portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3734
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9/10/ŠJ/2022
faktúra
FRAMIPEK
31425062
79,56 EUR
03.10.2022
Predmet: pekárenské výrobky
9/9/ŠJ/2022
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
321,61 EUR
03.10.2022
Predmet: potravinársky tovar
9/8/ŠJ/2022
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
116,53 EUR
03.10.2022
Predmet: potravinársky tovar
9/7/ŠJ/2022
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
16,00 EUR
03.10.2022
Predmet: potravinársky tovar
9/5/ŠJ/2022
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
85,40 EUR
03.10.2022
Predmet: potravinársky tovar
9/4/ŠJ/2022
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
379,44 EUR
03.10.2022
Predmet: potravinársky tovar
9/3/ŠJ/2022
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
84,07 EUR
03.10.2022
Predmet: potravinársky tovar
9/13/ŠJ/2022
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
32,13 EUR
03.10.2022
Predmet: potravinársky tovar
9/14/ŠJ/2022
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
142,23 EUR
03.10.2022
Predmet: potravinársky tovar
9/18/ŠJ/2022
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
65,48 EUR
03.10.2022
Predmet: potravinársky tovar
9/17/ŠJ/2022
faktúra
FRAMIPEK
31425062
115,02 EUR
03.10.2022
Predmet: pekárenské výrobky
9/15/ŠJ/2022
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
355,45 EUR
03.10.2022
Predmet: potravinársky tovar
40/2022
objednávka
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
280,00 EUR
04.10.2022
Predmet: oprava kuchynských zariadení - rezačka zeleniny, ponorný mixér, škrabka na zemiaky, oprava osvetlenia
125/2022
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
54,00 EUR
04.10.2022
Predmet: značky - objekty
9/2022
zmluva
Ladislav Schwartz
17390079
0,00 EUR
04.10.2022
Predmet: dodávka potravinárskeho tovaru - ovocie a zelenina
10/2022
zmluva
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
0,00 EUR
04.10.2022
Predmet: dodávka mäsa a mäsových výrobkov
41/2022
objednávka
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
139,20 EUR
05.10.2022
Predmet: skupinové úrazové poistenie detí
9/19/ŠJ/2022
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
115,50 EUR
10.10.2022
Predmet: mäso a mäsové výrobky
9/20/ŠJ/2022
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
452,81 EUR
10.10.2022
Predmet: dodávka tovaru - ovocie a zelenina
9/21/ŠJ/2022
faktúra
FRAMIPEK
31425062
101,88 EUR
10.10.2022
Predmet: dodávka pekárenských výrobkov
9/16/ŠJ/2022
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
60,06 EUR
10.10.2022
Predmet: mäso a mäsové výrobky
9/11/ŠJ/2022
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
1 038,00 EUR
10.10.2022
Predmet: mäso a mäsové výrobky
9/6/ŠJ/2022
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
101,64 EUR
10.10.2022
Predmet: mäso a mäsové výrobky
9/1/ŠJ/2022
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
55,44 EUR
10.10.2022
Predmet: potravinársky tovar - mäso a mäs.výrobky
127/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,71 EUR
10.10.2022
Predmet: telekom.služby pre MŠ
126/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
10.10.2022
Predmet: telekom.služby pre ŠJ
128/2022
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
10.10.2022
Predmet: činnosť ZO 10/2022
129/2022
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
139,20 EUR
10.10.2022
Predmet: poistenie pre školy 16.10.22-15.10.23
130/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
447,13 EUR
10.10.2022
Predmet: elektrina 9/2022
125/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
555,88 EUR
10.10.2022
Predmet: dodávka plynu 9/2022
11/2022
zmluva
SRRZ - RZ pri Materskej škole
173196170445
0,00 EUR
13.10.2022
Predmet: Darovacia zmluva - hracie prvky, 2x interaktívna tabuľa
12/2022
zmluva
SRRZ - RZ pri Materskej škole
173196170445
2 692,13 EUR
13.10.2022
Predmet: Darovacia zmluva - vybavenie knižnice, roldoor
135/2022
faktúra
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
272,40 EUR
17.10.2022
Predmet: oprava kuchynských zariadení
131/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
32,00 EUR
17.10.2022
Predmet: plyn pre ŠJ
134/2022
faktúra
BVS, a.s.
35850370
237,55 EUR
17.10.2022
Predmet: vodné, stočné, zrážky 25.8.-24.9.22
133/2022
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
17.10.2022
Predmet: služby technika BOZP PO 2Q.22
132/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
17.10.2022
Predmet: prevádzka kotolne
13/2022
zmluva
PhDr. Martina Voleková
30,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
22/2022
zmluva
Mgr. Renata Víťazková
30,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
23/2022
zmluva
Simona Smoleňová
30,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
21/2022
zmluva
Júlia Kucejová
30,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
20/2022
zmluva
Iryna Shmotser
30,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
15/2022
zmluva
Zuzana Lelovicsová
30,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
19/2022
zmluva
Nikoleta Potičná
30,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
16/2022
zmluva
Juraj Dvorský
30,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
18/2022
zmluva
Veronika Nedelická
30,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
17/2022
zmluva
Dagmar Cipárová
30,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
14/2022
zmluva
Jana Šamková Dvořáková
30,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Zmluva o finančnom príspevku
42/2022
objednávka
HS Stav, s.r.o.
50115464
180,00 EUR
19.10.2022
Predmet: oprava 5 ks WC, práce, materiál, doprava
24/2022
zmluva
Centrum voľného času Gessayova 6
31810209
0,00 EUR
19.10.2022
Predmet: Dohoda o vzájomnej spolupráci
43/2022
objednávka
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
300,00 EUR
20.10.2022
Predmet: oprava vzduchotechniky v školskej kuchyni a výmena filtrov
28/2022
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
-33,18 EUR
21.10.2022
Predmet: preplatok za komunálny odpad
10/3/ŠJ/2022
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
91,07 EUR
24.10.2022
Predmet: potravinársky tovar
10/1/ŠJ/2022
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
181,67 EUR
24.10.2022
Predmet: potravinársky tovar
10/2/ŠJ/2022
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
65,96 EUR
24.10.2022
Predmet: potravinársky tovar
10/8/ŠJ/2022
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
59,40 EUR
24.10.2022
Predmet: mäso a mäsové výrobky
10/9/ŠJ/2022
faktúra
FRAMIPEK
31425062
103,61 EUR
24.10.2022
Predmet: pekárenské a potravinárske výrobky
10/7/ŠJ/2022
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
61,42 EUR
24.10.2022
Predmet: potravinársky tovar
10/6/ŠJ/2022
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
50,56 EUR
24.10.2022
Predmet: potravinársky tovar
10/5/ŠJ/2022
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
278,62 EUR
24.10.2022
Predmet: potravinársky tovar
10/4/ŠJ/2022
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
36,96 EUR
24.10.2022
Predmet: mäso a mäsové výrobky
45/2022
objednávka
EduPoint, s.r.o.
51308479
965,40 EUR
26.10.2022
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov, Ainstein 68 – 3 sady, Ainstein 128 – 3 sady, pokladňy EURO na rozvoj finančnej gramotnosti – 6 ks, s dodaním
10/14/ŠJ/2022
faktúra
FRAMIPEK
31425062
158,99 EUR
02.11.2022
Predmet: pekárenské výrobky
10/15/ŠJ/2022
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
375,10 EUR
02.11.2022
Predmet: potravinársky tovar
10/13/ŠJ/2022
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
145,29 EUR
02.11.2022
Predmet: mäso a mäsové výrobky
10/10/ŠJ/2022
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
216,99 EUR
02.11.2022
Predmet: potravinársky tovar
10/12/ŠJ/2022
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
89,05 EUR
02.11.2022
Predmet: potravinársky tovar
10/11/ŠJ/2022
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
73,17 EUR
02.11.2022
Predmet: potravinársky tovar
11/5/ŠJ/2022
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
36,96 EUR
02.11.2022
Predmet: mäso a mäsové výrobky
11/1/ŠJ/2022
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
76,27 EUR
02.11.2022
Predmet: mäso a mäsové výrobky
11/4/ŠJ/2022
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
154,91 EUR
02.11.2022
Predmet: potravinársky tovar
11/3/ŠJ/2022
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
50,66 EUR
02.11.2022
Predmet: potravinársky tovar
11/2/ŠJ/2022
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
19,38 EUR
02.11.2022
Predmet: potravinársky tovar
44/2022
objednávka
WorldOffice, s.r.o.
46267191
210,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Toaletný papier 2-vrstvový biely recyklovaný, návin 20 m (16 ks), 15 ks, Prací prášok Rex, Kód tovaru: REX-B – 1 ks, Domestos 24 h 750 ml mix - dezinfekčný gél na WC, Kód tovaru: CL33038, 1 kartón (20ks), Booster - levanduľa, tekutý avivážny prostriedok, Kód tovaru: GD1002, 1 ks, Med a mlieko, extra husté tekuté mydlo, Kód tovaru: GD2507, 5 ks, MADEL PULIRAPID ACETO 750 ml čistiaci prostriedok, Kód tovaru: CL33053, 10 ks, Vrece LDPE 70x110 cm, TYP 40, Priehľadné / rolka 25 ks, Kód tovaru: RO004561, 6 ks, s dodaním
139/2022
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
965,40 EUR
02.11.2022
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov
138/2022
faktúra
WorldOffice, s.r.o.
46267191
203,98 EUR
02.11.2022
Predmet: čisatiace a dezinfekčné prostriedky
137/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
555,88 EUR
02.11.2022
Predmet: dodávka plynu
136/2022
faktúra
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
300,00 EUR
02.11.2022
Predmet: oprava vzduchotechniky, oprava 2 ks motorov, oprava 4 sk filtrov
25/2022
zmluva
Slovenská filharmónia
164704
228,00 EUR
02.11.2022
Predmet: dohoda o spolupráci pri zabezpečení projektu Hudobná akadémia
46/2022
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
437,60 EUR
04.11.2022
Predmet: výtvarný materiál pre predškolákov (výkres A3 – 5 bal., výkres A4 – 5 bal, farba temperová 1000ml – hnedá, žltá, oranžová, zelená, čierna, plastelína 400 g – 10 ks, lepidlo priehladné 1000ml – 1 ks, tyčinky pre lep.pištol – 8 ks, mastné pastelky – 5 ks, pastelky Jovicolor – 1 ks, oči nalepovacie – 2 ks, čiernobiele oči – 2 ks, farebné oči – 2 ks, lepiaca hmota – 10 ks, spinky do zošívačky – 5 ks, vrátane dovozu)