portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dulov
Trenčiansky kraj, okres Ilava
zverejnené dokumenty: 8047
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
62/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
252,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Odhŕňanie snehu
63/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
252,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Odhŕňanie snehu
64/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
252,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Odhŕňanie snehu
65/2023
faktúra
Daffer spol. s r. o.
36320439
683,85 EUR
15.03.2023
Predmet: Kancelárske a učebné pomôcky ŠKD, krúžky
66/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
83,11 EUR
15.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
67/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 396,04 EUR
15.03.2023
Predmet: El. energia ZŠ, MŠ ČOV 1/23
68/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
439,80 EUR
15.03.2023
Predmet: Plyn ZŠ 2/23
69/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
743,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Plyn KD 2/23
70/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
247,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Plyn MŠ 2/23
71/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
551,11 EUR
15.03.2023
Predmet: El. energia VO 2/23
72/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
258,80 EUR
15.03.2023
Predmet: El. energia 1.2.2023
73/2023
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
225,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Geometrický plán - skutkový stav areál pietneho miesta, vytýčenie hraníc
74/2023
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
140,10 EUR
15.03.2023
Predmet: Tlačiareň ŠJ
75/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
60,50 EUR
15.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
76/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
33,02 EUR
15.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
77/2023
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
132,67 EUR
15.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
78/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
72,47 EUR
15.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
79/2023
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
36022047
43,82 EUR
15.03.2023
Predmet: Údaje o odpadovej vode na odtoku z ČOV
80/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,22 EUR
15.03.2023
Predmet: Telekom. služby mobil starosta 2/23
81/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
15.03.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 3/23
82/2023
faktúra
Radoslav Sobota
50581201
107,84 EUR
15.03.2023
Predmet: Stan na domaľovanie - UP MŠ
83/2023
faktúra
LegalSoft s.r.o.
44854056
283,75 EUR
15.03.2023
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
84/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
15.03.2023
Predmet: Pracovná zdravotná služba 2/23
85/2023
faktúra
LEGS, spol. s r.o.
36762474
31,20 EUR
15.03.2023
Predmet: Zálohová faktúra - elektrický prietokový ohrievač vody ČOV
86/2023
faktúra
LEGS, spol. s r.o.
36762474
31,20 EUR
15.03.2023
Predmet: Elektrický prietokový ohrievač ČOV
87/2023
faktúra
Gatner Elektromarket s.r.o.
28585925
63,74 EUR
17.03.2023
Predmet: Vozík na kolečkách pod projektor OÚ
88/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
71,38 EUR
17.03.2023
Predmet: Odber a rozbor odpadovej vody ČOV
89/2023
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
15,96 EUR
17.03.2023
Predmet: Hudba reprodukovaná miestnym rozhlasom (Poplatok)
90/2023
faktúra
BRENO s.r.o.
36660710
405,07 EUR
17.03.2023
Predmet: Koberec ALPHABET MŠ
91/2023
faktúra
V lavici s.r.o.
085975141
12,00 EUR
17.03.2023
Predmet: Webinár MŠ
92/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
17.03.2023
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
93/2023
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
34,70 EUR
17.03.2023
Predmet: Náhradné diely kosačka VPS
292/2023
objednávka
Insgraf s.r.o.
20.03.2023
Predmet: Didaktické a učebné pomôcky pre predškolákov MŠ
342/2023
objednávka
Nomiland
20.03.2023
Predmet: Didaktické, učebné pomôcky a hry pre deti MŠ
1075/2023
objednávka
INSGRAF, s.r.o.
47078839
2 559,20 EUR
21.03.2023
Predmet: Školský nábytok pre ZŠ
1076/2023
objednávka
Lombard, s.r.o.
36240125
2 998,27 EUR
21.03.2023
Predmet: Notebook + 8 GB ram - 8 ks pre ZŠ
1081/2023
zmluva
Green Gas Corp, s.r.o.
54 479 525
35,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Zmluva o odbere materiálu - Kaly z ČOV
1082/2023
zmluva
Edusteps
52152219
70,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Zmluva o dielo
1083/2023
zmluva
Obec Horovce
00317306
0,00 EUR
22.03.2023
Predmet: Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
1085/2023
zmluva
INISOFT, s.r.o.
45234469
99,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Zmluva o dodávke softvérových služieb a poskytovaní servisných služieb
1090/2023
zmluva
Kristína Panáčková
150,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Zmluva o nájme KD
94/2023
faktúra
interNETmania SK s.r.o.
50462164
124,80 EUR
27.03.2023
Predmet: Canon toner 2x OÚ
95/2023
faktúra
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
41596404
59,80 EUR
27.03.2023
Predmet: Toner Brother OÚ, ŠJ
96/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 305,82 EUR
27.03.2023
Predmet: Elektrická energia ZŠ, MŠ, ČOV 2/23
97/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
413,44 EUR
27.03.2023
Predmet: Zber a odvoz plastov 2/23
98/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
114,40 EUR
27.03.2023
Predmet: Telekomunikačné a internetová služby 2/23 OÚ, MŠ, ZŠ
99/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
62,10 EUR
27.03.2023
Predmet: Čistiace potreby KD a kancelárske potreby OÚ
100/23
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
72,14 EUR
27.03.2023
Predmet: Čistiace potreby ŠJ
101/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
119,54 EUR
27.03.2023
Predmet: Čistiace potreby MŠ
102/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
27,31 EUR
27.03.2023
Predmet: Čistiace potreby ŠJ výdajňa
103/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
44,47 EUR
27.03.2023
Predmet: Čistiace potreby ZŠ
104/2023
faktúra
Ivan Budjač Servis - združenie
41847750
107,40 EUR
27.03.2023
Predmet: Servis plynového kotla ZŠ
105/2023
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
39,48 EUR
27.03.2023
Predmet: Výmena údržbovej kazety tlačiareň OÚ
106/2023
faktúra
Imperion s.r.o.
47566272
26,50 EUR
27.03.2023
Predmet: Toaletný papier do zásobníkov KD
107/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
52,56 EUR
27.03.2023
Predmet: Pranie obrusov, utierok a uterákov KD
108/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 154,67 EUR
27.03.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 2/23
109/2023
faktúra
interNETmania SK s.r.o.
50462164
0,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Canon toner 2x OÚ - vyúčtov. fa
110/2023
faktúra
Swan, a.s.
35680202
84,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Systémové služby IIS MIS a služba B 3/23
111/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
258,80 EUR
27.03.2023
Predmet: El. energia KD, OÚ 3/23
112/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
551,11 EUR
28.03.2023
Predmet: El. energia VO 3/23 vyúčt.
113/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
12,87 EUR
28.03.2023
Predmet: Mobil. p. OÚ 2/23
114/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
23,44 EUR
28.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
115/2023
faktúra
EDUSTEPS
52152219
70,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie ZŠ - Rozvoj gramotnosti
116/2023
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
318,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Licencia TENDERnet 12 mes.
117/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
312,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Vývoz kalu z ČOV
118/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
247,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Plyn 3/23 MŠ
119/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
743,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Plyn KD 3/23
120/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
439,80 EUR
28.03.2023
Predmet: Plyn ZŠ 3/23
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
30794536
0,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Zmena článku II.
1097/2023
objednávka
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
28.03.2023
Predmet: Pranie obrusov
1101/2023
zmluva
Anton Prekop
0,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1111/2023
zmluva
Tibor Ukropec
0,00 EUR
29.03.2023
Predmet: Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o prenájme nebytových priestorov
121/2023
faktúra
občianske združenie HUGO
42141281
600,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Divadelné predstavenie
122/2023
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
30.03.2023
Predmet: právne služby 3/2023
123/2023
faktúra
MKR Interiér
36343994
45,84 EUR
30.03.2023
Predmet: Narezanie a obšitie koberca MŠ
124/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
97,25 EUR
30.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
125/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
108,64 EUR
30.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
126/2023
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
198,23 EUR
30.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
127/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
377,96 EUR
30.03.2023
Predmet: Plyn MŠ - vyúčtov.
128/2023
faktúra
INSGRAF, s.r.o.
47078839
490,10 EUR
30.03.2023
Predmet: Učebné pomôcky MŠ