracovanie mzdovej agendy 12/2022 Položky: Spracovanie mzdovej agendy 12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
9019200151
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 121/2022Spracovanie mzdovej agendy 11/2022 Položky: Spracovanie mzdovej agendy 11/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
9015200155
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
71,38 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 120/2022Programové vybavenie SW Softip PAM 10-12/2022 Položky: Softip PAM 10-12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 71.38 Eur,
22VF00260
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
120,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 119/2022Fa za servisné práce Položky: Fa za servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
1571176955
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
17,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 118/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2022 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2022, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,
21VF00103
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
792,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 117/2022Fa za Licenciu informačného systému iZUŠ rok 2023 Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 792.00 Eur,
20228518
faktúra
EXACT Invest s.r.o. / HUMED /
51119838
154,11 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 116/2022Hyg.potreby, zásobníky na utierky Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 154.11 Eur,
202221302
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
35,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 114/2022Fa Odmeňovanie - extra akt.december 2022 Položky: Fa Školské akcie - 11/2022, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,
220010407
faktúra
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
61,04 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 115/2022Hyg.potreby Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 61.04 Eur,
2362370
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
28,90 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 113/2022Fa za prenájom rohoží 07.11-04.12.2022 Položky: Fa za prenájom rohoží 07.11-04.12.2022, 1.000000 ks, Suma položky 28.90 Eur,
2022232
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 109/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2022 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10220506
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
430,04 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 108/2022Dodávka tepla 11/2022 Položky: Dodávka tepla 11/2022, 1.000000 ks, Suma položky 430.04 Eur,
102353534
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
102,12 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 14/2023Hosting 14.03.2023-13.03.2024 Položky: hosting 14.03.-31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 81.98 Eur, hosting 01.01.-13.03.2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.14 Eur,
2023107
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 15/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 03/2023 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 03/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10230124
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
657,44 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 16/2023Dodávka tepla 02/2023 Položky: Dodávka tepla 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 657.44 Eur,
2391592
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 17/2023Fa za prenájom rohoží 30.01.-26.02.2023 Položky: Fa za prenájom rohoží 30.01.-26.02.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
622300565
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 18/2023Mes.popl.-Korwin podpora:02/2023 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
9011300004
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
1 169,88 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 19/2023Spotreba elektrickej energie I.polrok 2023 Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 1169.88 Eur,
00292023
faktúra
DJ 94 s.r.o.
51119838
75,80 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 20/2023Kancel.potreby - toner do Xeroxu Položky: Kanc.potreby - toner, 1.000000 ks, Suma položky 75.80 Eur,
1401262473
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
17,00 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 21/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2023 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -2/2023, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,
9017300008
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
78,27 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 22/2023Programové vybavenie SW Softip PAM 1-3/2023 Položky: Softip PAM 10-12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 78.27 Eur,
Kolektívna zmluva 2023-2024
zmluva
Základná organizácia OZ PŠaV pri ZUŠ
0,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Kolektívna zmluva 2023-2024
ZC001/2023
zmluva
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
0,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Výpoveď zmluvy o spracovaní mzdovej agendy a účtovníctva
ZC001/2023
zmluva
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
0,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Výpoveď zmluvy o spracovaní mzdovej agendy a účtovníctva
ZC002/2023
zmluva
SOFTIP, a.s.
36785512
2 982,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Programové vybavenie SOFTIP PROFIT Plus a oprávnenia
622300689
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
92,53 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 24/2023Migrácia Korwinu na nový PC Položky: Ostatné služby DATALAN údržba SW, 1.000000 ks, Suma položky 92.53 Eur,
20230065
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
52122433
162,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 23/2023Obedy ku dňu učiteľov 2023 /hradené zo Sociálneho fondu/ Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,
2401591
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 25/2023Fa za prenájom rohoží 27.02.- 26.03.2023 Položky: Fa za prenájom rohoží 04.12.-31.12.2022, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
230100123
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
98,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 26/2023Otočná stolička ku klavíru WH - biela 1 ks Položky: Spotreba materiálu-interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur,
0872023
faktúra
Klobučníková Jana Ing.
35071966
120,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 29/2023Fa za služby BOZP za I.Q 2023 Položky: Fa za služby BOZP I.Q/2023, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
0004/2023
faktúra
DJ 94 s.r.o.
52919846
-75,80 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 34/2023Kancel.potreby - toner do Xeroxu- nedodaný toner, vrátená platba Položky: Kanc.potreby - toner, 1.000000 ks, Suma položky -75.80 Eur,
622300913
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 30/2023Mes.popl.-Korwin podpora:03/2023 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:03/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
2023150
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 27/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 04/2023 Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10230167
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
534,37 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 28/2023Dodávka tepla 03/2023 Položky: Dodávka tepla 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 534.37 Eur,
1391278958
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
17,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 31/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2023 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -3/2023, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,
202305130
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 32/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 04/2023 Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 04/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
23FV00043
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
227,13 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 33/2023Fa smart switch, kabel, servisné práce Položky: Smart switch, kábel, 1.000000 ks, Suma položky 167.13 Eur, servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
8230140
faktúra
softverovo s.r.o.
54347947
139,80 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 35/2023Licencia Office 2021 Professional na 2 PC Položky: Ostatné služby Licencia Datalan, 1.000000 ks, Suma položky 139.80 Eur,
26897094
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 36/2023Fa za prenájom rohoží 27.03.-23.04.2023 Položky: Fa za prenájom rohoží 27.04.-23.04.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,