portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Krškany
Nitriansky kraj, okres Levice
zverejnené dokumenty: 4146
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
202000346
faktúra
Magic Print s.r.o.
36617661
265,56 EUR
02.06.2021
Predmet: Dodanie tovaru: Canon i-SENSYS MF643Cdw
202000345
faktúra
Prima banka Slovensko a.s.
31575951
48,82 EUR
02.06.2021
Predmet: Poplatok za vedenie účtu
202000344
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Používanie služby eGov-Zmluvy rok 2021
202000343
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Používanie služby eGov-Obstarávania na rok 2021
202000342
faktúra
Elsys Levice, s.r.o.
36559539
1 900,80 EUR
02.06.2021
Predmet: Elektromontážne práce a materiál - opravy verejného osvetlenia a servisné práce za rok 2020
202000341
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Levice
00194875
1 000,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Prenájom nehnuteľnosti - poľné hnojisko
202000340
faktúra
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
34477632
56,21 EUR
02.06.2021
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
202000339
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
49,80 EUR
02.06.2021
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
202000338
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
83,42 EUR
02.06.2021
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
202000337
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
1 049,90 EUR
02.06.2021
Predmet: Dodanie tovaru a servis záhradnej techniky
202000336
faktúra
devela trans, s.r.o.
47425318
256,50 EUR
02.06.2021
Predmet: Výkopové a zemné práce
202000335
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
910,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Dodanie tovaru - Vianočné balíčky 260 ks
202000334
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,30 EUR
02.06.2021
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 11/2020 - cintorín VK
202000333
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,78 EUR
02.06.2021
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 11/2020 - MŠ
202000332
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,30 EUR
02.06.2021
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 11/2020 - cintorín MK
202000331
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
2,59 EUR
02.06.2021
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 11/2020 - OcÚ
202000330
faktúra
KEO, s.r.o.
36739464
15,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Aktualizácia KEO 2020/08
202000329
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
151,48 EUR
02.06.2021
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu
202000328
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
39,44 EUR
02.06.2021
Predmet: Montáž vodomeru parc. č. 186/21, kat. úz. Malé Krškany
202000327
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
42,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Faktúra Orange
202000326
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Faktúra Orange
202000325
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,17 EUR
02.06.2021
Predmet: Faktúra Orange - MŠ
202000324
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Faktúra Orange
202000323
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
56,91 EUR
02.06.2021
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
202000322
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
1 363,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - komunálny, objemný
202000321
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,42 EUR
02.06.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
202000320
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
112,33 EUR
02.06.2021
Predmet: Faktúra za elektrinu 11/2020 - OcÚ
202000319
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
02.06.2021
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - OcÚ
202000318
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
19,90 EUR
02.06.2021
Predmet: Prenájom a prianie rohoží - MŠ
202000317
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
105,33 EUR
02.06.2021
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
202000316
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
6,70 EUR
02.06.2021
Predmet: Dodanie pečiva a pekárenských výrobkov pre MŠ
202000315
faktúra
Magic Print s.r.o.
36617661
281,40 EUR
02.06.2021
Predmet: Dodanie tonerov - OcÚ
202000314
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
93,60 EUR
02.06.2021
Predmet: Predplatné: Obecné noviny na rok 2021
202000313
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
9,61 EUR
02.06.2021
Predmet: Dodanie pečiva a pekárenských výrobkov pre MŠ
202000312
faktúra
Klaudia Štrbová HARMÓNIA
41949838
280,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Vianočné balíčky "MEDÍK" - 14 ks
202000311
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
92,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 12/2020 - MŠ
202000310
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
181,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 12/2020 - OcÚ
202000309
faktúra
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
34477632
39,66 EUR
02.06.2021
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
2021-01-04
zmluva
Ondrej Bohovic
44401647
48 856,00 EUR
09.04.2021
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2021 - Prístavba a stavebné úpravy - Požiarna zbrojnica Krškany
1
dodatok
Slovenská republika - Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
24.03.2021
Predmet: Zmena obsahu Zmluvy v čl. II
2021-01-03
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
1 700,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2021-01-02
zmluva
Waste transport, s.r.o.
36046221
0,00 EUR
22.02.2021
Predmet: Zmluva o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 11011232
2021-01-01
zmluva
AKS group, s.r.o.
47424893
201,00 EUR
21.01.2021
Predmet: Vývoz a likvidácia infekčného odpadu
6
dodatok
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
0,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Dodatok č. 6 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 100 0013
2020001801
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
119,99 EUR
08.12.2020
Predmet: Vyplatenie odmeny skladníka materiálu CO 1-12/2020
202000308
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 11/2020
202000307
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
56,95 EUR
08.12.2020
Predmet: Poštovné IV. štvrťrok 2020
202000306
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
98,83 EUR
08.12.2020
Predmet: Oprava poruchy na vodovodnom potrubí v časti Veľké Krškany
202000305
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
202,44 EUR
08.12.2020
Predmet: Dodanie potravín, zeleniny a ovocia pre MŠ
202000304
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
15,96 EUR
08.12.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000303
faktúra
Peter Sitka Mňamiky Papiky
44568461
290,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Revízie plynového zariadenia - MŠ, OcÚ, KD
202000302
faktúra
KEO, s.r.o.
36739464
194,05 EUR
08.12.2020
Predmet: Ročná licencia KEO-WIN 2021
202000301
faktúra
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
34477632
40,52 EUR
08.12.2020
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
202000300
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
10,45 EUR
08.12.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000299
faktúra
Vianoce LED s.r.o.
51974509
290,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Nákup ochranných rúšok
202000298
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
2,59 EUR
08.12.2020
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 10/2020 - OcÚ
202000297
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,07 EUR
08.12.2020
Predmet: Faktúra za vodné a stočné -10/2020 - MŠ
202000296
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,30 EUR
08.12.2020
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 10/2020 - cintorín MK
202000295
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,30 EUR
08.12.2020
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 10/2020 - cintorín VK
202000294
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
21,28 EUR
08.12.2020
Predmet: Faktúra Orange
202000293
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Faktúra Orange
202000292
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
42,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Faktúra Orange
202000291
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
150,86 EUR
08.12.2020
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu - MŠ
202000290
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
19,90 EUR
07.12.2020
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - MŠ
202000289
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
07.12.2020
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - OcÚ
202000288
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby - OcÚ
202000287
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
117,96 EUR
07.12.2020
Predmet: Faktúra za elektrinu - OcÚ
202000286
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
791,46 EUR
07.12.2020
Predmet: Faktúra za elektrinu - VO
202000285
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
3 811,01 EUR
07.12.2020
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - komunálny odpad + jesenné upratovanie
202000284
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
92,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 11/2020 - MŠ
202000283
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
154,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 11/2020 - OcÚ
202000282
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
37424611
63,96 EUR
07.12.2020
Predmet: Nákup tovaru - ochranný odev jednorazový 4x
202000281
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
6,88 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000280
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
72,45 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
202000279
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 10/2020
202000278
faktúra
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
34477632
25,35 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
202000277
faktúra
Plotbase, s.r.o.
45674515
349,87 EUR
07.12.2020
Predmet: Bezdotykový stojan na dezinfekciu rúk 2x
202000276
faktúra
PE-PEK s.r.o.
44185561
9,13 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie pekárenských výrobkov pre MŠ
202000275
faktúra
See Trade, s.r.o.
36354732
48,98 EUR
07.12.2020
Predmet: Nákup hygienického tovaru
202000274
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
163,20 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie potravín pre MŠ