portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dulov
Trenčiansky kraj, okres Ilava
zverejnené dokumenty: 8047
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
115/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Vývoz skla a kovu
116/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
528,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
117/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
29,92 EUR
03.04.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
118/2019
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2019
119/2019
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
14,51 EUR
03.04.2019
Predmet: Školské ovocie ZŠ
120/2019
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
15,51 EUR
03.04.2019
Predmet: Školské ovocie MŠ
121/2019
faktúra
GETOS, s. r. o.
36338354
174,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Dopravné zrkadlo
122/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,24 EUR
03.04.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - mobil starosta
123/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
23,56 EUR
03.04.2019
Predmet: Čistenie a pranie KD
513/2019
zmluva
Vladimír Minárik
50,00 EUR
05.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD
522/2019
zmluva
Pavel Kováč
17,00 EUR
05.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Kar
531/2019
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
6,64 EUR
09.04.2019
Predmet: Zmluva o úrazovom poistení UoZ § 52a)
560/2019
zmluva
Húževková Veronika
36,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Kúpno-predajná zmluva - Monografia obce
568/2019
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
0,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD
578/2019
zmluva
Róbert Toman
17,00 EUR
24.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Kar
584/2019
zmluva
Kušnierová Mária
26,00 EUR
26.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Rodinná oslava
590/2019
zmluva
PLANTEX, s. r. o.
34141481
0,00 EUR
30.04.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci "Program školské ovocie" pre ZŠ
591/2019
zmluva
PLANTEX, s. r. o.
34141481
0,00 EUR
30.04.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci "Program školské ovocie" pre MŠ
592/2019
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
30.04.2019
Predmet: Zmluva č. 39 437 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
626/2019
zmluva
Daniela Pagáčová
0,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
631/2019
zmluva
Gabriela Podobenová - Plavecká výučba
40678237
25,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby MŠ
632/2019
zmluva
Prima banka Slovensko a. s.
31575951
0,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva o bežnom účte
633/2019
zmluva
Prima banka Slovensko a. s.
31575951
0,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
124/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Právne služby 3/2019
125/2019
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
78,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Systémové služby program "Cintorín"
126/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
14.05.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 4/2019
127/2019
faktúra
PROX T.E.C. Poprad s. r. o.
34677550
414,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Prevádzkovanie ČOV Dulov I.Q.
128/2019
faktúra
ALSANA, s. r. o.
36328529
18,22 EUR
14.05.2019
Predmet: Zdravotná služba 4/19
129/2019
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
34534504
160,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Vodomer ČOV
130/2019
faktúra
LIBEA, s. r. o.
62243519
28,80 EUR
14.05.2019
Predmet: Vlajka SR a EÚ
131/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
136,37 EUR
14.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
132/2019
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
204,59 EUR
14.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
133/2019
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
186,74 EUR
14.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
134/2019
faktúra
KOMENSKY, s. r. o.
43908977
9,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Škôlka Komensky
135/2019
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
136/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
101,10 EUR
14.05.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky OU
137/2019
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Systémové služby IIS MIS 4/19
138/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
26,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
139/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
39,15 EUR
14.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
140/2019
faktúra
ESET, spol. s r. o.
31333532
70,49 EUR
14.05.2019
Predmet: Antivírová licencia pre MŠ a ŠJ
141/2019
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
8,40 EUR
14.05.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil starosta obce
142/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Zvoz skla a kovu
143/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
432,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
144/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
297,89 EUR
14.05.2019
Predmet: Vývoz a zhodnotenie plastov
145/2019
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
1,92 EUR
14.05.2019
Predmet: Školské ovocie MŠ
146/2019
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
1,72 EUR
14.05.2019
Predmet: Školské ovocie ZŠ
147/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Vývoz TKO 3/19
148/2019
faktúra
MAT-obaly, s. r. o.
36315303
134,55 EUR
14.05.2019
Predmet: Plastové vrecia
149/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
222,47 EUR
14.05.2019
Predmet: Potraviny Šj
150/2019
faktúra
Online group s. r. o.
47484144
35,67 EUR
14.05.2019
Predmet: Pečiatky OU
151/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
354,82 EUR
15.05.2019
Predmet: Uloženie TKO 4/2019
152/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
49,28 EUR
15.05.2019
Predmet: Uloženie TKO - Poplatok
153/2019
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
139,09 EUR
15.05.2019
Predmet: Vodné I.Q.
154/2019
faktúra
Jozef Lehotský - AAA REKLAMA BREND
31038841
32,40 EUR
15.05.2019
Predmet: Informačné tabule - Zbrojnica a MŠ
155/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
142,26 EUR
15.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
156/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
39,60 EUR
15.05.2019
Predmet: Toner MŠ
157/2019
faktúra
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
47135301
125,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Celoplošná jarná deratizácia
158/2019
faktúra
RG Protection s. r. o.
52227944
26,50 EUR
15.05.2019
Predmet: Prenosný práškový hasiaci prístroj
159/2019
faktúra
Arch. Projekt
37188267
50,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Dopracovanie PD "Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich"
160/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
39,14 EUR
15.05.2019
Predmet: Pranie KD
161/2019
faktúra
Richard Marinič BETES
43080944
120,00 EUR
15.05.2019
Predmet: BOZP a OPP
162/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,26 EUR
15.05.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil starosta
163/2019
faktúra
Online group s. r. o.
47484144
35,76 EUR
15.05.2019
Predmet: Pečiatky OU
164/2019
faktúra
Tomáš Barnošák
50058746
132,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Zemné práce - úprava koryta potoka
165/2019
faktúra
Lukáš Buday LB tech
45654204
300,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Polep hasičských vozidiel
166/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
15.05.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 5/19
167/2019
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
196,22 EUR
15.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
168/2019
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
211,63 EUR
15.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
169/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
80,25 EUR
15.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
170/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
34,12 EUR
15.05.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
171/2019
faktúra
ALSANA, s. r. o.
36328529
18,22 EUR
15.05.2019
Predmet: Zdravotná služba 4/19
172/2019
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
15.05.2019
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
174/2019
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r. o.
36296589
100,40 EUR
15.05.2019
Predmet: Upgrade a programové vybavenie MZDY
175/2019
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
0,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
176/2019
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
46,10 EUR
15.05.2019
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
177/2019
faktúra
BOIS Services s. r. o.
28637372
374,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Preddavok - Rolety KD
178/2019
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
11,68 EUR
15.05.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
17/2019
objednávka
JTF partnership, s. r. o.
15.05.2019
Predmet: Riad KD + OU
18/2019
objednávka
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
15.05.2019
Predmet: Dodávka, montáž a plombovanie vodomeru na ČOV
19/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
15.05.2019
Predmet: Pranie KD